По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Постановление Администрации города Тынды от 13.10.2023 N 1896 "О внесении изменений в постановление администрации города Тынды от 25 августа 2022 г. N 1669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2023 г. в„– 1896
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТЫНДЫ ОТ 25 АВГУСТА 2022 Г. в„– 1669 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ ТЫНДЕ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Тынды от 7 мая 2014 г. в„– 1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2026 годов администрация города Тынды постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования в городе Тынде", утвержденную постановлением администрации города Тынды от 25 августа 2022 г. в„– 1669 (в редакции постановления администрации города Тынды от 22 июня 2023 г. в„– 925), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
1121689600,95
219951223,69
780903821,15
0
120834556,11
2024
1503849511,59
723554498,55
667545088,04
0
112749925,00
2025
1272675281,31
467340079,53
693707676,78
0
111627525,00
2026
524584104,65
478419956,12
0,00
0
46164148,53
2027
377234113,02
273598869,15
58004380,41
0
45630863,47
2028
381440668,99
275495331,98
60292841,54
0
45652495,47
2029
390478938,57
277467653,31
62672841,13
0
50338444,14
2030
392085524,80
279513704,91
65148040,69
0
47423779,20
Итого
5964037743,88
2995341317,24
2388274689,74
0
580421736,92".
1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие дошкольного образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
483237048,02
80974146,37
293955279,81
0
108307621,84
2024
731464683,53
385131224,13
245862295,26
0
100471164,44
2025
559807939,97
206208185,23
253128590,60
0
100471164,14
2026
252363389,88
211363389,88
0
0
41000000,00
2027
134219487,02
93219487,02
0
0
41000000,00
2028
134219487,02
93219487,02
0
0
41000000,00
2029
134219487,02
93219487,02
0
0
41000000,00
2030
134219487,02
93219487,02
0
0
41000000,00
Итого
2563751009,48
1256554893,69
792946165,67
0,0
514249950,12".
1.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие общего образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
442816217,66
57872959,53
378562448,62
0
6380809,51
2024
507824211,47
135704845,46
365278200,26
0
6841165,75
2025
477171607,89
86734300,56
383596141,58
0
6841165,75
2026
103858418,82
88858418,82
0,00
0
15000000,00
2027
78463430,25
62670578,30
792851,95
0
15000000,00
2028
78463430,25
62670578,30
792851,95
0
15000000,00
2029
78463430,25
62670578,30
792851,95
0
15000000,00
2030
78463430,25
62665415,70
792851,95
0
15000000,00
Итого
1845519014,24
619847674,97
1130608198,26
0
95063141,01".
1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие дополнительного образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
82235961,59
42189083,54
31158949,92
0
8887928,13
2024
119995841,25
111029543,86
0,00
0
8966297,39
2025
101568159,41
92601862,02
0,00
0
8966297,39
2026
97855723,27
94901638,21
0
0
2954085,06
2027
54984361,30
52584361,30
0
0
2400000,00
2028
54984361,30
52584361,30
0
0
2400000,00
2029
59647812,69
52584361,30
0
0
7063451,39
2030
56709750,58
52584361,30
0
0
4125389,28
Итого
627981971,39
551059572,83
31158949,92
0
45763448,64".
1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
8568572,04
2651734,11
4356837,93
0
1560000,00
2024
8384538,29
2754333,35
4007804,94
0
1622400,00
2025
7258236,91
2753586,05
4004650,86
0
500000,00
2026
3055698,88
2535698,88
0
0
520000,00
2027
3276498,88
2735698,88
0
0
540800,00
2028
3298130,88
2735698,88
0
0
562432,00
2029
3320628,16
2735698,88
0
0
584929,28
2030
3344025,33
2735698,88
0
0
608326,45
Итого
40506329,37
21638147,91
12369293,73
0
6498887,73".
1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Социальная политика в сфере образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
53820118,66
6100000,00
47720118,66
0
0
2024
61702347,64
9305560,06
52396787,58
0
0
2025
62283853,80
9305560,06
52978293,74
0
0
2026
9305560,06
9305560,06
0,00
0
0
2027
65148456,42
7936927,96
57211528,46
0
0
2028
67754394,67
8254405,08
59499989,59
0
0
2029
70464570,46
8584581,28
61879989,18
0
0
2030
73283153,28
8927964,54
64355188,74
0
0
Итого
463762454,99
67720559,04
396041895,95
0
0".
1.7. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение эффективного управления системой образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Годы
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
2023
57392492,49
30163300,14
25150186,21
0
2079006,14
2024
81319055,16
79628991,69
0,00
0
1690063,47
2025
71426649,08
69736585,61
0,00
0
1690063,47
2026
73145313,74
71455250,27
0
0
1690063,47
2027
56141879,16
54451815,69
0
0
1690063,47
2028
57720864,87
56030801,40
0
0
1690063,47
2029
59363010,00
57672946,53
0
0
1690063,47
2030
61070840,94
59380777,47
0
0
1690063,47
Итого
517580105,44
478520468,80
25150186,21
0
13909450,43".
2. Приложение в„– 2 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению в„– 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение в„– 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению в„– 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды - газете "Авангард" и разместить на официальном сайте администрации города Тынды в информационно-телекоммуникационной сети Интернет tynda.amurobl.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр
города Тынды
С.С.ГУЛЯЕВ
Приложение в„– 1
к постановлению
администрации
города Тынды
от 13 октября 2023 г. в„– 1896
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы <*>, основного мероприятия, мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения (ОКЕИ)
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде"
Управление образования
Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, в процентах
88,4
88,2
88,1
88,3
88,3
88,2
88,2
88,2
88,2
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми), в процентах
92,4
94,4
95,4
96,4
97,4
98,4
98,4
98,4
98,4
Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия для обучения и воспитания в образовательных организациях, чел.
114
115
116
117
118
119
120
120
120
Доля работающих в сфере образования от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работающих в указанных сферах граждан этой возрастной группы, в процентах
50
56
25
25
28
28
30
30
30
1.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
Управление образования
Увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, в процентах
77,6
79,6
80,6
81,6
82,6
83,6
84,6
85,6
86
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в процентах
98,9
98,96
98,96
98,96
100
100
100
100
100
1.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
1.1.1.
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.2.
"Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в городе, в процентах
87,1
88,1
89,1
90,1
91,1
92,2
93,3
94,4
95,4
1.1.3.
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
1.2.1.
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1.2.2.
"Модернизация региональных систем дошкольного образования"
Количество объектов дошкольного образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт в текущем году, ед.
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1.2.3.
"Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций"
Количество дошкольных организаций, где проведено благоустройство территории в текущем году, ед.
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1.2.4.
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций"
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед.
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1.2.5.
"Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые"
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений города в текущем году, в процентах
16,6
16,6
16,6
16,6
0
0
0
0
0
1.3.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
1.3.1.
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений"
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий"
1.4.1.
"Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"
Доля муниципальных дошкольных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений, в процентах
16,6
16,6
33,3
33,3
50
50
66,7
83,3
100
2.
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в процентах
98,9
98,96
98,96
98,96
100
100
100
100
100
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в процентах
19,3
7,4
6,4
5,4
5
5
5
5
5
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, в процентах
2
3
3
3
4
4
4
5
5
2.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
2.1.1.
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.2.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.3.
"Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)"
Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей, ед.
160
160
161
158
159
159
159
159
159
2.1.4.
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому, от общего числа детей-инвалидов, в процентах
1,8
1,8
0
0
0
0
0
0
0
2.1.5.
"Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
Численность обучающихся по программам общего образования в организациях, тыс. чел.
4265
4180
4115
4105
4105
4105
4105
4105
4105
2.1.6.
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.7.
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях организации бесплатного питания обучающихся в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.8.
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции)"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.9.
"Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"
Количество обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел.
1800
1785
1780
1780
1780
1780
1780
1780
1780
Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в процентах
99,2
99,4
99,4
99,6
99,6
99,8
99,8
99,8
99,8
2.1.10.
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
2.2.1.
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах
25
25
25
25
25
25
25
25
25
2.2.2.
Модернизация систем общего образования
Количество объектов общего образования, в отношении которых проведен капитальный (текущий) ремонт в текущем году, ед.
1
1
0
0
1
1
1
0
0
2.2.3.
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций"
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед.
2
2
2
1
0
0
0
0
0
2.2.4.
"Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые"
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений города в текущем году, в процентах
20
20
20
0
0
0
0
0
0
2.2.5.
"Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления общеобразовательной деятельности путем проведения благоустройства территории общеобразовательных организаций, в процентах
40
60
80
100
100
100
100
100
100
2.3.
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
2.3.1.
"Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями"
Количество детей из малообеспеченных, получающих молоко как меру социальной поддержки семей, чел.
139
140
140
138
138
136
136
136
136
2.3.2.
"Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей"
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
2.3.3.
"Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированной образовательной программе и не проживающих в них, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общем количестве таких детей, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.4.
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий"
2.4.1.
"Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, в процентах
19,3
16,6
33,3
33,3
50
50
66,7
83,3
100
2.5.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
2.5.1.
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений"
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.6.
Основное мероприятие "Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан"
2.6.1.
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
Численность работников, исполняющих обязанности советников директора, ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3.
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), в процентах
76
78
80
81
86
87
87
87
87
3.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
3.1.1.
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.2.
"Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"
Количество выданных сертификатов для детей, получающих дополнительное образование в рамках персонифицированного финансирования, тыс. чел.
3546
3556
3566
3576
3580
3580
3580
3580
3580
3.1.3.
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
Исполнение и расходование бюджетных средств в целях повышения качества дошкольного образования, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
3.2.1.
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"
Удельный вес образовательных учреждений, в которых произошло совершенствование материально-технической базы в части обновления оборудования, капитальных и текущих ремонтов за счет местного бюджета, от общего количества образовательных учреждений в текущем году, в процентах
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3.2.2.
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций"
Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия, в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений в текущем году, ед.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
3.3.
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
3.3.1.
"Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей"
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, в процентах
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
3.4.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
3.4.1.
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений"
Исполнение государственных гарантий в соответствии с запросом, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
Управление образования, управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста, в процентах
85
86
87
88
89
90
90
90
91
Доля детей, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организациях отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в процентах
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Укрепление и обновление материально-технической базы пришкольных лагерей с дневным пребыванием
90
90
90
90
90
90
90
90
90
4.1.
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей"
4.1.1.
"Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Количество детей, получивших частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, чел.
10
30
40
47
54
54
56
58
60
4.1.2.
"Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей"
Удельный вес образовательных учреждений, обеспеченных необходимым инвентарем и оборудованием для проведения оздоровительной кампании в летний период, от общего количества образовательных учреждений, участвующих в проведении оздоровительной кампании, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.3.
"Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период"
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период, чел.
65
65
65
65
65
65
65
65
65
5.
Подпрограмма 5 "Социальная политика в сфере образования"
Управление образования
Доля обучающихся, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего количества обучающихся, в процентах
5,1
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5.1.
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан"
5.1.1.
"Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания"
Количество малообеспеченных семей, получающих социальную поддержку за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях, чел.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
5.1.2.
"Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания"
Количество семей, получающих социальную поддержку в натуральной форме, чел.
216
218
220
222
224
224
224
224
224
5.1.3.
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью"
Количество граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет, чел.
8
8
10
10
10
10
10
10
10
5.1.4.
"Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения"
Количество детей, которым продолжена выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, чел.
1
1
2
2
2
2
2
2
2
5.1.5.
"Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их"
Количество детей, которым предоставляется мера поддержки, чел.
1
1
0
0
0
0
0
0
0
5.1.6.
"Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования"
Доля родителей (законных представителей), имеющих право на получение компенсации части платы за присмотр и уход, получивших ее, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.7.
"Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)"
Количество детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, чел.
78
80
81
81
81
81
81
81
81
Количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение, чел.
12
14
15
15
15
15
15
15
15
5.1.8.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение эффективного управления отраслью"
Управление образования
Доля исполненных основных мероприятий, мероприятий для осуществления эффективного управления системой образования, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.1.
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
6.1.1.
"Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.1.2.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
Исполнение и расходование бюджетных средств по эффективному управлению отрасли в части переданных полномочий на материальные затраты по классному руководству, процент
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6.2.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
6.2.1.
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.2.2.
"Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.3.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
6.3.1.
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"
Исполнение и расходование бюджетных средств, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.4.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
6.4.1.
"Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений"
Исполнение госгарантий в соответствии с запросом, процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.5.
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
6.5.1.
"Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов"
Доля детей-инвалидов, получающих денежную выплату, от общего количества детей-инвалидов, имеющих право на получение данной выплаты, в процентах
65,7
66,7
67,7
69,7
70,9
72,0
74,3
75,3
85,9
6.5.2.
"Ежемесячная денежная выплата одаренным детям"
Доля одаренных детей, получающих денежную выплату, от общего количества детей, имеющих на это право, в процентах
59,9
60
60
60
60
60
60
60
60
Приложение в„– 2
к постановлению
администрации
города Тынды
от 13 октября 2023 г. в„– 1896
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
РзПР
ЦСР
Всего
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде"
Управление образования, управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта
Всего
014
0701, 0702, 0703, 0707, 0709, 1003, 1004, 1006
0400000000
5964037743,88
1121689600,95
1503849511,59
1272675281,31
524584104,65
377234113,02
381440668,99
390478938,57
392085524,80
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2388274689,74
780903821,15
667545088,04
693707676,78
0,00
58004380,41
60292841,54
62672841,13
65148040,69
городской бюджет
2995341317,24
219951223,69
723554498,55
467340079,53
478419956,12
273598869,15
275495331,98
277467653,31
279513704,91
внебюджетные источники
580421736,92
120834556,11
112749925,00
111627525,00
46164148,53
45630863,47
45652495,47
50338444,14
47423779,20
1.
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410000000
2563751009,48
483237048,02
731464683,53
559807939,97
252363389,88
134219487,02
134219487,02
134219487,02
134219487,02
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
792946165,67
293955279,81
245862295,26
253128590,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1256554893,69
80974146,37
385131224,13
206208185,23
211363389,88
93219487,02
93219487,02
93219487,02
93219487,02
внебюджетные источники
514249950,12
108307621,84
100471164,14
100471164,14
41000000,00
41000000,00
41000000,00
41000000,00
41000000,00
1.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410100000
2003538004,32
372584376,63
434698895,01
456818214,90
247720069,02
122929112,19
122929112,19
122929112,19
122929112,19
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
782946165,67
291955279,81
237862295,26
253128590,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1011291301,95
73400357,00
195800701,31
202653725,86
207720069,02
82929112,19
82929112,19
82929112,19
82929112,19
внебюджетные источники
209300536,70
7228739,82
1035898,44
1035898,44
40000000,00
40000000,00
40000000,00
40000000,00
40000000,00
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410122840
1197470394,66
77336796,63
196836599,75
203689624,30
247720069,02
117971826,24
117971826,24
117971826,24
117971826,24
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
988169857,96
70108056,81
195800701,31
202653725,86
207720069,02
77971826,24
77971826,24
77971826,24
77971826,24
внебюджетные источники
209300536,70
7228739,82
1035898,44
1035898,44
40000000,00
40000000,00
40000000,00
40000000,00
40000000,00
1.1.2.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410188500
703930960,01
212940074,15
237862295,26
253128590,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
703930960,01
212940074,15
237862295,26
253128590,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
04101S7710
102136649,65
82307505,85
0,00
0,00
0,00
4957285,95
4957285,95
4957285,95
4957285,95
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
79015205,66
79015205,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
23121443,99
3292300,19
0,00
0,00
0,00
4957285,95
4957285,95
4957285,95
4957285,95
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410200000
531395752,82
105826565,10
293133922,02
99435265,70
1000000,00
8000000,00
8000000,00
8000000,00
8000000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
10000000,00
2000000,00
8000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
216446339,40
2747683,08
185698656,32
0,00
0,00
7000000,00
7000000,00
7000000,00
7000000,00
внебюджетные источники
304949413,42
101078882,02
99435265,70
99435265,70
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1.2.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410222940
494891366,86
103743231,77
284712869,39
99435265,70
1000000,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
189941953,44
2664349,75
185277603,69
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
внебюджетные источники
304949413,42
101078882,02
99435265,70
99435265,70
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1.2.2.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
04102S7520
4000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
04102S7650
8000000,00
2083333,33
8421052,63
0,00
0,00
4000000,00
4000000,00
4000000,00
4000000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
2000000,00
8000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
8000000,00
83333,33
421052,63
0,00
0,00
4000000,00
4000000,00
4000000,00
4000000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4.
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
04102S8490
4000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
04102S8560
2000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410300000
28219646,10
4826106,29
3434260,26
3554459,37
3643320,86
3190374,83
3190374,83
3190374,83
3190374,83
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
28219646,10
4826106,29
3434260,26
3554459,37
3643320,86
3190374,83
3190374,83
3190374,83
3190374,83
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410322860
28219646,10
4826106,29
3434260,26
3554459,37
3643320,86
3190374,83
3190374,83
3190374,83
3190374,83
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
28219646,10
4826106,29
3434260,26
3554459,37
3643320,86
3190374,83
3190374,83
3190374,83
3190374,83
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий"
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410424440
597606,24
0,00
197606,24
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
597606,24
0,00
197606,24
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Управление образования, дошкольные образовательные учреждения
Всего
014
0701
0410424440
597606,24
0,00
197606,24
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
597606,24
0,00
197606,24
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420000000
1845519014,24
442816217,66
507824211,47
477171607,89
103858418,82
78463430,25
78463430,25
78463430,25
78458267,65
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1130608198,26
378562448,62
365278200,26
383596141,58
0,00
792851,95
792851,95
792851,95
792851,95
городской бюджет
619847674,97
57872959,53
135704845,46
86734300,56
88858418,82
62670578,30
62670578,30
62670578,30
62665415,70
внебюджетные источники
95063141,01
6380809,51
6841165,75
6841165,75
15000000,00
15000000,00
15000000,00
15000000,00
15000000,00
2.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420100000
1700290462,46
406100697,94
446741542,78
467857928,98
99822862,96
69941857,45
69941857,45
69941857,45
69941857,45
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1087537116,44
349329556,54
359944809,29
378262750,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
517690205,01
50390331,89
79955567,74
82754012,62
84822862,96
54941857,45
54941857,45
54941857,45
54941857,45
внебюджетные источники
95063141,01
6380809,51
6841165,75
6841165,75
15000000,00
15000000,00
15000000,00
15000000,00
15000000,00
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420122840
608274628,50
56133409,48
86796733,49
89595178,37
99822862,96
68981611,05
68981611,05
68981611,05
68981611,05
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
513211487,49
49752599,97
79955567,74
82754012,62
84822862,96
53981611,05
53981611,05
53981611,05
53981611,05
внебюджетные источники
95063141,01
6380809,51
6841165,75
6841165,75
15000000,00
15000000,00
15000000,00
15000000,00
15000000,00
2.1.2.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420153030
64542744,00
21514248,00
21514248,00
21514248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
64542744,00
21514248,00
21514248,00
21514248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420180740
14866106,32
4778314,48
5043895,92
5043895,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14866106,32
4778314,48
5043895,92
5043895,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420187820
445410,00
91910,00
176750,00
176750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
445410,00
91910,00
176750,00
176750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420188500
897983255,30
274657523,24
302705895,37
320619836,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
897983255,30
274657523,24
302705895,37
320619836,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420189020
12172000,00
5072800,00
3549600,00
3549600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12172000,00
5072800,00
3549600,00
3549600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420189030
934594,40
326554,40
302020,00
306020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
934594,40
326554,40
302020,00
306020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции)
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420189040
930240,00
930240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
930240,00
930240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.9.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
04201R3040
80357200,00
26652400,00
26652400,00
27052400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
80357200,00
26652400,00
26652400,00
27052400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.10.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
04201S7710
19784283,94
15943298,34
0,00
0,00
0,00
960246,40
960246,40
960246,40
960246,40
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
15305566,42
15305566,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4478717,52
637731,92
0,00
0,00
0,00
960246,40
960246,40
960246,40
960246,40
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420200000
171082858,54
56725639,77
74401513,11
22501319,70
3000000,00
3613596,49
3613596,49
3613596,49
3613596,49
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
31162948,12
27162948,12
2000000,00
2000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
67911368,87
2756789,50
51900193,41
0,00
0,00
3313596,49
3313596,49
3313596,49
3313596,49
внебюджетные источники
72008541,55
26805902,15
20501319,70
20501319,70
3000000,00
300000,00
300000,00
300000,00
300000,00
2.2.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420222940
125500002,90
27805902,15
70992781,05
20501319,70
3000000,00
800000,00
800000,00
800000,00
800000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
53491461,35
1000000,00
50491461,35
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
внебюджетные источники
72008541,55
26805902,15
20501319,70
20501319,70
3000000,00
300000,00
300000,00
300000,00
300000,00
2.2.2.
Модернизация систем общего образования
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
04202S0920
30299154,10
21965820,78
0,00
0,00
0,00
2083333,33
2083333,33
2083333,33
2083333,33
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
21087187,95
21087187,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
9211966,15
878632,83
0,00
0,00
0,00
2083333,33
2083333,33
2083333,33
2083333,33
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
04202S8490
2136802,22
0,00
1303468,90
0,00
0,00
208333,33
208333,33
208333,33
208333,33
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2136802,22
0,00
1303468,90
0,00
0,00
208333,33
208333,33
208333,33
208333,33
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
04202S8560
7995583,52
6328916,84
0,00
0,00
0,00
416666,67
416666,67
416666,67
416666,67
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
6075760,17
6075760,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1919823,35
253156,67
0,00
0,00
0,00
416666,67
416666,67
416666,67
416666,67
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5.
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
04202S8570
5151315,80
625000,00
2105263,16
2000000,00
0,00
105263,16
105263,16
105263,16
105263,16
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4000000,00
0,00
2000000,00
2000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1151315,80
625000,00
105263,16
0,00
0,00
105263,16
105263,16
105263,16
105263,16
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие, Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420300000
11982691,24
1617014,00
893261,00
893261,00
58680,00
2131409,46
2131409,46
2131409,46
2126246,86
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
014
0702
04203S7620
5963845,14
1206733,44
792851,95
792851,95
0,00
792851,95
792851,95
792851,95
792851,95
городской бюджет
014
0702
0420322950, 0420322960, 04203S7620
6018846,10
410280,56
100409,05
100409,05
58680,00
1338557,51
1338557,51
1338557,51
1333394,91
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420322950
3137770,48
110000,00
0,00
0,00
0,00
756942,62
756942,62
756942,62
756942,62
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3137770,48
110000,00
0,00
0,00
0,00
756942,62
756942,62
756942,62
756942,62
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2.
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420322960
2579849,16
250000,00
58680,00
58680,00
58680,00
538452,29
538452,29
538452,29
538452,29
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
2579849,16
250000,00
58680,00
58680,00
58680,00
538452,29
538452,29
538452,29
538452,29
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
04203S7620
6265071,60
1257014,00
834581,00
834581,00
0,00
836014,55
836014,55
836014,55
830851,95
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5963845,14
1206733,44
792851,95
792851,95
0,00
792851,95
792851,95
792851,95
792851,95
городской бюджет
301226,46
50280,56
41729,05
41729,05
0,00
43162,60
43162,60
43162,60
38000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения внутри зданий"
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420624440
400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.
Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420624440
400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420500000
27827254,99
4315557,58
3748675,26
3879878,89
3976875,86
2976566,85
2976566,85
2976566,85
2976566,85
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
27827254,99
4315557,58
3748675,26
3879878,89
3976875,86
2976566,85
2976566,85
2976566,85
2976566,85
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
0420522860
27827254,99
4315557,58
3748675,26
3879878,89
3976875,86
2976566,85
2976566,85
2976566,85
2976566,85
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
27827254,99
4315557,58
3748675,26
3879878,89
3976875,86
2976566,85
2976566,85
2976566,85
2976566,85
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Основное мероприятие "Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан"
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
042ЕВ00000
5944288,56
863210,52
2540539,02
2540539,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5944288,56
863210,52
2540539,02
2540539,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.1.
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
Управление образования, общеобразовательные учреждения
Всего
014
0702
042ЕВ51790
5944288,56
863210,52
2540539,02
2540539,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5944288,56
863210,52
2540539,02
2540539,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0400000000
627981971,39
82235961,59
119995841,25
101568159,41
97855723,27
54984361,30
54984361,30
59647812,69
56709750,58
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
31158949,92
31158949,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
551059572,83
42189083,54
111029543,86
92601862,02
94901638,21
52584361,30
52584361,30
52584361,30
52584361,30
внебюджетные источники
45763448,64
8887928,13
8966297,39
8966297,39
2954085,06
2400000,00
2400000,00
7063451,39
4125389,28
3.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430100000
572366799,93
74482423,16
90507734,05
93608096,80
96728294,37
52662852,72
52662852,72
57326304,11
54388242,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
31158949,92
31158949,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
517453983,12
41364414,86
88581792,66
91682155,41
93974209,31
50462852,72
50462852,72
50462852,72
50462852,72
внебюджетные источники
23753866,89
1959058,38
1925941,39
1925941,39
2754085,06
2200000,00
2200000,00
6863451,39
3925389,28
3.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430122840
317961273,18
19585083,67
65648588,31
67878880,94
70355848,11
22026007,87
22026007,87
26689459,26
23751397,15
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
294207406,29
17626025,29
63722646,92
65952939,55
67601763,05
19826007,87
19826007,87
19826007,87
19826007,87
внебюджетные источники
23753866,89
1959058,38
1925941,39
1925941,39
2754085,06
2200000,00
2200000,00
6863451,39
3925389,28
3.1.2.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430124340
214128839,18
22440100,00
24859145,74
25729215,86
26372446,26
28681982,83
28681982,83
28681982,83
28681982,83
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
214128839,18
22440100,00
24859145,74
25729215,86
26372446,26
28681982,83
28681982,83
28681982,83
28681982,83
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
04301S7710
40276687,57
32457239,49
0,00
0,00
0,00
1954862,02
1954862,02
1954862,02
1954862,02
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
31158949,92
31158949,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
9117737,65
1298289,57
0,00
0,00
0,00
1954862,02
1954862,02
1954862,02
1954862,02
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430200000
48348071,95
6928869,75
28578846,20
7040356,00
200000,00
1400000,00
1400000,00
1400000,00
1400000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
26338490,20
0,00
21538490,20
0,00
0,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
внебюджетные источники
22009581,75
6928869,75
7040356,00
7040356,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
3.2.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430222940
43990803,01
6928869,75
28221577,26
7040356,00
200000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
21981221,26
0,00
21181221,26
0,00
0,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
внебюджетные источники
22009581,75
6928869,75
7040356,00
7040356,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
3.2.2.
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
04302S8490
4357268,94
0,00
357268,94
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4357268,94
0,00
357268,94
0,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430300000
3988441,62
140149,50
610815,00
610815,00
610815,00
503961,78
503961,78
503961,78
503961,78
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3988441,62
140149,50
610815,00
610815,00
610815,00
503961,78
503961,78
503961,78
503961,78
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1.
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430322960
3988441,62
140149,50
610815,00
610815,00
610815,00
503961,78
503961,78
503961,78
503961,78
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3988441,62
140149,50
610815,00
610815,00
610815,00
503961,78
503961,78
503961,78
503961,78
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430400000
3278657,89
684519,18
298446,00
308891,61
316613,90
417546,80
417546,80
417546,80
417546,80
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3278657,89
684519,18
298446,00
308891,61
316613,90
417546,80
417546,80
417546,80
417546,80
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
Управление образования, МОБУ ДОД "ЦДТ", МОБУ СОШ в„– 6
Всего
014
0703
0430422860
3278657,89
684519,18
298446,00
308891,61
316613,90
417546,80
417546,80
417546,80
417546,80
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3278657,89
684519,18
298446,00
308891,61
316613,90
417546,80
417546,80
417546,80
417546,80
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
Управление образования, управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта
Всего
014
0709
0440000000
40506329,37
8568572,04
8384538,29
7258236,91
3055698,88
3276498,88
3298130,88
3320628,16
3344025,33
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12369293,73
4356837,93
4007804,94
4004650,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
21638147,91
2651734,11
2754333,35
2753586,05
2535698,88
2735698,88
2735698,88
2735698,88
2735698,88
внебюджетные источники
6498887,73
1560000,00
1622400,00
500000,00
520000,00
540800,00
562432,00
584929,28
608326,45
Управление образования
Всего
32220738,33
7532873,16
7348839,41
6222538,03
2020000,00
2240800,00
2262432,00
2284929,28
2308326,45
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12369293,73
4356837,93
4007804,94
4004650,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
13352556,87
1616035,23
1718634,47
1717887,17
1500000,00
1700000,00
1700000,00
1700000,00
1700000,00
внебюджетные источники
6498887,73
1560000,00
1622400,00
500000,00
520000,00
540800,00
562432,00
584929,28
608326,45
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта
Всего
8285591,04
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
8285591,04
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей"
Управление образования
Всего
014
0709
0440100000
32220738,33
7532873,16
7348839,41
6222538,03
2020000,00
2240800,00
2262432,00
2284929,28
2308326,45
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12369293,73
4356837,93
4007804,94
4004650,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
13352556,87
1616035,23
1718634,47
1717887,17
1500000,00
1700000,00
1700000,00
1700000,00
1700000,00
внебюджетные источники
6498887,73
1560000,00
1622400,00
500000,00
520000,00
540800,00
562432,00
584929,28
608326,45
4.1.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Управление образования
Всего
014
0709
04401S7500
13787350,28
4538372,84
4226439,41
4222538,03
0,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
12369293,73
4356837,93
4007804,94
4004650,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
1418056,55
181534,91
218634,47
217887,17
0,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.2.
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей
Управление образования
Всего
014
0709
0440123860
18433388,05
2994500,32
3122400,00
2000000,00
2020000,00
2040800,00
2062432,00
2084929,28
2108326,45
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
11934500,32
1434500,32
1500000,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
1500000,00
внебюджетные источники
6498887,73
1560000,00
1622400,00
500000,00
520000,00
540800,00
562432,00
584929,28
608326,45
4.1.3.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта
Всего
0709
0440122990
8285591,04
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
8285591,04
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
1035698,88
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования"
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
0701, 0702, 1004, 1006
0450000000
463762454,99
53820118,66
61702347,64
62283853,80
9305560,06
65148456,42
67754394,67
70464570,46
73283153,28
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
396041895,95
47720118,66
52396787,58
52978293,74
0,00
57211528,46
59499989,59
61879989,18
64355188,74
городской бюджет
67720559,04
6100000,00
9305560,06
9305560,06
9305560,06
7936927,96
8254405,08
8584581,28
8927964,54
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
0701, 0702, 1004, 1006
0450100000
463762454,99
53820118,66
61702347,64
62283853,80
9305560,06
65148456,42
67754394,67
70464570,46
73283153,28
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
396041895,95
47720118,66
52396787,58
52978293,74
0,00
57211528,46
59499989,59
61879989,18
64355188,74
городской бюджет
67720559,04
6100000,00
9305560,06
9305560,06
9305560,06
7936927,96
8254405,08
8584581,28
8927964,54
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
0701
0450123000
41460962,03
5200000,00
5963020,06
5963020,06
5963020,06
4326400,00
4499456,00
4679434,24
4866611,61
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
41460962,03
5200000,00
5963020,06
5963020,06
5963020,06
4326400,00
4499456,00
4679434,24
4866611,61
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2.
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
0702
0450123010
26259597,01
900000,00
3342540,00
3342540,00
3342540,00
3610527,96
3754949,08
3905147,04
4061352,93
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
26259597,01
900000,00
3342540,00
3342540,00
3342540,00
3610527,96
3754949,08
3905147,04
4061352,93
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
1004
0450111020
16577704,36
2195265,09
2283503,89
2163237,70
0,00
2339757,90
2433348,21
2530682,14
2631909,43
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
16577704,36
2195265,09
2283503,89
2163237,70
0,00
2339757,90
2433348,21
2530682,14
2631909,43
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.4.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
1004
0450170000
245337,78
79298,48
83019,65
83019,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
245337,78
79298,48
83019,65
83019,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.5.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
1004
0450180710
200970,00
200970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
200970,00
200970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.6.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
1004
0450187250
277111341,64
32319159,05
36533912,26
37235684,61
0,00
40274116,47
41885081,13
43560484,37
45302903,75
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
277111341,64
32319159,05
36533912,26
37235684,61
0,00
40274116,47
41885081,13
43560484,37
45302903,75
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
1004
0450187700
83297400,76
10474589,54
11045515,28
11045515,28
0,00
11946829,33
12424702,50
12921690,60
13438558,22
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
83297400,76
10474589,54
11045515,28
11045515,28
0,00
11946829,33
12424702,50
12921690,60
13438558,22
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.8.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
014
1006
0450187300
18609141,41
2450836,50
2450836,50
2450836,50
0,00
2650824,76
2756857,75
2867132,06
2981817,34
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
18609141,41
2450836,50
2450836,50
2450836,50
0,00
2650824,76
2756857,75
2867132,06
2981817,34
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью"
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709, 1003
0460000000
517580105,44
57392492,49
81319055,16
71426649,08
73145313,74
56141879,16
57720864,87
59363010,00
61070840,94
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
25150186,21
25150186,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
478520468,80
30163300,14
79628991,69
69736585,61
71455250,27
54451815,69
56030801,40
57672946,53
59380777,47
внебюджетные источники
13909450,43
2079006,14
1690063,47
1690063,47
1690063,47
1690063,47
1690063,47
1690063,47
1690063,47
6.1.
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460100000
109810019,37
13592749,35
14263534,73
14762758,46
15131827,43
13014787,35
13014787,35
13014787,35
13014787,35
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
265581,44
265581,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
109544437,93
13327167,91
14263534,73
14762758,46
15131827,43
13014787,35
13014787,35
13014787,35
13014787,35
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460122850
109544437,93
13327167,91
14263534,73
14762758,46
15131827,43
13014787,35
13014787,35
13014787,35
13014787,35
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
109544437,93
13327167,91
14263534,73
14762758,46
15131827,43
13014787,35
13014787,35
13014787,35
13014787,35
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.2.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460180740
265581,44
265581,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
265581,44
265581,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460200000
379394949,39
41538635,28
52719923,57
54521057,98
55872473,11
41253445,28
42832430,99
44474576,12
46182407,06
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
24884604,77
24884604,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
344029001,86
15084581,95
51460983,10
53262117,51
54593670,46
39974642,63
41553628,34
43195773,47
44903604,41
внебюджетные источники
10481342,75
1569448,56
1258940,47
1258940,47
1278802,65
1278802,65
1278802,65
1278802,65
1278802,65
6.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460222840
351473486,10
15617171,99
52719923,57
54521057,98
55872473,11
40753445,28
42332430,99
43974576,12
45682407,06
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
340992143,35
14047723,43
51460983,10
53262117,51
54593670,46
39474642,63
41053628,34
42695773,47
44403604,41
внебюджетные источники
10481342,75
1569448,56
1258940,47
1258940,47
1278802,65
1278802,65
1278802,65
1278802,65
1278802,65
6.2.2.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
04602S7710
27921463,29
25921463,29
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
24884604,77
24884604,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3036858,52
1036858,52
0,00
0,00
0,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3.
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460300000
15645277,54
509557,58
12648292,86
431123,00
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
12217169,86
0,00
12217169,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
3428107,68
509557,58
431123,00
431123,00
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
6.3.1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460322940
15645277,54
509557,58
12648292,86
431123,00
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
12217169,86
0,00
12217169,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
3428107,68
509557,58
431123,00
431123,00
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
411260,82
6.4.
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460500000
4479859,14
695550,28
697304,00
721709,64
739752,38
406385,71
406385,71
406385,71
406385,71
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4479859,14
695550,28
697304,00
721709,64
739752,38
406385,71
406385,71
406385,71
406385,71
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
0709
0460522860
4479859,14
695550,28
697304,00
721709,64
739752,38
406385,71
406385,71
406385,71
406385,71
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4479859,14
695550,28
697304,00
721709,64
739752,38
406385,71
406385,71
406385,71
406385,71
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5.
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
1003
0460000000
8250000,00
1056000,00
990000,00
990000,00
990000,00
1056000,00
1056000,00
1056000,00
1056000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
8250000,00
1056000,00
990000,00
990000,00
990000,00
1056000,00
1056000,00
1056000,00
1056000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5.1.
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
1003
0460623190
3450000,00
456000,00
390000,00
390000,00
390000,00
456000,00
456000,00
456000,00
456000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
3450000,00
456000,00
390000,00
390000,00
390000,00
456000,00
456000,00
456000,00
456000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5.2.
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО"
Всего
014
1003
0460623830
4800000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
федер. бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городской бюджет
4800000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
600000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------