Типы документов



Постановление Администрации города Зеи от 05.04.2023 N 433 "О внесении изменений в постановление администрации города Зеи "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Зеи" от 30 сентября 2021 г. N 1190"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2023 г. в„– 433

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗЕИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕИ" ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. в„– 1190

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. в„– 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением администрации города Зеи от 13 ноября 2013 г. в„– 1804 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Зеи, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", постановлением администрации города от 10 октября 2018 г. в„– 1206 "О внесении изменений в постановление администрации от 13 ноября 2013 г. в„– 1804", руководствуясь Уставом города Зеи, администрация города постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Зеи от 30 сентября 2021 г. в„– 1190 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Зеи" изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации города Зеи от 22 февраля 2023 г. в„– 232 "О внесении изменений в постановление администрации города Зеи от 30 сентября 2021 г. в„– 1190" признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте города Зеи (www.admzeya.amurobl.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Зеи
А.А.БРОДЯГИН





Приложение
к постановлению
администрации города Зеи
от 5 апреля 2023 г. в„– 433

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕИ"

Паспорт
муниципальной программы

1.
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа
"Развитие образования города Зеи"
2.
Координатор муниципальной программы
Отдел образования администрации города Зеи
3.
Координаторы подпрограмм
Отдел образования администрации г. Зеи; администрация города Зеи;
отдел культуры, архивного дела администрации г. Зеи
4.
Участники муниципальной программы
Отдел образования администрации города Зеи, МКУ "Центр по обслуживанию образовательных организаций г. Зеи"; Отдел культуры, архивного дела администрации г. Зеи, образовательные учреждения города Зеи; Администрация города Зеи, МБУ ДО "ДШИ" г. Зеи, Зейское отделение АРО "Российский Союз ветеранов Афганистана" и Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", Зейский горрайсовет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
5.
Цели муниципальной программы
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество.
Совершенствование системы профилактики наркомании на территории города
6.
Задачи муниципальной программы
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации.
2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.
3. Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.
4. Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования.
5. Обеспечение безопасных условий для участников образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства.
6. Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для обучающихся в муниципальных образовательных организациях
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей".
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей".
Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику".
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы".
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи.
Подпрограмма 6 "Создание безопасных условий для обучающихся в образовательных организациях".
Подпрограмма 7 "Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях".
Подпрограмма 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"
8.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2025 годы
9.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 8494315,70 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 - 7845057,99 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 201865,04 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 1349,00 тыс. руб.;
подпрограмма 4 - 408400,10 тыс. руб.;
подпрограмма 5 - 211,28 тыс. руб.;
подпрограмма 6 - 14083,88 тыс. руб.;
подпрограмма 7 - 0,00 тыс. руб.;
подпрограмма 8 - 24224,61 тыс. руб.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
2014 - 457526,33 тыс. руб.;
2015 - 411193,16 тыс. руб.;
2016 - 425640,56 тыс. руб.;
2017 - 460734,14 тыс. руб.;
2018 - 534455,66 тыс. руб.;
2019 - 619372,32 тыс. руб.;
2020 - 704175,17 тыс. руб.;
2021 - 866974,41 тыс. руб.;
2022 - 1005247,64 тыс. руб.;
2023 - 994334,41 тыс. руб.;
2024 - 1018499,50 тыс. руб.;
2025 - 996162,40 тыс. руб.;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 330860,28 тыс. руб., в том числе:
2014 - 0,00 тыс. руб.;
2015 - 516,00 тыс. руб.;
2016 - 0,00 тыс. руб.;
2017 - 0,00 тыс. руб.;
2018 - 0,00 тыс. руб.;
2019 - 0,00 тыс. руб.;
2020 - 6598,47 тыс. руб.;
2021 - 31460,61 тыс. руб.;
2022 - 106790,15 тыс. руб.;
2023 - 92766,15 тыс. руб.;
2024 - 59654,93 тыс. руб.;
2025 - 33073,97 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 4744161,47 тыс. руб., в том числе:
2014 - 252310,10 тыс. руб.;
2015 - 229209,16 тыс. руб.;
2016 - 230817,32 тыс. руб.;
2017 - 239069,32 тыс. руб.;
2018 - 268347,49 тыс. руб.;
2019 - 439673,01 тыс. руб.;
2020 - 344539,00 тыс. руб.;
2021 - 477542,71 тыс. руб.;
2022 - 533644,66 тыс. руб.;
2023 - 544296,45 тыс. руб.;
2024 - 590388,84 тыс. руб.;
2025 - 594323,41 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 3419293,95 тыс. руб., в том числе:
2014 - 205216,23 тыс. руб.;
2015 - 181468,00 тыс. руб.;
2016 - 194823,24 тыс. руб.;
2017 - 221664,82 тыс. руб.;
2018 - 266108,17 тыс. руб.;
2019 - 179698,10 тыс. руб.;
2020 - 353037,70 тыс. руб.;
2021 - 357971,09 тыс. руб.;
2022 - 364812,83 тыс. руб.;
2023 - 357271,81 тыс. руб.;
2024 - 368455,73 тыс. руб.;
2025 - 368765,02 тыс. руб.
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 96%.
2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100%.
3. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100%.
4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 33,3%.
5. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет увеличится с 20% в 2012 году до 50,3% к 2025 году.
6. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 100% к 2025 году.
7. Доля обучающихся горячим питанием составит 95%.
8. Доля образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние пищеблоков будет соответствовать современным требованиям, увеличится до 100%.
9. Доля общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт стадионов, составит 40%.
10. Доля образовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия по замене деревянных блоков на металлопластиковые, составит 100%

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Система образования города Зеи представлена 14 образовательными организациями, которые обеспечивают получение дошкольного, общего, дополнительного образования. В отрасли трудится 727 человек, из них 322 педагогических работников. Численность обучающихся всех образовательных организаций составляет на начало 2016/2017 учебного года 4270 человек.
Рост рождаемости в последние годы благодаря реализуемому Правительством страны, Амурской области и нашего города комплексу мер привел к повышению потребности в услугах дошкольного образования. Миграционные процессы, в свою очередь, - к увеличению нагрузки на дошкольные образовательные учреждения города. Численность детей, посещающих городские детские сады, на 1 января 2016 года составляла 1405 ребенка. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет - 73,1%.
Тем не менее в очереди на услуги дошкольного образования на 10 июля 2016 года состоит 331 ребенок. Имеющаяся сеть дошкольных образовательных организаций не способна удовлетворить спрос населения на дошкольные образовательные услуги в связи с дефицитом мест, переукомплектацией, старением и износом материально-технической базы.
Недостаточный уровень государственной поддержки, административные, налоговые, финансовые барьеры не позволяют субъектам предпринимательства создавать в необходимом количестве частные детские сады как одно из перспективных направлений решения проблемы обеспеченности детей дошкольным образованием.
Реализация на территории города приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", Комплекса мер по модернизации системы общего образования, федеральных целевых программ - проектов, обеспеченных финансовыми вложениями, обеспечила реальные изменения в системе общего образования.
Наиболее значимым результатом, достигнутым в общем образовании города, стало доведение размера средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по экономике региона.
Тем не менее обновление педагогического корпуса происходит достаточно медленно. Доля учителей зейских школ в возрасте до 30 лет составляет 15% (в среднем по России - 13%). За последние три года только 4 выпускника учреждений профессионального образования стали полноправными членами педагогических коллективов образовательных учреждений города.
В общеобразовательных организациях созданы необходимые условия для введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) общего образования. Для организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС повышение квалификации прошли 100% учителей начальных классов и 97% педагогов, работающих в основной школе.
Обеспечение доступности качественного общего образования достигается путем развития дистанционного образования. На территории города функционирует 1 ресурсный центр, созданный на базе школы в„– 4.
Все школы города подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты.
Анализ функционирования системы образования города Зеи, выявил ряд проблем и противоречий:
снижение качества образования;
отсутствие налаженных связей между уровнями образования;
низкая экономическая эффективность системы образования;
недостатки в кадровом обеспечении системы образования;
старение материально-технической базы сферы образования;
неразвитость инфраструктуры научно-технического творчества детей и молодежи.
Негативное влияние на развитие системы образования города Зеи оказывает возрастной и гендерный дисбаланс: доля учителей пенсионного возраста составляет 24% (показатель по Амурской обл. - 22,8%), доля педагогов-мужчин - 10% (показатель по Амурской обл. - чуть более 3%).
Особое внимание следует уделить новому менеджменту и бизнес-администрированию, выраженному в создании попечительских, управляющих, наблюдательных советов, содействующих экономической самостоятельности образовательной организации; повышению требований к функциональной грамотности педагогов; трансформации опыта инновационной деятельности; использованию современных цифровых сетевых технологий для обмена педагогическим опытом и научными результатами; максимальной компьютеризации образовательного процесса.
Практика модернизации образования подтверждает необходимость обновления профессиональных компетенций и повышения уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса на основе большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации, отвечающей требованиям стандартов компетенций педагогов и персонального запроса семьи и общества на образовательные услуги.
Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.
Адекватных мер образовательной политики требует недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. Неумение выпускников применять полученные знания на практике во многом является следствием недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и слабого развития профильного образования.
Не во всех образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения.
Модернизация системы образования в целом коснулась также системы воспитания и дополнительного образования детей. В настоящее время дополнительное образование представлено 3 учреждениями дополнительного образования детей с охватом около 1648 человек.
Определенными сдерживающими факторами повышения эффективности работы учреждений дополнительного образования в части охвата детей дополнительным образованием выступают следующие: дефицит профессиональных кадров по различным направлениям деятельности; отсутствие конкуренции и свободы выбора детьми направлений внешкольного обучения; системное неблагополучие, включающее экономическую несостоятельность муниципального образования, на территории которого расположено учреждение дополнительного образования детей.
Материально-техническое состояние образовательных учреждений по-прежнему не отвечает современным требованиям. В 2018 году количество муниципальных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, составляет 15 единицы (капитальный ремонт выполнен только в МОБУ СОШ в„– 1).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. в„– 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" необходимо выполнить ряд мероприятий с целью создания безопасных условий в образовательных учреждениях, а именно:
- во всех учреждениях образования необходимо установить системы видеонаблюдения со сроком хранения информации 30 суток;
- обеспечить охрану здания частными охранными организациями;
- выполнить работы по оборудованию объектов системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
Для выполнения мероприятий по антитеррористической безопасности необходимы плановые ассигнования в размере 72012530,00 рубля.
Важное место в деятельности образовательных учреждений занимает организация отдыха и оздоровления детей. В 2016 году на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из всех источников финансирования направлено 5275260 рублей, что на 3% больше аналогичного показателя 2015 года.
В 2022 году на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время выделено за счет средств областного, местного бюджетов 2318922,38 рубля, в 2023 году - 1802337,38 рубля, в 2024 году - 2332716,19 рубля, в 2025 году - 2231693,98 рубля. На протяжении последних лет отмечается стабильность числа детей, охваченных мероприятиями отдыха, оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании.
Основной проблемой в организации оздоровления детей остается отсутствие загородного детского оздоровительного учреждения на территории города Зеи.
Несмотря в целом, на высокие показатели охвата, очевидно, что они достигаются за счет лагерей с дневным пребыванием и малозатратных форм, которые не обеспечивают достижения полноценного оздоровительного эффекта.
Важнейшей задачей остается защита конституционных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
На фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста его социальной апатии, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, детской беспризорности и безнадзорности возникает проблема неполной включенности детей и молодежи в жизнь общества, т.е. остается низким уровень социализации как элемента воспитания.
Повышение ответственности руководителей и педагогов за результаты деятельности, усиление прозрачности системы образования для общества не привели к реальной самостоятельности образовательных учреждений, к повышению качества образования в соответствии с новыми требованиями. Возможности для принятия управленческих решений по повышению качества образования ограничены в ситуации незавершенности формирования региональной системы оценки качества образования на всех уровнях.
В последние годы мы наблюдаем столь значительный рост подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании, что важность работы по их профилактике среди подростков и молодежи на сегодняшний день стала уже очевидной даже для людей, далеких от наркологии.
Решение проблемы употребления наркотиков позволит сформировать у населения ответственность за состояние своего здоровья. Уменьшить вероятность первичной заболеваемости и болезненности населения города. Повысить информированность населения о мерах профилактики заболеваний и обеспечении активного участия в сохранении и укреплении своего здоровья. Повысить эффективность деятельности медицинских организаций города по формированию здорового образа жизни, включая сокращение потребления наркотических и психоактивных веществ.
Деятельность по патриотическому воспитанию в образовательных организациях города характеризуется многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на обучающихся. Наиболее распространенными формами являются: классные часы, литературно-музыкальные композиции, викторины, акции и другое. В среднем каждый обучающийся был задействован в 4 - 6 мероприятиях патриотической направленности. Развитию патриотизма способствует деятельность, созданного в МОБУ СОШ в„– 5, военно-патриотического клуба "Молодая гвардия", членами которого являются обучающиеся специализированных и кадетских классов. ВПК "Молодая гвардия" в 2015 году награжден почетным знаком "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации".
На протяжении всего учебного года лекторские группы ВПК "Молодая гвардия" проводят беседы о Днях воинской славы, о героях ВОВ. Члены военно-патриотического клуба - непременные участники всех школьных, городских мероприятий, а также участники и организаторы межмуниципальных, областных мероприятий, например: организаторы межмуниципальных военно-спортивных соревнований военно-патриотических клубов города Зеи и Зейского района, члены ВПК "Молодая гвардия" участники ежегодных военно-спортивных сборов военно-патриотических клубов и отрядов (ВПК) Западного образовательного округа и Амурской области "Гагаринские сборы", областной профильной смены "Призывники Амура".
Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни обучающихся, работников образовательных организаций в настоящее время приобретают особо актуальное значение, и становятся приоритетными как в государственной, так и в региональной и муниципальной политике в сфере образования.
Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе РФ, в Законах РФ "О борьбе с терроризмом", "О пожарной безопасности", в Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" и др. нормативными актами.
В городе 5 муниципальных общеобразовательных учреждений, 7 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования детей, которые оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, пожарным инвентарем, в достаточном количестве имеются первичные средства пожаротушения и др. Инфраструктура образования не в полной мере соответствует современным требованиям. Здания образовательных организаций в эксплуатацию вводилась более 30 - 50 лет. Наиболее проблемными, требующими вмешательства федеральных, региональных, муниципальных органов исполнительной власти являются вопросы, связанные с выполнением мероприятий по противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности образовательных организаций, требующих вложения значительных финансовых средств на замену в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования системы оповещения о пожаре (АПС). В дошкольных образовательных организациях, МБО ДО ДДТ "Ровесник" отсутствуют внутри помещений системы видеонаблюдения. В общеобразовательных организациях недостаточное количество камер видеонаблюдения внутри помещений. В МОБУ Лицей, МОБУ СОШ в„– 4, МОБУ СОШ в„– 5, МБОУ ДО ДЮСШ в„– 2 отсутствует частично ограждение территорий. В МБО ДО ДДТ "Ровесник" отсутствует ограждение территории.
В дошкольных образовательных организациях ограждение территорий требует замены. Разработка подпрограммы вызвана необходимостью продолжения финансирования предусмотренных данной подпрограммой мероприятий по созданию условий, обеспечивающих защиту здоровья и жизни участников образовательного процесса, а также по сохранению материальных ценностей образовательных организаций от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Организация рационального питания обучающихся во время пребывания в образовательной организации является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье обучающихся. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде.
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей среды в образовательных организациях, снижения отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. В Законе Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" сохранена обязанность образовательной организации, организовывать питание обучающихся, предусматривать помещение для питания обучающихся, а также предусматривать в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся (статья 51). Негативное влияние на формирование здоровья школьников оказывают стрессовые ситуации, ухудшение питания, увеличение воздействия факторов социального риска. Особое значение приобретает школьное питание с учетом того, что в последние годы дети проводят в школе все большее количество времени при интенсивном характере обучения, при этом низкий социально-экономический уровень многих семей не позволяет обеспечить их полноценным питанием дома. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в организованных коллективах, школах, то и полноценно питаться они должны здесь же.
Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях составляет 92%.
Одной из основных проблем в организации питания обучающихся - износ технологического, холодильного оборудования во всех образовательных организациях составляет от 50 до 80%.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере образования города Зеи на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. в„– 273-ФЗ;
Федеральный закон от 7 июня 2013 г. в„– 120-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. в„– 1662-р);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. в„– 761);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. в„– Пр-212);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 31 декабря 2015 г. в„– 683);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. в„– 2227-р);
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. в„– 1101-р);
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. в„– 2403-р);
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. в„– 295);
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. в„– 497);
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. в„– 481);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 602 "Об обеспечении межнационального согласия";
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. в„– 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. в„– 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
постановление Правительства Амурской области от 18 марта 2011 г. в„– 146 "О проведении добровольного тестирования";
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. в„– 722-р);
постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. в„– 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";
Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года (постановление Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. в„– 380);
государственная программа "Развитие образования Амурской области" (постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. в„– 448);
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Амурской области в 2013 году и на период до 2020 года (постановление Правительства Амурской области от 21 февраля 2013 г. в„– 64);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования и науки в Амурской области" (распоряжение Губернатора Амурской области от 18 апреля 2013 г. в„– 77-р);
План мероприятий ("дорожная карта") по устранению дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях (распоряжение Губернатора Амурской области от 1 марта 2013 г. в„– 36-р);
Региональная стратегия действий в интересах детей в Амурской области на 2012 - 2017 годы (постановление Правительства области от 8 октября 2012 г. в„– 564);
государственная программа "Развитие образования Амурской области" (постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. в„– 448);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования в городе Зее" (постановление администрации города Зеи от 31 мая 2013 г. в„– 107-р);
Комплекс мер по модернизации системы общего образования города Зеи в 2013 году и на период до 2020 года (постановление администрации города Зеи от 27 мая 2013 г. в„– 785).
Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие города Зеи, Амурской области и России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека.
В связи с этим первым приоритетом государственной политики является обеспечение доступности дошкольного образования. Вторым системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития экономики города.
Новые ФГОС дают школе значительные права по формированию содержания предметных программ и программ, создаваемых сверх базисных учебных планов. Тем самым педагогическим работникам предоставлена уникальная возможность превратить трансляционную школу в деятельностную. В контексте этого приоритета актуальной является задача переосмысления представлений о "качественном" образовании на всех его уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации города.
Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. Поэтому третьим системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.
Четвертым системным приоритетом является укрепление единства образовательного пространства города, что предполагает выравнивание образовательных возможностей граждан независимо от места проживания и социального статуса, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления образовательным учреждением.
Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах программы.
Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования по реализации указанных приоритетов.

2.2. Цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество. Совершенствование системы профилактики наркомании.
Задачи программы:
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность и услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации.
2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.
3. Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциал.
4. Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования.
5. Обеспечение безопасных условий для участников образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства.
6. Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
Основными инструментами реализации программы являются:
дифференцированное финансовое обеспечение муниципальных заданий образовательных учреждений с учетом реализуемых программ;
стимулирование инициативы, активности и самостоятельности образовательных учреждений.
Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих основных результатов.

Результаты для детей и семей

Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 года). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства.
Охват услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет составит 85%.
Не менее 87% детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в образовательных учреждениях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования, самообразования).
Программы культурной адаптации и изучения русского языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов.
К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. В учреждениях образования будут созданы условия по антитеррористической безопасности в соответствии с современными требованиями.
Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения.
Будет продолжена работа по развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защите их личных, имущественных и жилищных прав.

Результаты для общества и работодателей

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования.
Повысится удовлетворенность населения города качеством образовательных услуг.
Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.

Результаты для педагогов

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составит не менее 100% от средней заработной платы в Амурской области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (квалификация которых сопоставима с квалификацией педагогических работников общеобразовательной школы) - не менее 100 процентов к средней заработной плате в общем образовании Амурской области.
Обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень подготовки педагогов. Система аттестации и оплаты труда педагогов будут увязаны между собой и ориентированы на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, карьерный рост.
В профессиональном сообществе будут действовать эффективные институты самоуправления, расширятся возможности участия работников в управлении образовательными учреждениями.

Основные ожидаемые конечные результаты программы

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 96%.
2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100%.
3. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100%.
4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 33,3%.
5. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет увеличится с 20% в 2016 году до 50,3% к 2025 году.
6. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 100% к 2025 году.
7. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, составит 95%.
8. Доля образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние пищеблоков будет соответствовать современным требованиям, увеличится до 100%.
9. Доля общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт стадионов, составит 40%.
10. Доля образовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия по замене деревянных блоков на металлопластиковые, составит 100%.

Проблемы, задачи и результаты реализации
муниципальной программы

Таблица 1

в„– п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи программы
Сроки реализации
Ожидаемый результат (качественная и количественная оценка)
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

1. Дефицит мест в организациях дошкольного образования. В очереди на услуги дошкольного образования на 10 июля 2016 года состоит 331 ребенок
1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.
2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
3. Создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.
4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
2014 - 2025 годы
1. Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 года). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства.
В результате реконструкции детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования будет ликвидирована очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение услуг дошкольного образования, охват услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет составит 80%
2. Низкие темпы обновления состава и профессиональных компетенций педагогических кадров (возрастной и гендерный дисбаланс, доля учителей в возрасте до 30 лет составляет - 10%)
2. Обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень подготовки педагогов
3. Дифференциация доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, качества школьной инфраструктуры. Материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений не отвечает современным требованиям: здания 4 общеобразовательных учреждений, 7 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования требуют капитального ремонта
3. К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех учреждениях образования удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. Отвечающей современным требованиям по созданию безопасных условий в образовательных учреждениях
4. Недостаточный уровень охвата детей дополнительным образованием, а также их вовлеченности в неформальное (вне рамок организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, Интернет) образование. Слабое использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении данных услуг
4. Не менее 87% детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"
2.
Отсутствие загородного детского оздоровительного учреждения на территории города Зеи.
Несмотря в целом, на высокие показатели охвата, очевидно, что они достигаются за счет лагерей с дневным пребыванием и малозатратных форм, которые не обеспечивают достижения полноценного оздоровительного эффекта
1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.
3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации
2014 - 2025 годы
1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 32%.
2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит 100%
Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
3.
1. Отсутствие информированности у молодежи о здоровом образе жизни
1. Реализация мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни среди молодежи

1. Обеспечение численности подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями не менее 1000 человек ежегодно
2. Снижение общественной активности молодежи
2. Создание условия для вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь города Зеи и Амурской области, обеспечение участия молодого поколения в процессах коллективного управления общественной жизнедеятельностью

2. Создание молодежных общественных организаций и объединений. (не менее 1 за период реализации программы). Реализация не менее 1 социального проекта в год
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
4.1.
Недостаточное обеспечение организационно-экономическими, информационными и научно-методическими условиями для развития системы образования Амурской области
Развитие информационно-технологической инфраструктуры в образовательных учреждениях
2014 - 2025 гг.
1. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100,0%.
2. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, достигнет 60,0%
4.2.

Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность
2022 - 2025 гг.
Независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями будет охвачено 100% образовательных организаций
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи"
5.
1. Размывание чувства патриотизма и традиционных духовных ценностей у детей и молодежи в связи с активным внедрением в их менталитет ценностей западной культуры
1. Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
2019 - 2025 гг.
1. Увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, до 100% от общего числа обучающихся
2. Низкий процент участия обучающихся города в проектах, конкурсах, акциях духовно-нравственной, патриотической направленности
2. Создание условий для привлечения большего количества детей и молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности различных уровней

2. Увеличение числа участников всероссийских, областных, муниципальных проектов, конкурсов, акций патриотической направленности до 40% от общего числа обучающихся
Подпрограмма 6 "Создание безопасных условий для обучающихся в образовательных организациях
6.
Несоответствие условий в образовательных организациях современным требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
Создание безопасных условий, отвечающих современным требованиям законодательства
2020 - 2025 гг.
1. Увеличение доли образовательных организаций соответствующих современным требованиям обучения от общего числа муниципальных образовательных организаций до 80%
Подпрограмма 7 "Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях"
7.
1. Недостаточный процент охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организациях
Увеличение процента охвата обучающихся горячим питанием
2020 - 2025
Увеличение доли детей охваченных горячим питанием с 92% до 95%
2. Устаревшая материально-техническая база пищеблоков, столовых в образовательных организациях
Увеличение количества пищеблоков, столовых образовательных организаций, соответствующих современным требованиям
2020 - 2025
Количество пищеблоков, столовых образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, составит 100%
Подпрограмма 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"
8.
За время эксплуатации зданий образовательных организаций наблюдается нарушение целостности оконных блоков. Кроме того, установленные окна имеют низкие теплотехнические характеристики - сопротивление
Увеличение количества образовательных организаций, в которых 100% деревянных окон будут заменены на металлопластиковые
2020 - 2025
Доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков на 100%, увеличится с 7,1% до 42,9%

3. Описание системы подпрограмм

Подпрограммы муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:
1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей".
2. "Развитие системы защиты прав детей".
3. "Вовлечение молодежи в социальную практику".
4. "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы".
5. "Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи".
6. "Создание безопасных условий для обучающихся в образовательных организациях".
7. "Совершенствование организации питания, обучающихся в образовательных организациях".
8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях".
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы за 2014 - 2025 годы приведена в приложении в„– 1 к муниципальной программы.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. в„– 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. в„– 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";
постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. в„– 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";
распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. в„– 3081-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года";
постановления Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. в„– 380 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года;
государственной программы "Развитие образования Амурской области" (постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. в„– 448).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2014 - 2025 годы представлены в приложении в„– 2, в„– 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению в рамках доведенных плановых ассигнований из различных источников финансирования.

6. Планируемые показатели эффективности
муниципальной программы

Значения плановых показателей эффективности реализации муниципальной программы в 2014 - 2025 годах приведены в приложении в„– 1 к муниципальной программе.
Уровень реализации государственной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей и методик их расчета:
показатель 1 "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)" (Вддо) рассчитывается по формуле:



Чддо - численность детей, получающих услуги дополнительного образования;
Чо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет;
показатель 2 "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" (Вуч) рассчитывается по формуле:



Чуч - численность учителей в возрасте до 30 лет;
Чо - численность учителей общеобразовательных организаций;
показатель 3 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области (ЗПД), общего образования - к средней заработной плате в Амурской области" (ЗПО) рассчитывается по формулам:



СЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования;
СЗПобл - средняя заработная плата в общем образовании Амурской области;



СЗПоо - среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования;
СЗПобл - средняя заработная плата в Амурской области;
показатель 4 "Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования" (Вок) рассчитывается по формуле:



Чок - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
Чо - численность обучающихся по программам общего образования;
показатель 5 "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей". Рассчитывается по формуле:

С = Чсерт / Чвсего, где:

С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;
Чсерт - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;
Чвсего - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета;
показатель 6 "Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые".
Доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - количество образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по 100% замене окон;
Чо - общее количество образовательных организаций;
показатель 7 "Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций".
Доля общеобразовательных организаций, в которых будут выполнены работы по благоустройству территорий (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - количество образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по благоустройству территорий;
Чо - общее количество общеобразовательных организаций.

7. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в городе социально-экономических проблем.
Основными рисками при реализации муниципальной программы являются:
риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
финансово-экономические риски;
нормативные правовые риски;
риски, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе;
социальные риски.
Риски, связанные с неэффективностью организации и правления процессом реализации программных мероприятий, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики (отдел образования администрации г. Зеи, образовательные организации), следствием чего может быть искажение смыслов стратегии развития системы образования города. Это, в свою очередь, приведет к формальному исполнению мероприятий муниципальной программы, возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Причинами проявления могут выступать недостаточное финансирование или полное его отсутствие со стороны бюджета города.
Нормативные правовые риски подразумевают непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов.
Риски, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе, подразумевают частичное полное закрытие образовательных организаций, отмена проведения городских, региональных мероприятий.
Социальные риски связаны преимущественно с недостаточной информированностью населения о целях, задачах и планируемых в рамках муниципальной программы результатах, а также о приоритетных направлениях и имеющихся проблемах в сфере развития образования города.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие меры, направленные на их снижение:
реализация программных мероприятий в планируемые сроки;
осуществление мониторинга и контроля за реализацией программы как в целом, так и по отдельным ее мероприятиям;
своевременная корректировка положений программы;
постоянный анализ федерального, областного законодательства и приведение в соответствие законодательству муниципальных правовых актов;
ежегодный анализ эффективности мероприятий муниципальной программы;
повышение открытости за счет постоянного информирования населения города об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации;
повышение квалификации специалистов, реализующих программные мероприятия;
проведение совещаний и выработка решений, направленных на снижение рисков, преодоление препятствий и координацию действий отдела образования администрации г. Зеи и органов местного самоуправления.

4. Содержание подпрограмм

4.1. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2.
Координатор подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи, отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Образовательные учреждения города Зеи, МБУ ДО "ДШИ" г. Зеи
4.
Цель подпрограммы
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации
5.
Задачи подпрограммы
1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.
2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
3. Создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.
4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
6.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 7845057,99 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 437651,83 тыс. руб.;
2015 год - 390518,04 тыс. руб.;
2016 год - 407249,82 тыс. руб.;
2017 год - 442507,09 тыс. руб.;
2018 год - 512006,11 тыс. руб.;
2019 год - 561750,02 тыс. руб.;
2020 год - 642792,10 тыс. руб.;
2021 год - 777492,09 тыс. руб.;
2022 год - 919880,71 тыс. руб.;
2023 год - 911202,44 тыс. руб.;
2024 год - 927259,74 тыс. руб.;
2025 год - 914748,00 тыс. руб.
Из них:
За счет средств федерального бюджета - 330860,28 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 516,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 6598,47 тыс. руб.;
2021 год - 31460,61 тыс. руб.;
2022 год - 106790,15 тыс. руб.;
2023 год - 92766,15 тыс. руб.;
2024 год - 59654,93 тыс. руб.;
2025 год - 33073,97 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета - 4505061,13 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 235491,10 тыс. руб.;
2015 год - 212306,35 тыс. руб.;
2016 год - 216247,99 тыс. руб.;
2017 год - 224943,26 тыс. руб.;
2018 год - 255205,66 тыс. руб.;
2019 год - 424408,81 тыс. руб.;
2020 год - 330627,19 тыс. руб.;
2021 год - 442790,29 тыс. руб.;
2022 год - 506570,14 тыс. руб.;
2023 год - 522227,82 тыс. руб.;
2024 год - 560388,77 тыс. руб.;
2025 год - 573853,75 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета - 3009136,58 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 202160,73 тыс. руб.;
2015 год - 177695,69 тыс. руб.;
2016 год - 191001,83 тыс. руб.;
2017 год - 217563,83 тыс. руб.;
2018 год - 256800,45 тыс. руб.;
2019 год - 137341,21 тыс. руб.;
2020 год - 305566,44 тыс. руб.;
2021 год - 303241,19 тыс. руб.;
2022 год - 306520,42 тыс. руб.;
2023 год - 296208,47 тыс. руб.;
2024 год - 307216,04 тыс. руб.;
2025 год - 307820,28 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. До 40% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста.
2. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных учреждений будет сведена к 0.
3. Программами дополнительного образования будет охвачено 85% детей в возрасте 5 - 18 лет.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, - не менее 76%.
5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 55%

4.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В сфере дошкольного образования города Зеи услуги предоставляют 7 дошкольных образовательных организаций, 1 общеобразовательная организация, на базе которой функционирует класс предшкольной подготовки (25 мест) и одна группа кратковременного пребывания у индивидуального предпринимателя - студия раннего развития "Маленький гений" (20 мест).
Общая численность детей дошкольного возраста на 1 января 2016 года в городе Зеи составляет 2236 детей, из них детей от 1 года до 7 лет - 1976 (2015 год - 2245/1992, 2014 год - 2303/1960). Наблюдается снижение численности детей: общей - на 0,4%, детей с 1 года до 7 лет - на 0,8%. Основные причины снижения - снижение рождаемости, миграция населения.
Развитие дошкольного образования в 2014, 2015 годах определялось целями и задачами долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования города Зеи на 2013 - 2015 годы", задачами, поставленными государством:
- ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения города;
- развивать вариативные формы дошкольного образования;
- внедрять в работу дошкольных учреждений ФГОС ДО.

Обеспечение доступности дошкольного образования

В 2015 - 2016 учебном году среднегодовой показатель (9 мес.) количества воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 1393 ребенка, что на 2,1% (30 детей) ниже, чем в 2014 - 2015 учебном году (1423 детей) и на 1,8% (25 детей) меньше чем в 2013 - 2014 учебном году (1418 детей). С учетом детей предшкольного класса и студии раннего развития среднегодовой показатель (9 мес.) - 1438 ребенка.
Таким образом, охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 73,1% (среднегодовой показатель за 9 мес. учебного года), что 0,1% ниже, чем в 2014 - 2015 учебном году - 73,2% и на 0,7% ниже, чем в 2013 - 2014 учебном году (диаграмма 1).

Диаграмма 1

2000
1418 1423 1393 1 2013 - 2014


1000 2 2014 - 2015
73,8 73,2 73,1

1 2 3 1 2 3 3 2015 - 2016
0
кол-во воспитанников охват ДО

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, на 10 июля 2016 года составляет 331 человек.
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на очереди для получения места в ДОО, стабильно остается на прежнем уровне, что составляет 100% обеспечение местами (2013 - 0 человек, 2014 - 0 человек, 2015 - 0 человек).
Количество мест в дошкольных организациях в 2015 - 2016 учебном году не увеличилось, так как мощность сети муниципальных дошкольных организаций для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования остается недостаточной, но за счет уплотнения групп с 1 сентября 2016 года удастся предоставить места дополнительно около 40 детям. Несмотря на это потребность населения в дошкольных образовательных организациях остается актуальной.
Продолжается работа по развитию вариативных форм дошкольного образования.
Для решения проблемы нехватки мест на базе МДОБУ д/с в„– 4 активно функционирует "Центр игровой поддержки детей раннего возраста" (ЦИПР). В течение 2015 - 2016 учебного года 15 семей с детьми раннего возраста, не посещающими детский сад, воспользовались услугами ЦИПРа.
С целью создания психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям на базе МДОБУ д/с в„– 4 функционирует "Лекотека". В течение 2015 - 2016 учебного года 8 детей с ограниченными возможностями здоровья МДОБУ д/с в„– 4 получали поддержку в развитии, а их родители психолого-педагогическую помощь.
На базе МДОБУ д/с в„– 11 с 2015 - 2016 учебного года открылся консультационный пункт (для родителей). Деятельность консультационного пункта осуществляется по запросам родителей детей, проживающих в районе детского сада и посещающих дошкольную организацию. В течение года 23 семьи обратились за консультационной помощью по различным вопросам ("Воспитание гиперактивных детей", "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ", "Трудности в воспитании" и др.).
В рамках обеспечения поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО из 125 педагогических работников дошкольных образовательных организаций начиная с 2014 года повышение квалификации по теме "Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО" прошли 100% педагогов. Таким образом, исполнение п. 3.1 Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Зеи (приказ ООА г. Зеи от 14 марта 2014 г. в„– 75-од) и п. 3.2 постановления администрации города Зеи от 11 декабря 2014 г. в„– 1797 "О стандартизации дошкольного образования, о введении ФГОС дошкольного образования на территории г. Зеи" выполнено в срок.
Нерешаемые проблемы связаны с отсутствием психологического сопровождения детей в дошкольных организациях. Отсутствие в штатном расписании специалистов (педагога-психолога, инструктора по физической культуре) не позволяет повысить качество дошкольного образования на еще более высокий уровень.
Таким образом, перед муниципальной системой дошкольного образования в 2016 - 2017 годах стоят задачи:
- продолжить деятельность по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации города;
- совершенствовать работу по укреплению здоровья детей с целью увеличения посещаемости;
- продолжить работу по введению и реализации ФГОС ДО;
- продолжить работу по повышению качества дошкольного образования, инновационной деятельности;
- продолжить работу по развитию дополнительных образовательных платных услуг.
На 1 мая 2016 года в общеобразовательных учреждениях города обучаются 2853 чел., что на 24 ученика меньше, чем на конец 2014 - 2015 учебного года. Наблюдается уменьшение числа выпускников в 11-х классах на 13 человек.
Система общего образования, сложившаяся в городе Зея в настоящее время, позволяет обеспечить права детей на получение образования разного уровня и в различных формах. На 1 сентября 2016 года в городе Зея насчитывается 5 общеобразовательных учреждений. Существенной характеристикой образовательной сети является ее дифференцированность по видам учреждений, позволяющая удовлетворить различные образовательные потребности обучающихся: лицей, центр образования, 3 средние общеобразовательные школы.
Система общего образования предоставляет возможность получать качественное образование в разных формах: очное и заочное (вечернее отделение - центр образования), образование повышенного уровня (МОБУ Лицей), профильное обучение (МОАУ СОШ в„– 1, МОБУ Лицей, МОБУ СОШ в„– 4, МОБУ СОШ в„– 5).
Важнейшим показателем качества образования являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников.
На начало 2015/2016 учебного года количество обучающихся в общеобразовательных организациях составило 2871 человек, в том числе 32 обучающихся заочной формы обучения МОБУ ЦО. Количество учащихся приступившим к занятиям сократилось, по сравнению с прошлым годом, на 27 человек (в 2014/2015 - 2898, 2013/14 - 2891, 2012/13 - 2845, 2011/2012 - 2906, 2010/11 - 2946). По окончанию 2015/2016 учебного года численный состав обучающихся уменьшился на 18 человек и составил 2853 (2014/2015 - 2862, 2013/14 - 2876, 2012/13 - 2800).
Количество классов комплектов в общеобразовательных организациях на протяжении трех лет сокращается. Если в 2013/2014 учебном году их насчитывалось 119, то в 2014/2015 - 114 и в 2015/2016 соответственно - 112.
Процент успеваемости обучающихся по городу вырос на 0,5% и составляет 100%.
Показатель качества знаний по городу выше на 5,4, по сравнению с прошлым годом, и составил 43%.
К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план. В 2015/16 учебном году количество выпускников 11-х (12) классов - 161 человек. Это меньше на 13 человек, по сравнению с прошлым годом. В ЕГЭ приняло участие 168 человек, в том числе 7 человек - выпускники прошлых лет.
Аттестаты за курс средней общеобразовательной школы получили 160 выпускников (99,4%). В прошлом году соответственно 171 (98,3%) человек. Один выпускник МОБУ ЦО заочной формы обучения получил справку за курс среднего общего образования.
Аттестат с отличием и медаль РФ "За особые успехи в учении" получили 14 выпускников. В прошлом году 12 выпускников награждены медалью РФ "За особые успехи в учении" и 6 выпускников награждены медалью Амурской области "За особые успехи в учении".
По результатам сдачи ЕГЭ по сравнению с прошлым годом повысился средний балл по всем предметам, кроме истории.
Результаты ЕГЭ 2015/16 учебного года показали, что по сравнению с прошлым учебным годом повысился уровень подготовки обучающихся по предметам, уменьшился процент выпускников, не преодолевших минимальный порог по обществознанию на 4%, по географии - на 31,8%, по биологии - на 4%, по информатике и ИКТ - на 5,6%, кроме английского языка (7%), ИКТ (14%). Экзамен по литературе, английскому языку, химии сдали все выпускники. Увеличился процент выпускников, не преодолевших минимальный порог, по истории на 14,1, физике - на 1,1%.
Таким образом, средний балл ЕГЭ выше среднеобластного результата по 8 предметам: химии (на 6,9), физике (на 2), информатике и ИКТ (на 10,1), биологии (на 5,8), английскому языку (на 1,3), обществознанию (на 1,8), профильной математике (на 1,1), базовой математике (на 0,1).
Одним из факторов, неблагоприятно влияющим на качество образования, применение современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала. Необходимо вливание молодых кадров в образование, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений.
На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях города сформирована система предпрофильной подготовки и профильного обучения, однако не во всех школах обучающимся предложен широкий спектр элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки. Необходимо расширять количество профилей обучения (при наличии запроса обучающихся и их родителей), по состоянию на 1 сентября 2016 года профильным обучением охвачено 73% обучающихся 10 - 11 классов (27% обучающихся 10 - 11 классов МОБУ ЦО обучаются по универсальному профилю).
Совершенствуются структура и содержание общего образования. Проведены мероприятия по обеспечению готовности системы образования города к введению федеральных государственных образовательных стандартов. Обновлена инфраструктура общего образования. Показатель обеспеченности компьютерным оборудованием составляет 8 учащихся на 1 компьютер.
В 2016 году МОБУ Лицей принял участие в конкурсе ФЦПРО-2.3-08-3 "Реализация инновационных программ воспитания и социализации обучающихся" и получил из федерального бюджета грант в рамках реализации мероприятия программы "Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов" в размере 1 млн. рублей на реализацию проекта "Реализация инновационной программы дополнительного образования "Школа бизнеса" и на реализацию проекта за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МБУ Лицей предусмотрено в ПФХД 132950,00 рубля.
Данный проект направлен на решение важной воспитательной и образовательной проблемы - внедрение инновационной программы экономического образования "Школа бизнеса" в МОБУ Лицей для старшеклассников и неработающей молодежи города Зеи.
Важной особенностью предлагаемой образовательной программы "Школа бизнеса" является ее глубокая практическая направленность. За время обучения участники проекта узнают пошаговую инструкцию создания бизнеса, основы составления бизнес-плана, историю предпринимательства в России, получат информацию об особенностях предпринимательского мышления и личностных компетенций предпринимателя, смогут правильно определить и сформировать личностные качества, необходимые для достижения успеха в жизни. Каждый участник получит комплект раздаточных материалов - Рабочую тетрадь, в которой будут собраны теоретические материалы программы и комплект материалов для практических занятий. После обучения Рабочая тетрадь останется у участников проекта.
В ходе образовательного процесса участники должны будут разработать личный план развития, включающий планирование открытия своего дела, как часть стратегии личностных, профессиональных и социальных достижений, а также разработать и презентовать собственный бизнес-проект.
Денежные средства будут направлены на заработную плату - оплата труда команды проекта (директор проекта, бухгалтер, преподаватели), приобретение оборудования для обеспечения деятельности по проекту: МФУ - для тиражирования раздаточных материалов (рабочих тетрадей) для обучающихся, компьютеры - для проведения занятий с обучающимися, цифровую видеокамеру для запечатления мероприятий по проекту и изготовления видеоролика; документ - камеру, оплату расходов связи и Интернета, приобретение методических пособий, учебной литературы; канцелярские расходы - для обеспечения деятельности по проекту - бумага офисная, бумага плотная, папки и пр., на оплату услуг сторонних организаций.
В ходе реализации проекта будут получены результаты:
- разработана и апробирована инновационная программа дополнительного образования "Школа бизнеса";
- на базе МОБУ Лицей созданы технические, методические и организационные условия для обучения по инновационной программе дополнительного образования "Школа бизнеса";
- впервые по программе "Школа бизнеса" будет обучено не менее 40 человек;
- повысится уровень знаний у участников проекта по основам предпринимательства и навыкам ведения бизнеса, это поможет им в самоопределении, правильной постановке личных целей и выявлении своих сильных сторон;
- будут созданы условия для внедрения инновационной программы дополнительного образования "Школа бизнеса" в учебный процесс в школах города Зеи.
Обеспечивается транспортная доступность качественных образовательных услуг учащимся, проживающим в п. Солнечном, с. Заречная Слобода, за счет обновления парка школьных автобусов (в 2014 году приобретено 2 автобуса).
В 100% муниципальных общеобразовательных учреждений введена новая система оплаты труда, ориентированная на достижение качественных результатов профессиональной деятельности. Значительная работа проведена по формированию информационной среды. Все общеобразовательные учреждения города имеют доступ к образовательным ресурсам сети Интернет.
В общеобразовательных учреждениях созданы условия для дистанционного обучения. В МОБУ СОШ в„– 4 функционирует ресурсный центр по дистанционному обучению, направленному на достижение стратегических задач модернизации: обеспечения качества образования и его доступности независимо от места жительства обучаемых.
Предпринимаются меры для улучшения условий труда педагогических работников, укрепления имиджа профессии. С сентября 2012 года заработная плата не только учителей, но и всех педагогических работников общеобразовательных учреждений достигла уровня средней заработной платы в Амурской области. Важной задачей остается сохранение этого уровня.
При решении проблемы обеспечения образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами органы местного самоуправления предоставляют молодым специалистам жилье. За последние три года было предоставлено жилье трем молодым специалистам. С целью закрепления молодых специалистов в городе предусмотрены дополнительные надбавки к заработной плате.
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, по состоянию на 1 сентября 2016 года составляла 12,6%.
В условиях осуществляемой модернизации системы образования требуется развитие профессионального потенциала педагогических работников. При этом главным ориентиром для них становится способность к самоорганизации, а также активное участие в общественной деятельности и презентация собственных достижений. В связи с этим первоочередной задачей, по-прежнему, остается создание условий для профессионального и личностного роста каждого педагогического работника, в том числе через участие в различных конкурсах, позволяющих демонстрировать профессиональное мастерство.
В общеобразовательных учреждениях города наметилась устойчивая тенденция системного подхода к воспитанию. Значительную роль в этом процессе играют классные руководители, деятельность которых вознаграждается с момента реализации приоритетного национального проекта "Образование".
Однако негативные тенденции в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия) свидетельствуют о необходимости усиления участия образования в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.
Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др.
Система дополнительного образования детей города Зеи - важнейшая составляющая городского образовательного пространства и является необходимым звеном в системе образования и воспитания личности школьника. Одним из главных показателей дополнительного образования города остается доступность и бесплатное посещение секций, кружков, творческих объединений.
В городе Зея работают два учреждения дополнительного образования, подведомственных отделу образования, из них: 1 - многопрофильное, 1 - спортивного профиля и одно, подведомственное отделу культуры, архивного дела, - детская школа искусств с тремя отделениями: музыкальное, хореографическое, художественное.
В объединениях дополнительного образования и внеурочной деятельности на базе школ города и учреждений дополнительного образования занимались:
2014 год - 2490 чел. (89%);
2015 год - 2504 чел. (89%);
2016 год - 2560 чел. (90,4%).
В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения. Растет внимание к возможностям этой сферы в социализации подрастающего поколения.
Одним из ключевых и перспективных направлений системы дополнительного образования остается поддержка и развитие одаренных детей. В городе сложился определенный подход к работе с такими детьми. Зейские школьники имеют возможность продемонстрировать свои достижения не только на муниципальном уровне, но и на региональном, всероссийском, международном. Уже в течение нескольких лет осуществляется поддержка талантливой молодежи через премии на государственном уровне. Ежегодно в городе чествуются активисты, одаренные школьники.
Материально-техническое состояние образовательных учреждений по-прежнему не отвечает современным требованиям. В 2018 году количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных отделу образования администрации г. Зеи, здания которых требуют капитального ремонта, составляет 15 единицы (капитальный ремонт выполнен только в МОБУ СОШ в„– 1), и МБУ ДО ДШИ, подведомственное отделу культуры, архивного дела администрации г. Зеи.
В 2021 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту стадиона МОАУ СОШ в„– 4 в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", с целью реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. В ходе капитального ремонта планируется выполнение работ по устройству футбольного, волейбольного, баскетбольного полей, площадки для метания гранат, беговой дорожки, воркаутной площадки и др. На эти цели за счет средств регионального и местного бюджетов выделено 42879194,40 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 41592818,57 рубля, из бюджета города - 1286375,83 рубля. В МОАУ СОШ в„– 5 планируется выполнить работы по ремонту пешеходных дорожек, благоустройству территории, произвести монтаж парковых светильников. На эти цели за счет средств регионального и местного бюджетов выделено 2060000,00 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 2000000,00 рубля, из бюджета города - 60000,00 рубля.
В 2021 году планируется выполнить мероприятия по приобретению для дошкольных образовательных организаций игрового оборудования, которое будет соответствовать требованиям технических регламентов на детские прогулочные площадки. На данные цели выделено плановых ассигнований в размере 5810000,00 рубля, в т.ч.: за счет средств областного бюджета - 5635700,00 рубля, за счет бюджета города - 174300,00 рубля.
В 2022 году за счет средств регионального и местного бюджетов выделено 2061855,67 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 2000000,00 рубля, из бюджета города - 61855,67 рубля на благоустройство пришкольной территории МОАУ Лицей. На данные средства планируется приобрести тренажеры, семена, саженцы для альпийской горки, рокарий и клумб, оборудование для обустройства зоны проведения массовых мероприятий, цветники, вазоны. Выполнить работы по изготовлению и установке баннеров для информационной зоны.
В 2023 году за счет средств регионального и местного бюджетов выделено 2061855,67 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 2000000,00 рубля, из бюджета города - 61855,67 рубля на благоустройство пришкольной территории МОАУ СОШ в„– 4.
В 2024, 2025 годах за счет средств регионального и местного бюджетов выделено на каждый финансовый год по 2061855,67 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 2000000,00 рубля, из бюджета города - 61855,67 рубля на благоустройство пришкольной территории. Пришкольные территории на которых будут выполняться работы ежегодно определяются по итогам муниципального конкурса по благоустройству территорий.
За счет средств регионального и местного бюджетов в 2022 году выделено 8463657,50 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 8209747,78 рубля, из бюджета города - 253909,72 рубля на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МДОАУ д/с в„– 3.
В 2022, 2023 годах планируется выполнение работ по капитальному ремонту здания МОАУ СОШ в„– 4. В ходе капитального ремонта планируется выполнение капитального ремонта по устройству кровли, вентиляции, систем тепло-, водоснабжения, оконных блоков, пола, автоматической пожарной сигнализации, техническое оснащение и др. На эти цели за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов на 2022 год выделено 94590394,77 рубля (в т.ч.: федеральный бюджет - 75237200,00 рубля, региональный бюджет - 16515482,93 рубля, из бюджета города - 2837711,84 рубля). На 2023 год - 54180855,23 рубля (в т.ч.: федеральный бюджет - 31266200,00 рубля, региональный бюджет - 21289229,58 рубля, из бюджета города - 1625425,65 рубля).
За счет средств регионального и местного бюджетов в 2023 году выделено 10749232,64 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 10426755,66 рубля, из бюджета города - 322476,98 рубля на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий МОАУ Лицей, МОАУ СОШ в„– 5, МОАУ ЦО. В 2024 году выделено 8247422,68 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 8000000,00 рубля, из бюджета города - 108247,42 рубля.
За счет средств регионального и местного бюджетов в 2024 году выделено будет 10309278,35 рубля, в т.ч.: региональный бюджет - 10000000,00 рубля, из бюджета города Зея - 309278,35 рубля на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций.
В соответствии с требования федерального стандарта необходимо приобрести современное оборудование для образовательных организаций, музыкальных инструментов для музыкальной школы.
В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", регионального проекта "Культурная среда" за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов в 2023 году на оснащение МБУ ДО ДШИ города Зеи музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами выделено 2319586,96 рубля, в том числе: федеральный бюджет - 1844999,47 рубля, областной бюджет - 404999,88 рубля, бюджет города Зеи - 69587,61 рубля.
В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" регионального проекта "Культурная среда" за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов на 2023 - 2024 годы на капитальный ремонт МБУ ДО ДШИ г. Зеи выделено 56747070,65 рубля, в том числе: федеральный бюджет - 45136620,00 рубля, областной бюджет - 9908038,53 рубля, бюджет города Зеи - 1702412,12 рубля.
Существует необходимость повышения эффективности работы учреждений дополнительного образования с целью исполнения послания Президента Российской Федерации.

4.1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период реализации программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения.
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;
внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;
формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;
внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;
развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3);
существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и информального образования (медиасфера, сеть Интернет).
Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования с целью повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей.
В общем образовании приоритетом является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах города современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации региональных программ формирования эффективных территориальных сетей образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения.
Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).
Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение.
Для снижения дифференциации в качестве образования между группами школ должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.
Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам.
Параллельно введению федеральных государственных образовательных стандартов необходимо продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ - ресурсных центров и их сетей. Особое внимание должно быть уделено, с одной стороны, обновлению содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности российской школы (технология, иностранные языки, социальные науки), с другой стороны - поддержке областей потенциального лидерства (математическое образование, обучение чтению).
Безусловным приоритетом является переход от административно-командного управления системой образования к "умному" управлению, основанному на доверии и обратной связи. Для этого уже реализуются меры по укреплению организационно-финансовой самостоятельности школ, укреплению участия общественности в управлении образовательными организациями и территориальными сетями, по поддержке инициатив, инноваций и экспериментов. Хорошей должна считаться постоянно развивающаяся, обновляющаяся школа.
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения. С этой целью планируется обеспечить обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей и введения механизмов стимулирования конкуренции.
В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в каникулярный период. В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. в„– 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городе Зее реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования администрация города руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Зее.
Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания (центры диагностики и консультирования, информационно-просветительские сервисы для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, и др.).
Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов).
Целью подпрограммы 1 является развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации.
Задачи подпрограммы 1:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности;
обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

4.1.3. Описание системы основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" содержит основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального основного, общего и дополнительного образования", направленное на обеспечение реализации муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями общего и дополнительного образования детей, реализацию приоритетов государственной политики в Амурской области, городе Зее. Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
- создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.

Мероприятие 1.1 подпрограммы

Мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе Зее в сфере дошкольного образования.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного направления деятельности предполагается обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования.
В рамках данного мероприятия будут реализованы меры по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития детей.
Реализация данного мероприятия направлена на достижение:
а) целевого показателя программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) - 100%;
б) показателей подпрограммы 1:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;
доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе).
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей соответствующего возраста в 2020 году составит 40%;
доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет составит 100%;
будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет);
семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Амурской области;
в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего образования.
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" реализуется в рамках формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий учреждением дополнительного образования, которое включает в себя заработную плату, материальные затраты. Помимо этого, оно содержит расходы на реализацию программ дополнительного образования детей различной направленности, которое будет осуществляться с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.
Кроме того, за счет иной субсидии будут приобретены музыкальные инструменты для детской школы искусств. В учреждениях образования будут созданы условия комплексной безопасности.

Мероприятие 1.2 подпрограммы

Мероприятие 1.2 "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования" направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе Зее в сфере дошкольного образования.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного направления деятельности предполагается выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.
Реализация мероприятия 1.2 направлена на достижение:
а) целевого показателя программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
б) показателей подпрограммы 1:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;
доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе).
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: охват детей от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования составит 80%.

Мероприятие 1.3 подпрограммы

Мероприятие 1.3 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в Амурской области в сфере дошкольного образования.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагается:
приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений;
капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;
развитие иных форм предоставления дошкольного образования.
Реализация мероприятия 1.3 направлена на достижение:
а) целевого показателя программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);
б) показателей подпрограммы 1:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;
доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе).
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
общее число вновь созданных к 2020 году мест в дошкольных образовательных организациях составит 15 ед.

Мероприятие 1.4 подпрограммы

Мероприятие 1.4 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.
Мероприятие 1.4 предусматривает:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;
создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса, состояния здоровья (подвоз учащихся, дистанционное обучение детей-инвалидов).
Кроме того, в рамках данного мероприятия возможна реализация мероприятий федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы.
Реализация мероприятия 1.4 направлена на достижение целевых показателей:
а) программы:
удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;
б) подпрограммы 1:
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области);
удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.
В результате реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, составит 73%;
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Амурской области;
будет обеспечено единство образовательного пространства;
во всех муниципальных общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет;
заработная плата педагогических работников общего образования достигнет не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Амурской области;
будет обеспечено широкое внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий и оборудования, мероприятий по техническому перевооружению и модернизации систем энергопотребления образовательных организаций с целью повышения энергобезопасности и снижения коммунальных платежей при обеспечении необходимых санитарных норм проведения учебного процесса.
Мероприятие предусматривает следующие направления:
приобретение оборудования;
пополнение фондов школьных библиотек;
развитие школьной инфраструктуры;
повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.
Возможны другие направления модернизации в случае предоставления бюджету города средств областного, федерального бюджета на их реализацию.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 1 отражена в приложениях в„– 2 и в„– 3 к программе.

Мероприятие 1.5 подпрограммы

Мероприятие 1.5 "Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе Зее в сфере школьного образования.
Для решения задачи обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья предполагаются расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Реализация мероприятия 1.5 направлена на достижение:
а) целевого показателя программы:
Доля детей с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием (отношение численности детей с ОВЗ, получающих бесплатное двухразовое питание, к общей численности детей с ОВЗ).
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: охват детей с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, 100%.

Мероприятие 1.6 подпрограммы

Мероприятие 1.6 "Расходы на обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием" направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе Зее в сфере школьного образования.
Для решения задачи по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием предполагаются расходы на обеспечение питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
Реализация мероприятия 1.6 направлена на достижение:
а) целевого показателя программы:
Доля детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования обеспеченных питанием (отношение численности детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования получающих питание к общей численности детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования).
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: доля детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, 100%.

Мероприятие 1.7 подпрограммы

Мероприятие 1.7 "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" направлено на обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования на территории города.
Мероприятие 1.7 предусматривает:
внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках финансирования дополнительного образования детей.
Реализация мероприятия 1.7 направлена на достижение целевых показателей:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования.
Данный показатель характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования и определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.
Рассчитывается по формуле:

С = Чсерт / Чвсего, где:

С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;
Чсерт - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;
Чвсего - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.
В результате реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - не менее 76%.

Мероприятие 1.8 подпрограммы

Мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" направлено на создание комфортных условий для участников образовательного процесса.
Мероприятие 1.8 предусматривает:
выполнение мероприятий по 100% замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые.
Реализация мероприятия 1.8 направлена на достижение целевых показателей:
- доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков, на 100% увеличится с 7,1% до 78,6%.
В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 1.8 "Доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков на 100%, увеличится с 7,1% до 78,6%".
Доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - количество образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по 100% замене окон;
Чо - общее количество образовательных организаций.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 1 отражена в приложениях в„– 2 и в„– 3 к программе.

Мероприятие 1.9 подпрограммы

Мероприятие 1.9 "Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" направлено на создание комфортных условий для участников образовательного процесса.
Мероприятие 1.9 предусматривает:
выполнение мероприятий по благоустройству территории общеобразовательных организаций.
Реализация мероприятия 1.9 направлена на достижение целевых показателей:
- доля общеобразовательных организаций, в которых будут выполнены работы по благоустройству территорий, увеличится с 0% до 80%.
В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых будут выполнены работы по благоустройству территорий, увеличится с 0% до 80%".
Доля общеобразовательных организаций, в которых будут выполнены работы по благоустройству территорий (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - количество образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по благоустройству территорий;
Чо - общее количество общеобразовательных организаций.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 1 отражена в приложениях в„– 2 и в„– 3 к программе.

Мероприятие 2.1 подпрограммы

Мероприятие 2.1 "Расходы на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях" направлено на создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды.
Для решения задачи по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях предполагаются расходы на создание условий для использования интернет-технологий, цифровых инструментов и образовательного контента в учебном процессе, внеурочной деятельности, воспитательном процессе.
Реализация мероприятия 2.1 направлена на достижение:
а) целевого показателя программы:
Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.
В ходе реализации данного мероприятия будет достигнут следующий результат: доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, 20%.

Мероприятие 3.1 подпрограммы

Мероприятие 3.1 "Модернизация системы общего образования" направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, а также для проведения капитального ремонта стадиона МОАУ СОШ в„– 4.
Для решения задачи по модернизации системы общего образования будет разработана проектно-сметная документация на проведения капитального ремонта здания МОАУ Лицей, МОАУ ЦО, МОАУ СОШ в„– 5. Выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта стадиона МОАУ СОШ в„– 4. Реализация мероприятия 3.1 направлена на достижение.
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
- доля общеобразовательных организаций, в которых на капитальный ремонт будет разработана проектно-сметная документация в общеобразовательных организациях, 80%;
- доля общеобразовательных организаций, стадионы которых требуют проведения капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций.
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
- доля общеобразовательных организаций, в которых на капитальный ремонт будет разработана проектно-сметная документация в общеобразовательных организациях, 80%;
- доля общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт стадиона, составит 20%.

Мероприятие 4.1 подпрограммы

Мероприятие 4.1 "Модернизация региональных систем дошкольного образования" направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дошкольного образования, а также для проведения капитального ремонта зданий дошкольных организаций.
Для решения задачи по модернизации системы дошкольного образования будет разработана проектно-сметная документация.
Реализация мероприятия 4.1 направлена на достижение:
1) целевого показателя программы:
а) количество дошкольных образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по капитальному ремонту кровли;
б) количество объектов дошкольного образования, для которых требуются приобретение, доставка, установка игрового оборудования.
В ходе реализации данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых будут созданы безопасные условия пребывания обучающихся в дошкольных учреждениях, составит 14%;
- количество объектов дошкольного образования, в которых приобретено, доставлено, смонтировано игровое оборудование, составит 7 учреждений;
- количество объектов дошкольного образования, в которых будет выполнен капитальный ремонт кровли, составит 2 учреждения.

Мероприятие 5.1 подпрограммы

Мероприятие 5.1. "Капитальный ремонт учреждений культуры". В рамках мероприятия осуществляется финансовая поддержка реализации мероприятий по капитальному ремонту МБУ ДО ДШИ г. Зеи.
Реализация мероприятия направлено на достижение целевого показателя: количество капитально отремонтированных образовательных учреждений в сфере культуры - 1.
В результате выполнения мероприятия будет капитально отремонтировано здание образовательного учреждения в сфере культуры.

Мероприятие 6.1 подпрограммы

Мероприятие 6.1 "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, а также для проведения капитального ремонта здания МОАУ СОШ в„– 4.
Для решения задачи по модернизации школьных систем образования в 2022, 2023 годах будут выполнены работы по капитальному ремонту здания МОАУ СОШ в„– 4.
Реализация мероприятия 6.1 направлена на достижение:
а) целевого показателя программы:
- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания.
В ходе реализации данного мероприятия будет достигнут следующий результат:
- количество общеобразовательных организациях, в которых будет проведен капитальный ремонт, составит 1 ед.

Мероприятие 7.1 подпрограммы

Мероприятие 7.1 "Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" направлено на приобретение, доставку, монтаж игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях: МДОАУ в„– 3, МДОАУ в„– 4, МДОАУ в„– 11, МДОАУ в„– 12, МДОАУ в„– 14, МДОАУ в„– 15, МДОАУ в„– 19.
Реализация мероприятия 6.1 направлена на достижение:
1) целевого показателя программы:
а) количество объектов дошкольного образования, для которых требуется приобретение, доставка, монтаж игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм.
В ходе реализации данного мероприятия будет достигнут следующий результат:
- количество объектов дошкольного образования, в которых требуется приобретение, доставка, монтаж игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм.

Мероприятие 8.1 подпрограммы

Мероприятие 8.1. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами". В рамках мероприятия осуществляется финансовая поддержка реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры, в том числе софинансирование расходов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для школы искусств.
Мероприятие предусматривает приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МБУ ДО ДШИ г. Зеи.
Реализация мероприятия направлено на достижение целевого показателя: количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) - 1.
В результате выполнения мероприятия будет обновлена материально-техническая база учреждения.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 1 отражена в приложениях в„– 2 и в„– 3 к программе.

4.1.4. Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования в 2014 - 2025 годах представлены в приложении в„– 2, в„– 3 к муниципальной программе.

4.1.5. Планируемые показатели эффективности
и результаты реализации подпрограммы 1

В рамках настоящей подпрограммы муниципальные образовательные организации города будут обеспечивать и представлять ответственному исполнителю настоящей программы информацию о достижении значений следующих показателей эффективности реализации подпрограммы:
показатель 1.1 "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)" (Вддо) рассчитывается по формуле:



Чддо - численность детей, получающих услуги дополнительного образования;
Чо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет;
показатель 1.2 "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" (Вуч) рассчитывается по формуле:



Чуч - численность учителей в возрасте до 30 лет;
Чо - численность учителей общеобразовательных организаций;
показатель 1.3 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области (ЗПД), общего образования - к средней заработной плате в Амурской области" (ЗПО) рассчитывается по формулам:



СЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования;
СЗПобл - средняя заработная плата в общем образовании Амурской области;



СЗПоо - среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования;
СЗПобл - средняя заработная плата в Амурской области;
показатель 1.4 "Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования" (Вок) рассчитывается по формуле:



Чок - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
Чо - численность обучающихся по программам общего образования.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения в„– 1 к настоящей программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в настоящей подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального основного, общего и дополнительного образования"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,17
0,17
0,25
0,25
0,25
0,17
0,12
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.2.
Выплата компенсации части, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
0,17
0,17
0,25
0,25
0,25
0,17
0,12
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.3.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0,17
0,17
0,25
0,25
0,25
0,17
0,12
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.4.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0,17
0,17
0,25
0,25
0,25
0,17
0,12
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.5.
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,12
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.6.
Расходы на обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,12
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.7.
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.8.
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.1.9.
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
1.2.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.
Расходы на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Содействие развитию общего образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,09
0,08
0,07
0,09
0,09
1.3.1.
Модернизация системы общего образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,07
0,09
0,09
1.4.
Содействие развитию дошкольного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,08
0,07
0,09
0,09
1.4.1.
Модернизация систем дошкольного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,08
0,07
0,07
0,09
1.5.
Капитальный ремонт учреждений культуры
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
1.6.
Модернизация школьных систем образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,08
0,00
0,00
1.7.
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
1.8.
Оснащенные образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

4.2. Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"
2.
Координатор подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Образовательные учреждения города Зеи, МКУ "ЦОМОО г. Зеи"
4.
Цель подпрограммы
Совершенствование деятельности по организации воспитания и оздоровления детей, государственной поддержке и созданию условий для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.
3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации
6.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 201865,04 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 17175,80 тыс. руб.;
2015 год - 17270,99 тыс. руб.;
2016 год - 14926,11 тыс. руб.;
2017 год - 14517,12 тыс. руб.;
2018 год - 13686,17 тыс. руб.;
2019 год - 15456,84 тыс. руб.;
2020 год - 13700,88 тыс. руб.;
2021 год - 17962,16 тыс. руб.;
2022 год - 18303,52 тыс. руб.;
2023 год - 19172,23 тыс. руб.;
2024 год - 19899,70 тыс. руб.;
2025 год - 19793,52 тыс. руб.;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 199301,93 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 16819,00 тыс. руб.;
2015 год - 16902,81 тыс. руб.;
2016 год - 14569,33 тыс. руб.;
2017 год - 14126,06 тыс. руб.;
2018 год - 13141,83 тыс. руб.;
2019 год - 15239,94 тыс. руб.;
2020 год - 13700,88 тыс. руб.;
2021 год - 17893,68 тыс. руб.;
2022 год - 18233,95 тыс. руб.;
2023 год - 19118,16 тыс. руб.;
2024 год - 19829,72 тыс. руб.;
2025 год - 19726,57 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 2563,11 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 356,80 тыс. руб.;
2015 год - 368,18 тыс. руб.;
2016 год - 356,78 тыс. руб.;
2017 год - 391,06 тыс. руб.;
2018 год - 544,35 тыс. руб.;
2019 год - 216,90 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 68,48 тыс. руб.;
2022 год - 69,57 тыс. руб.;
2023 год - 54,07 тыс. руб.;
2024 год - 69,98 тыс. руб.;
2025 год - 66,95 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 24%.
2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, составит 100%

4.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Важной составляющей государственной политики в сфере образования является защита прав детей и молодежи на отдых и оздоровление, предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В 2016 году в городе Зее на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из всех источников финансирования направлено 5275,3 тыс. рублей, что на 3% больше аналогичного показателя 2015 года (5120,0 тыс. рублей). За период летней оздоровительной кампании мероприятиями отдыха и оздоровления было охвачено 2443 школьника, что составляет 85,3% от всех школьников в возрасте от 6 до 17 лет (в 2015 году 1535 человек - 54,5%), в том числе 497 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 59% от общего количества детей данной категории. Однако, несмотря на высокие показатели охвата следует отметить, что в основном они достигаются за счет работы лагерей с дневным пребыванием детей и малозатратных форм отдыха, не обеспечивающих достижение полноценного оздоровительного эффекта.
Особое внимание уделялось оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города.
В 2022 году на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время выделено за счет средств областного бюджета - 2403676,34 рубля, за счет местного бюджета - 74340,51 рубля, в 2023 году за счет средств областного бюджета - 2296257,93 рубля, за счет местного бюджета - 71018,29 рубля, в 2024 году за счет средств областного бюджета - 2208259,29 рубля, за счет местного бюджета - 68296,68 рубля. На протяжении последних лет отмечается стабильность числа детей, охваченных мероприятиями отдыха, оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании.
Основной проблемой при организации летнего отдыха детей является отсутствие загородного лагеря на территории города Зеи.
Летний отдых и оздоровление детей неразрывно связаны с их занятостью. В 2016 году 8% учащихся в возрасте от 14 до 17 лет были охвачены различными формами занятости.
Значительное их количество было трудоустроено через Центр занятости в учреждения и организации города.
На территории города по состоянию на 1 января 2016 года проживает 101 чел. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 2% от общего количества детского населения города.
В последние годы численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, остается практически на одном уровне. В течение 2015 года выявлено и учтено 15 детей, оставшихся без попечения родителей (2014 год - 15).
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, состоит в их устройстве на воспитание в приемную семью, семью опекунов или попечителей либо в передаче на усыновление.
Действенной мерой достижения позитивных изменений в развитии семейного жизнеустройства является государственная поддержка замещающих семей.

4.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы 2, цели и задачи

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Зее является одним из основных направлений государственной политики, непременным ее атрибутом в отношении детей.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. в„– 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" поставил в один ряд и увязал друг с другом вопросы детского отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, образования, воспитания и развития детей, которые являются системообразующими в реализации государственной политики в отношении подрастающего поколения. Одним из приоритетов настоящей подпрограммы является защита прав детей на отдых и оздоровление.
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты прав детей приоритетным направлением подпрограммы является и обеспечение всемерной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целью подпрограммы 2 является совершенствование деятельности по организации воспитания и оздоровления детей, государственной поддержке и созданию условий для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи подпрограммы 2:
1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.
3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.

4.2.3. Описание системы основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2

В рамках основного мероприятия 2.1 "Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" будут осуществлены полномочия по защите прав детей на отдых и оздоровление, в том числе частичная оплата стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей, работающих граждан за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в процентном отношении от средней стоимости путевки, установленной областной межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и молодежи.
Основное мероприятие 2.1 направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 2: доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.
В результате реализации основного мероприятия:
частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время ежегодно будет предоставлена 24% несовершеннолетних от общего количества детей школьного возраста.
В рамках основного мероприятия будут осуществлены полномочия по защите прав детей на отдых и оздоровление, в том числе на участие одаренных детей, детей-сирот в муниципальных и областных профильных оздоровительных сменах.
Основное мероприятие 2.1 направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 2: доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.
В результате реализации основного мероприятия количество одаренных детей, вовлеченных в профильные смены, к 2024 году составит 23 чел.
В рамках основного мероприятия будут осуществлены полномочия по защите прав детей на отдых и оздоровление, в том числе по оплате полной стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот; направлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские оздоровительные лагеря.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 2: доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.
В результате реализации основного мероприятия:
ежегодно будут оздоравливаться не менее 50% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от общего числа детей данной категории);
удельный вес детей, получивших санаторно-курортное лечение в 2016 году, составил 16,0% и необходимо сохранить данный показатель до 2024 года (от общего количества нуждающихся в таком лечении).
Основное мероприятие направлено на обеспечение мер социальной поддержки детей из малоимущих семей, улучшение структуры и качества их питания за счет предоставления молока, обогащенного витаминами и микронутриентами.
Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы 2 "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста" и закрепляет оздоровительный эффект у обучающихся 1 - 9 классов из малоимущих семей дополнительно к достигнутому оздоровительному эффекту в каникулярный период.
В результате реализации основного мероприятия:
100% обучающихся 1 - 4 классов из малоимущих семей будут ежегодно получать школьное молоко;
будут обеспечены защита прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и условия для укрепления их здоровья.

Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2

В рамках основного мероприятия 2.2 "Государственная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" будут решаться следующие задачи по реализации норм Закона Амурской области от 25 марта 2008 г. в„– 10-ОЗ "Об организации деятельности по опеке и попечительству в Амурской области":
обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства;
защита прав и законных интересов подопечных;
обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы 2:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
В результате реализации основного мероприятия:
будут созданы необходимые условия для деятельности не менее 2 специалистов муниципальных органов опеки и попечительства.
В рамках основного мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы 2:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
В результате реализации основного мероприятия:
количество опекаемых детей составит к 2020 году 95 чел., приемных родителей, получающих вознаграждение, - 12 чел.
В рамках основного мероприятия будут осуществлены меры поддержки граждан, принявших детей на воспитание.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы 2:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
В результате реализации основного мероприятия единовременным пособием ежегодно будет обеспечено не менее 15 детей, оставшихся без попечения родителей и передаваемых на воспитание в семьи.

4.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансовое обеспечение основного мероприятия 2.1 "Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" складывается из субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов, связанных с развитием муниципальных систем образования и средств местного бюджета будут выделяться денежные средства на проведение муниципальных профильных смен.
Финансирование реализации основного мероприятия осуществляется средствами областного бюджета через министерство социальной защиты населения Амурской области, министерство образования и науки Амурской области (обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские оздоровительные лагеря), а также министерство здравоохранения Амурской области (санаторно-курортное лечение детей по медицинским заключениям).
Основное мероприятие финансируется из бюджета города Зеи на основании представленных управлением социальной защиты населения города Зеи и Зейского района списков из расчета 1 пачка (200 мл.) на ребенка в день.
В рамках основного мероприятия 2.2 "Государственная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" является финансовое обеспечение полномочий министерства социальной защиты населения Амурской области по совершенствованию организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории города Зеи.
Финансирование реализации основного мероприятия осуществляется в соответствии с Законами Амурской области от 24 ноября 2008 г. в„– 131-ОЗ "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю) в Амурской области" (в рамках субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату этих денежных средств) и от 9 июля 2012 г. в„– 70-ОЗ "О единовременной денежной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью".
Основной статьей расходов основного мероприятия является субвенция бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, от 7 до 15 лет в семью согласно Закону Амурской области 9 июля 2012 г. в„– 70-ОЗ "О единовременной денежной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью".
Расходы основного мероприятия состоят из выплаты социальной стипендии, единовременной выплаты при выпуске, компенсации на одежду, обувь, мягкий инвентарь ежегодной и при выпуске, компенсации на питание, на проезд, на школьные принадлежности обучающимся в организациях профессионального образования.
В рамках основного мероприятия обучающимся государственных образовательных организаций оплачиваются расходы на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, на возмещение затрат, связанных с обучением на курсах по подготовке к поступлению в вузы; выплачивается единовременное пособие выпускникам, за исключением продолжающих обучение, производятся выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 2 "Развитие системы защиты прав детей" представлена в составе приложений в„– 2, в„– 3 к программе.

4.2.5. Планируемые показатели эффективности
и результаты реализации подпрограммы 2

В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю государственной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 2.1 "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста" (Дозд) рассчитывается по формуле:



Чозд - численность детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению;
Чо - численность детей школьного возраста;
показатель 2.2 "Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов" (Дс) рассчитывается по формуле:



Д - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей;
Ч год-1 - численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января отчетного года (данные Росстата);
Ч год-2 - численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года (данные Росстата).
Показатель 2.3 "Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в т.ч. договору о приемной семье, %) рассчитывается по формуле:



До - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство (форма в„– 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 3);
Дд - численность детей, добровольно переданных родителям по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) (форма в„– 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 5);
Дус - численность детей, добровольно переданных без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи) (форма в„– 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 11);
Ди - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи) (форма в„– 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 12);
Д - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе усыновленных), учтенных на конец отчетного года, в Амурской области (в том числе устроенных под надзор в соответствующие организации, устроенных на воспитание в семьи граждан под опеку (попечительство)), за исключением добровольно переданных родителям по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя), и усыновление, обучающихся в учреждениях профессионального образования на полном государственном обеспечении и оставшихся неустроенными на конец отчетного года, данные показываются обо всех детях, которые состоят на учете в органах опеки и попечительства (форма в„– 103-РИК, раздел 1, строка 36, графа 3).
Показатель 2.4 "Число детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, обеспеченных дополнительными гарантиями" - не менее 1 человека.
Показатель 2.5 "Число специалистов, которым созданы необходимые условия для осуществления полномочий" - не менее 2 человек.
Показатель 2.6 "Количество приемных родителей, получающих вознаграждение" - не менее 10 человек.
Показатель 2.7 "Число детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, обеспеченных единовременным пособием" - не менее 1 человека.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения в„– 1 к государственной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей"












2.1.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
0,33
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.2.
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"












2.2.1.
Осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
0,17
0,17
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
2.2.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,17
0,17
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
2.2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
0,17
0,17
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
2.2.4.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение родителям (родителю)
0,16
0,16
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

4.3. Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи
в социальную практику"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2.
Координатор подпрограммы
Администрация города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Администрация города Зеи
4.
Цель подпрограммы
Обеспечение эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи.
2. Вовлечение молодежи в общественную деятельность
6.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 1349,00 руб., в том числе:
2014 год - 100,00 тыс. руб.;
2015 год - 177,33 тыс. руб.;
2016 год - 82,50 тыс. руб.;
2017 год - 153,00 тыс. руб.;
2018 год - 358,88 тыс. руб.;
2019 год - 124,88 тыс. руб.;
2020 год - 109,30 тыс. руб.;
2021 год - 120,00 тыс. руб.;
2022 год - 123,11 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан с 32% в 2013 году до 50% в 2025 году.
2. Увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой деятельности, с 40% в 2013 году до 60% к 2020 году.
3. Увеличится доля подростков, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, от общей численности подростков от 14 до 18 лет, с 25% до 60% к 2025 году

4.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Государственная молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий, гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие молодежных общественных объединений и инициатив.
Молодежь - это социально-демографическая группа населения в возрасте от 14 до 35 лет.
На этот возраст выпадают самые важные события в жизни человека: получение образования, выбор профессии, создание семьи, рождение и воспитание детей.
По данным Федеральной службы государственной статистики по г. Зеи, по состоянию на начало 2018 года численность постоянных жителей города Зеи составила 23,3 тыс. человек, 3434 человека от данного количества - молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
Ситуация в городе характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения. По результатам социологического опроса менее 50% от числа опрашиваемых молодых людей связывают свое будущее со своей малой Родиной, при опросе старшеклассников около 10% склонны полагать, что после окончания обучения вернутся в город, а большая часть молодежи старше 18 лет при любой возможности уехали бы из города. Среди причин на первое место были поставлены проблемы с трудоустройством (около 50%), низкая заработная плата и отсутствие организованного досуга (нет мест для отдыха). Из них около 40% считает, что у города нет перспектив.
Без принятия мер в ближайшей перспективе этот процесс будет нарастать, что может вызвать дефицит рабочей силы на рынке труда. Поэтому необходимо создавать условия для самореализации молодежи и формировать стимулы для включения молодых людей в общественные процессы, повышать их качество жизни.
По данным ГУ "Центр занятости населения города Зеи" остро стоит проблема безработицы среди молодежи, общее количество обратившихся в ГКУ "Центр занятости населения города Зеи" 2825 человек, из них 1429 человек (50,6%) молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет. Одной из проблем, вызвавших данное явление, является дисбаланс между спросом на рынке труда и предложениями образовательных учреждений по подготовке специалистов. По-прежнему в городе переизбыток специалистов гуманитарных специальностей и растет потребность в специалистах инженерно-технических и рабочих специальностей. Для решения этой проблемы необходимо проводить профориентационную, информационную и консультационную деятельность. В городе стоит также остро проблема с прохождением профессиональной практики молодежи, которая необходима для получения практических умений и навыков в выбранной профессии.
Основным направлением деятельности в сфере реализации молодежной политики по-прежнему остается реализация профилактических программ среди молодежи, направленных на снижение пагубного влияния алкоголизма, наркомании, токсикомании и курения. При опросе на вопрос "Как часто вы употребляете алкоголь?" более 30% молодых респондентов ответили "часто". Вызывает беспокойство увеличивающееся количество выявленных фактов употребления несовершеннолетними, не достигшими возраста 16 лет, пива и алкогольных напитков, так за данное правонарушение к административной ответственности за 2018 год привлечено по ст. 20.22 КоАП РФ 23 родителей, в 2017 г. - 27 родителей. В молодежной среде употребление слабоалкогольных спиртных напитков является чаще правилом, чем исключением. Сама молодежь города Зеи считает, что самым действенным методом по снижению асоциальных явлений в молодежной среде является ужесточение наказания за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним, появление в нетрезвом виде в общественных местах и профилактика правонарушений в семье. Многие респонденты ответили, что в городе не хватает социальной рекламы позитивного характера и мероприятий на формирования положительного имиджа современного молодого человека. Городская среда не в полной мере учитывает потребностей молодежи: недостаточно спортивных площадок для молодежи, в том числе для занятий экстремальными видами спорта, клубов по интересам для молодежи старше 18 лет. Недостаточное количество социальной наружной рекламы, ориентированной на поддержку позитивных ценностей молодежи.
За 6 мес. 2018 г. на территории города выявлено 1 административное правонарушение (6 мес. 2017 г. - 6). На учете состоят 19 лиц, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику. Из незаконного оборота изъято 51,91 гр. гашишного масла, 4131 гр. марихуаны. Наркопритоны на территории города не выявлены.
На 1 июля 2018 года на учете в наркологическом кабинете с диагнозом "наркомания" состоят 98 человек (6 мес. 2017 г. - 103 чел.). В 2018 году 4 чел. поставлены на учет с диагнозом наркомания, установленным впервые в жизни. 67 чел. - больные, употребляющие наркотические средства с вредными последствиями (6 мес. 2017 г. - 97 чел). 4 чел. Выявлены впервые, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями для здоровья (6 мес. 2017 г. - 1 чел.). Умерших от передозировки наркотиков за 6 мес. 2018 г. нет. Несовершеннолетних, состоящих на учете в кабинете врача-нарколога, не выявлено.
Несмотря на то, что уровень преступности снижается, в обществе необходимо продолжать мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в молодежной среде.
Согласно опросу низка в городе и правовая грамотность молодежи. Менее 20% опрошенных школьников знакомы с Трудовым кодексом РФ, большая часть молодежи в возрасте от 18 до 35 лет отмечает слабые знания в области права. А политическая активность проявляется только в участии молодежи в выборах.
Социально-статистические данные позволяют сделать следующие выводы:
- политическая и правовая грамотность молодежи остается на низком уровне;
- растет количество правонарушений, связанных с употреблением алкоголя;
- наличие миграционных настроений;
- низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда города.
Молодые граждане города (согласно опросу) считают, что улучшение жизни сегодня зависит не только от государства или органов местного самоуправления, но и от самой молодежи. Большая часть молодых граждан города хотела бы принимать участие в различных фестивалях, конкурсах, массовых мероприятиях. В ходе реализации программы планируется увеличение массовых досуговых мероприятий с участием работающей и студенческой молодежи, а также активно включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь города, интегрировать в региональные, федеральные и международные программы, сохраняя преемственность, последовательность и системность, используя накопленный позитивный опыт.
В целях обеспечения и создания условий для самореализации молодежи, развития ее творческого потенциала, социальной активности необходима программа, которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежи города.

4.3.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы являются следующие:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Целью настоящей подпрограммы является формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.
Задачи подпрограммы:
обеспечение эффективной самореализации молодежи;
вовлечение молодежи в общественную деятельность;
реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных образовательных организаций, институтов гражданского общества, общественных объединений и молодежных организаций.
В рамках настоящей подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой деятельности, с 40% в 2014 году до 60% к 2025 году;
увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан с 32% в 2014 году до 50% в 2025 году;
увеличится доля подростков, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни от общей численности подростков от 14 до 18 лет, с 25% до 60% к 2025 году.

4.3.3. Описание системы основных мероприятий

Достижение цели и решение задач настоящей подпрограммы будут осуществляться в ходе реализации основного мероприятия 3.1 "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи".
В рамках основного мероприятия будут осуществляться:
поддержка обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования и молодежной политики, развитие центров патриотического воспитания подрастающего поколения;
совершенствование нормативной правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;
формирование у молодежи российской идентичности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
обеспечение эффективной самореализации молодежи.
В рамках основного мероприятия будут проводиться областные мероприятия по основным направлениям реализации государственной молодежной политики, в том числе:
инструктивные семинары, слеты отрядов по востребованным специальностям;
физкультурные мероприятия и спортивные состязания для молодежи по активным видам спорта;
конкурсы, фестивали, слеты, форумы, конференции по поощрению и продвижению талантливой молодежи;
торжественное награждение молодых специалистов ко Дню молодежи России;
информационно-просветительские проекты, направленные на освещение молодежной политики;
участие молодежи города Зеи в городских и областных мероприятиях;
социологические исследования в рамках молодежной политики.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей настоящей подпрограммы:
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой деятельности;
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет.
Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, по отношению к общему количеству молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
будет организовано участие молодых людей не менее чем в 3 региональных мероприятиях ежегодно; проведено ежегодно до 2 фестивалей (творческих, спортивных), 1 форум, 5 профилактических акций, организовано 2 торжественных мероприятия по награждению активной молодежи города, 2 городских велопробега, 2 туристических слета, а также проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику и формирование активной гражданской позиции.
Ожидаемым конечным результатом реализации мероприятия должны стать формирование гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи города, возрастание их социальной и трудовой активности, преодоление экстремистских проявлений, укрепление национальной безопасности, развитие добровольческого движения на территории города Зеи.

4.3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование основного мероприятия 3.1 "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" осуществляется из средств местного бюджета согласно доводимым лимитам.
Информация об объемах финансирования подпрограммы отражена в составе приложений в„– 2, в„– 3 к программе.

4.3.5. Планируемые показатели эффективности и результаты
реализации подпрограммы 3

В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
Показатель 1.1 "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет".
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере патриотического воспитания молодежи;
Чо - численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
Показатель 1.2 "Удельный вес численности молодых людей от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой деятельности".
Удельный вес численности молодых людей от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой деятельности (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - численность молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности;
Чо - численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
Показатель 1.3 "Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в мероприятиях по формированию здорового образа жизни" (Втм) рассчитывается по формуле:



Чтм - численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.
Чо - численность молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 3 отражена в составе приложения в„– 1 к программе.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому мероприятию присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, которые представлены в таблице 4.

Таблица 4

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.
Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"












3.1.1.
Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
2.
Координатор подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи, МКУ "ЦОМОО г. Зеи"
4.
Цель подпрограммы
Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования Амурской области
5.
Задачи подпрограммы
1. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы.
2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы.
3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности.
4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
5. Развитие информационно-технологической инфраструктуры.
6. Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, подведомственными отделу образования администрации города Зеи
6.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 408400,10 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2598,70 тыс. руб.;
2015 год - 3226,80 тыс. руб.;
2016 год - 3382,13 тыс. руб.;
2017 год - 3556,93 тыс. руб.;
2018 год - 8404,50 тыс. руб.;
2019 год - 41969,29 тыс. руб.;
2020 год - 47545,79 тыс. руб.;
2021 год - 54472,48 тыс. руб.;
2022 год - 58382,64 тыс. руб.;
2023 год - 61630,49 тыс. руб.;
2024 год - 61609,48 тыс. руб.;
2025 год - 61620,88 тыс. руб.;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 3515,38 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 24,26 тыс. руб.;
2020 год - 210,93 тыс. руб.;
2021 год - 438,89 тыс. руб.;
2022 год - 630,82 тыс. руб.;
2023 год - 735,70 тыс. руб.;
2024 год - 731,69 тыс. руб.;
2025 год - 743,09 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 404884,72 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2598,70 тыс. руб.;
2015 год - 3226,80 тыс. руб.;
2016 год - 3382,13 тыс. руб.;
2017 год - 3556,93 тыс. руб.;
2018 год - 8404,50 тыс. руб.;
2019 год - 41945,02 тыс. руб.;
2020 год - 47334,86 тыс. руб.;
2021 год - 54033,59 тыс. руб.;
2022 год - 57751,82 тыс. руб.;
2023 год - 60894,76 тыс. руб.;
2024 год - 60877,79 тыс. руб.;
2025 год - 60877,79 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Будет проведено не менее 7 мероприятий муниципального уровня по распространению результатов программы.
2. Независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями будет охвачено 100% образовательных организаций

4.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Полномочия участников программы в области образования распространяются на систему, насчитывающую 15 учреждений.
Проблемы образования затрагивают практически все население города, поэтому в сфере образования пересекаются интересы многих, если не всех субъектов общественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов и их реализации.
Для того чтобы система образования города Зеи работала в одном направлении, осуществляла необходимую обществу, государству и личности образовательную деятельность, ею необходимо управлять для достижения поставленной цели. Следовательно, основной целью функционирования органов управления и учреждений образования в сфере реализации программы является приведение системы образования города в такое состояние, при котором качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Движение подобного рода следует понимать как процесс постепенного изменения системы, количественного и качественного, закрепленный в программных мероприятиях.
Основными инструментами реализации государственной политики в сфере образования на территории города в последние годы выступили Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, приоритетный национальный проект "Образование", национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", другие федеральные целевые и ведомственные программы, проекты модернизации общего образования, государственная программа "Развитие образования Амурской области" (постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. в„– 448); План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования в городе Зее" (постановление администрации города Зеи от 31 мая 2013 г. в„– 107-р).
Ведущими механизмами стимулирования системных изменений последних лет в образовании города на всех его уровнях стали внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат, в том числе:
нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений;
система оплаты труда, ориентированная на результат;
общественное участие в управлении образования и оценке его качества;
публичная отчетность образовательных учреждений.
Особое внимание уделялось формированию муниципальной системы оценки качества образования, которая включает в себя:
процедуры регламентации образовательной деятельности (экспертиза лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность, контроль (надзор) в сфере образования);
действующие государственные итоговые аттестационные процедуры (единый государственный экзамен, государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов и другие);
процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образования внутри образовательной организации;
региональные, муниципальные мониторинговые исследования.
Созданные практически во всех образовательных организациях органы коллегиального управления функционируют формально.
Существенной проблемой остается недостаточная сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений, в том числе использование результатов единого государственного экзамена. Следствием этого является недостаток механизмов и инструментов, с помощью которых можно учесть влияние на результаты деятельности образовательных организаций и педагогов ряда существенных факторов, связанных с условиями их работы и обучающимися. Таким образом, отсутствие учета условий работы образовательных учреждений не позволяет объективно оценивать их эффективность и распределять ресурсы поддержки.
Определенным сдерживающим фактором в развитии системы образования города является несовершенство системы повышения квалификации государственных (муниципальных) служащих, подготовки кадрового резерва.
Значительные нововведения в отраслевой системе образования ожидаются по мере вступления в силу Закона об образовании в Российской Федерации. Для эффективной реализации мероприятий программы потребуется совершенствовать существующую муниципальную нормативную правовую базу.
Кроме названных, к числу проблем на управленческом уровне можно отнести и следующие:
недостатки в кадровом обеспечении системы управления образованием;
недостаточная прозрачность системы образования для общества.
В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона в„– 273-ФЗ органы местного самоуправления в сфере образования обязаны организовывать проведение независимая оценка в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. При формировании на муниципальном уровне перечня организаций для проведения НОКО учитывается необходимость обеспечения 100% охвата организаций, осуществляющих образовательную деятельность (вне зависимости от ведомственной принадлежности), с учетом проведения независимой оценки не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации (часть 6 статьи 95.2 Федерального закона в„– 273-ФЗ). В 2022 году необходимо провести независимую оценку в отношении МОАУ СОШ в„– 1, МОАУ ЦО, МОАУ Лицей, МОАУ СОШ в„– 4, МОАУ СОШ в„– 5, МДОАУ ЦРР д/с в„– 14, МАОУ ДО ДЮСШ в„– 2, в 2023 году МДОАУ д/с в„– 3, МДОАУ д/с в„– 4, МДОАУ д/с в„– 11, МДОАУ д/с в„– 12, МДОАУ д/с в„– 15, МДОАУ д/с в„– 19, МАО ДО ДДТ "Ровесник".

4.4.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Настоящая подпрограмма носит не технический, не обслуживающий характер, так как направлена на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования, в том числе через совершенствование региональной системы оценки качества образования, вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию государственной программы.
В период отсутствия программы организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере образования изменений осуществлялось по отдельным направлениям, которые реализовывались как самостоятельные задачи и зачастую не соотносились с другими направлениями и задачами. Результатом этого было дублирование управленческих усилий, увеличение количества мероприятий, показателей и отчетности по ним при отсутствии повышения эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного механизма затрудняет комплексный анализ ситуации в отрасли, мешает вырабатывать общие эффективные подходы к решению проблем отрасли.
В последние годы в сфере образования реализуется большое количество различных мер, направленных на развитие образования. Для контроля за их реализацией на территории субъектов Российской Федерации Министерством образования и науки Российской Федерации созданы отдельные механизмы мониторинга происходящих процессов (например, мониторинг, созданный в рамках реализации комплексных проектов модернизации образования на сайте http://kpmo.ru).
Вместе с тем единой системы мониторинга процессов модернизации образования пока не создано. На уровне Амурской области информация о реализуемых мерах, результатах и проблемах представляется общественности в различных средствах массовой информации также разрозненно, не всегда объективно и целостно. Это порождает множество искажений.
Включение в данную подпрограмму мер по нормативному правовому обеспечению программы связано с тем, что ряд нормативных актов распространяется на разные уровни образования, порой они также направлены на решение комплексных задач. Это не позволяет определить указанные меры в одну из заявленных выше подпрограмм.
Отделом образования, подведомственными организациями ведется работа по развитию информационно-технологической инфраструктуры в сфере образования (сайты), на которых размещается специализированная информация по образованию. В последние годы произошло существенное расширение и качественное обновление информационно-технологической инфраструктуры в сфере образования. Она нуждается в поддержке, технологическом и методическом обновлении.
Изложенное выше позволяет определить приоритеты государственной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы, которыми являются:
создание системы управления реализацией программы, обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов;
обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий программы;
достижение принципиальных изменений в муниципальной системе оценки качества образования.
Целью настоящей подпрограммы является обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Зеи.
Задачи подпрограммы:
1. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы.
2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы.
3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности.
4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
5. Развитие информационно-технологической инфраструктуры.
6. Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, подведомственными отделу образования администрации города Зеи.
Результаты реализации подпрограммы:
удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы, достигнет 60%;
будет проведено не менее 21 мероприятия муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы;
уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы достигнет 20,5%;
не менее чем на 4 уровнях образования будут реализованы механизмы внешней оценки качества образования;
удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100%;
удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 100%;
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями будет охвачено 100% образовательных организаций.

4.4.3. Описание системы основных мероприятий

В настоящую подпрограмму включено одно основное мероприятие, направленное на решение указанных проблем и приоритетных задач.
Основные мероприятия 4.1 "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления", 4.2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений", 4.3 "Обеспечение исполнения услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями" направлены на организационно-аналитическое, информационное сопровождение, проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, реализации программы в рамках выполнения отделом образования администрации города Зеи возложенных на него полномочий, а также решение следующих задач:
разработка нормативных правовых, иных документов, направленных на эффективное решение задач программы;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы;
продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности;
совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;
организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, подведомственными отделу образования администрации города Зеи.
Реализация основных мероприятий направлена на достижение следующих целевых показателей настоящей подпрограммы:
количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов программы;
уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы (по данным опроса);
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями будет охвачено 100% образовательных организаций.
В результате реализации основного мероприятия будут обеспечены:
ежегодное проведение не менее одного мероприятия муниципального уровня по распространению результатов программы;
разработка и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию программы;
публикация в периодике аналитических материалов о ходе и результатах реализации программы;
высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной системы образования;
общественная поддержка идей программы.
В рамках основных мероприятий будет осуществляться выполнение отделом образования администрации города Зеи, МКУ "ЦОМОО г. Зеи" возложенных на них полномочий.
Основные мероприятия направлены на решение следующих задач:
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы;
продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности;
совершенствование региональной системы оценки качества образования.
Основные мероприятия направлены на достижение целевых показателей:
а) настоящей подпрограммы:
число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования;
удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций;
удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций.
В результате реализации основных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
на 4 уровнях образования будут реализованы механизмы внешней оценки качества образования;
удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100%;
всеми образовательными организациями будет обеспечиваться доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах;
будут проводиться на регулярной основе два обследования образовательных достижений обучающихся, а учащиеся будут участвовать в международных сопоставительных исследованиях качества образования;
сократится число нарушений в сфере образования;
будет обеспечено лицензирование и аккредитация образовательных организаций, своевременный и оперативный контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных требований, при этом обеспечена прозрачность результатов через опубликование материалов лицензирования и аккредитации;
будут выполнены работы по комплексному материально-техническому обеспечению и бухгалтерскому обслуживанию аппарата отдела образования, включающие в том числе развитие и надежное функционирование информационно-технологической инфраструктуры отраслевого органа, обеспечение доступа к электронным учебно-методическим ресурсам.
Основные мероприятия направлены на решение следующей задачи:
развитие информационно-технологической инфраструктуры.
Реализация основных мероприятий направлена на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
удельный вес числа электронных инструктивно-методических и методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы министерством образования и науки Амурской области, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках государственной программы.
Результаты реализации основных мероприятий:
доля согласованных в установленные сроки смет на проведение ремонтно-строительных работ к общему числу смет, требующих согласования, составит 100%;
гарантируется наличие постоянного доступа общественности к информации о сфере образования и заинтересованных лиц (обучающихся, студентов, иных граждан) - к образовательным ресурсам сети Интернет;
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями будет охвачено 100% образовательных организаций.

4.4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование на реализацию основных мероприятий направляется на содержание аппарата отдела образования администрации города Зеи и МКУ "ЦОМОО г. Зеи", поддержку развития нормативной правовой базы в сфере образования, обеспечивающего организацию мониторинга реализации государственной программы и ее информационное сопровождение.
Организация научно-методической и научно-исследовательской работы по вопросам развития образования города может быть передана на аутсорсинг, проводиться на конкурсной основе.
Объем средств на реализацию мероприятий состоит из выделяемых лимитов областных средств и средств местного бюджета на содержание аппарата отдела образования администрации города Зеи и МКУ "ЦОМОО г. Зеи", исполняющие переданные полномочия.
Средства на реализацию основных мероприятий направляются из местного бюджета на реализацию муниципального задания подведомственной организации.
Информация об объемах финансового обеспечения настоящей подпрограммы представлена в составе приложений в„– 2, в„– 3 к муниципальной программе.

4.4.5. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные
результаты подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 4.1 "Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций" (Вку) рассчитывается по формуле:



Чку - число образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели);
Чо - число образовательных организаций;
показатель 4.2 "Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций" (Вофс) рассчитывается по формуле:



Чофс - число образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах;
Чо - число образовательных организаций.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 4 отражена в составе приложения в„– 1 к государственной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 5.

Таблица 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1.
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления"












4.1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
4.2.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений












4.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
-
-
-
-
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
4.3.
Обеспечение исполнения оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями












4.3.1.
Исполнение оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями








0,1
0,1
0,1
0,1

4.5. Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание
обучающихся города Зеи"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
"Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи"
2.
Координатор подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи;
образовательные организации города Зеи;
отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи;
Зейское отделение АРО "Российский Союз ветеранов Афганистана" и Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство";
Зейский горрайсовет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
4.
Цель подпрограммы
Создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций города Зеи, основанной на эффективном взаимодействии органов местного самоуправления, общественных объединений и обучающихся города Зеи
5.
Задачи подпрограммы
1) создание условий для патриотического воспитания обучающихся;
2) создание условий для скоординированной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и обучающихся города Зеи в сфере патриотического воспитания;
3) совершенствование допризывной подготовки молодежи
6.
Сроки реализации подпрограммы
2019 - 2025 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 211,28 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 71,30 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 94,00 тыс. руб.;
2023 год - 45,98 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 000 тыс. руб.;
2022 год - 000 тыс. руб.;
2023 год - 000 тыс. руб.;
2024 год - 000 тыс. руб.;
2025 год - 000 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 000 тыс. руб.;
2022 год - 000 тыс. руб.;
2023 год - 000 тыс. руб.;
2024 год - 000 тыс. руб.;
2025 год - 000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 165,30 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 71,30 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 94,00 тыс. руб.;
2023 год - 45,98 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Ежегодно будет организовано участие в 2 областных мероприятиях патриотической направленности с общим охватом 24 человека; проведено не менее 7 - 10 мероприятий муниципального уровня с охватом 2900 человек, 240 - 250 мероприятий уровня образовательных организаций, с охватом 100% обучающихся

4.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения, формированию патриотизма, культуры гражданского поведения и социальной активности школьников. В подпрограмме отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы патриотического воспитания обучающихся, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.
Воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников ведется как через образовательный блок (уроки истории, обществоведения, ОБЖ, предметы гуманитарного цикла), так и внеурочную работу.
Ежегодно на муниципальном уровне проводится более 5 мероприятий военно-патриотического направления, количество вовлеченных детей составляет более 50 человек.
Деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию в образовательных организациях города характеризуется многочисленным разнообразием средств педагогического воздействия на обучающихся. Наиболее распространенными формами являются: патриотические акции, проекты, классные часы, конкурсы и другое. Обучающиеся образовательных организаций города активно принимают участие в работе общественных объединений, мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
Для достижения высоких результатов по гражданско-патриотическому воспитанию необходимо повысить уровень занятости обучающихся школ во всех мероприятиях по гражданско-патриотической и правовой направленности, продолжить систематизацию и совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию.
Необходимо создавать условия для привлечения школьников в муниципальные, региональные мероприятия, конкурсы по гражданско-патриотическому воспитанию.

4.5.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты государственной политики в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах: - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. в„– 1493); План мероприятий патриотического воспитания граждан Амурской области на 2016 - 2020 годы. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам государственной программы в целом и включают следующие направления: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности, для скоординированной деятельности органов власти и общественных организаций в сфере патриотического воспитания обучающихся города Зеи; совершенствование допризывной подготовки молодежи. Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений города Зеи, основанной на эффективном взаимодействии органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и обучающихся, направленной на духовно-нравственное воспитание личности. Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться путем решения в ходе ее реализации следующих основных задач: 1) создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности. Решение задачи планируется осуществить путем реализации комплекса мероприятий по нормативному правовому, научно-методическому, информационно-пропагандистскому, программному обеспечению системы патриотического воспитания обучающихся, а также оказания поддержки общественным объединениям в сфере патриотического воспитания. 2) создание условий для скоординированной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений в сфере патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений города Зеи. Решение задачи планируется осуществить путем формирования координационного совета по патриотическому воспитанию в целях координации деятельности по реализации муниципальной программы патриотического воспитания обучающихся. 3) совершенствование допризывной подготовки молодежи. Решение задачи планируется путем реализации комплекса мероприятий по совершенствованию военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, по повышению уровня подготовки допризывной молодежи по основам военной службы.

4.5.3. Описание системы основных мероприятий

Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, достижения планируемых показателей предусмотрено выполнение программных мероприятий, перечень которых приведен в приложении в„– 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Зеи на 2014 - 2020 годы";
пункт 5. Мероприятия подпрограммы реализуются на территории города Зеи, за исключением мероприятий, обеспечивающих участие представителей города в областных и общероссийских мероприятиях.
В рамках основного мероприятия будут осуществляться:
- проведение мероприятий, участие в акциях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной;
- мероприятия, посвященные Дню города (запланированное количество участников 10 обучающихся общеобразовательных организаций города);
- День знаний;
- участие в акции "Свеча памяти", посвященной Второй мировой войне и Победе над милитаристской Японией (запланированное количество участников 10 обучающихся общеобразовательных организаций города);
- общешкольные классные часы "Государственные символы России", "Основной закон государства", "Мы - граждане России";
- мероприятия, посвященные Дням Воинской славы и памятным датам России;
- месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания;
- мероприятия, посвященные Дню космонавтики "Гагаринский урок", "Время первых" (запланированное количество участников 10 обучающихся общеобразовательных организаций города);
- акции "Подарок ветерану", "Ветеран живет рядом";
- акция "Помним! Гордимся! Наследуем!" и другие мероприятия гражданско-патриотической направленности.
С целью воспитания у обучающихся чувства патриотизма, развития гражданской активности были проведены городские мероприятия: муниципальный патриотический молодежный форум "Молодая Россия", творческий конкурс "Люблю Отчизну я...", военно-спортивная игра "Родине служить", День воинской славы "640 лет со Дня Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве", просмотр презентации истории создания памятника "Неизвестному солдату" в Москве, онлайн-викторина "Год великой Победы", книжная выставка "Непобедимая и легендарная" и другие. Всего на муниципальном уровне было охвачено 2830 человек - 98%.
На школьном уровне организовано и проведено 220 мероприятий, из которых 80 мероприятий общешкольные и 140 - классные часы. Охват учащихся составил 90%.
В результате реализации подпрограммы планируется доведение значений показателей эффективности до уровня, свидетельствующего о существенном улучшении в организации деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся.

4.5.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование основного мероприятия 5.1. "Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности" осуществляется из местного бюджета согласно доводимым лимитам.
Информация об объемах финансирования отражена в составе приложений в„– 2, в„– 3 к программе.

3.4.5. Планируемые показатели эффективности
и результаты реализации подпрограммы 4

В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 1.1 "Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству обучающихся".
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - численность обучающихся, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи;
Чо - численность обучающихся 7 - 18 лет.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 5 отражена в составе приложения в„– 1 к программе.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому мероприятию присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, которые представлены в таблице 6.

Таблица 6

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи"





1
1
1
1
1
1
1
5.1.
Основное мероприятие: "Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности"












5.1.1.
Реализация мероприятий в области патриотического воспитания





1
1
1
1
1
1
1

4.6. Подпрограмма 6 "Создание безопасных условий
в образовательных организациях"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
"Создание безопасных условий в образовательных организациях"
2.
Координатор подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
4.
Цель подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса
5.
Задачи подпрограммы
Сохранение и укрепление состояния здоровья обучающихся посредством создания безопасных условий в муниципальных образовательных организациях
6.
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 14083,88 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 903,30 тыс. руб.;
2021 год - 3450,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 1175,26 тыс. руб.;
2024 год - 9730,58 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 13661,36 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 876,20 тыс. руб.;
2021 год - 3346,50 тыс. руб.;
2022 год - 000 тыс. руб.;
2023 год - 0,000 тыс. руб.;
2024 год - 9438,66 тыс. руб.;
2025 год - 000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 422,52 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 27,10 тыс. руб.;
2021 год - 103,50 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 291,92 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение доли образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, от общего числа муниципальных образовательных организаций до 80%

4.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В последние годы проделана определенная работа по обеспечению комплексной безопасности образовательных образований, однако современное состояние образовательных организаций показывает, что безопасность эксплуатации зданий, а также безопасность учебно-воспитательного процесса требует решения определенных проблем.
В 2019 году в двух общеобразовательных организациях (МОБУ Лицей, МОБУ СОШ в„– 5) проведен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации. В 2019 году из бюджета города было израсходовано 4625,3 тыс. рублей.
В течение 2019 года для выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. в„– 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорт безопасности этих объектов (территорий)" в рамках соблюдения безопасности жизни и здоровья детей, в образовательных организациях выполнены следующие мероприятия:
- общеобразовательными организациями заключены договоры с ООО ЧОО "Феликс" на услуги физической охраны. Обеспечение охраны объектов (территорий) осуществляется сотрудниками частной охранной организации в круглосуточном режиме. За 2019 году на эти цели из бюджета города Зеи было израсходовано 6514,6 тыс. рублей;
- проведены работы по оборудованию объектов (территорий) системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации. В 2019 году из бюджета города было израсходовано 654,7 тыс. рублей;
- все образовательные организации оснащены системами передачи тревожных сообщений на пульт ООО АО "Р.О.С.охрана" и поддерживаются в технически исправном состоянии. На приобретение необходимого оборудования для передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации из бюджета города были израсходованы денежные средства на общую сумму 85,3 тыс. рублей;
- проведены работы по оборудованию объектов (территорий) учреждений системой видеонаблюдения с архивированием и хранением данных в течение одного месяца, контроля и управления доступом. За 2019 год из бюджета города были израсходованы денежные средства в сумме 1777,2 тыс. рублей.
Всего на выполнение мероприятий согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. в„– 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорт безопасности этих объектов (территорий)" в 2019 году из бюджета города было израсходовано 13657,1 тыс. рублей. На 2024 год выделены плановые ассигнования в сумме 9730575,79 рубля, в т.ч.: за счет областных средств - 9438658,52 рубля, за счет местного бюджета - 291917,27 рубля.
Мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности выполнены не в полном объеме: в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования необходимо выполнить работы по замене автоматической пожарной сигнализации, установить недостающее ограждение территорий в МОАУ СОШ в„– 1, МОБУ Лицей, МОБУ СОШ в„– 4, МОБУ СОШ в„– 5, МБОУ ДО ДЮСШ в„– 2, выполнить работы по замене существующего ограждения территорий в дошкольных образовательных организациях. В МБО ДО ДДТ "Ровесник" выполнить работы по установке ограждения территории. Необходимо обеспечить все образовательные организации камерами видеонаблюдения внутри помещений. Установить во всех образовательных организациях тревожную сигнализацию.

4.6.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. Согласно статье 28 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. в„– 273 "Об образовании в Российской Федерации" образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасных условий, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера.
Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом спецификации образовательных организаций, вероятности возникновения тех или иных угроз. Приоритетными направлениями безопасности для образовательных организаций являются пожарная, электрическая, антитеррористическая безопасность.
Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования самой современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от человеческого фактора, то есть от степени профессионализма управляющего этим оборудованием персонала, грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного процесса, слаженности их совместной работы с администрацией и педагогами, подготовленности обучающихся и работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса. Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться путем решения в ходе ее реализации следующих основных задач: сохранение и укрепление состояния здоровья обучающихся посредством создания безопасных условий в муниципальных образовательных организациях. Решение задачи планируется путем реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий в образовательных организациях.

4.6.3. Описание системы основных мероприятий

Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, достижения планируемых показателей предусмотрено выполнение программных мероприятий, перечень которых приведен в приложении в„– 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Зеи". Основным мероприятием данной подпрограммы является проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.
В рамках основного мероприятия будут выполнены мероприятия в целях противодействия терроризму и повышения уровня антитеррористической защищенности образовательных организаций необходимо выполнить мероприятие:
1. По противопожарной и антитеррористической защищенности образовательных организаций и принятию мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций.
В ходе реализации данного мероприятия необходимо выполнить выполнить работы:
- по установке ворот и части отсутствующего ограждения территории в МОБУ СОШ в„– 5;
- по установке части отсутствующего ограждения территорий в МОАУ СОШ в„– 1, МОБУ Лицей, МОБУ СОШ в„– 4, МБОУ ДО ДЮСШ в„– 2;
- по замене ограждения территорий в МДОАУ д/с в„– 3, МДОБУ д/с в„– 11, МДОАУ д/с в„– 12, МДОАУ ЦРР д/с в„– 14, МДОАУ д/с в„– 15, МДОБУ д/с в„– 19;
- по установке ограждения территорий в МБО ДО ДДТ "Ровесник";
- приобретению и установке стационарных металлоискателей в МОАУ СОШ в„– 1, МОБУ "ЦО", МОБУ СОШ в„– 5, МБО ДО ДДТ "Ровесник";
- приобретению ручных металлоискателей для дошкольных образовательных организаций, МБОУ ДО ДЮСШ в„– 2;
- по установке системы тревожной сигнализации во всех образовательных организациях;
- обеспечить охрану объектов (территорий) дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования в круглосуточном режиме;
- установить видеонаблюдения внутри помещений всех образовательных организаций с архивированием и хранением данных в течение одного месяца.
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, от общего числа муниципальных образовательных организаций составит 80%.

4.6.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование основного мероприятия 6.1 "Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" осуществляется из областного и местных бюджетов согласно доводимым лимитам.
Информация об объемах финансирования отражена в составе приложений в„– 2, в„– 3 к программе.

4.6.5. Планируемые показатели эффективности
и результаты реализации подпрограммы 6

В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 1.1 "Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия в требованиями законодательства" составит 80%.
Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия в соответствии с требованиями законодательства (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - численность образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия в соответствии с требованиями законодательства;
Чо - общая численность образовательных организаций.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 6 отражена в составе приложения в„– 1 к программе.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому мероприятию присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, которые представлены в таблице 6.

Таблица 6

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6.
Подпрограмма 6 "Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций"





1
1
1
1
1
1
1
6.1.
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций"












6.1.1.
Проведение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и принятию мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций





1
1
1
1
1
1
1

4.7. Подпрограмма 7 "Совершенствование организации питания,
обучающихся в образовательных организациях"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях
2.
Координатор подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
4.
Цель подпрограммы
Создание эффективной системы питания обучающихся в образовательных организациях, ориентированной на укрепление здоровья обучающихся посредством повышения качества и безопасности питания
5.
Задачи подпрограммы
Совершенствование системы управления организацией питания обучающихся;
- модернизация материально-технической базы пищеблоков, школьных столовых;
- обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии;
- формирование культуры здорового питания,
- развитие материально технической базы;
- повышение квалификации кадров, обеспечение охраны труда при организации питания
6.
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 0,00 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета - тыс. руб., в том числе:
2020 год - 000 тыс. руб.;
2021 год - 000 тыс. руб.;
2022 год - 000 тыс. руб.;
2023 год - 000 тыс. руб.;
2024 год - 000 тыс. руб.;
2025 год - 000 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание в школьных столовых, с 92% до 96%;
- увеличение числа общеобразовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу школьных пищеблоков

4.7.1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной подпрограммы

Совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях является одним из важнейших показателей деятельности системы образования города. Проблеме здорового питания обучающихся уделяется большое внимание как одному из приоритетных направлений деятельности общеобразовательных организаций.


2017 год
2018 год
2019 год

От 0 до 7 лет
От 7 до 18 лет
От 0 до 7 лет
От 7 до 18 лет
От 0 до 7 лет
От 7 до 18 лет
Заболевания желудочно-кишечного тракта
35
99
46
107
20
121
Костно-мышечной системы
53
252
53
276
44
271
Эндокринной системы
30
108
65
132
61
140

Анализ состояния здоровья обучающихся образовательных организаций, обучающихся показывает, что число обучающихся, болеющих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, эндокринной системы, среди школьников ежегодно увеличивается, среди дошкольников уменьшается. Указанные заболевания во многом обусловлены недостаточным содержанием в рационах питания детей школьного возраста важнейших микронутриентов, витаминов, что в детском и в юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, успеваемости, способствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний, снижению иммунитета.
Оптимальное питание детей - неотъемлемая часть охраны здоровья, способствующая сохранению и укреплению здоровья детей, снижению риска возникновения заболеваний, повышению восприятия учебного материала учащимися во все возрастные периоды.
Разработка и реализация указанной программы позволит создать условия для обеспечения обучающихся полноценным качественным горячим питанием.
Для организации системы питания в образовательных организациях проводятся следующие мероприятия:
- образовательные организации питание организуют самостоятельно;
- питание организовано за счет средств регионального, муниципального, бюджетов и средств родителей;
- организацию поставок продуктов питания осуществляет МКУ "ЦОМОО г. Зеи" в соответствии заключенными договорами.
В 5 общеобразовательных организациях количество работников пищеблока составляет 34 работника, из них:

Наименование должности
Количество человек
Разряды
3
4
5
6
Заведующий столовой
4
1


3
Шеф-повар
3

1

2
Повар
16
4
4
4
4
Кухонный рабочий
11




Итого:
34





В 7 дошкольных образовательных организациях количество работников пищеблока составляет 36 работников:

Наименование должности
Количество человек
Разряды
3
4
5
6
Старший повар
1


1

Повар
24
2
6
11
5
Кухонный рабочий
3




Подсобный рабочий
9




Итого:
36





Анализ профессиональной подготовки работников пищеблоков в образовательных организациях, что уровень подготовки работников пищеблока достаточно высокий.
В соответствии с санитарным законодательством горячим питанием должны быть обеспечены 100% школьников. В 2019/2020 учебном году охват горячим питанием в общеобразовательных организациях в среднем составлял 92%.
Несмотря на положительные изменения, система питания в образовательных организациях остается недостаточно эффективной. Выделяемые средства не обеспечивают решение всего необходимого комплекса задач. К числу наиболее актуальных проблем относится изношенность технологического, холодильного оборудования. В столовых имеется устаревшее энергозатратное оборудование. На данные цели требуется выделения плановых ассигнований. Все пищеблоки образовательных организаций требуют проведение косметического и текущего ремонтов.
Недостаточно внимания уделяется формированию культуры питания и навыкам самообслуживания. Негативное воздействие на организацию питания школьников оказывают и такие факторы, как недопонимание важности правильно организованного питания у родителей школьников и части педагогов и, как следствие, у самих детей.
С целью организации образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания пропаганды принципов здорового и полноценного питания с обучающимися и их родителями (законными представителями) в общеобразовательных организациях реализовываются программы:
- МОАУ СОШ в„– 1 - "Культура здорового питания";
- МОБУ "ЦО" - "Школа здорового питания";
- МОБУ Лицей - "Формирование основ культуры питания";
- МОБУ СОШ в„– 4 - "Здоровое питание - путь к знаниям";
- МОБУ СОШ в„– 5 - "Школа здорового питания".

4.7.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детского населения. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде.
Ведущими принципами государственной политики в области здорового питания детского населения являются:
- организация сбалансированного и рационального питания, направленного на профилактику алиментарно-зависимых заболеваний и состояний;
- соблюдение медицинских аспектов здорового питания;
- обеспечение полноценным и качественным питанием обучающихся.
Реализация мероприятий программы является вкладом в достижение цели, реализуемой государственной политикой в области здорового питания детского населения, и способствует:
- сохранению и укреплению здоровья детского населения, предупреждению возникновения заболеваний, связанных с неправильным питанием детей и подростков;
- повышению качества, сбалансированности и обеспечению безопасности питания детского населения города Зея;
- совершенствованию нормативно-правового регулирования организации детского питания;
- обеспечению пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рационального, здорового питания;
- развитию контроля и мониторинга за состоянием питания воспитанников и учащихся города Зея;
- обеспечению доступности питания детей и подростков из семей различных социальных слоев и материального достатка.
Целью подпрограммы является создание эффективной системы питания обучающихся в образовательных организациях, ориентированной на укрепление здоровья обучающихся посредством повышения качества и безопасности питания.
Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться путем решения в ходе ее реализации следующих основных задач:
- совершенствование системы управления организацией питания обучающихся;
- модернизация материально - технической базы пищеблоков, школьных столовых;
- обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии;
- формирование культуры здорового питания;
- развитие материально технической базы;
- повышение квалификации кадров, обеспечение охраны труда при организации питания.

4.7.3. Описание системы основных мероприятий

Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, достижения планируемых показателей предусмотрено выполнение программных мероприятий, перечень которых приведен в приложении в„– 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Зеи". Основным мероприятием данной подпрограммы является развитие современной материально-технической базы для организации питания, обучающихся в образовательных организациях.
В рамках основного мероприятия будут выполнены мероприятия по ремонту, замене технологического, кухонного оборудования, посуды, инвентаря для столовых, пищеблоков образовательных организаций.
В ходе реализации данного мероприятия необходимо выполнить следующие работы:
- по текущему ремонту столовых, пищеблоков во всех образовательных организациях;
- приобрести во все образовательные организации технологическое, кухонное оборудование, посуду, инвентарь.
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:
- доля обучающихся, охваченных горячим питанием, составит 95%;
- доля образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние пищеблоков будет соответствовать современным требованиям увеличится до 100%.

4.7.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование основного мероприятия 6.1 "Развитие современной материально-технической базы для организации питания, обучающихся в образовательных организациях" осуществляется из областного и местных бюджетов согласно доводимым лимитам.
Информация об объемах финансирования отражена в составе приложений в„– 2, в„– 3 к программе.

7.4.5. Планируемые показатели эффективности
и результаты реализации подпрограммы 7

В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
Показатель 1.1 "Доля обучающихся горячим питанием составит 95%".
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, составит 95% (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - численность обучающихся, которые будут охвачены горячим питанием;
Чо - общая численность обучающихся.
Показатель 1.2 "Доля образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние пищеблоков будет соответствовать современным требованиям, увеличится до 100%".
Доля образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние пищеблоков будет соответствовать современным требованиям (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - численность образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние пищеблоков будет соответствовать современным требованиям;
Чо - общая численность образовательных организаций.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 7 отражена в составе приложения в„– 1 к программе.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому мероприятию присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, которые представлены в таблице 7.

Таблица 7

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7.
Подпрограмма 7 "Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях"





1
1
1
1
1
1
1
7.1.
Развитие современной материально-технической базы для организации питания, обучающихся в образовательных организациях












7.1.1.
Выполнение мероприятий по ремонту, замене технологического, кухонного оборудования, посуды, инвентаря для столовых, пищеблоков образовательных организаций





1
1
1
1
1
1
1

4.8. Подпрограмма 8 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в образовательных организациях"

Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях
2.
Координатор подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
3.
Участники подпрограммы
Отдел образования администрации города Зеи
4.
Цель подпрограммы
Создание условий, способствующих энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательных организациях
5.
Задачи подпрограммы
Выполнение мероприятий по замене деревянных блоков на металлопластиковые в образовательных организациях.
Создание комфортных условий для участников образовательного процесса
6.
Сроки реализации подпрограммы
2020 - 2025 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 24224,61 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 13477,68 тыс. руб.;
2022 год - 8463,66 тыс. руб.;
2023 год - 2283,27 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 23497,87 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 000 тыс. руб.;
2021 год - 13073,35 тыс. руб.;
2022 год - 8209,75 тыс. руб.;
2023 год - 2214,77 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 726,74 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 404,33 тыс. руб.;
2022 год - 253,91 тыс. руб.;
2023 год - 68,50 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков на 100% увеличится с 7,1% до 100%

4.8.1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной подпрограммы

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач отдела образования администрации г. Зеи, образовательных организаций. С этой целью в 2020 году всеми образовательными организациями было проведено энергетическое обследование зданий по итогам, которого каждая образовательная организация разработали и утвердили программы энергосбережения. В соответствии с данными программами во всех образовательных организациях (за исключением МОАУ СОШ в„– 1) требуется проведение мероприятий по замене оконных блоков. За время эксплуатации зданий образовательных организаций наблюдается нарушение целостности оконных блоков. Кроме того, установленные окна имеют низкие теплотехнические характеристики - сопротивление.

4.8.2. Приоритеты муниципальной 4. Политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты

Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности. До недавнего времени в нашей стране проблеме обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности не уделялось должного внимания. Однако в последнее время энергосбережение и энергоэффективность становятся одними из приоритетных направлений развития национальной экономики, что актуализирует необходимость применения соответствующих механизмов и инструментов реализации государственной политики в этой области. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.
Реализация мероприятий программы является вкладом в достижение цели, реализуемой государственной политикой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и способствует:
- снижению потребления тепловой энергии на нужды отопления;
- снижению расходов на оплату потребляемых ресурсов.
Целью подпрограммы является создание условий, способствующих энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательных организациях.
Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться путем решения в ходе ее реализации следующих основных задач:
- проведение мероприятий по энергосбережению в образовательных организациях;
- создание комфортных условий для участников образовательного процесса.

4.8.3. Описание системы основных мероприятий

Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, достижения планируемых показателей предусмотрено выполнение программных мероприятий, перечень которых приведен в приложении в„– 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Зеи". Основным мероприятием данной подпрограммы является проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые.
В рамках основного мероприятия будут выполнены мероприятия по замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые.
В ходе реализации данного мероприятия необходимо выполнить следующие работы:
- замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в образовательных организациях: МОБУ "ЦО", МОАУ Лицей, МОАУ СОШ в„– 4, МОАУ СОШ в„– 5, МДОАУ д/с в„– 3, 11, 12, 14, 15, 19.
В ходе реализации подпрограммы будут достигнут следующий показатель:
- доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков на 100%, увеличится с 7,1% до 78,6%.

4.8.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование основного мероприятия 8.1 "Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" осуществляется из областного и местных бюджетов согласно доводимым лимитам.
Информация об объемах финансирования отражена в составе приложений в„– 2, в„– 3 к программе.

4.8.5. Планируемые показатели эффективности и результаты
реализации подпрограммы 8

В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующего целевого показателя:
показатель 1.1 "Доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков на 100%, увеличится с 7,1% до 78,6%".
Доля образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по замене оконных блоков (Втм), рассчитывается по формуле:



Чтм - количество образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по 100% замене окон;
Чо - общее количество образовательных организаций.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 8 отражена в составе приложения в„– 1 к программе.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому мероприятию присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, которые представлены в таблице 8.

Таблица 8

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8.
Подпрограмма 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"







1
1
1
1
1
8.1.
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые












8.1.1.
Выполнение работ по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые





1
1
1
1
1
1
1





Приложение в„– 1
к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок Реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год, 2013
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение к базисному году, %


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
1.
Муниципальная программа "Развитие образования города Зеи".
Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики, современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи
1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %
70
70
71
72
79,3
96
96
96
96
96
96
96
96
137

Муниципальная программа "Развитие образования города Зеи"
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи
2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Муниципальная программа "Развитие образования города Зея"
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи
3. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Муниципальная программа "Развитие образования города Зея"
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи
4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, %
47
53
53
53
100
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
100

Муниципальная программа "Развитие образования города Зея"
2014
2025
Администрация города Зеи
5. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, %
40
40,2
40,3
40,4
50,3
50,3
50,3
50,3
50,3
50,3
50,3
50,3
50,3
125
1.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей".
Цель: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации


Отдел образования администрации города Зеи
1.1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %
33
34
35
36
34,6
35,5
35,5
40
40
40
40
40
40
121





1.2. Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100





1.3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %
80
100
100
100
100
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
108





1.4. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности, названных муниципальных образовательных учреждений, %
33
33
33
22
33,3
13,3
25
25
0
0
0
0
0
-





0
75
77
79
81
84
84
84
84
84
84
84
84
84
112





1.6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
10
11
12
13
12,8
8
8
8
8
8
8
8
8
80





1.7. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей, %
67
70
74
85
90
100
100
100
100
100
100
100
100
149





1.8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области, %
100
100
100
100
128,2
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
129,3
129





1.9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, %
75
80
85
90
122,75
128,8
128,8
128,8
128,8
128,8
128,8
128,8
128,8
171,7





1.10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования, %
45
47
49
51
54
55
55
55
55
55
55
55
55
122
1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального основного, общего и дополнительного образования


Отдел образования администрации города Зея















1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений


Отдел образования администрации города Зеи
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %
75
77
79
81
84
84
84
84
84
84
84
84
84
112

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий


отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
120
1.1.2.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования


Отдел образования администрации города Зеи
Охват детей от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования, %
73
75
77
79
75,5
80
80
80
80
80
80
80
80
110




Отдел образования администрации города Зеи
Общее число вновь созданных к 2025 году мест в дошкольных образовательных организациях составит, ед.
0
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-
1.1.3.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях


Отдел образования администрации города Зеи
Обеспеченность населения в возрасте 5 - 18 лет образованием в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %
70
70
71
72
79,3
96
96
96
96
96
96
96
96
137

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования


Отдел образования администрации города Зеи
Доля обучающихся к 2025 году все учащиеся муниципальных организаций общего образования будут обучаться в соответствии с новыми ФГОС, %
28
43
56
68
78
78
78
78
78
78
78
78
78
279




Отдел образования администрации города Зеи
Доля обучающихся по программам общего образования будет участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, %
45
47
49
51
53
55
55
55
55
55
55
55
55
122




Отдел образования администрации города Зеи
Реконструкция и модернизация не менее 3 зданий муниципальных учреждений общего и дополнительного образования детей
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0





Отдел образования администрации города Зеи
Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей, %
67
70
74
85
90
100
100
100
100
100
100
100
100
149
1.1.4.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях


Отдел образования администрации города Зеи
Увеличение доли педагогических работников получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности педагогических работников, %
74
74, 8
75, 4
75,8
80
71
71
71
71
71
71
71
71
96




Отдел образования администрации города Зеи
Число учителей города будут получать денежное поощрение, чел.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100
1.1.5.
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях


Отдел образования администрации города Зеи
Доля детей, охваченных бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, от общего количества детей с ОВЗ, %
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.6.
"Расходы на обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием"


Отдел образования администрации города Зеи
Доля детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, %
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях


Отдел образования администрации города Зеи















1.2.1.
Расходы на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях


Отдел образования администрации города Зеи
Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, %
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20
20
20
-
1.3.
Содействие развитию общего образования


Отдел образования администрации города Зеи
Доля общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт стадионов








20
20
20
40
40

1.3.1.
Модернизация систем общего образования


Отдел образования администрации города Зеи
Доля общеобразовательных организаций, в которых будет разработана проектно-сметная документация, %








20

60
80


1.4.
Содействие развитию общего образования


Отдел образования администрации города Зеи















1.4.1.
Модернизация региональных систем дошкольного образования


Отдел образования администрации города Зеи
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых будут созданы безопасные условия пребывания обучающихся в дошкольных учреждениях, %;








14





количество объектов дошкольного образования, в которых приобретено, доставлено, смонтировано игровое оборудование, ед.








7





количество объектов дошкольного образования, в которых будут выполнены работы по капитальному ремонту кровли, ед.









1
2



1.5.
Капитальный ремонт учреждений культуры
2020
2025
отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
Количество отремонтированных учреждений культуры, ед.











1

1
1.5.1.
Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры
2020
2025
отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
Количество отремонтированных учреждений культуры, ед.
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
1
-
1
1.6.
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи















1.6.1.
Расходы на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, %
0
0
0
0
0
0
0
50
55
60
65
70
75

1.7.
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Количество общеобразовательных организаций, в которых будут благоустроены территории
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
100
1.8.
Модернизация школьных систем образования
2022
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1.9.
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций
2024
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Количество объектов дошкольного образования, в которых приобретено, доставлено, смонтировано игровое оборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,0
7
1.10.
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
2023

Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,0
0,0
1
2.
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей".
Цель: совершенствование деятельности по организации воспитания и оздоровления детей и молодежи, государственной поддержке и созданию условий для социальной адаптации


Отдел образования администрации города Зеи, образовательные учреждения города Зеи, МКУ "ЦОМООО г. Зеи"
2.1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста, 24%
28,5
29
29,5
30
24,8
24
24
24
24
24
24
24
24
84





2.2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, %
47
48
49
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
213





2.3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.1.
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей


Отдел образования администрации города Зеи, образовательные учреждения города Зеи, МКУ "ЦОМООО г. Зеи"















2.1.1.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям


Отдел образования администрации города Зеи, образовательные учреждения города Зеи, МКУ "ЦОМООО г. Зеи"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время к 2025 году будет предоставлена 24% несовершеннолетним от общего количества детей школьного возраста, %
28,5
29
29,5
30
24,8
24
24
24
24
24
24
24
24
84




Отдел образования администрации города Зеи
Количество одаренных детей, вовлеченных в профильные смены, чел.
115
117
118
119
126
23
23
23
23
23
23
23
23
20




Отдел образования администрации города Зеи
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от общего числа детей данной категории). Удельный вес детей, получивших санаторно-курортное лечение (от общего количества нуждающихся в таком лечении)
50
94
50
94
51
95
51
95
52
100
52
100
52
100
52
100
52
100
52
100
52
100
52
100
52
100
104
106
2.2.
Государственная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью


















2.2.1.
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью


Отдел образования администрации города Зеи
Число детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, обеспеченных единовременным пособием, чел.
4
17
7
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2.2.2.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


Отдел образования администрации города Зеи
Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, обеспеченных дополнительными гарантиями, чел.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
200
2.2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних


Отдел образования администрации города Зеи
Число специалистов, которым созданы необходимые условия для осуществления полномочий, чел.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100
2.2.4.
Выплата денежных средств на содержания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)


Отдел образования администрации города Зеи
Количество приемных родителей, получающих вознаграждение, чел.
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
167
3.
Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в социальную практику".
Цель: Обеспечение эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала
2014
2025
Администрация города Зеи
Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, %
25,0
27,0
28,5
30,0
32,0
34,9
36,0
38,0
40,0
42,0
45,0
47,5
50,0
200
3.1.
Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи


Администрация города Зеи















3.1.1.
Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики



Доля подростков, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни от общей численности подростков от 14 до 18 лет, %
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
49,0
50,5
52,0
53,5
55,0
56,5
58,0
60,0
240





Удельный вес молодых людей от 14 до 35 лет, участвующих в добровольческой деятельности, %
25,0
27,0
30,0
35,0
40,0
46,5
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
240
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы".
Цель: обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Зеи
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Обеспечение потребности в финансовых средствах на выполнение муниципальных функций, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи















4.1.1.
Содержание органов местного самоуправления
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи















4.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2014
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Обеспечение потребности в финансовых средствах на выполнение муниципальных функций, %
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
4.3.
Обеспечение исполнения оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями
2022
2025
Отдел образования администрации города Зеи















4.3.1.
Исполнение оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями
2022
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Количество образовательных организаций, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями









7
7



5.
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи"
2019
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству обучающихся, %
-
-
-
-
-
-
-
98
99
100
100
100
100
-
5.1.
Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности


Отдел образования администрации города Зеи















5.1.1.
Расходы на создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности


Отдел образования администрации города Зеи
Количество обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, чел.







25
30
30
30
30
30
-
6.
Подпрограмма 6 "Создание безопасных условий в образовательных организациях"
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия в требованиями законодательства, от общего числа образовательных организаций, %
-
-
-
-
-
-
-
70
72
74
76
78
80

6.1.
"Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций"
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи















6.1.1.
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций и принятию мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Количество образовательных организаций, в которых приняты меры по инженерно-технической защите объектов в рамках мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, шт.
-
-
-
-
-
-
-
13
14
14
14
14
14

7.
"Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях"
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Доля обучающихся горячим питанием, %







92
93
93
95
95
95

7.1.
Развитие современной материально-технической базы для организации питания обучающихся в образовательных организациях
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Доля образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние пищеблоков будет соответствовать современным требованиям, %







80
83
85
90
95
100

7.1.1.
Выполнение мероприятий по ремонту, замене технологического, кухонного оборудования, посуды, инвентаря для столовых, пищеблоков образовательных организаций
2020
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Количество образовательных организаций, в которых материально-техническое состояние будет соответствовать современным требованиям, ед.







1
2
11
12



8.
Подпрограмма 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях"
2021
2025
Отдел образования администрации города Зеи
Доля образовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия по замене деревянных блоков на металлопластиковые, на 100%







7,1
42,9
92
100



8.1.
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые


















8.1.1.
Выполнение работ по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые



Количество образовательных организаций, в которых будут выполнены работы по 100% замене окон







1
4
11
12








Приложение в„– 2
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗЕИ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Муниципальная программа
"Развитие образования города Зея"
Всего, в том числе:




3419293,94
205216,23
181468,00
194823,24
221664,82
266108,17
179699,31
353037,70
357971,09
364812,83
357271,81
368455,73
368765,02
Отдел образования администрации города Зея




3064274,22
193365,90
167812,60
181296,19
204916,14
247840,71
159432,10
323774,44
318627,17
319581,07
308007,66
319646,87
319973,37



006
0701
0710110590
611
268806,20
42890,70
29785,27
32211,95
33461,83
43434,68
17510,32
48977,40
20534,05
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0701
0710110590
612
6353,96



3548,05
2023,13
358,25
415,20
9,33
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0701
0710110590
621
951531,70
45027,10
44915,55
47463,49
50114,04
61935,90
27114,58
77337,29
90163,44
116334,64
124691,83
133062,28
133371,56



006
0701
0710110590
622
14319,16



6400,79
3256,47
1058,71
884,14
1254,60
1464,45
0,00
0,00
0,00



006
0701
0710187510
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0701
0710187520
621
432,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,30
258,51
0,00
0,00
0,00



006
0701
07101S7710
621








240,64
570,57
18,69
0,00
0,00



006
0702
0710110590
611
469030,78
61791,00
72572,66
81528,96
51133,94
65782,97
51538,28
67103,82
17579,15
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0702
0710110590
612
15692,85



7991,02
4542,76
2174,96
784,89
199,22
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0702
0710110590
621
482175,61
13669,70
13243,24
12208,70
12862,77
15236,54
11074,93
33880,98
75804,85
81610,24
69145,11
71293,45
72145,10


Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101S0920
622
1856,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1090,71
195,67
322,48
247,42
0,00



006
0702
0710187260
621
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0702
0710110590
622
38615,98
8959,60
3700,90
4144,18
1518,03
972,99
223,36
1070,55
5679,82
5784,25
6562,30
0,00
0,00



006
0703
0710110590
611
163087,03
0,00
0,00
0,00
31588,44
40521,83
5491,43
45566,77
39918,56
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0703
0710110590
612
4221,42
0,00
0,00
0,00
2349,24
876,68
372,31
273,01
350,18
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0709
0740110590
000
18072,30
18072,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0703
0710110590
621
216876,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11328,35
51692,36
46246,23
54098,35
53511,34



006
0703
0710110590
622
3958,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,73
3759,51
0,00
0,00
0,00



006
1004
0720187700
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006
1004
0720270000
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006
1004
0720211020
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0702
0750112440
611
211,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
45,98
0,00
0,00



006
0702
0710187620
611
482,87
0,00
0,00
0,00
0,00
262,60
148,77
35,95
35,55
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0702
0710187620
621
357,73
0,00
0,00
0,00
0,00
24,52
17,17
3,48
32,10
65,05
80,25
67,58
67,58



006
0701
0710187520
612
123,92
0,00
0,00
0,00
0,00
20,80
0,00
103,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006
0702
071E452100
600
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



006


600
404884,72
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
8404,50
41945,02
47334,86
54033,59
57751,82
60894,79
60877,79
60877,79


Администрация города Зеи
001
0707
0730112220
244
1127,89
0,00
56,22
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00


Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики администрации города Зеи
018
0707
0731222
244
221,11
100,00
121,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
011
0703
0710110590
611
270600,04
11650,33
13478,07
13444,55
15888,21
17415,39
19998,93
24513,86
29512,75
30619,01
31029,52
31099,10
31950,32


011
0703
0710110590
612
6619,02
0,00
0,00
0,00
707,47
493,19
143,40
1866,55
1705,99
0,00
851,21
851,21
0,00


011
0702
0711029
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


011
0703
071A155192
612
69,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,59
0,00
0,00
1.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

000
0700
0710100000
000
2933205,74
202160,73
177695,69
191001,83
217563,83
256800,45
137341,21
305666,58
303066,89
306491,06
296208,47
306906,76
307820,28
1.1.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

000
0702
0711029


0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального основного, общего и дополнительного образования

000
0700
0710100000
000
2933020,35
202160,73
177695,69
191001,83
217563,83
256800,45
137225,40
302785,85
295685,61
292520,57
278418,89
290115,60
291045,90
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

000
0700
0710100000
000
2928771,86
202160,73
177695,69
191001,83
217563,83
256800,45
137225,40
302682,73
293329,89
291870,72
277773,93
289620,76
291045,90
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел образования администрации города Зея
006

0710110590
600
2654536,28
190410,40
164217,62
177557,28
200968,15
238891,87
117083,07
276436,60
263328,57
261281,07
246744,41
258521,66
259095,58
006
0701
0710110590
611
268806,20
42890,70
29785,27
32211,95
33461,83
43434,68
17510,32
48977,40
20534,05




006
0701
0710110590
612
6353,96
0,00
0,00
0,00
3548,05
2023,13
358,25
415,20
9,33




006
0701
0710110590
621
951531,70
45027,10
44915,55
47463,49
50114,04
61935,90
27114,58
77337,29
90163,44
116334,64
124691,83
133062,28
133371,56
006
0701
0710110590
622
14319,16
0,00
0,00
0,00
6400,79
3256,47
1058,71
884,14
1254,60
1464,45



006
0701
07101S7710
621
829,90







240,64
570,57
18,69


006
0702
0710110590
611
469030,78
61791,00
72572,66
81528,96
51133,94
65782,97
51538,28
67103,82
17579,15




006
0702
0710110590
612
15692,85
0,00
0,00
0,00
7991,02
4542,76
2174,96
784,89
199,22




006
0702
0710110590
621
482175,61
13669,70
13243,24
12208,70
12862,77
15236,54
11074,93
33880,98
75804,85
81610,24
69145,11
71293,45
72145,10
006
0702
0710110590
622
38615,98
8959,60
3700,90
4144,18
1518,03
972,99
223,36
1070,55
5679,82
5784,25
6562,30


006
0703
0710110590
611
163087,03
0,00
0,00
0,00
31588,44
40521,83
5491,43
45566,77
39918,56




006
0703
0710110590
612
4221,42
0,00
0,00
0,00
2349,24
876,68
372,31
273,01
350,18




006
0703
0710110590
621
216876,63







11328,35
51692,36
46246,23
54098,35
53511,34
006
0703
0710110590
622
3958,24







198,73
3759,51



006
0702
07101S7620
611
482,87
0,00
0,00
0,00
0,00
262,60
148,77
35,95
35,55




006
0702
07101S7620
621
357,73
0,00
0,00
0,00
0,00
24,52
17,17
3,48
32,10
65,05
80,25
67,58
67,58
006
0701
07101S7520
612
123,92
0,00
0,00
0,00
0,00
20,80
0,00
103,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
006
0709
0740110590
611
18072,30
18072,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
011
0703
0710110590
600
274235,58
11750,33
13478,07
13444,55
16595,68
17908,58
20142,33
26246,13
30001,32
30589,65
31029,52
31099,10
31950,32
Расходы на обеспечение деятельности детской школы искусств
011
0703
0710110590
611
270570,68
11650,33
13478,07
13444,55
15888,21
17415,39
19998,93
24513,86
29512,75
30589,65
31029,52
31099,10
31950,32
011
0703
0710110590
612
3564,90
0,00
0,00
0,00
707,47
493,19
143,40
1732,27
488,57
0,00
0,00
0,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
011
0702
0715014
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
011
0702
0711029
612
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
071E452100
600
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.
Расходы на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
071E452100
600
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Содействие развитию общего образования
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101S0920
600
1856,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1090,71
195,67
322,48
247,42
0,00
006
0702
07101S0920
611
1856,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1090,71
195,67
322,48
247,42
0,00
006
0702
07101S0920
611
0,00












1.3.1.
Модернизация систем общего образования
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101S0920
600
1856,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1090,71
195,67
322,48
247,42
0,00
006
0702
07101S0920
611
1856,28






0,00
1090,71
195,67
322,48
247,42
0,00
006
0702
07101S0920
600
0,00












1.3.2.
Модернизация систем дошкольного образования
Отдел образования администрации города Зея
006
0701
07101S7520

535,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,12
174,30
258,51
0,00
0,00
0,00
006
0701
07101S7520
611
0,00












006
0701
07101S7520
611
535,93






103,12
174,30
258,51
0,00
0,00
0,00
1.5.
Капитальный ремонт учреждений культуры
Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
011
0703
0710110590

3542,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,28
1705,99
0,00
851,21
851,21
0,00
1.5.1.
Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры
Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
011
0703
0710110590
612
3542,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,28
1705,99
0,00
851,21
851,21
0,00
0,00
006
0702


0,00












1.6.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Отдел образования администрации города Зея
006
0700
0710110600

69233,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2746,45
6878,44
11266,59
15503,97
16125,51
16712,52
1.6.1.
Расходы на функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Отдел образования администрации города Зея
006
0700
0710110600
611
69233,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2746,45
6878,44
11266,59
15503,97
16125,51
16712,52
1.13.
Поощрение лучших учителей
Отдел образования администрации города Зея
006



0,00












1.7.
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101S8570
622
309,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,86
61,86
61,86
61,86
61,86
1.7.1.
Расходы на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101S8570
622
309,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,86
61,86
61,86
61,86
61,86
1.8.
Модернизация школьных систем образования
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101L7500
622
4463,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2837,71
1625,43
0,00
0,00
1.8.1.
Расходы на мероприятия по модернизации школьных систем образования
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101L7500
622
4463,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2837,71
1625,43
0,00
0,00
1.9.
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101S7650
622
309,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,28
0,00
1.9.1.
Расходы на мероприятия по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07101S7650
622
309,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,28
0,00
1.10.
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
011
0703
071A155192
612
69,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,59
0,00
0,00
1.10.1.
Расходы на мероприятия по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи
011
0703
071A155192
612
69,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,59
0,00
0,00
2.
Развитие системы защиты прав детей

006



2563,11
356,80
368,18
356,78
391,06
544,34
216,90
0,00
68,48
69,57
54,07
69,98
66,95
2.3.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Отдел образования администрации города Зея
006
0707
07201S7500
600
2329,37
356,80
368,18
356,78
391,06
343,02
184,48
0,00
68,48
69,57
54,07
69,98
66,95
006
0707
0720187280
612
867,03
300,70
290,36
275,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
006
0707
0720187280
622
214,73
56,10
77,82
80,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
006
0707
07201S7500
612
743,33
0,00
0,00
0,00
317,73
276,40
139,38
0,00
9,82
0,00
0,00
0,00
0,00
006
0707
07201S7500
622
504,28
0,00
0,00
0,00
73,33
66,62
45,10
0,00
58,66
69,57
54,07
69,98
66,95
2.5.
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Отдел образования администрации города Зея
006
0707
0720187500
000
233,74
0,00
0,00
0,00
0,00
201,32
32,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
006
0707
07201S7500
321
233,74
0,00
0,00
0,00
0,00
201,32
32,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей
Отдел образования администрации города Зея
006
0707
0720100000
000
2563,11
356,80
368,18
356,78
391,06
544,34
216,90
0,00
68,48
69,57
54,07
69,98
66,95
3.
Вовлечение молодежи в социальную практику
Администрация города Зеи
000
0707
0730112220
000
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
3.1.
Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Администрация города Зеи
000
0707
0730112220
000
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики
Администрация города Зеи
001
0707
0730112220
244
1127,89
0,00
56,22
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
Отдел физической культуры и спорта, молодежной политики администрации города Зеи
018
0707
0731222
244
221,11
100,00
121,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Отдел образования администрации города Зея
006
0709
0740110190
000
404884,72
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
8404,50
41945,02
47334,86
54033,59
57751,82
60894,79
60877,79
60877,79
0,00
0,00
0,00
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Отдел образования администрации города Зея
006
0709
0740110190
000
53260,64
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
4131,68
4395,91
4445,12
5294,24
5904,07
5453,02
5436,02
5436,02
4.1.1.
Содержание органов местного самоуправления
Отдел образования администрации города Зея
006
0709
0740110190
000
53260,64
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
4131,68
4395,91
4445,12
5294,24
5904,07
5453,02
5436,02
5436,02
4.2.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
МКУ "ЦОМОО г. Зеи"
006
0113
0740210590
000
351624,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4272,82
37549,11
42889,74
48739,35
51847,75
55441,77
55441,77
55441,77
4.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МКУ "ЦОМОО г. Зеи"
006
0113
0740210590
000
351624,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4272,82
37549,11
42889,74
48739,35
51847,75
55441,77
55441,77
55441,77
4.3.
Обеспечение исполнения оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями. Исполнение оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями
Отдел образования администрации города Зея
006
0709
0740412600
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1
Отдел образования администрации города Зея
006
0709
0740412600
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
0750112440
000
211,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
45,98
0,00
0,00
5.1
Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
0750112440
000
211,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
45,98
0,00
0,00
5.1.1
Реализация мероприятий в области патриотического воспитания
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
0750112440
000
211,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
45,98
0,00
0,00
6.
Создание безопасных условий в образовательных организациях
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07601S8490
000
422,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,10
103,50
0,00
0,00
291,92
0,00
6.1.
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07601S8490
000
422,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,10
103,50
0,00
0,00
291,92
0,00
6.1.1.
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций и принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций
Отдел образования администрации города Зея
006
0700
07601S8490
000
422,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,10
103,50
0,00
0,00
291,92
0,00
006
0701
07601S8490
000
40,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,65
38,43
0,00
0,00
0,00
0,00
006
0702
07601S8490
000
382,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,04
65,07
0,00
0,00
291,92
0,00
006
0703
07601S8490
000
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
0770110590
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.
Развитие современной материально-технической базы для организации питания обучающихся в образовательных организациях
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
0770110590
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.1.
Выполнение мероприятий по ремонту, замене технологического, кухонного оборудования, посуды, инвентаря для столовых, пищеблоков образовательных организаций
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
0770110590
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07801S8560
000
726,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,33
253,91
68,50
0,00
0,00
8.1.
Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07801S8560
000
726,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,33
253,91
68,50
0,00
0,00
8.1.1.
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые
Отдел образования администрации города Зея
006
0702
07801S8560
000
726,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,33
253,91
68,50
0,00
0,00





Приложение в„– 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЗЕИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Всего
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
11
11
11
Муниципальная программа
"Развитие образования города Зеи"
Всего
8494315,70
457526,33
411193,16
425640,56
460734,14
534455,66
619372,32
704175,17
866974,41
1005247,64
994334,41
1018499,50
996162,40
Федеральный бюджет
330860,28
0,00
516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6598,47
31460,61
106790,15
92766,15
59654,93
33073,97
Областной бюджет
4744161,47
252310,10
229209,16
230817,32
239069,32
268347,49
439673,01
344539,00
477542,71
533644,66
544296,45
590388,84
594323,41
Местный бюджет
3419293,95
205216,23
181468,00
194823,24
221664,82
266108,17
179699,31
353037,70
357971,09
364812,83
357271,81
368455,73
368765,02
Подпрограмма в„– 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
7845057,99
437651,83
390518,04
407249,82
442507,09
512006,11
561750,02
642792,10
777492,09
919880,71
911202,44
927259,74
914748,00
Федеральный бюджет
330860,28
0,00
516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6598,47
31460,61
106790,15
92766,15
59654,93
33073,97
Областной бюджет
4505061,13
235491,10
212306,35
216247,99
224943,26
255205,66
424408,81
330627,19
442790,29
506570,14
522227,82
560388,77
573853,75
Местный бюджет
3009136,58
202160,73
177695,69
191001,83
217563,83
256800,45
137341,21
305566,44
303241,19
306520,42
296208,47
307216,04
307820,28
Основное мероприятие в„– 1.1
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального основного, общего и дополнительного образования
Всего
7457263,89
437651,83
390518,04
407249,82
442507,09
512006,11
559433,84
630266,60
724678,65
796822,78
798013,37
862142,14
895973,62
Федеральный бюджет
167467,22
0,00
516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6598,47
31460,61
31552,95
32132,61
32132,61
33073,97
Областной бюджет
4361095,59
235491,10
212306,35
216247,99
224943,26
255205,66
422208,44
321085,54
399888,15
473369,75
488106,83
540388,77
571853,75
Местный бюджет
2928701,08
202160,73
177695,69
191001,83
217563,83
256800,45
137225,40
302582,59
293329,89
291900,08
277773,93
289620,76
291045,90
Мероприятие в„– 1.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
3116838,80
202160,73
178295,19
191001,83
217563,83
256908,50
281373,16
302543,16
301296,04
310283,43
282957,63
295669,72
296785,58
Федеральный бюджет
516,00
0,00
516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
188462,31
0,00
83,50
0,00
0,00
395,16
144313,70

8033,80
18448,40
5263,95
6116,54
5807,26
Местный бюджет, в т.ч. выполнение мероприятий по монтажу систем пожарной безопасности, систем оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре и системы оповещения ПОГО и ЧС в МОБУ Лицей в сумме 2512408,00 руб. и в МОБУ СОШ в„– 5 в сумме 4156638,00 руб.
2927860,49
202160,73
177695,69
191001,83
217563,83
256513,34
137059,46
302543,16
293262,24
291835,03
277693,68
289553,18
290978,32
4625,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4625,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.1.2
Выплаты компенсации части взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Всего
142795,48
6597,60
9746,06
8978,08
10028,65
13713,17
10436,65
12730,89
10587,80
10597,60
16459,66
16459,66
16459,66
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
142795,48
6597,60
9746,06
8978,08
10028,65
13713,17
10436,65
12730,89
10587,80
10597,60
16459,66
16459,66
16459,66
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.1.3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
2753234,49
162681,70
138348,79
142769,81
145051,37
157622,94
176749,13
214997,28
273452,77
317399,25
309313,13
347962,48
366885,84
Федеральный бюджет
92514,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6598,47
17436,38
17014,54
17155,15
17155,15
17155,15
Областной бюджет
2660719,65
162681,70
138348,79
142769,81
145051,37
157622,94
176749,13
208398,81
256016,39
300384,71
292157,98
330807,33
349730,69
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.1.4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Всего
1333401,09
66211,80
64128,00
64500,10
69863,24
82118,87
86823,83
96471,15
120587,91
138644,45
168342,90
181532,29
194176,55
Федеральный бюджет
0,00












Областной бюджет
1333401,09
66211,80
64128,00
64500,10
69863,24
82118,87
86823,83
96471,15
120587,91
138644,45
168342,90
181532,29
194176,55
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.1.5
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
16220,06
0,00
0,00
0,00
0,00
1642,63
1659,41
1314,28
2255,03
2168,28
2674,85
2252,79
2252,79
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
15379,47
0,00
0,00
0,00
0,00
1355,52
1493,47
1274,85
2187,38
2103,23
2594,60
2185,21
2185,21
Местный бюджет
840,59
0,00
0,00
0,00
0,00
287,11
165,94
39,43
67,65
65,05
80,25
67,58
67,58
Мероприятие в„– 1.1.6
Расходы на обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
101372,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2391,66
8808,31
16499,10
17729,77
18265,20
18265,20
19413,20
Федеральный бюджет
81034,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6598,47
14024,23
14538,41
14977,46
14977,46
15918,82
Областной бюджет
20337,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2391,66
2209,84
2474,87
3191,36
3287,74
3287,74
3494,38
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие в„– 1.2
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях питанием
Всего
2316,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2316,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2200,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2200,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.2.1
Расходы на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
Всего
2316,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2316,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2200,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2200,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие в„– 1.3
Содействие развитию общего образования
Всего
61875,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36357,15
6522,04
10749,24
8247,42
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
60019,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35266,44
6326,37
10426,76
8000,00
0,00
Местный бюджет
1856,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1090,71
195,67
322,48
247,42
0,00
Мероприятие в„– 1.3.1
Модернизация систем общего образования
Всего
61875,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36357,15
6522,04
10749,24
8247,42
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
60019,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35266,44
6326,37
10426,76
8000,00
0,00
Местный бюджет
1856,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1090,71
195,67
322,48
247,42
0,00
Основное мероприятие в„– 1.4
Содействие развитию дошкольного образования
Всего
17864,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3437,32
5810,00
8617,05
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
17328,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3334,20
5635,70
8358,54
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
535,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,12
174,30
258,51
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.4.1
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Всего
17864,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3437,32
5810,00
8617,05
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
17328,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3334,20
5635,70
8358,54
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
535,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,12
174,30
258,51
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие в„– 1.5
Капитальный ремонт учреждений культуры
Всего
63918,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5465,53
1705,99
0,00
28373,55
28373,53
0,00
Федеральный бюджет
55044,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27522,34
27522,32
0,00
Областной бюджет
5331,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5331,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
3542,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,28
1705,99
0,00
851,21
851,21
0,00
Мероприятие в„– 1.5.1
Расходы на капитальный ремонт учреждений культуры
Всего
63918,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5465,53
1705,99
0,00
28373,55
28373,53
0,00
Федеральный бюджет
55044,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27522,34
27522,32
0,00
Областной бюджет
7037,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5331,25
1705,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
1836,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134,28
0,00
0,00
851,21
851,21
0,00
Основное мероприятие в„– 1.6
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Всего
69233,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2746,45
6878,44
11266,59
15503,97
16125,51
16712,52
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
69233,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2746,45
6878,44
11266,59
15503,97
16125,51
16712,52
Мероприятие в„– 1.6.1
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Всего
69233,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2746,45
6878,44
11266,59
15503,97
16125,51
16712,52
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
69233,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2746,45
6878,44
11266,59
15503,97
16125,51
16712,52
Основное мероприятие в„– 1.7
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
Всего
10309,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2061,86
2061,86
2061,86
2061,86
2061,86
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
Местный бюджет
309,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,86
61,86
61,86
61,86
61,86
Мероприятие в„– 1.7.1
Расходы на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
Всего
10309,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2061,86
2061,86
2061,86
2061,86
2061,86
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
Местный бюджет
309,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,86
61,86
61,86
61,86
61,86
Мероприятие в„– 1.8
Модернизация школьных систем образования
Всего
148771,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94590,39
54180,86
0,00
0,00
Федеральный бюджет
106503,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75237,20
31266,20
0,00
0,00
Областной бюджет
37804,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16515,48
21289,23
0,00
0,00
Местный бюджет
4463,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2837,71
1625,43
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.8.1
Расходы на мероприятия по модернизации школьных систем образования
Всего
148771,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94590,39
54180,86
0,00
0,00
Федеральный бюджет
106503,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75237,20
31266,20
0,00
0,00
Областной бюджет
37804,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16515,48
21289,23
0,00
0,00
Местный бюджет
4463,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2837,71
1625,43
0,00
0,00
Мероприятие в„– 1.9
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций
Всего
10309,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10309,28
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
Местный бюджет
309,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,28
0,00
Мероприятие в„– 1.9.1
Расходы на мероприятия по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций
Всего
10309,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10309,28
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
Местный бюджет
309,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,28
0,00
Мероприятие в„– 1.10
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
всего
2319,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2319,59
0,00
0,00
Федеральный бюджет
1845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1844,999
0,00
0,00
Областной бюджет
404,999
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,999
0,00
0,00
Местный бюджет
69,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,59
0,00
0,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
всего
2319,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2319,59
0,00
0,00
Федеральный бюджет
1845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1844,999
0,00
0,00
Областной бюджет
404,999
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,999
0,00
0,00
Местный бюджет
69,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,59
0,00
0,00
Подпрограмма в„– 2
"Развитие системы защиты прав детей"
Всего
201865,04
17175,80
17270,99
14926,11
14517,12
13686,17
15456,84
13700,88
17962,16
18303,52
19172,23
19899,70
19793,52
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
199301,93
16819,00
16902,81
14569,33
14126,06
13141,83
15239,94
13700,88
17893,68
18233,95
19118,16
19829,72
19726,57
Местный бюджет
2563,11
356,80
368,18
356,78
391,06
544,34
216,90
0,00
68,48
69,57
54,07
69,98
66,95
Основное мероприятие в„– 2.1
Организация и обеспечение проведения оздоровительной программы
Всего
22652,27
2171,60
1572,19
1406,31
1916,96
2448,06
2168,96
0,00
2282,52
2318,93
1802,34
2332,71
2231,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
20089,16
1814,80
1204,01
1049,53
1525,90
1903,72
1952,06
0,00
2214,04
2249,36
1748,27
2262,73
2164,74
Местный бюджет
2563,11
356,80
368,18
356,78
391,06
544,34
216,90
0,00
68,48
69,57
54,07
69,98
66,95
Мероприятие в„– 2.1.1
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
22652,27
2171,60
1572,19
1406,31
1916,96
2448,06
2168,96
0,00
2282,52
2318,93
1802,34
2332,71
2231,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
20089,16
1814,80
1204,01
1049,53
1525,90
1903,72
1952,06
0,00
2214,04
2249,36
1748,27
2262,73
2164,74
Местный бюджет
2563,11
356,80
368,18
356,78
391,06
544,34
216,90
0,00
68,48
69,57
54,07
69,98
66,95
Основное мероприятие в„– 2.2
Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью
Всего
179212,77
15004,20
15698,80
13519,80
12600,16
11238,11
13287,88
13700,88
15679,64
15984,59
17369,89
17566,99
17561,83
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
179212,77
15004,20
15698,80
13519,80
12600,16
11238,11
13287,88
13700,88
15679,64
15984,59
17369,89
17566,99
17561,83
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 2.2.1
Осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
13287,35
2858,90
2186,18
1413,00
1358,80
0,00
563,00
574,96
1194,29
982,23
992,59
584,28
579,12
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13287,35
2858,90
2186,18
1413,00
1358,80
0,00
563,00
574,96
1194,29
982,23
992,59
584,28
579,12
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 2.2.2
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
1458,65
60,70
60,73
145,26
167,57
164,89
201,67
141,09
146,01
130,27
77,72
81,37
81,37
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1458,65
60,70
60,73
145,26
167,57
164,89
201,67
141,09
146,01
130,27
77,72
81,37
81,37
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 2.2.3
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Всего
31289,47
1399,00
1398,97
1398,97
1398,97
1450,39
1593,39
2411,37
3985,06
3985,06
4089,43
4089,43
4089,43
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
31289,47
1399,00
1398,97
1398,97
1398,97
1450,39
1593,39
2411,37
3985,06
3985,06
4089,43
4089,43
4089,43
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 2.2.4
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
133177,30
10685,60
12052,92
10562,57
9674,82
9622,83
10929,82
10573,46
10354,28
10887,03
12210,15
12811,91
12811,91
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
133177,30
10685,60
12052,92
10562,57
9674,82
9622,83
10929,82
10573,46
10354,28
10887,03
12210,15
12811,91
12811,91
Местный бюджет
0,00







0,00




Подпрограмма в„– 3
"Вовлечение молодежи в социальную практику"
Всего
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие в„– 3.1
Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Всего
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 3.1.1
Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики
Всего
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
1349,00
100,00
177,33
82,50
153,00
358,88
124,88
109,30
120,00
123,11
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма в„– 4
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
Всего
408400,10
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
8404,50
41969,28
47545,79
54472,48
58382,64
61630,49
61609,48
61620,88
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
3515,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,26
210,93
438,89
630,82
735,70
731,69
743,09
Местный бюджет
404884,72
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
8404,50
41945,02
47334,86
54033,59
57751,82
60894,79
60877,79
60877,79
Основное мероприятие в„– 4.1
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
54053,55
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
4131,68
4395,91
4445,12
5294,24
6084,32
5655,26
5641,27
5641,19
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
792,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,25
202,24
205,25
205,17
Местный бюджет
53260,64
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
4131,68
4395,91
4445,12
5294,24
5904,07
5453,02
5436,02
5436,02
Мероприятие в„– 4.1.1
Содержание органов местного самоуправления
Всего
54126,35
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
4131,68
4395,91
4445,12
5367,04
6084,32
5655,26
5641,27
5641,19
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
865,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,80
180,25
202,24
205,25
205,17
Местный бюджет
53260,64
2598,70
3226,80
3382,13
3556,93
4131,68
4395,91
4445,12
5294,24
5904,07
5453,02
5436,02
5436,02
Основное мероприятие в„– 4.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Всего
354346,55
0,00
0,00
0,00
0,00
4272,82
37573,37
43100,67
49178,24
52298,32
55975,23
55968,21
55979,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2722,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,26
210,93
438,89
450,57
533,46
526,44
537,92
Местный бюджет
351624,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4272,82
37549,11
42889,74
48739,35
51847,75
55441,77
55441,77
55441,77
Мероприятие в„– 4.2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
354346,55
0,00
0,00
0,00
0,00
4272,82
37573,37
43100,67
49178,24
52298,32
55975,23
55968,21
55979,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2722,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,26
210,93
438,89
450,57
533,46
526,44
537,92
Местный бюджет
351624,08
0,00
0,00
0,00
0,00
4272,82
37549,11
42889,74
48739,35
51847,75
55441,77
55441,77
55441,77
Мероприятие в„– 4.3
Обеспечение исполнения оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 4.3
Исполнение оказания услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма в„– 5
Патриотическое воспитание обучающихся города Зеи
Всего
211,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
45,98
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
211,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
45,98
0,00
0,00
Основное мероприятие в„– 5.1
Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
Всего
165,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
165,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 5.1.1
Реализация мероприятий в области патриотического воспитания
Всего
165,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
165,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,30
0,00
0,00
94,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма в„– 6
Создание безопасных условий в образовательных организациях
Всего
14083,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
903,30
3450,00
0,00
0,00
9730,58
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13661,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876,20
3346,50
0,00
0,00
9438,66
0,00
Местный бюджет
422,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,10
103,50
0,00
0,00
291,92
0,00
Основное мероприятие в„– 6.1
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций
Всего
14083,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
903,30
3450,00
0,00
0,00
9730,58
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13661,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876,20
3346,50
0,00
0,00
9438,66
0,00
Местный бюджет
422,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,10
103,50
0,00
0,00
291,92
0,00
Мероприятие в„– 6.1.1
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций и принятие мер по инженерно-технической защите муниципальных образовательных организаций
Всего
14083,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
903,30
3450,00
0,00
0,00
9730,58
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13661,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876,20
3346,50
0,00
0,00
9438,66
0,00
Местный бюджет
422,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,10
103,50
0,00
0,00
291,92
0,00
Подпрограмма в„– 7
Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие в„– 7.1
Развитие современной материально-технической базы для организации питания обучающихся в образовательных организациях
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие в„– 7.1.1
Выполнение мероприятий по ремонту, замене технологического, кухонного оборудования, посуды, инвентаря для столовых, пищеблоков образовательных организаций
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма в„– 8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях
Всего
24224,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13477,68
8463,66
2283,27
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
23497,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13073,35
8209,75
2214,77
0,00
0,00
Местный бюджет
726,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,33
253,91
68,50
0,00
0,00
Основное мероприятие в„– 8.1
Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые
Всего
24224,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13477,68
8463,66
2283,27
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
23497,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13073,35
8209,75
2214,77
0,00
0,00
Местный бюджет
726,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,33
253,91
68,50
0,00
0,00
Мероприятие в„– 8.1.1
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые
Всего
24224,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13477,68
8463,66
2283,27
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
23497,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13073,35
8209,75
2214,77
0,00
0,00
Местный бюджет
726,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,33
253,91
68,50
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------