Типы документов



Постановление Администрации города Белогорска от 03.05.2023 N 841 "О внесении изменений в постановление от 15 октября 2014 г. N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2023 г. в„– 841

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 Г. в„– 1881 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В Г. БЕЛОГОРСКЕ"

В соответствии с решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 29 декабря 2022 г. в„– 03/17 "О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", с учетом изменений, внесенных решением городского Совета от 30 марта 2023 г. в„– 08/23 в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы, коэффициентов значимости мероприятий и целевых показателей, постановляю:
1. Внести в постановление администрации г. Белогорск от 15 октября 2014 г. в„– 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" (в редакции от 27 февраля 2023 г. в„– 329) следующие изменения:
1.1. Строку девятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 973752,494 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 64651,400 тыс. рублей;
2016 год - 83203,962 тыс. рублей;
2017 год - 75067,658 тыс. рублей;
2018 год - 94067,517 тыс. рублей;
2019 год - 63455,059 тыс. рублей;
2020 год - 82668,177 тыс. рублей;
2021 год - 105821,766 тыс. рублей;
2022 год - 93268,029 тыс. рублей;
2023 год - 114363,610 тыс. рублей;
2024 год - 98221,402 тыс. рублей;
2025 год - 98963,914 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 49897,70 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию программы составляет 120352,787 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 25000,00 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 28136,200 тыс. рублей;
2020 год - 46491,891 тыс. рублей;
2021 год - 986,139 тыс. рублей;
2022 год - 5000,00 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 14738,557 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей".

1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению в„– 1 к настоящему постановлению.
1.3. Строку седьмую паспорта подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 501207,543 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 48985,010 тыс. рублей;
2017 год - 36094,224 тыс. рублей;
2018 год - 43403,779 тыс. рублей;
2019 год - 17859,731 тыс. рублей;
2020 год - 37537,745 тыс. рублей;
2021 год - 56608,333 тыс. рублей;
2022 год - 60070,561 тыс. рублей;
2023 год - 66984,889 тыс. рублей;
2024 год - 66885,945 тыс. рублей;
2025 год - 66777,326 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 62160,927 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 25000,00 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 28136,200 тыс. рублей;
2020 год - 9024,727 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный)".

1.4. Абзац первый раздела 5 подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 501207,543 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 48985,010 тыс. рублей;
2017 год - 36094,224 тыс. рублей;
2018 год - 43403,779 тыс. рублей;
2019 год - 17859,731 тыс. рублей;
2020 год - 37537,745 тыс. рублей;
2021 год - 56608,333 тыс. рублей;
2022 год - 60070,561 тыс. рублей;
2023 год - 66984,889 тыс. рублей;
2024 год - 66885,945 тыс. рублей;
2025 год - 66777,326 тыс. рублей.".
1.5. Строку седьмую паспорта подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 407893,551 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34218,952 тыс. рублей;
2017 год - 38973,434 тыс. рублей;
2018 год - 50663,738 тыс. рублей;
2019 год - 45595,328 тыс. рублей;
2020 год - 45130,432 тыс. рублей;
2021 год - 49213,433 тыс. рублей;
2022 год - 33197,468 тыс. рублей;
2023 год - 47378,721 тыс. рублей;
2024 год - 31335,457 тыс. рублей;
2025 год - 32186,588 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 58191,860 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 37467,164 тыс. рублей;
2021 год - 986,139 тыс. рублей;
2022 год - 5000,00 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 14738,557 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный)".

1.6. В подпункте 1 пункта 2 раздела 4 "Описание системы мероприятий" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" после слов "трансляции мероприятий по уличному экрану" дополнить словами ", командировок работников подведомственных учреждений в целях обмена опытом.".
1.7. Подпункт 2 пункта 2 раздела 4 "Описание системы мероприятий" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"2) совершенствование материально-технической базы. Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по повышению качества услуг в части улучшения материально-технической базы путем приобретения в подведомственных учреждениях передвижного сценического оборудования, приобретения и установки игровых комплексов, монтажа и оформления зимних горок в парках и скверах, технологического оборудования, оборудования для работы фонтанов, светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов, мебели, бытового оборудования, строительных инструментов, компьютерной техники, проведения текущих, косметических ремонтов зданий, кабинетов подведомственных учреждений, устройств помещений, реконструкций подведомственных учреждений, работ в рамках программы "Энергосбережение". Данное мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по сохранению библиотечных и музейных фондов, по сохранению подведомственных учреждений, комплектованию библиотечных фондов, подписке на периодические издания, проведение мероприятий, направленных на развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев, работ в рамках антитеррористической защищенности, работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха, оценки технического состояния аттракционов, устройству освещения парка "Амурсельмаш", работ по реконструкции и оснащению парка им. Дзержинского, содержанию пожарной сигнализации, устройств видеонаблюдения в подведомственных учреждениях, работ по благоустройству прилегающих территорий подведомственных учреждений, ремонтных работ и работ по благоустройству парков и скверов, инфраструктуры парков и скверов и прилегающей территории, работ в рамках реализации подведомственными учреждениями национального проекта "Культура";".
1.8. Абзац первый раздела 5 подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 407893,551 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34218,952 тыс. рублей;
2017 год - 38973,434 тыс. рублей;
2018 год - 50663,738 тыс. рублей;
2019 год - 45595,328 тыс. рублей;
2020 год - 45130,432 тыс. рублей;
2021 год - 49213,433 тыс. рублей;
2022 год - 33197,468 тыс. рублей;
2023 год - 47378,721 тыс. рублей;
2024 год - 31335,457 тыс. рублей;
2025 год - 32186,588 тыс. рублей.".
1.9. Таблицу 3 "Коэффициенты значимости мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению в„– 2 к настоящему постановлению.
1.10. Основное мероприятие 2.4 "Региональный проект "Культурная среда" в приложении в„– 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе дополнить пунктом 2.4.2 согласно приложению в„– 3 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение в„– 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" изложить в новой редакции согласно приложению в„– 4 к настоящему постановлению.
2. Внести постановление в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Бурмистрову Г.А.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение в„– 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 3 мая 2023 г. в„– 841

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2025 годах из средств местного бюджета составит 973752,494 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 64651,400 тыс. рублей;
2016 год - 83203,962 тыс. рублей;
2017 год - 75067,658 тыс. рублей;
2018 год - 94067,517 тыс. рублей;
2019 год - 63455,059 тыс. рублей;
2020 год - 82668,177 тыс. рублей;
2021 год - 105821,766 тыс. рублей;
2022 год - 93268,029 тыс. рублей;
2023 год - 114363,610 тыс. рублей;
2024 год - 98221,402 тыс. рублей;
2025 год - 98963,914 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 49897,70 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 120352,787 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 25000,00 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 28136,200 тыс. рублей;
2020 год - 46491,891 тыс. рублей;
2021 год - 986,139 тыс. рублей;
2022 год - 5000,000 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 14887,431 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2016 - 2025 годы приведены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2015 год приведены в приложении в„– 7 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.





Приложение в„– 2
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 3 мая 2023 г. в„– 841

Коэффициенты значимости мероприятий

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Мероприятие 2.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
0,1
0,1
0,1
0,27
0,08
0,29
0,47
0,39
0,39
0,56
4.
Мероприятие 2.1.2 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
0,1
0,1
0,1
0,07
0,1
0,07
0,12
0,09
0,09
0,13
5.
Мероприятие 2.1.3 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"
0,1
0,1
0,1
0,01
0
0
0
0
0
0
6.
Мероприятие 2.1.4 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"
0,1
0,1
0,1
0,1
0,31
0,11
0,18
0,13
0,14
0,2
7.
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Мероприятие 2.2.1 "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"
0,2
0,2
0,2
0,17
0,05
0,07
0,01
0,05
0,03
0,06
9.
Мероприятие 2.2.2 "Совершенствование материально-технической базы"
0,2
0,2
0,2
0,36
0,02
0,42
0,06
0,32
0,01
0,03
10.
Мероприятие 2.2.3 "Развитие кадрового потенциала"
0,2
0,18
0,18
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
11.
Мероприятие 2.2.4 "Выявление и поддержка одаренных детей"
-
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
12.
Мероприятие 2.2.5 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"
-
-
-
-
0,42
-
-
-
-
-
13.
Основное мероприятие 2.3 "Региональный проект "Цифровая культура"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Мероприятие 2.3.1 "Реализация мероприятий по созданию виртуальных концертных залов"
-
-
-
-
-
0,02
-
-
-
-
15.
Основное мероприятие 2.4 "Региональный проект "Культурная среда"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Мероприятие 2.4.1 "Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек"
-
-
-
-
-
-
0,14
-
-
-
17.
Мероприятие 2.4.2 "Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев"
-
-
-
-
-
-
-
-
0,32
-





Приложение в„– 3
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 3 мая 2023 г. в„– 841

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2016 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя
Единица измерения
Источник данных, использованный для расчета показателя
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Мероприятие 2.4.2 "Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев"
2024
2024
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Число капитально отремонтированных музеев
Ед.
Годовой отчет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-





Приложение в„– 4
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 3 мая 2023 г. в„– 841

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2016 - 2025 ГОДЫ

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0700000000
1029453,879
108203,962
75067,658
94067,517
91591,259
129160,068
106807,905
98268,029
114363,610
112959,959
98963,914
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
120352,786
25000,000
0,000
0,000
28136,200
46491,891
986,139
5000,000
0,000
14738,557
0,000
местный бюджет
909101,092
83203,962
75067,658
94067,517
63455,059
82668,177
105821,766
93268,029
114363,610
98221,402
98963,914
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0710000000
563368,470
73985,010
36094,224
43403,779
45995,931
46562,472
56608,333
60070,561
66984,889
66885,945
66777,326
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
62160,927
25000,000
0,000
0,000
28136,200
9024,727
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
501207,543
48985,010
36094,224
43403,779
17859,731
37537,745
56608,333
60070,561
66984,889
66885,945
66777,326
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

Всего
013
0801
0710100000
376296,775
63775,800
23763,761
28824,820
27218,740
27602,317
36738,614
38649,123
43207,369
43312,425
43203,806
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0710111110
299645,296
15613,820
23763,761
28824,820
5919,840
20411,718
36738,614
38649,123
43207,369
43312,425
43203,806
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
299645,296
15613,820
23763,761
28824,820
5919,840
20411,718
36738,614
38649,123
43207,369
43312,425
43203,806
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2 "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013


48161,980
48161,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0801
07101R1120
25000,000
25000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0801
0710141420
23161,980
23161,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства


0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.
Мероприятие 1.1.3 "Строительство административного здания в Городском парке культуры и отдыха"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0710141420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.4.
Мероприятие 1.1.4 "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07101S7710
28489,499
0,000
0,000
0,000
21298,900
7190,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
27065,025
0,000
0,000
0,000
20233,955
6831,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
1424,474
0,000
0,000
0,000
1064,945
359,529
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Историко-культурное наследие"

Всего
013
0801
0710200000
62890,863
3275,210
3966,864
4899,404
8400,741
6044,055
6604,111
6953,438
7595,680
7575,680
7575,680
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0710211110
57264,724
3062,700
3829,600
4684,720
4951,340
5952,160
6278,000
6679,164
7275,680
7275,680
7275,680
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
57264,724
3062,700
3829,600
4684,720
4951,340
5952,160
6278,000
6679,164
7275,680
7275,680
7275,680
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2 "Ремонт памятников истории и культуры"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0710241430
2604,550
212,510
137,264
214,684
427,812
91,895
326,111
274,274
320,000
300,000
300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2604,550
212,510
137,264
214,684
427,812
91,895
326,111
274,274
320,000
300,000
300,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3 "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07102S7710
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.4.
Мероприятие 1.2.4 "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего



3021,589
0,000
0,000
0,000
3021,589
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет




0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
013
0801
07102S0550
2719,430
0,000
0,000
0,000
2719,430
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
013
0801
07102S0550
302,159
0,000
0,000
0,000
302,159
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства




0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Библиотечное обслуживание"

Всего
013
0801
0710311110
124180,833
6934,000
8363,600
9679,555
10376,450
12916,100
13265,608
14468,000
16181,840
15997,840
15997,840
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0710311110
116416,125
6934,000
8363,600
9679,555
4920,855
10606,987
13265,608
14468,000
16181,840
15997,840
15997,840
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
116416,125
6934,000
8363,600
9679,555
4920,855
10606,987
13265,608
14468,000
16181,840
15997,840
15997,840
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2 "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07103S7710
7764,708
0,000
0,000
0,000
5455,595
2309,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
7376,472
0,000
0,000
0,000
5182,815
2193,657
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
388,236
0,000
0,000
0,000
272,780
115,456
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0720000000
466085,408
34218,952
38973,434
50663,738
45595,328
82597,596
50199,572
38197,468
47378,721
46074,014
32186,588
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
58191,859
0,000
0,000
0,000
0,000
37467,164
986,139
5000,000
0,000
14738,557
0,000
местный бюджет
407893,549
34218,952
38973,434
50663,738
45595,328
45130,432
49213,433
33197,468
47378,721
31335,457
32186,588
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
0720200000
233710,748
14233,874
15597,355
19320,580
22023,601
22635,434
24778,051
27117,604
29881,073
29061,588
29061,588
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
0720211110
133700,391
4909,600
6078,616
9554,060
12585,389
13786,263
14853,833
16616,383
18832,077
18242,085
18242,085
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
133700,391
4909,600
6078,616
9554,060
12585,389
13786,263
14853,833
16616,383
18832,077
18242,085
18242,085
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
0720233330
39658,458
3675,940
3739,445
3687,541
3837,122
3721,600
3992,741
3733,587
4488,134
4391,174
4391,174
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
39658,458
3675,940
3739,445
3687,541
3837,122
3721,600
3992,741
3733,587
4488,134
4391,174
4391,174
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
0720241410
6418,659
1904,034
1883,203
1960,126
671,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
6418,659
1904,034
1883,203
1960,126
671,296
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0804
0720244440
53933,240
3744,300
3896,091
4118,852
4929,795
5127,571
5931,476
6767,634
6560,862
6428,329
6428,329
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
53933,240
3744,300
3896,091
4118,852
4929,795
5127,571
5931,476
6767,634
6560,862
6428,329
6428,329
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Мероприятие в сфере культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0720100000
211501,091
19985,078
23376,079
31343,158
23571,726
59962,162
24435,382
6079,863
17497,648
2124,995
3125,000
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1 "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0720141440
51610,747
10502,776
7247,191
10507,898
8478,145
2026,395
3440,675
3571,512
2336,160
1499,995
2000,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
51610,747
10502,776
7247,191
10507,898
8478,145
2026,395
3440,675
3571,512
2336,160
1499,995
2000,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.2.
Мероприятие 2.2.2 "Совершенствование материально-технической базы"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0720112350
118933,234
9418,210
15956,341
20681,278
15049,771
17878,488
20951,707
2460,951
15036,488
500,000
1000,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
118933,234
9418,210
15956,341
20681,278
15049,771
17878,488
20951,707
2460,951
15036,488
500,000
1000,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3 "Развитие кадрового потенциала"
Всего, в том числе:
Всего
013
0801
0720141450
773,221
64,092
147,547
128,982
18,810
73,390
18,000
22,400
100,000
100,000
100,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
773,221
64,092
147,547
128,982
18,810
73,390
18,000
22,400
100,000
100,000
100,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4 "Выявление и поддержка одаренных детей"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
0720108050
225,000
0,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
225,000
0,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.5.
Мероприятие 2.2.5 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
07201S7550
39958,889
0,000
0,000
0,000
0,000
39958,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
37467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
37467,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2491,725
0,000
0,000
0,000
0,000
2491,725
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Региональный проект "Цифровая культура"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
072A300000
986,139
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
986,139
0,000
0,000
0,000
0,000
2.3.1.
Мероприятие 2.2.6 "Развитие мероприятий по созданию виртуальных концертных залов"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
072A380790
986,139
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
986,139
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
986,139
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
986,139
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4.
Основное мероприятие 2.4. Региональный проект "Культурная среда"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
072A100000
19887,431
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5000,000
0,000
14887,431
0,000
2.4.1.
Мероприятие 2.4.1 "Создание модельных муниципальных библиотек"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
072A180780
5000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5000,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
5000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5000,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4.2.
Мероприятие 2.4.2 "Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Всего
013
0801
072A155970
14887,431
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14887,431
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
14738,557
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14738,557
0,000
местный бюджет
148,874
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
148,874
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000


------------------------------------------------------------------