Типы документов



Постановление Администрации города Тынды от 13.10.2023 N 1907 "О внесении изменений в постановление администрации города Тынды от 1 сентября 2022 г. N 1708 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2023 г. в„– 1907

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТЫНДЫ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. в„– 1708 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА ТЫНДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации города Тынды от 7 мая 2014 г. в„– 1337 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 - 2026 годов администрация города Тынды постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды", утвержденную постановлением администрации города Тынды от 1 сентября 2022 г. в„– 1708 (в редакции постановления администрации города Тынды от 22 июня 2023 г. в„– 926), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы
Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (руб.)
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
327512442,98
101319102,69
184915836,26
0,00
41277504,03
2024
229090972,10
208763522,47
2439024,39
0,00
17888425,24
2025
196440209,74
176676784,50
1875000,00
0,00
17888425,24
2026
198982129,40
181093704,16
0,00
0,00
17888425,24
2027
102016501,69
84128076,45
0,00
0,00
17888425,24
2028
102016501,69
84128076,45
0,00
0,00
17888425,24
2029
102016501,69
84128076,45
0,00
0,00
17888425,24
2030
102016501,69
84128076,45
0,00
0,00
17888425,24
Итого
1360091760,98
1004365419,62
189229860,65
0,00
166496480,71".

1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
54421908,94
14968122,30
36180702,69
0,00
3273083,95
2024
74196374,72
71920098,44
0,00
0,00
2276276,28
2025
58162561,09
55886284,81
0,00
0,00
2276276,28
2026
59559718,22
57283441,94
0,00
0,00
2276276,28
2027
20528196,66
18251920,38
0,00
0,00
2276276,28
2028
20528196,66
18251920,38
0,00
0,00
2276276,28
2029
20528196,66
18251920,38
0,00
0,00
2276276,28
2030
20528196,66
18251920,38
0,00
0,00
2276276,28
Итого
328453349,61
273065629,01
36180702,69
0,00
19207017,91".

1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
108128128,08
11286874,42
82255800,33
0,00
14585453,33
2024
50228476,34
46013024,34
0,00
0,00
4215452,00
2025
39617427,59
35401975,59
0,00
0,00
4215452,00
2026
40502477,00
36287025,00
0,00
0,00
4215452,00
2027
24246731,56
20031279,56
0,00
0,00
4215452,00
2028
24246731,56
20031279,56
0,00
0,00
4215452,00
2029
24246731,56
20031279,56
0,00
0,00
4215452,00
2030
24246731,56
20031279,56
0,00
0,00
4215452,00
Итого
335463435,25
209114017,59
82255800,33
0,00
44093617,33".

1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Историко-культурное наследие" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
31486014,15
30472751,02
0,00
0,00
1013263,13
2024
17367267,22
17068450,26
0,00
0,00
298816,96
2025
17491751,29
17192934,33
0,00
0,00
298816,96
2026
17921574,66
17622757,70
0,00
0,00
298816,96
2027
17069917,65
16771100,69
0,00
0,00
298816,96
2028
17069917,65
16771100,69
0,00
0,00
298816,96
2029
17069917,65
16771100,69
0,00
0,00
298816,96
2030
17069917,65
16771100,69
0,00
0,00
298816,96
Итого
152546277,92
149441296,07
0,00
0,00
3104981,85".

1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Библиотечное обслуживание" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
56821826,55
6258921,82
39427557,85
0,00
11135346,88
2024
11858780,37
11364070,37
0,00
0,00
494710,00
2025
12256522,83
11761812,83
0,00
0,00
494710,00
2026
12550568,15
12055858,15
0,00
0,00
494710,00
2027
6074654,32
5579944,32
0,00
0,00
494710,00
2028
6074654,32
5579944,32
0,00
0,00
494710,00
2029
6074654,32
5579944,32
0,00
0,00
494710,00
2030
6074654,32
5579944,32
0,00
0,00
494710,00
Итого
117786315,18
63760440,45
39427557,85
0,00
14598316,88".

1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
50401908,29
23544319,90
16454623,29
0,00
10402965,10
2024
48781788,13
36342763,74
2439024,39
0,00
10000000,00
2025
42733592,32
30858592,32
1875000,00
0,00
10000000,00
2026
41630057,12
31630057,12
0,00
0,00
10000000,00
2027
19151454,80
9151454,80
0,00
0,00
10000000,00
2028
19151454,80
9151454,80
0,00
0,00
10000000,00
2029
19151454,80
9151454,80
0,00
0,00
10000000,00
2030
19151454,80
9151454,80
0,00
0,00
10000000,00
Итого
260153165,06
158981552,28
20768647,68
0,00
80402965,10".

1.7. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Архивное дело" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
9089067,38
5967805,14
3003041,24
0,00
118221,00
2024
6157577,44
6047577,44
0,00
0,00
110000,00
2025
5934132,78
5824132,78
0,00
0,00
110000,00
2026
6079736,11
5969736,11
0,00
0,00
110000,00
2027
3348491,43
3238491,43
0,00
0,00
110000,00
2028
3348491,43
3238491,43
0,00
0,00
110000,00
2029
3348491,43
3238491,43
0,00
0,00
110000,00
2030
3348491,43
3238491,43
0,00
0,00
110000,00
Итого
40654479,43
36763217,19
3003041,24
0,00
888221,00".

1.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
17163589,59
8820308,09
7594110,86
0,00
749170,64
2024
19906287,88
19413117,88
0,00
0,00
493170,00
2025
20244221,84
19751051,84
0,00
0,00
493170,00
2026
20737998,14
20244828,14
0,00
0,00
493170,00
2027
11597055,27
11103885,27
0,00
0,00
493170,00
2028
11597055,27
11103885,27
0,00
0,00
493170,00
2029
11597055,27
11103885,27
0,00
0,00
493170,00
2030
11597055,27
11103885,27
0,00
0,00
493170,00
Итого
124440318,53
112644847,03
7594110,86
0,00
4201360,64".

1.9. Приложение в„– 2 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению в„– 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение в„– 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению в„– 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды - газете "Авангард" и разместить на официальном сайте администрации города Тынды в сети Интернет https://tynda.amurobl.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Н.С.Туктарову.

Мэр
города Тынды
С.С.ГУЛЯЕВ





Приложение в„– 1
к постановлению
администрации
города Тынды
от 13 октября 2023 г. в„– 1907

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения (ОКЕИ)
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2023 - 2030 годы"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦГБ, МБУИ ДТ, МБУ "Архив г. Тынды", МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Удельный вес населения города Тынды, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах
67,8
67,8
67,8
67,8
70,8
71,8
72,8
73,8
74,8
Число культурно-досуговых мероприятий, ед.
215
215
215
215
215
215
215
215
215
Объем архивных фондов, ед. хранения
17056
17056
17056
18600
20160
21720
23280
24840
26435
Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
63,0
63,0
63,0
63,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
Уровень удовлетворенности населения города Тынды качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах
98,0
98,0
98,0
98,0
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
1.
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МОБУ ДО ДМШ г. Тынды, МБУ ДО ДХШ
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, чел. час
41231
41231
41231
41231
41231
41231
41231
41231
41231
1.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
1.3.
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"
Количество приобретенных музыкальных инструментов, шт.
-
46
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
2.
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МАУК ГДК "Русь"
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах
-
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Число клубных формирований, ед.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Число участников клубных формирований, чел.
620
620
620
620
620
620
620
620
620
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Количество зрителей, посетивших мероприятия, чел.
60800
60800
60800
60800
60800
60800
60800
60800
60800
2.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.3.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области










2.1.4.
Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, в сфере культуры
Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, в сфере культуры, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
2.3.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
Проведение запланированных мероприятий, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.1.
Организация и проведение городских мероприятий
3.
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МБУК Музей истории БАМа
Доля населения города Тынды, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
63,0
63,0
63,0
63,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
3.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Общее количество поступлений музейных предметов, ед.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Создание экспозиций (выставок), ед.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Количество посещений в стационарных условиях, вне стационара, чел.
90800
90800
90800
90800
90800
90800
90800
90800
90800
3.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
4.
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МБУК ТГЦБ
Доля населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Общее количество посещений, чел.
54800
54800
54800
54800
54800
54800
54800
54800
54800
4.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
4.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.3.
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)










4.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) Амурской области
Выполнение запланированных мероприятий по развитию и сохранению культуры, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
5.
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат фильмов"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МБУИ ДТ
Уровень удовлетворенности населения города Тынды качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах
98,0
98,0
98,0
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
5.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Количество зрителей на спектаклях, концертных программах, чел.
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
Количество зрителей кино, чел.
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
5.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
5.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.3.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Расходы на постановку спектакля, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.5.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
6.
Подпрограмма "Архивное дело"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"
Объем архивных фондов, ед. хранения
17056
17056
17056
18600
20160
21720
23280
24840
26435
6.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Количество исполненных запросов, ед.
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
6.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
6.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
7.
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды
Уровень исполнения расходных обязательств управления культуры (управление культуры администрации города Тынды), в процентах
98
98
98
98
98
98
98
98
98










7.1.
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
7.1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
7.2.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МБУ ЦБ УКИ г. Тынды
Уровень исполнения расходных обязательств, в процентах
99
99
99
99
99
99
99
99
99
7.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Эффективное расходование бюджетных средств, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Выполнение мероприятий по совершенствованию и содержанию материально-технической базы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.2.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Исполнение госгарантий в соответствии со статьей 325 ТК РФ "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3.1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
8.
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации г. Тынды, МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр"
Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий"
8.1.1.
Благоустройство автостоянки для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа")
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.2.
Устройство пандуса (МБУК "Музей истории БАМа")
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.3.
Обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр")
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.4.
Оснащение системами-тифлокомментаторами и субтитрирования (МАУК ГДК "Русь", МБУИ "Драматический театр")
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.5.
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр")
Исполнение запланированных мероприятий, в процентах
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение в„– 2
к постановлению
администрации
города Тынды
от 13 октября 2023 г. в„– 1907

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (рублей)
ГРБС
КФСР
ЦСР
Всего
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
17
18
11
12
13
14
15
16

"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦ ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0600000000
1360091760,98
327512442,98
229090972,10
196440209,74
198982129,40
102016501,69
102016501,69
102016501,69
102016501,69
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
189229860,65
184915836,26
2439024,39
1875000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1004365419,62
101319102,69
208763522,47
176676784,50
181093704,16
84128076,45
84128076,45
84128076,45
84128076,45
внебюд. средства
166496480,71
41277504,03
17888425,24
17888425,24
17888425,24
17888425,24
17888425,24
17888425,24
17888425,24
1.
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
0610000000
328453349,61
54421908,94
74196374,72
58162561,09
59559718,22
20528196,66
20528196,66
20528196,66
20528196,66
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
36180702,69
36180702,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
273065629,01
14968122,30
71920098,44
55886284,81
57283441,94
18251920,38
18251920,38
18251920,38
18251920,38
внебюд. средства
19207017,91
3273083,95
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
1.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
0610100000
317845300,27
53752425,85
73606374,72
57551911,09
58933801,97
18500196,66
18500196,66
18500196,66
18500196,66
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
36180702,69
36180702,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
262457579,67
14298639,21
71330098,44
55275634,81
56657525,69
16223920,38
16223920,38
16223920,38
16223920,38
внебюд. средства
19207017,91
3273083,95
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
0610122840
262169080,31
15999893,89
55682686,72
57551911,09
58933801,97
18500196,66
18500196,66
18500196,66
18500196,66
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
242962062,40
12726809,94
53406410,44
55275634,81
56657525,69
16223920,38
16223920,38
16223920,38
16223920,38
внебюд. средства
19207017,91
3273083,95
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
2276276,28
1.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
0610122940
17923688,00
0,00
17923688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
17923688,00
0,00
17923688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
06101S7710
35344482,64
35344482,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
33930703,34
33930703,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1413779,30
1413779,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
0610200000
10608049,34
669483,09
590000,00
610650,00
625916,25
2028000,00
2028000,00
2028000,00
2028000,00
местный бюджет
10608049,34
669483,09
590000,00
610650,00
625916,25
2028000,00
2028000,00
2028000,00
2028000,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
0610222860
10608049,34
669483,09
590000,00
610650,00
625916,25
2028000,00
2028000,00
2028000,00
2028000,00
местный бюджет
10608049,34
669483,09
590000,00
610650,00
625916,25
2028000,00
2028000,00
2028000,00
2028000,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
061A100000
2408049,32
2408049,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2249999,35
2249999,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
158049,97
158049,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
ВСЕГО, в том числе:
008
0703
061A155192
2408049,32
2408049,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2249999,35
2249999,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
158049,97
158049,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620000000
335463435,25
108128128,08
50228476,34
39617427,59
40502477,00
24246731,56
24246731,56
24246731,56
24246731,56
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
82255800,33
82255800,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
209114017,59
11286874,42
46013024,34
35401975,59
36287025,00
20031279,56
20031279,56
20031279,56
20031279,56
внебюд. средства
44093617,33
14585453,33
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
2.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620100000
304403103,13
106168308,68
41567605,95
30653426,74
31314376,12
23674846,41
23674846,41
23674846,41
23674846,41
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
82255800,33
82255800,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
178053685,47
9327055,02
37352153,95
26437974,74
27098924,12
19459394,41
19459394,41
19459394,41
19459394,41
внебюд. средства
44093617,33
14585453,33
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620122840
208021768,46
21595191,01
29759388,95
30653426,74
31314376,12
23674846,41
23674846,41
23674846,41
23674846,41
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
163928151,13
7009737,68
25543936,95
26437974,74
27098924,12
19459394,41
19459394,41
19459394,41
19459394,41
внебюд. средства
44093617,33
14585453,33
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
4215452,00
2.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620122940
13364876,00
1556659,00
11808217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13364876,00
1556659,00
11808217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06201S7550
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, в сфере культуры
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620197005
64000000,00
64000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
64000000,00
64000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06201S7710
19016458,67
19016458,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
18255800,33
18255800,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
760658,34
760658,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620200000
3984051,13
436489,40
407000,00
421245,00
431776,13
571885,15
571885,15
571885,15
571885,15
местный бюджет
3984051,13
436489,40
407000,00
421245,00
431776,13
571885,15
571885,15
571885,15
571885,15
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620222860
3984051,13
436489,40
407000,00
421245,00
431776,13
571885,15
571885,15
571885,15
571885,15
местный бюджет
3984051,13
436489,40
407000,00
421245,00
431776,13
571885,15
571885,15
571885,15
571885,15
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620300000
27076280,99
1523330,00
8253870,39
8542755,85
8756324,75
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
27076280,99
1523330,00
8253870,39
8542755,85
8756324,75
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Организация и проведение городских мероприятий
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0620324610
27076280,99
1523330,00
8253870,39
8542755,85
8756324,75
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
27076280,99
1523330,00
8253870,39
8542755,85
8756324,75
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0630000000
152546277,92
31486014,15
17367267,22
17491751,29
17921574,66
17069917,65
17069917,65
17069917,65
17069917,65
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
149441296,07
30472751,02
17068450,26
17192934,33
17622757,70
16771100,69
16771100,69
16771100,69
16771100,69
внебюд. средства
3104981,85
1013263,13
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
3.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0630100000
148690220,24
31180838,85
16805347,72
17383076,29
17810182,78
16377693,65
16377693,65
16377693,65
16377693,65
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
145585238,39
30167575,72
16506530,76
17084259,33
17511365,82
16078876,69
16078876,69
16078876,69
16078876,69
внебюд. средства
3104981,85
1013263,13
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0630122840
133672220,24
16162838,85
16805347,72
17383076,29
17810182,78
16377693,65
16377693,65
16377693,65
16377693,65
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
130567238,39
15149575,72
16506530,76
17084259,33
17511365,82
16078876,69
16078876,69
16078876,69
16078876,69
внебюд. средства
3104981,85
1013263,13
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
298816,96
3.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0630122940
474919,50
18000,00
456919,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
474919,50
18000,00
456919,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0630124630
15000000,00
15000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
15000000,00
15000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0630200000
3399138,18
305175,30
105000,00
108675,00
111391,88
692224,00
692224,00
692224,00
692224,00
местный бюджет
3399138,18
305175,30
105000,00
108675,00
111391,88
692224,00
692224,00
692224,00
692224,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0630222860
3399138,18
305175,30
105000,00
108675,00
111391,88
692224,00
692224,00
692224,00
692224,00
местный бюджет
3399138,18
305175,30
105000,00
108675,00
111391,88
692224,00
692224,00
692224,00
692224,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0640000000
117786315,18
56821826,55
11858780,37
12256522,83
12550568,15
6074654,32
6074654,32
6074654,32
6074654,32
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
39427557,85
39427557,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
63760440,45
6258921,82
11364070,37
11761812,83
12055858,15
5579944,32
5579944,32
5579944,32
5579944,32
внебюд. средства
14598316,88
11135346,88
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
4.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0640100000
115820487,05
56729829,42
11658780,37
12049522,83
12338393,15
5760990,32
5760990,32
5760990,32
5760990,32
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
39427557,85
39427557,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
61794612,32
6166924,69
11164070,37
11554812,83
11843683,15
5266280,32
5266280,32
5266280,32
5266280,32
внебюд. средства
14598316,88
11135346,88
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
4.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0640122840
74750114,30
15659456,67
11658780,37
12049522,83
12338393,15
5760990,32
5760990,32
5760990,32
5760990,32
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
60151797,42
4524109,79
11164070,37
11554812,83
11843683,15
5266280,32
5266280,32
5266280,32
5266280,32
внебюд. средства
14598316,88
11135346,88
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
494710,00
4.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0640122940
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3.
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06401L5191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.4.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) Амурской области
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06401S7550
35600000,00
35600000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
34176000,00
34176000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1424000,00
1424000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.5.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06401S7710
5470372,75
5470372,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5251557,85
5251557,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
218814,90
218814,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0640200000
1965828,13
91997,13
200000,00
207000,00
212175,00
313664,00
313664,00
313664,00
313664,00
местный бюджет
1965828,13
91997,13
200000,00
207000,00
212175,00
313664,00
313664,00
313664,00
313664,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0640222860
1965828,13
91997,13
200000,00
207000,00
212175,00
313664,00
313664,00
313664,00
313664,00
местный бюджет
1965828,13
91997,13
200000,00
207000,00
212175,00
313664,00
313664,00
313664,00
313664,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУИ ДТ
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0650000000
260153165,06
50401908,29
48781788,13
42733592,32
41630057,12
19151454,80
19151454,80
19151454,80
19151454,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
20768647,68
16454623,29
2439024,39
1875000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
158981552,28
23544319,90
36342763,74
30858592,32
31630057,12
9151454,80
9151454,80
9151454,80
9151454,80
внебюд. средства
80402965,10
10402965,10
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
5.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0650100000
254078920,45
50064687,18
48521788,13
42464492,32
41354229,62
17918430,80
17918430,80
17918430,80
17918430,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
20768647,68
16454623,29
2439024,39
1875000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
152907307,67
23207098,79
36082763,74
30589492,32
31354229,62
7918430,80
7918430,80
7918430,80
7918430,80
внебюд. средства
80402965,10
10402965,10
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
5.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0650122840
130693999,68
7521489,50
29555065,04
30589492,32
31354229,62
7918430,80
7918430,80
7918430,80
7918430,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
130693999,68
7521489,50
29555065,04
30589492,32
31354229,62
7918430,80
7918430,80
7918430,80
7918430,80
внебюд. средства
80402965,10
10402965,10
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
5.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0650122940
6399329,00
0,00
6399329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
6399329,00
0,00
6399329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06501L4660
4442394,09
0,00
2567394,09
1875000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4314024,39
0,00
2439024,39
1875000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
128369,70
0,00
128369,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06501S7710
17140232,58
17140232,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
16454623,29
16454623,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
685609,29
685609,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0650124630
15000000,00
15000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
15000000,00
15000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0650200000
6074244,61
337221,11
260000,00
269100,00
275827,50
1233024,00
1233024,00
1233024,00
1233024,00
местный бюджет
6074244,61
337221,11
260000,00
269100,00
275827,50
1233024,00
1233024,00
1233024,00
1233024,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0650222860
6074244,61
337221,11
260000,00
269100,00
275827,50
1233024,00
1233024,00
1233024,00
1233024,00
местный бюджет
6074244,61
337221,11
260000,00
269100,00
275827,50
1233024,00
1233024,00
1233024,00
1233024,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма "Архивное дело"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0660000000
40654479,43
9089067,38
6157577,44
5934132,78
6079736,11
3348491,43
3348491,43
3348491,43
3348491,43
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3003041,24
3003041,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
36763217,19
5967805,14
6047577,44
5824132,78
5969736,11
3238491,43
3238491,43
3238491,43
3238491,43
внебюд. средства
888221,00
118221,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
6.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0660100000
39791992,61
9016910,00
6157577,44
5934132,78
6079736,11
3150909,07
3150909,07
3150909,07
3150909,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3003041,24
3003041,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
35900730,37
5895647,76
6047577,44
5824132,78
5969736,11
3040909,07
3040909,07
3040909,07
3040909,07
внебюд. средства
888221,00
118221,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
6.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0660122840
29506558,89
2218442,05
5737181,44
5934132,78
3013166,34
3150909,07
3150909,07
3150909,07
3150909,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
28618337,89
2100221,05
5627181,44
5824132,78
2903166,34
3040909,07
3040909,07
3040909,07
3040909,07
внебюд. средства
888221,00
118221,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
6.1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0660122940
4090696,00
3670300,00
420396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
4090696,00
3670300,00
420396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
06601S7710
3128167,95
3128167,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3003041,24
3003041,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
125126,71
125126,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0660200000
862486,82
72157,38
0,00
0,00
0,00
197582,36
197582,36
197582,36
197582,36
местный бюджет
862486,82
72157,38
0,00
0,00
0,00
197582,36
197582,36
197582,36
197582,36
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0660222860
862486,82
72157,38
0,00
0,00
0,00
197582,36
197582,36
197582,36
197582,36
местный бюджет
862486,82
72157,38
0,00
0,00
0,00
197582,36
197582,36
197582,36
197582,36
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670000000
124440318,53
17163589,59
19906287,88
20244221,84
20737998,14
11597055,27
11597055,27
11597055,27
11597055,27
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
7594110,86
7594110,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
112644847,03
8820308,09
19413117,88
19751051,84
20244828,14
11103885,27
11103885,27
11103885,27
11103885,27
внебюд. средства
4201360,64
749170,64
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
7.1.
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670100000
43116554,59
5519717,50
6296757,49
6517144,00
6680072,60
4525715,75
4525715,75
4525715,75
4525715,75
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
43116554,59
5519717,50
6296757,49
6517144,00
6680072,60
4525715,75
4525715,75
4525715,75
4525715,75
7.1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670122850
43116554,59
5519717,50
6296757,49
6517144,00
6680072,60
4525715,75
4525715,75
4525715,75
4525715,75
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
43116554,59
5519717,50
6296757,49
6517144,00
6680072,60
4525715,75
4525715,75
4525715,75
4525715,75
7.2.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670200000
75339046,71
11365699,91
13222730,39
13326739,84
13647579,09
5944074,37
5944074,37
5944074,37
5944074,37
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
7594110,86
7594110,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
63543575,21
3022418,41
12729560,39
12833569,84
13154409,09
5450904,37
5450904,37
5450904,37
5450904,37
внебюд. средства
4201360,64
749170,64
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
7.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670222840
67098538,57
3455167,77
12892754,39
13326739,84
13647579,09
5944074,37
5944074,37
5944074,37
5944074,37
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
62897177,93
2705997,13
12399584,39
12833569,84
13154409,09
5450904,37
5450904,37
5450904,37
5450904,37
внебюд. средства
4201360,64
749170,64
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
493170,00
7.2.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670222940
329976,00
0,00
329976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
329976,00
0,00
329976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
06702S7710
7910532,14
7910532,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
7594110,86
7594110,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
316421,28
316421,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670300000
5984717,23
278172,18
386800,00
400338,00
410346,45
1127265,15
1127265,15
1127265,15
1127265,15
местный бюджет
5984717,23
278172,18
386800,00
400338,00
410346,45
1127265,15
1127265,15
1127265,15
1127265,15
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.3.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
ВСЕГО, в том числе:
008
0804
0670322860
5984717,23
278172,18
386800,00
400338,00
410346,45
1127265,15
1127265,15
1127265,15
1127265,15
местный бюджет
5984717,23
278172,18
386800,00
400338,00
410346,45
1127265,15
1127265,15
1127265,15
1127265,15
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды"
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь", МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0690000000
594420,00
0,00
594420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
594420,00
0,00
594420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий"
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0690100000
594420,00
0,00
594420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
594420,00
0,00
594420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1.
Благоустройство автостоянки для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа")
ВСЕГО, в том числе:



144570,00
0,00
144570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
144570,00
0,00
144570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.2.
Устройство пандуса (МБУК "Музей истории БАМа")
ВСЕГО, в том числе:



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.3.
Обустройство туалетной комнаты для маломобильных групп населения (МБУК "Музей истории БАМа", МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр")
ВСЕГО, в том числе:



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.4.
Оснащения системами-тифлокомментаторами и субтитрирования (МАУК ГДК "Русь", МБУИ "Драматический театр")
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0690124500
337370,00
0,00
337370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
337370,00
0,00
337370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.4.
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр")
ВСЕГО, в том числе:
008
0801
0690124510
112480,00
0,00
112480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
112480,00
0,00
112480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюд. средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------