Типы документов



Постановление Администрации города Свободного от 11.09.2023 N 1301 "О внесении изменений в постановление администрации города от 21 октября 2014 г. N 1817"



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД СВОБОДНЫЙ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2023 г. в„– 1301

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2014 Г. в„– 1817

В соответствии с постановлением администрации города от 15 мая 2014 г. в„– 851 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Свободный", в целях корректировки сроков реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Свободный", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного", утвержденную постановлением администрации города от 21 октября 2014 г. в„– 1817 (с изм. от 11 ноября 2014 г. в„– 1945, от 21 апреля 2015 г. в„– 786, от 10 ноября 2015 г. в„– 2282, от 18 ноября 2015 г. в„– 2377, от 2 июня 2016 г. в„– 777, от 31 августа 2016 г. в„– 1459, от 16 января 2017 г. в„– 39, от 19 января 2018 г. в„– 142, от 16 февраля 2018 г. в„– 311, от 30 августа 2018 г. в„– 1492, от 17 октября 2018 г. в„– 1837, от 26 ноября 2018 г. в„– 2120, от 11 марта 2019 г. в„– 351, от 15 апреля 2019 г. в„– 564, от 1 сентября 2020 г. в„– 1345, от 24 марта 2021 г. в„– 402, от 17 мая 2021 г. в„– 605, от 1 августа 2022 г. в„– 1085, от 1 августа 2023 г. в„– 1037), следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обеспечить опубликование настоящего постановления пресс-секретарю главы муниципального образования (Мягкова К.Г.) в печатном средстве массовой информации, руководителю информационно-аналитического сектора аналитическо-правового управления (Галактионов А.Ю.) - в сетевом издании admsvb.ru и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления А.А.Майорова.

Глава
города Свободного
В.А.КОНСТАНТИНОВ





Приложение
к постановлению
администрации
города Свободного
от 11 сентября 2023 г. в„– 1301

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО"

1. Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного"
Координатор муниципальной программы
Администрация города Свободного (управление по делам ГО и ЧС города Свободного)
Координаторы подпрограмм
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного;
администрация города Свободного;
отдел по делам молодежи, семьи и детства администрации города Свободного;
управление образования администрации города;
управление по использованию муниципального имущества и землепользованию
Участники муниципальной программы
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного;
администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства);
управление образования администрации города;
управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного;
управление по использованию муниципального имущества и землепользованию;
МОМВД РФ "Свободненский"
Цель муниципальной программы
Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершения актов терроризма, экстремизма и правонарушений
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Обеспечение безопасности граждан на территории города за счет снижения уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики правонарушений.
3. Снижение уровня незаконного потребления наркотиков и количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
1. Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма.
3. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного
Этапы и сроки реализации программы
Срок реализации программы не ограничен. Этапы реализации программы не выделяются. Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы
Объемы и источники финансирования программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, тыс. руб.
Общий объем финансирования программы - 582025,23 тыс. рублей, из них:
2015 год - 16936,93 тыс. рублей;
2016 год - 18713,31 тыс. рублей;
2017 год - 17749,86 тыс. рублей;
2018 год - 18813,64 тыс. рублей;
2019 год - 38530,35 тыс. рублей;
2020 год - 41410,96 тыс. рублей;
2021 год - 39507,97 тыс. рублей;
2022 год - 45299,95 тыс. рублей;
2023 год - 48874,23 тыс. рублей;
2024 год - 46406,99 тыс. рублей;
2025 год - 43602,99 тыс. рублей;
2026 год - 41235,61 тыс. рублей;
2027 год - 41235,61 тыс. рублей;
2028 год - 41235,61 тыс. рублей;
2029 год - 41235,61 тыс. рублей;
2030 год - 41235,61 тыс. рублей.
В том числе средства местного бюджета - 567523,82 тыс. рублей, из них:
2015 год - 16565,93 тыс. рублей;
2016 год - 18713,31 тыс. рублей;
2017 год - 17749,86 тыс. рублей;
2018 год - 18813,64 тыс. рублей;
2019 год - 38213,51 тыс. рублей;
2020 год - 35716,00 тыс. рублей;
2021 год - 39507,97 тыс. рублей;
2022 год - 43313,43 тыс. рублей;
2023 год - 47192,81 тыс. рублей;
2024 год - 44181,65 тыс. рублей;
2025 год - 41377,65 тыс. рублей;
2026 год - 41235,61 тыс. рублей;
2027 год - 41235,61 тыс. рублей;
2028 год - 41235,61 тыс. рублей;
2029 год - 41235,61 тыс. рублей;
2030 год - 41235,61 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета - 14501,42 тыс. рублей, из них:
2015 год - 371,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 316,84 тыс. рублей;
2020 год - 5694,96 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 1986,52 тыс. рублей;
2023 год - 1681,43 тыс. рублей;
2024 год - 2225,34 тыс. рублей;
2025 год - 2225,34 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Снижение количества погибших на пожарах (к базисному году) на 50 процентов.
Снижение на 30% к концу 2030 года количества подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.
Снижение к концу 2030 года (к базисному году) на 22% (с 257 до 200) зарегистрированных наркопреступлений

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование "Город Свободный" входит в состав Амурской области, расположенной на юго-востоке Российской Федерации, в Дальневосточном федеральном округе. Город расположен на юге Амуро-Зейской равнины на правом берегу реки Зея (приток Амура). Расстояние до г. Благовещенска и границы с Китаем - 146 км. Площадь города - 225 кв. км.
В городе Свободном резко-континентальный климат с муссонными чертами. Средняя температура января: -30°, июля: +30°, годовое количество осадков: зимний период - 32,7 мм, летний период - 422,7 мм. Продолжительность безморозного периода - 143 дня. Речная сеть: реки бассейна Зеи. Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бездействие может вызвать целую цепочку других, более катастрофических процессов.
На территории муниципального образования осуществляют деятельность организации, эксплуатирующие производственные опасные объекты. Таких потенциально опасных объектов на территории муниципального образования:
- взрывоопасных - 2 (IV класса опасности).
Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта. По территории города Свободного проходит транссибирская железнодорожная магистраль. Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. Ежегодно на территории города Свободного происходит 115 - 125 пожаров, при которых погибают до 10 человек и до 15 получают травмы.
Существует угроза природных и чрезвычайных ситуаций. Выпадение обильных осадков от 260 мм до 785 мм (при норме 575 мм) может вызвать наводнения на реках, подтопление территорий, размыв и разрушение дорог, нарушение транспортных коммуникаций. В августе 2013 года на территории города произошла чрезвычайная ситуация, связанная с крупномасштабным наводнением. Зарегистрирован паводок с подъемом уровня реки до 810 мм.
Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывает, что на территории города в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.
Вместе с тем залогами стабильной социальной обстановки в городе и его экономического развития являются безопасность граждан, их защищенность и удовлетворенность личной безопасностью.
Оперативная обстановка в городе продолжает оставаться напряженной. Особенно в решении вопросов общественной безопасности граждан. Количество преступлений в 2013 году уменьшилось на 20,5 процента по сравнению с 2012 годом, в том числе особо тяжких - на 18,3 процента. Однако при этом возросло число убийств на 18,2 процента. Особую озабоченность вызывает рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - героином. В 2010 году выявлено 13 преступлений указанной категории, в 2012 - 20, а в 2013 - 31. В 2013 году ликвидирован канал поставки и сбыта сильнодействующих веществ на территорию города из Китайской Народной Республики.
На состояние общественной безопасности в городе, как и в целом по Амурской области, определенное влияние оказывают географическое положение, социально-экономические проблемы, в том числе рост цен на потребительском рынке, в сфере услуг и тарифов жилищно-коммунального хозяйства, низкий уровень жизни значительной части населения, криминальная активность представителей этнических землячеств.
Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом требуют консолидации усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений и всего населения. Успешное решение вопросов профилактики возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и материально-технических средств.
В рамках программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

3. Цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
муниципальной программы

Целью программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершения актов терроризма, экстремизма и правонарушений.
Для достижения поставленных целей программа предусматривает решение следующих задач:
1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Обеспечение безопасности граждан на территории города за счет снижения уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики правонарушений.
3. Снижение уровня незаконного потребления наркотиков и количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Проблемы и задачи государственной программы с указанием сроков и этапов ее реализации отражены в таблице 1.

Таблица 1

Проблемные вопросы, задачи и результаты
реализации муниципальной программы

в„– п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1.
Низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;
недостаточная материально-техническая база для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
необходимость совершенствования системы оповещения, управления и связи, системы мониторинга и прогнозирования
Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации программы не ограничены
Обеспеченность материальными и финансовыми ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по отношению к потребности увеличится на 40 процентов.
Снижение количества пожаров (к базисному году) на 10 процентов.
Снижение количества погибших людей на пожарах на 4 человека.
Снижение количества людей, получивших травмы на пожарах, на 3 человека.
Увеличение количества спасенных людей в происшествиях на водных объектах на 9,5 процента к базисному году
2.
Рост ДТП с пострадавшими в 2013 году на 33,3%, с участием детей на 45,4%; рост числа преступлений, совершенных под воздействием наркотиков; низкий уровень правовой грамотности населения; невозможность внедрения АПК "Безопасный город"
Обеспечение безопасности граждан на территории города за счет снижения уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики правонарушений
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма
Сроки реализации программы не ограничены
Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами, снизится на 18%.
Доля несовершеннолетних (учащихся 9 - 11 классов), вовлеченных в трудовой процесс, будет доведена до 80%
3.
Высокий уровень доступности наркотиков в целях немедицинского (незаконного) потребления
Снижение уровня незаконного потребления наркотиков и количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного
Сроки реализации программы не ограничены
Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории к 2030 году до 81,3%.
Снижение числа зарегистрированных больных наркоманией на 1000 человек населения к концу 2030 года на 26 процентов к базисному 2013 году

4. Описание системы подпрограмм

Исходя из цели и задач муниципальной программы в ее составе выделены подпрограммы.
4.1. Для решения первой задачи "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" муниципальной программы выделяется отдельная подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Задачи подпрограммы:
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4.2. Для решения второй задачи "Обеспечение безопасности граждан на территории города за счет снижения уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики правонарушений" программы выделяется отдельная подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма".
Задачи подпрограммы:
- предупреждение правонарушений в молодежной и подростковой среде, среди отдельных категорий граждан;
- профилактика экстремизма и терроризма;
- профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах.
4.3. Для решения третьей задачи "Снижение уровня незаконного потребления наркотиков и количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" выделяется подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного".
Задачи подпрограммы:
- организация профилактических мероприятий, способствующих сокращению незаконного потребления наркотиков;
- уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.

5. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

Программа базируется на следующих положениях:
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. в„– 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. в„– 28-ФЗ "О гражданской обороне";
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. в„– 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. в„– 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. в„– 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. в„– 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. в„– 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. в„– 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. в„– 513-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";
Закон Амурской области от 6 марта 1997 г. в„– 151-ОЗ "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
постановление Правительства Амурской области от 4 октября 2012 г. в„– 546 "Об утверждении Плана реализации отдельных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Амурской области на 2012 - 2015 годы";
иные нормативные правовые акты Амурской области в сфере снижения рисков и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечения безопасности населения области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы - 582025,23 тыс. рублей, из них:
2015 год - 16936,93 тыс. рублей;
2016 год - 18713,31 тыс. рублей;
2017 год - 17749,86 тыс. рублей;
2018 год - 18813,64 тыс. рублей;
2019 год - 38530,35 тыс. рублей;
2020 год - 41410,96 тыс. рублей;
2021 год - 39507,97 тыс. рублей;
2022 год - 45299,95 тыс. рублей;
2023 год - 48874,23 тыс. рублей;
2024 год - 46406,99 тыс. рублей;
2025 год - 43602,99 тыс. рублей;
2026 год - 41235,61 тыс. рублей;
2027 год - 41235,61 тыс. рублей;
2028 год - 41235,61 тыс. рублей;
2029 год - 41235,61 тыс. рублей;
2030 год - 41235,61 тыс. рублей.
В том числе средства местного бюджета - 567523,82 тыс. рублей, из них:
2015 год - 16565,93 тыс. рублей;
2016 год - 18713,31 тыс. рублей;
2017 год - 17749,86 тыс. рублей;
2018 год - 18813,64 тыс. рублей;
2019 год - 38213,51 тыс. рублей;
2020 год - 35716,00 тыс. рублей;
2021 год - 39507,97 тыс. рублей;
2022 год - 43313,43 тыс. рублей;
2023 год - 47192,81 тыс. рублей;
2024 год - 44181,65 тыс. рублей;
2025 год - 41377,65 тыс. рублей;
2026 год - 41235,61 тыс. рублей;
2027 год - 41235,61 тыс. рублей;
2028 год - 41235,61 тыс. рублей;
2029 год - 41235,61 тыс. рублей;
2030 год - 41235,61 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета - 14501,42 тыс. рублей, из них:
2015 год - 371,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 316,84 тыс. рублей;
2020 год - 5694,96 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 1986,52 тыс. рублей;
2023 год - 1681,43 тыс. рублей;
2024 год - 2225,34 тыс. рублей;
2025 год - 2225,34 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Свободного на очередной финансовый год и плановый период и предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета по годам ее реализации представлено в приложении в„– 3 и за счет всех источников - в приложении в„– 4 к муниципальной программе.

7. Планируемые показатели эффективности
муниципальной программы

Показателями эффективности муниципальной программы являются:
- снижение количества погибших на пожарах на 50 процентов (с 8 - 2013 г. до 4 в 2030 г.);
- снижение на 30% к концу 2030 года количества подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;
- снижение к концу 2030 года (к базисному году) на 22% (с 257 до 200) зарегистрированных наркопреступлений.
Методика расчета индикаторов эффективности:
1) ИЭ - индикатор эффективности в процентном выражении:



2) ИЭ - индикатор эффективности в количественном выражении:

ИЭ = Nп - Nо,

где:
Nо - значение показателя отчетного года;
Nп - значение планового показателя.

I. Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций"

1. Паспорт

1.
Наименование подпрограммы
"Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
2.
Координатор подпрограммы
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
3.
Участники подпрограммы
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного;
управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
4.
Цели подпрограммы
Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
5.
Задачи подпрограммы
Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
6.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы не ограничены.
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и не подлежат делению на этапы, а выполняются на протяжении всего срока реализации подпрограммы
7.
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего - 484698,52 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 484698,52 тыс. рублей, из них:
2015 год - 16260,93 тыс. рублей;
2016 год - 18127,67 тыс. рублей;
2017 год - 17405,04 тыс. рублей;
2018 год - 18275,00 тыс. рублей;
2019 год - 33357,06 тыс. рублей;
2020 год - 34293,05 тыс. рублей;
2021 год - 36821,52 тыс. рублей;
2022 год - 37350,24 тыс. рублей;
2023 год - 36204,00 тыс. рублей;
2024 год - 36204,00 тыс. рублей;
2025 год - 33400,00 тыс. рублей;
2026 год - 33400,00 тыс. рублей;
2027 год - 33400,00 тыс. рублей;
2028 год - 33400,00 тыс. рублей;
2029 год - 33400,00 тыс. рублей;
2030 год - 33400,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Обеспеченность материальными и финансовыми ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по отношению к потребности увеличится на 32 процента.
Снижение количества пожаров (к базисному году) на 10 процентов.
Снижение количества погибших людей на пожарах на 4 человека.
Снижение количества людей, получивших травмы на пожарах, на 3 человека.
Увеличение количества спасенных людей в происшествиях на водных объектах на 9,5 процента к базисному году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" разработана в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12 февраля 1998 г. в„– 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 г. в„– 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача по развитию гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера рассматривается в качестве приоритетной и выделена в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем развитии гражданской обороны и противодействии чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования "Город Свободный".
Обеспечение развития гражданской обороны, снижения количества чрезвычайных ситуаций и повышения уровня защищенности населения и безопасности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера создает необходимые условия для развития города.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бездействие может вызвать целую цепочку других, более катастрофических, процессов.
В настоящее время в муниципальном образовании "Город Свободный" функционируют 3 потенциально опасных объекта:
- взрывопожароопасных объектов - 1;
- взрывоопасных - 2.
Кроме того, имеются другие пожароопасные объекты, не внесенные в реестр:
- склад ГСМ, ж.-д. станция Усть-Пера, класс опасности - 4;
- площадка хранения мазутного топлива, котельная в„– 7, класс опасности - 4;
- многочисленные АЗС и заправочные пункты;
- мазутохранилище (асфальтный завод);
- котельные.
Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для муниципального образования, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.
Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта. По территории города Свободного проходит транссибирская железнодорожная магистраль сообщением Москва - Владивосток протяженностью 10 км. Ежедневно на территории города осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.
Аварии с аварийно химически опасными веществами (АХОВ) на автомобильном и особенно на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстоянии до 20 км и более от места разлива, что создает возможность уязвимости большой площади территории города. Ожидаемые потери населения при этом могут составить от 0,05% до 0,3%. Наибольшей опасности подвергнется население, проживающее вдоль железнодорожной магистрали.
Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.
За последние 5 лет, по данным статистики, количество пожаров сохраняется на уровне 115 - 125 в год, в пожарах ежегодно погибают люди. Больше людей погибает только в дорожно-транспортных происшествиях.
Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в городе, снижение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Социальную напряженность в обществе вызывают также чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Характерными природными опасностями на территории муниципального образования являются:
- природные пожары;
- паводки и наводнения;
- сильный дождь, снегопад, крупный град;
- бури, ураганы, шквалы, сильные метели.
В связи с большим количеством высохшего травостоя на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, пустырях возможно возникновение природных пожаров, угрожающих жилым домам и объектам экономики, расположенным в зеленой зоне города.
Весенний пожароопасный период начинается в зависимости от количества выпавшего зимой снега и погодных условий во 2 - 3 декаде апреля и заканчивается во 2 - 3 декаде мая. Осенний пожароопасный период начинается с сентября месяца и заканчивается с выпадением снега.
В 2014 году в границах муниципального образования был зарегистрирован 1 природный пожар и более 150 возгораний сухой травянистой растительности. Основной причиной возгораний является человеческий фактор.
Выпадение обильных осадков (дождь, мокрый снег, дождь со снегом) от 260 мм до 785 мм (при норме 575 мм) может вызвать наводнение на реках, подтопление территорий, размыв и разрушение дорог и ливневых стоков, нарушение транспортных коммуникаций, обрыв линий электропередачи - все это приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности населения и нарушению цикла производственной деятельности.
По данным многолетних наблюдений, в городе ежегодно происходит 1 - 2 шквала (усиление ветра до 25 м/сек.), в летний период может произойти выпадение града более 20 мм с периодичностью 1 раз в 4 года, сильный ливень - 1 раз в 2 года. В результате возможны повреждения трансформаторных подстанций, линий электропередачи, линий связи, сваливание опор связи, повреждение кровли на жилых и административных зданиях, нарушение энергоснабжения и нормальных условий жизнедеятельности.
В августе 2013 года на территории города произошла чрезвычайная ситуация, связанная с крупномасштабным наводнением. Зарегистрирован паводок с подъемом уровня реки до 810 мм. Также в результате проливных дождей зарегистрировано опасное природное явление "очень сильный дождь", количество осадков за 12 часов составило 76,8 мм.
В результате опасных явлений подверглись подтоплению три микрорайона города (Южный, Ударный, Суражевка), 1097 жилых домов.
Общее количество населения, находившегося в зоне подтопления, - 3181 человек.
Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на территории города в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Это связано с увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду, износом основных производственных фондов, недостаточным уровнем квалификации персонала и производственной дисциплины и, как следствие, низким уровнем техники безопасности.
Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них, который уже исчисляется сотнями тысяч в год. Это будет существенно тормозить экономический рост в городе, переход его к стратегии устойчивого развития.
Для выполнения аварийно-спасательных работ поисково-спасательным и нештатным аварийно-спасательным формированиям необходима модернизация их материально-технической базы.
Приобретение оборудования позволит повысить качество подготовки специалистов городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оснащение компьютерами, оргтехникой, средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять практическую подготовку руководящего состава города и потенциально опасных объектов, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы и дежурно-диспетчерских служб по прогнозированию, оценке возможной обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру безопасности жизнедеятельности населения.
Использование информационных материалов по проблемам снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций окажет серьезное влияние на практику социально-экономического планирования, а с учетом существующих тенденций роста количества катастроф и стихийных бедствий обеспечит снижение уровня риска для человека.
Существующая единая дежурно-диспетчерская служба в настоящий момент не может в полном объеме выполнить возложенные на нее обязанности.
Повышение оперативности и эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы и ДДС города при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе современных информационных технологий.
С учетом уровня угроз для безопасного развития города эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.
Характер проблемы требует долговременной стратегии. Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевого метода. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в городе, снижению рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов.
Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажется на:
- качественном развитии гражданской обороны;
- гарантированном оповещении и оперативном информировании населения о правилах безопасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в период аварийно-восстановительных работ;
- развитии и совершенствовании системы мониторинга, ситуационного анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий;
- обеспечении защищенности граждан, реализации мероприятий, проводимых на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, по повышению их безопасности от угроз природного и техногенного характера.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного управления стоит задача координации и концентрации всех усилий для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит сохранить и более эффективно использовать постоянно действующие органы управления; создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств; значительно расширить перечень аварийно-спасательных и других неотложных работ, выполняемых нештатными аварийно-спасательными формированиями; снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, гибель людей и материальные потери на территории муниципального образования; обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования "Город Свободный" по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями своевременной помощи.

3. Цели, задачи подпрограммы и ожидаемые
конечные результаты

Целью подпрограммы являются обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Для достижения цели потребуется решение следующих задач:
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
С выполнением поставленных задач будут достигнуты следующие конечные результаты:
- обеспеченность материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города по отношению к потребности повысится на 32 процента;
- снижение количества пожаров (к базисному году) на 10 процентов;
- снижение количества погибших людей на пожарах на 4 человека;
- снижение количества людей, получивших травмы на пожарах, на 3 человека;
- увеличение количества спасенных людей в происшествиях на водных объектах на 9,5 процента к базисному году.

4. Описание системы основных мероприятий

Для решения поставленной задачи предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В рамках данного мероприятия управлением по делам ГО и ЧС администрации города Свободного планируются:
- выполнение мероприятий по гражданской обороне;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- выполнение первичных мер пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий;
- создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
- развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы.
2. Обеспечение повседневного функционирования управления по делам ГО и ЧС города Свободного.
В рамках данного мероприятия планируется:
финансовое обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Свободного администрацией муниципального образования "Город Свободный" как главным распорядителем денежных средств городского бюджета.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Всего - 484698,52 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 484698,52 тыс. рублей, из них:
2015 год - 16260,93 тыс. рублей;
2016 год - 18127,67 тыс. рублей;
2017 год - 17405,04 тыс. рублей;
2018 год - 18275,00 тыс. рублей;
2019 год - 33357,06 тыс. рублей;
2020 год - 34293,05 тыс. рублей;
2021 год - 36821,52 тыс. рублей;
2022 год - 37350,24 тыс. рублей;
2023 год - 36204,00 тыс. рублей;
2024 год - 36204,00 тыс. рублей;
2025 год - 33400,00 тыс. рублей;
2026 год - 33400,00 тыс. рублей;
2027 год - 33400,00 тыс. рублей;
2028 год - 33400,00 тыс. рублей;
2029 год - 33400,00 тыс. рублей;
2030 год - 33400,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Свободного на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета по годам ее реализации представлено в приложении в„– 3 и за счет всех источников - в приложении в„– 4 к муниципальной программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма носит социальный характер, основными критериями эффективности является защита населения и территории города Свободного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
- обеспеченность материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города по отношению к потребности повысится на 32 процента;
- снижение количества пожаров (к базисному году) на 10 процентов;
- снижение количества погибших людей на пожарах на 4 человека;
- снижение количества людей, получивших травмы на пожарах, на 3 человека;
- увеличение количества спасенных людей в происшествиях на водных объектах на 9,5 процента к базисному году.
В результате реализации подпрограммы к концу 2030 года планируется достичь следующих непосредственных результатов подпрограммы:
- ежегодно доля населения, охваченная обучением вопросам гражданской обороны и действиями в чрезвычайных ситуациях, будет составлять не менее 5 процентов;
- к концу 2030 года не менее 96 процентов населения будет охвачено информированием и оповещением;
- повысится уровень обеспеченности аварийно-спасательных формирований специальным оборудованием к концу 2030 года (к базисному году) на 18,7 процента;
- снизится количество зарегистрированных пожаров на 12 случаев.

Расчет индикаторов эффективности

1) ИЭ - индикатор эффективности в процентном выражении (%):



2) ИЭ - индикатор эффективности в количественном выражении:

ИЭ = Nп - Nо,

где:
Nо - значение фактического показателя отчетного года;
Nп - значение планового показателя.
Показание индикатора эффективности со знаком плюс (+) означает увеличение в отношении к предыдущему году.
Показание индикатора эффективности со знаком минус (-) означает снижение в отношении к предыдущему году.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении в„– 1.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости основных мероприятий

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Основное мероприятие. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
0,7
0,1
0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1.1.1.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.2.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.3.
Выполнение первичных мер пожарной безопасности
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.4.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.5.
Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.6.
Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.7.
Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.2.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений граждан
0,3
0,9
0,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.2.1.
Обеспечение повседневного функционирования управления по делам ГО и ЧС города Свободного
0,3
0,9
0,9
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.2.2.
Приобретение транспортных средств в муниципальную собственность
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.3.
Текущий ремонт защитного сооружения, расположенного по адресу: г. Свободный, ул. Ленина, 102
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

II. Подпрограмма "Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма"

1. Паспорт

Наименование подпрограммы
"Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
Координатор подпрограммы
Администрация города Свободного
Участники подпрограммы
Управление образования администрации города;
администрация города Свободного;
МО МВД России "Свободненский";
управление ГО, ЧС по г. Свободному
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасности граждан на территории города за счет снижения уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики правонарушений
Основные задачи подпрограммы
Предупреждение правонарушений в молодежной и подростковой среде, среди отдельных категорий граждан.
Профилактика экстремизма и терроризма. Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы не ограничены
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы - 70231,11 тыс. рублей, из них:
2015 год - 426,0 тыс. рублей;
2016 год - 340,64 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
2018 год - 300,0 тыс. рублей;
2019 год - 4828,83 тыс. рублей;
2020 год - 6972,52 тыс. рублей;
2021 год - 1735,27 тыс. рублей;
2022 год - 5353,95 тыс. рублей;
2023 год - 9774,14 тыс. рублей;
2024 год - 7462,38 тыс. рублей;
2025 год - 7462,38 тыс. рублей;
2026 год - 5095,00 тыс. рублей;
2027 год - 5095,00 тыс. рублей;
2028 год - 5095,00 тыс. рублей;
2029 год - 5095,00 тыс. рублей;
2030 год - 5095,00 тыс. рублей.
В том числе средства местного бюджета - 55729,70 тыс. рублей, из них:
2015 год - 55,0 тыс. рублей;
2016 год - 340,64 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
2018 год - 300,0 тыс. рублей;
2019 год - 4511,99 тыс. рублей;
2020 год - 1277,56 тыс. рублей;
2021 год - 1735,27 тыс. рублей;
2022 год - 3367,44 тыс. рублей;
2023 год - 8092,72 тыс. рублей;
2024 год - 5237,04 тыс. рублей;
2025 год - 5237,04 тыс. рублей;
2026 год - 5095,00 тыс. рублей;
2027 год - 5095,00 тыс. рублей;
2028 год - 5095,00 тыс. рублей;
2029 год - 5095,00 тыс. рублей;
2030 год - 5095,00 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета - 14501,42 тыс. рублей, из них:
2015 год - 371,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 316,84 тыс. рублей;
2020 год - 5694,96 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 1986,52 тыс. рублей;
2023 год - 1681,43 тыс. рублей;
2024 год - 2225,34 тыс. рублей;
2025 год - 2225,34 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей;
2030 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами, до 2030 года на 18%.
Доля несовершеннолетних (учащихся 9 - 11 классов), вовлеченных в трудовой процесс, будет доведена до 80%.
Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на 0,001% по отношению к предыдущему году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Преступность, существующая в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение приобретает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.
Безопасность граждан, их защищенность и удовлетворенность личной безопасностью - залог стабильной социальной обстановки в городе и его развития.
Проводимая профилактическая работа позволила улучшить итоги оперативно-служебной деятельности. Как положительный момент можно отметить снижение в 2013 году по сравнению с 2012 годом количества зарегистрированных преступлений на 20,5% (с 1701 до 1353), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 18,3% (с 409 до 334). В 2013 году по сравнению с предшествующим годом снизилось на 26,4% количество краж (с 713 до 525), краж из квартир - на 48,6% (с 111 до 57), мошенничества - на 51,2% (с 82 до 40), грабежей и разбоев - на 6,8% (с 91 до 71), вымогательств - на 100% (с 2 до 0).
Однако при этом возросло число убийств на 18,2% (с 22 до 26), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 2,3%, убийств и тяжкого вреда здоровью на бытовой почве - на 90,3% (с 31 до 59).
Сложной остается обстановка на дорогах города. За 2013 год совершено 801 ДТП, в которых пострадало 50 участников дорожного движения, при которых погибло 4 человека, ранено 63 (2012 г. соответственно - 661, 48, 10, 51). С участием детей произошло 16 ДТП (2012 г. - 11), в которых получили ранения 18 детей и погиб 1 ребенок (2012 г. - ранено 10, погибло 2).
В городе все еще остается напряженной обстановка с незаконным оборотом и злоупотреблением наркотических средств и психотропных веществ. В 2013 году Свободненским МРО выявлено 99 наркопреступлений, 82 административных правонарушения.
Основным объектом профилактического воздействия сотрудников полиции являются лица, склонные к совершению преступлений и состоящие на учете в МОМВД. Всего контролируются 2964 лица (2012 г. - 3348), из которых 194 (2012 г. - 209) несовершеннолетних. Предметом особого внимания является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. На профилактическом учете в 2013 г. состояло 194 (2012 г. - 209) несовершеннолетних. В 2013 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 26% (с 77 до 57), однако количество несовершеннолетних участников увеличилось на 6,8% (с 73 до 78). В центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в 2013 году помещено 38 (2012 - 36) несовершеннолетних, в специальные учебные заведения - 3 (2012 - 4).

Показатели
2012 год
2013 год
Отклонение: "+" - рост; "-" - снижение (%)
Всего зарегистрировано преступлений
1701
1353
- 20,5
Тяжких и особо тяжких преступлений
409
334
- 18,3
Рецидивная преступность
302
248
- 17,9
Групповая преступность
12
6
- 50,0
Кражи
713
525
- 26,4
Грабежи
82
58
- 29,3
Разбои
9
13
44,4
Убийства
22
26
18,2
Причинение тяжкого вреда здоровью
43
44
2,3

Оперативная обстановка в городе продолжает оставаться напряженной. Особый подход, в том числе в рамках программных мероприятий, требуется в решении вопросов общественной безопасности граждан. Остаются нерешенными многие проблемы, связанные с обеспечением общественного порядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах и в других общественных местах.
Анализ положения дел по безопасности жизнедеятельности граждан показывает, что для повышения эффективности охраны правопорядка, создания единой системы профилактики правонарушений и противодействия терроризму необходимо внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", предназначенного для технической поддержки служб общественной безопасности и создания комфортных условий проживания граждан. Опыт внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в других регионах Российской Федерации показывает эффективность применения системы, которая способствует уменьшению количества преступлений, совершенных на улицах и в местах массового скопления людей, снижению количества нарушений правил дорожного движения, снижению смертности в ДТП и росту раскрываемости уличных преступлений.
Именно программный подход в решении профилактических задач имеет большое значение для устойчивого и динамичного развития муниципального образования "Город Свободный", так как основным приоритетом при ее реализации являются обеспечение безопасности жителей города, повышение уровня защищенности общества, что является составляющей частью критериев оценки социально-экономического развития города.

3. Цели, задачи подпрограммы и ожидаемые
конечные результаты

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан на территории города за счет снижения уровня преступности посредством формирования действенной системы профилактики правонарушений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
предупреждение правонарушений в молодежной и подростковой среде, среди отдельных категорий граждан;
профилактика экстремизма и терроризма;
профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах.
С выполнением поставленных задач будут достигнуты следующие конечные результаты:
- снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами, до 2030 года на 18%;
- доля несовершеннолетних (учащихся 9 - 11 классов), вовлеченных в трудовой процесс, будет доведена до 80%;
- увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на 0,001% по отношению к предыдущему году.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении в„– 1.

4. Описание системы основных мероприятий

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы предусматривается осуществление следующих основных мероприятий:
1. В рамках основного мероприятия "Совершенствование организации профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и действий экстремистской направленности" планируется реализация следующих мероприятий:
1.1. Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде, а также среди отдельных категорий граждан, в рамках которого планируется:
- реализация мероприятий в целях воспитания подростков, склонных к правонарушениям, которые предполагают организацию оздоровительной смены для подростков "группы риска";
- проведение мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в патриотическую деятельность;
- проведение работы с учащимися образовательных учреждений и их родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения.
1.2. Организация профилактических мероприятий, направленных на предотвращение действий экстремистской направленности", в рамках которого планируются:
- проведение мероприятий, целевых акций, разъяснительных бесед, направленных на формирование толерантности и межэтнической культуры, профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде, пропаганду идеи межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения;
- участие в областной военно-спортивной эстафете среди учащихся организаций профессионального образования области, направленной на вовлечение несовершеннолетних в патриотическую деятельность, профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде;
- участие в международных фестивалях, направленное на привлечение молодежи к активному участию в развитии межнационального, межкультурного взаимодействия, основанного на принципах уважения, толерантности и приверженности к общечеловеческим духовным ценностям;
- информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей путем изготовления и размещения рекламных щитов (стендов) о порядке действия при угрозе террористических актов в образовательных учреждениях города;
- освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укреплению толерантности.
1.3. В целях обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования "Город Свободный" в местах массового пребывания людей, площадей, улиц, перекрестков реализуется мероприятие "Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения".
В рамках данного мероприятия планируется создание системы видеонаблюдения в целях организации мониторинга в режиме реального времени в местах массового пребывания граждан, архивирование информации о событиях за определенный период времени. На первоначальном этапе планируется аренда систем видеонаблюдения.
2. В рамках основного мероприятия "Построение, развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования" по мероприятиям:
2.1. Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
2.2. Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", направленные на аренду и техническое обслуживание систем видеонаблюдения, предусмотрено развитие системы видеонаблюдения, охватывающей оживленные перекрестки улиц, подсистемы видеофиксации нарушений правил дорожного движения; подсистемы экстренной связи "гражданин - полиция", центра управления силами и средствами, разработка ПСД АПК "Безопасный город", внедрение проекта.
2.3. Для выполнения задачи "Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока" реализуется основное мероприятие:
- обеспечение транспортной безопасности.
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (приобретение и эксплуатация работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и видеозаписи, а также финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования).
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении в„– 1.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования программы - 70231,11 тыс. рублей, из них:
2015 год - 426,0 тыс. рублей;
2016 год - 340,64 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
2018 год - 300,0 тыс. рублей;
2019 год - 4828,83 тыс. рублей;
2020 год - 6972,52 тыс. рублей;
2021 год - 1735,27 тыс. рублей;
2022 год - 5353,95 тыс. рублей;
2023 год - 9774,14 тыс. рублей;
2024 год - 7462,38 тыс. рублей;
2025 год - 7462,38 тыс. рублей;
2026 год - 5095,00 тыс. рублей;
2027 год - 5095,00 тыс. рублей;
2028 год - 5095,00 тыс. рублей;
2029 год - 5095,00 тыс. рублей;
2030 год - 5095,00 тыс. рублей.
В том числе средства местного бюджета - 55729,70 тыс. рублей, из них:
2015 год - 55,0 тыс. рублей;
2016 год - 340,64 тыс. рублей;
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
2018 год - 300,0 тыс. рублей;
2019 год - 4511,99 тыс. рублей;
2020 год - 1277,56 тыс. рублей;
2021 год - 1735,27 тыс. рублей;
2022 год - 3367,44 тыс. рублей;
2023 год - 8092,72 тыс. рублей;
2024 год - 5237,04 тыс. рублей;
2025 год - 5237,04 тыс. рублей;
2026 год - 5095,00 тыс. рублей;
2027 год - 5095,00 тыс. рублей;
2028 год - 5095,00 тыс. рублей;
2029 год - 5095,00 тыс. рублей;
2030 год - 5095,00 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета - 14501,42 тыс. рублей, из них:
2015 год - 371,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 316,84 тыс. рублей;
2020 год - 5694,96 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 1986,52 тыс. рублей;
2023 год - 1681,43 тыс. рублей;
2024 год - 2225,34 тыс. рублей;
2025 год - 2225,34 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Свободного на очередной финансовый год и плановый период и выделении финансовых средств муниципальному образованию из вышестоящих бюджетов и привлечении других источников финансирования.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета по годам ее реализации представлено в приложении в„– 3 и за счет всех источников - в приложении в„– 4 к муниципальной программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
- снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами, до 2030 года на 18%;
- доля несовершеннолетних (учащихся 9 - 11 классов), вовлеченных в трудовой процесс, будет доведена до 80%;
- увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на 0,001% по отношению к предыдущему году.
В результате реализации подпрограммы к концу 2030 года планируется достижение следующих непосредственных результатов основных мероприятий:
- удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи данной возрастной группы увеличится к базисному году на 4,6%;
- увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" до 84 штук;
- увеличение количества обращений по уголовным и административным делам до 122 единиц.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основании мониторинга, отчетов исполнителей и результатов проведенных контрольных мероприятий.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставления фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому достигнутому и базовому (плановому) показателям. Расчет эффективности деятельности показателей подпрограммы производится по следующей формуле:



где:
EN1 - эффективность достижения показателя подпрограммы (процентов);
Tf1 - значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
Tp1 - значение планового показателя, указанного в приложении в„– 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:



где:
E - эффективность достижения показателей (процентов);
EN1, EN2, EN3 ... - эффективность хода реализации соответствующего показателя подпрограммы (процентов);
M - количество показателей подпрограммы.
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости основных мероприятий

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2.
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Основное мероприятие. Совершенствование организации профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и действий экстремистской направленности
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.1.1.
Совершенствование системы профилактики правонарушений и действий экстремистской направленности в молодежной и подростковой среде, а также среди отдельных категорий граждан
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2.1.2.
Организация профилактических мероприятий, направленных на предотвращение действий экстремистской направленности
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2.1.3.
Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2.2.
Основные мероприятия. Построение, развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.2.1.
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.2.2.
Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", направленные на аренду и техническое обслуживание систем видеонаблюдения
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.3.
Обеспечение транспортной безопасности
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

III. Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту
на территории города Свободного"

1. Паспорт

Наименование подпрограммы
"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного"
Координатор подпрограммы
Администрация города Свободного (отдел по делам молодежи, семьи и детства администрации города Свободного)
Участники муниципальной подпрограммы
Администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства);
управление образования администрации города;
управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
Цель подпрограммы
Снижение уровня незаконного потребления наркотиков и количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Основные задачи подпрограммы
1. Организация профилактических мероприятий, способствующих сокращению незаконного потребления наркотиков.
2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Срок реализации подпрограммы
Срок реализации программы не ограничен
Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб.
Объем средств из местного бюджета на финансирование подпрограммных мероприятий - 27095,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 250,0 тыс. рублей;
2016 год - 245,0 тыс. рублей;
2017 год - 244,82 тыс. рублей;
2018 год - 238,64 тыс. рублей;
2019 год - 344,46 тыс. рублей;
2020 год - 145,39 тыс. рублей;
2021 год - 951,18 тыс. рублей;
2022 год - 2595,75 тыс. рублей;
2023 год - 2896,09 тыс. рублей;
2024 год - 2740,61 тыс. рублей;
2025 год - 2740,61 тыс. рублей;
2026 год - 2740,61 тыс. рублей;
2027 год - 2740,61 тыс. рублей;
2028 год - 2740,61 тыс. рублей;
2029 год - 2740,61 тыс. рублей;
2030 год - 2740,61 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории к 2030 году до 81,3%.
Снижение числа зарегистрированных больных наркоманией на 1000 человек населения к концу 2030 года на 26% к базисному 2013 году

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами как в Российской Федерации, так и в Дальневосточном федеральном округе (Амурской области) характеризуется сохраняющейся масштабностью и остротой, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. Область стабильно находится в числе регионов со значительным уровнем распространенности потребления психоактивных веществ. В 2013 году в городе Свободном зарегистрировано 2,6 тыс. больных (из них 2 несовершеннолетних), что составляет более 10% зарегистрированных в области.
По географическому положению область отнесена к регионам России с благоприятными условиями для естественного произрастания и незаконного возделывания наркосодержащих растений с высоким уровнем наркотических веществ. Распространению наркотиков способствует имеющаяся в районе собственная природная сырьевая база для изготовления наркотиков естественного происхождения. Прежде всего это дикорастущая конопля.
Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени некоторой частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков. Потенциальную опасность представляет близость границы с Китаем. В 2013 году ликвидирован канал поставки и сбыта сильнодействующих веществ на территорию города из Китайской Народной Республики.
В результате оперативно-розыскной деятельности правоохранительными органами в 2013 году из незаконного оборота изъято 55,5 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Особую озабоченность вызывает рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - героина. В 2010 году выявлено 13 преступлений указанной категории, в 2012 - 20, а в 2013 - 31. Уровень наркопреступности на 100 тыс. населения составляет 263,6 преступления, что превышает на 45% среднеобластной (в среднем по Амурской области - 181,1 преступления). В 2012 году данный показатель составлял 337,9 преступления на 100 тыс. населения.
Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи. Подавляющее число больных наркоманией представлено возрастной группой 25 - 30 лет. Исследования показывают, что каждый наркоман втягивает в наркотический кругооборот до 10 - 12 человек. В 2012 году заболеваемость гашишной наркоманией превышала аналогичный показатель в среднем по области в 1,1 раза, а по опийной наркомании - почти в 2 раза.
Настоящая программа разработана в целях повышения эффективности мер противодействия наркоугрозе и ориентирована на совершенствование профилактики наркомании, на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

3. Цели, задачи подпрограммы и ожидаемые
конечные результаты

Целью подпрограммы является снижение уровня незаконного потребления наркотиков и количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:
1. Организация профилактических мероприятий, способствующих сокращению незаконного потребления наркотиков.
2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.
С выполнением поставленных задач будут достигнуты следующие конечные показатели:
- доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, увеличится до 80 процентов к концу 2030 года к общей численности указанной категории;
- снижение числа зарегистрированных больных наркоманией на 1000 человек населения к концу 2030 года на 26 процентов.

4. Описание системы основных мероприятий

Для достижения цели и решения задач необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
1. Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков.
В рамках данного мероприятия предусматриваются:
- проведение информационных лекций и бесед для родителей и учащихся общеобразовательных школ по проблемам наркомании, токсикомании и алкоголизма "наркологический десант";
- реализация методической и организационной работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (диспутов, ролевых игр, кинолекториев, спортивных мероприятий, конкурсов рисунков и плакатов о вреде курения, употребления наркотиков, психотропных веществ);
- проведение акций, мероприятий, приуроченных к Международному дню здоровья; Всемирному дню борьбы с курением; Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; Международному дню толерантности и т.д.;
- изготовление и распространение информационных буклетов, плакатов, рекламных материалов по пропаганде здорового образа жизни, распространение в СМИ информации на тематику здорового образа жизни.
2. Раннее выявление потребителей наркотических и психотропных веществ.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
- проведение тестирования (анкетирования) учащихся 7 - 11 классов для выявления лиц, употребляющих наркотические средства.
3. Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних (группы риска).
В рамках данного мероприятия предусматривается:
- трудоустройство в летнее время в оздоровительные смены несовершеннолетних из "группы риска".
4. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении в„– 1.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем средств из местного бюджета на финансирование подпрограммных мероприятий - 27095,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 250,0 тыс. рублей;
2016 год - 245,0 тыс. рублей;
2017 год - 244,82 тыс. рублей;
2018 год - 238,64 тыс. рублей;
2019 год - 344,46 тыс. рублей;
2020 год - 145,39 тыс. рублей;
2021 год - 951,18 тыс. рублей;
2022 год - 2595,75 тыс. рублей;
2023 год - 2896,09 тыс. рублей;
2024 год - 2740,61 тыс. рублей;
2025 год - 2740,61 тыс. рублей;
2026 год - 2740,61 тыс. рублей;
2027 год - 2740,61 тыс. рублей;
2028 год - 2740,61 тыс. рублей;
2029 год - 2740,61 тыс. рублей;
2030 год - 2740,61 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Свободного на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета по годам ее реализации представлено в приложении в„– 3 и за счет всех источников - в приложении в„– 4 к муниципальной программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Планируемыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
1. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории к 2030 году до 81,3%.
2. Снижение числа зарегистрированных больных наркоманией на 1000 человек населения к концу 2030 года на 26 процентов.
В ходе реализации основных мероприятий предполагается достижение следующих результатов:
- ежегодно проводить в каждом общеобразовательном учреждении для обучающихся и их родителей не менее 5 лекций (бесед) по проблемам наркомании, токсикомании и алкоголизма;
- охватить к концу 2030 года профилактическими мероприятиями молодежь в возрасте от 14 до 34 лет в количестве 13356 человек, или на 147% к базисному 2014 году;
- в каждом учебном заведении оформить уголок здоровья - 100% охват;
- увеличить к концу 2030 года до 100 процентов долю учащихся (12 - 18 лет), охваченных иммунохроматографическим тестированием (анкетированием) с целью выявления потребления наркотических веществ;
- обеспечить ежегодную организацию оздоровительных смен для несовершеннолетних "группы риска" - 50 человек;
- обеспечить ежегодное уничтожение не менее 80% выявленных площадей дикорастущей конопли.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении в„– 1 к муниципальной программе, по формуле:

Сд = Иф / Ип - для показателей, желаемой тенденцией которых является рост;

где: Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора).
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3.
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.
Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
3.1.1.
Реализация мер по профилактике употребления наркотиков
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3.1.2.
Раннее выявление потребителей наркотических и психотропных веществ
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3.1.3.
Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних (группы риска)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3.2.
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.2.1.
Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на заброшенных участках, на жилых участках на территории города
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1





Приложение в„– 1
к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Показатель реализации программы
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
наименование показателя
ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного"
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС
Снижение количества погибших на пожарах (к базисному году)
%
-
-
12,5
25
37,5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Управление образования
Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
%
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства)
Снижение зарегистрированных наркопреступлений
ед.
257
250
240
230
224
215
213
212
211
210
208
206
204
202
202
200
200
1.
Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций"
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС
Обеспеченность материальными и финансовыми ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
%
48
50
53
56
60
75
76
77
78
79
80
80
80
80
80
80
80
Уменьшение количества пожаров (к базисному году)
%
-
-
1
3,3
4,1
5,7
5,8
6,1
7,4
7,5
8
9
9,5
9,5
10
10
10
Снижение количества погибших людей на пожарах
кол-во
8
8
7
6
4
5
7
8
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Снижение количества людей, получивших травмы на пожарах
кол-во
7
6
6
5
8
2
0
5
0
4
4
4
4
4
3
3
3
Увеличение количества спасенных людей в происшествиях на водных объектах
чел.
21
21
21
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
1.1.
Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного



















1.1.1.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Доля проведенных учений, тренировок и сборов согласно плану основных мероприятий, запланированных на очередной год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля руководителей муниципальных предприятий и учреждений, должностных лиц и работников гражданской обороны, прошедших обучение в УМЦ по ГО и ЧС
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля населения, охваченного обучением вопросам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях
%
5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
1.1.2.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Охват гарантированного информирования населения в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
%
80
82
85
87
90
92
92
93
94
94
95
96
96
96
96
96
96
Среднее время прибытия аварийно-спасательных формирований к месту проведения аварийно-спасательных работ
мин.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Уровень обеспеченности аварийно-спасательных формирований специальным оборудованием
%
80
82
85
87
91
93
93
93
94
94
95
95
95
95
95
95
95
1.1.3.
Выполнение первичных мер пожарной безопасности
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Снижение количества зарегистрированных пожаров
кол-во
122
122
121
118
131
557
307
329
294
111
110
110
110
110
110
110
110
1.1.4.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Водолазное обследование и очистка дна водоемов в установленных местах массового отдыха населения и детских оздоровительных лагерях
кол-во
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Количество происшествий на водных объектах
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество погибших на водных объектах
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Количество населения, пострадавшего в результате паводковых явлений
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
Обеспеченность материальными и финансовыми ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
%
48
50
53
56
60
70
72
74
76
78
79
80
80
80
80
80
80
1.1.7.
Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Совершенствование системы оповещения
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Совершенствование системы управления и связи
%/тыс. руб.
0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
100/250,0
Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования
%/тыс. руб.
0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
100/150,0
1.2.
Обеспечение повседневного функционирования управления по делам ГО и ЧС города Свободного
2015
2030
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Выполнение муниципального задания
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
2015
2030
Администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства), управление образования
Количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами
%
0
5
7
10
10
12
12
12
13
14
14
15
16
16
17
17
18
Проведение в общеобразовательных учреждениях лекций (бесед) по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения
кол-во
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
Доля несовершеннолетних (учащихся 9 - 11 классов), вовлеченных в трудовой процесс, будет доведена до 80%
%
50
55
60
65
70
75
75
76
76
77
78
80
80
80
80
80
80
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного, МОМВД России "Свободненский"
Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений
%
-
5
-
-
-
-
-
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
2.1.
Основное мероприятие. Совершенствование организации профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и действий экстремистской направленности
2015
2030
Администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства)
Размещение рекламных щитов (стендов) о порядке действия при угрозе террористических актов в образовательных учреждениях
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2015
2030
Администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства), управление образования администрации города
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию
%
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
41,6
41,7
41,8
42,1
42,5
42,7
43
43
43,1
43,1
2.2.
Основное мероприятие. Построение, развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования
2020
2030
Администрация города (управление по делам ГО и ЧС города Свободного)
Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений
%
-
-
-
-
-
-
-
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
-
-
-
-
-
2.2.1.
Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
2020
2030
Администрация города (управление по делам ГО и ЧС города Свободного)
Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город", в штуках
ед.
-
-
-
-
-
-
30
30
40
50
60
65
69
74
78
82
84
Количество обращений по уголовным и административным делам
ед.
-
-
-
-
-
-
-
91
136
110
110
110
110
110
110
117
122
3.
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного"
2015
2030
Администрация города Свободного (отдел по делам молодежи, семьи и детства)
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории
%
55
57
60
65
70
75
75
76
77
78
79
80
80
80,5
81
81
81,3
Число зарегистрированных больных наркоманией на 1000 человек населения
%
37,3
36,5
36
34
32
30
30
30
29
29
28
28
28
27
27
26
26
3.1.
Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков
2015
2030
Управление образования, администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства)
Проведение в каждом общеобразовательном учреждении для обучающихся и их родителей не менее 5 лекций (бесед) по проблемам наркомании, токсикомании и алкоголизма
ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Управление образования, администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства)
Охват молодежи в возрасте от 14 до 34 лет профилактическими мероприятиями
чел.
9100
9360
9850
10670
11490
12310
12474
12638
12802
12966
13100
13130
13215
13280
13318
13320
13356
Управление образования, администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства)
Оформление уголков здоровья в каждом образовательном учреждении
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Администрация города (отдел по делам молодежи, семьи и детства)
Просвещение населения через СМИ о профилактике наркомании и ее пагубном воздействие на организм человека
пуб.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
3.2.
Раннее выявление потребителей наркотических и психотропных веществ
2015
2030
Управление образования
Доля учащихся (12 - 18 лет) охваченных иммунохроматографическим тестированием (анкетированием) с целью выявления потребителей наркотических веществ
%
68
70
75
80
85
90
90
95
95
98
99
100
100
100
100
100
100
3.3.
Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних (группы риска)
2015
2030
Управление образования
Количество оздоровленных несовершеннолетних (группы риска)
чел.
-
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
3.4.
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
2015
2030
Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
Ежегодное уничтожение не менее 80% выявленных площадей дикорастущей конопли
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение в„– 2
к муниципальной программе

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ПРИНЯТИЮ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения (наименование) нормативно-правового акта
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5

Подпрограмма 1 "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
1.1.
Постановление администрации города Свободного
Об утверждении Плана основных мероприятий г. Свободного в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежегодно, январь
1.2.
Постановление администрации города Свободного
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Свободного
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
По мере необходимости
1.3.
Постановление администрации города Свободного
О мерах по обеспечению защиты территории муниципального образования от лесных пожаров
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежегодно, февраль
1.4.
Постановление администрации города Свободного
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Свободный"
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежегодно, февраль
1.5.
Распоряжение администрации города Свободного
О подготовке Свободненского городского звена АОТП РСЧС к безаварийному пропуску весеннего паводка
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежегодно, март
1.6.
Распоряжение администрации города Свободного
О мерах по обеспечению и защите территории муниципального образования от лесных пожаров
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежегодно, март
1.7.
Постановление администрации города Свободного
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах города
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежегодно, апрель
1.8.
Распоряжение администрации города Свободного
О проведении комплексной проверки системы оповещения населения города Свободного
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежеквартально
1.9.
Распоряжение администрации города Свободного
О проведении смотра-конкурса состояния защитных сооружений ГО
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Ежегодно, август
1.10.
Постановление администрации города Свободного
О Свободненском городском звене Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
1 раз в пять лет
1.11.
Постановление администрации города Свободного
О порядке ведения и ведении гражданской обороны на территории города Свободного
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
1 раз в пять лет
1.12.
Постановление администрации города Свободного
Об утверждении Положения о системах оповещения населения города Свободного
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
1 раз в пять лет

Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
2.1.
Принятие нормативно-правовых актов при реализации новых видов поддержки
Анализ положения подпрограммы, при необходимости - внесение изменений
Администрация города Свободного, ГУ МОМВД РФ "Свободненский" Амурской области
Ежегодно

Подпрограмма 3 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного"
3.1.
Принятие нормативно-правовых актов при реализации новых видов поддержки
Анализ положения подпрограммы, при необходимости - внесение изменений
Администрация города Свободного
Ежегодно

Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда"
4.1.
Постановление администрации города Свободного
О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда на территории города Свободного
Администрация города Свободного
Ежегодно, апрель
4.2.
Постановление администрации города Свободного
О проведении смотра-конкурса среди муниципальных учреждений на лучшую организацию работ по охране труда
Администрация города Свободного
Ежегодно
4.3.
Постановление администрации города Свободного
О проведении смотра-конкурса среди предприятий города на лучшую организацию работ по охране труда
Администрация города Свободного
Ежегодно





Приложение в„– 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СВОБОДНОГО

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Код бюджетной классификации
Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)
Исполнители программных мероприятий (координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы)


ГРБС
Рз ПР
ЦСР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного"
Всего по программе

60.0.0000, 60.0.00.00000
567523,82
16565,93
18713,31
17749,86
18813,64
38213,51
35716,00
39507,97
43313,43
47192,81
44181,65
41377,65
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61

001

540761,74
16305,93
18267,67
17550,04
18620,00
37358,09
35615,61
38621,91
40812,68
44391,72
41536,04
38732,04
38590,00
38590,00
38590,00
38590,00
38590,00
Управление по делам ГО и ЧС, администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, управление образования администрации города
008

856,60
55,00
245,64
0,00
0,00
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
015

10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
003

25895,48
200,00
200,00
199,82
193,64
299,46
100,39
886,06
2495,75
2801,09
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
текущий год


561241,57
15786,90
15965,84
15723,87
18083,88
38213,51
35716,00
39507,97
43313,43
47192,81
44181,65
41377,65
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61
кредиторская задолженность прошлых лет

6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Итого по подпрограмме
484698,52
16260,93
18127,67
17405,04
18275,00
33357,06
34293,05
36821,52
37350,24
36204,00
36204,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00

001

60.1.0000, 60.0.01.00000
484698,52
16260,93
18127,67
17405,04
18275,00
33357,06
34293,05
36821,52
37350,24
36204,00
36204,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
Управление по делам ГО и ЧС, администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, управление образования администрации города
015

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:



















текущий год


478416,27
15481,90
15380,20
15379,05
17545,24
33357,06
34293,05
36821,52
37350,24
36204,00
36204,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
кредиторская задолженность прошлых лет


6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Итого по основному мероприятию
23451,28
981,90
550,00
600,00
1438,16
1549,53
6851,35
1999,81
1080,53
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
Управление по делам ГО и ЧС, администрация города, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
001

60.1.01.00000
23451,28
981,90
550,00
600,00
1438,16
1549,53
6851,35
1999,81
1080,53
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
015

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне
001
0309
60.1.01.0001
17,80
17,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам ГО и ЧС, администрация города, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
1.1.2.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
001
0309
60.1.01.0002
97,40
97,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выполнение первичных мер пожарной безопасности
001
0309
60.1.01.03120 <*>
15456,57
727,70
550,00
600,00
1000,00
1000,00
1339,31
1239,57
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
0310
60.1.01.03130 <**>
1.1.4.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
001
0309
60.1.0004
7028,96
100,00
0,00
0,00
438,16
500,00
5462,07
528,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0310
60.1.01.03140 <**>
1.1.5.
Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий
001
0309
60.1.0005
156,54
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0310
60.1.01.03150
1.1.6.
Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны



680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,53
49,97
99,98
80,53
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
001
0309
60.1.01.00006 <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.1.01.03160 <**>
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,53
49,97
99,98
80,53
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
015
0309
60.1.01.00006 <*>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.1.01.03160 <**>
1.1.7.
Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
001
0309
60.1.0007
14,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и автономных учреждений
Итого по основному мероприятию
461247,24
15279,03
17577,67
16805,04
16836,84
31807,53
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
Управление по делам ГО и ЧС
текущий год
001
0309

454964,98
14500,00
14830,20
14779,05
16107,07
31807,53
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
кредиторская задолженность прошлых лет
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
001
0309
60.1.02.00001 <*>, 60.1.02.01002 <**>
450593,95
15279,03
17577,67
16805,04
16836,84
21154,24
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
Администрация города (управление по делам ГО и ЧС)
0310
текущий год
001
0309
60.1.02.00001 <*>
282561,69
14500,00
14830,20
14779,05
16107,07
21154,24
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
0310
60.1.02.01002 <**>
кредиторская задолженность прошлых лет
60.1.0009
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.1.02.03170 <*>
60.102.00520 <**>
1.2.2.
Приобретение транспортных средств в муниципальную собственность
001
0309
60.1.02.00360
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация города (управление по делам ГО и ЧС)
текущий год
001
0309
60.1.02.00360
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиторская задолженность прошлых лет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Текущий ремонт защитного сооружения, расположенного по адресу: г. Свободный, ул. Ленина, 102
001
0309
60.1.02.03180
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация города (управление по делам ГО и ЧС)
текущий год
001
0309
60.1.02.03180
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

кредиторская задолженность прошлых лет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
Итого по подпрограмме
55729,70
55,00
340,64
100,00
300,00
4511,99
1277,56
1735,27
3367,44
8092,72
5237,04
5237,04
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию
001
60.2.00.000000
54873,10
0,00
95,00
100,00
300,00
3956,03
1277,56
1735,27
3367,44
8092,72
5237,04
5237,04
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
008
610,96
55,00
0,00
0,00
0,00
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:


















текущий год
001
54873,10
0,00
95,00
100,00
300,00
3956,03
1277,56
1735,27
3367,44
8092,72
5237,04
5237,04
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
кредиторская задолженность прошлых лет
008
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие. Совершенствование организации профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и действий экстремистской направленности
Итого по основному мероприятию
49984,93
5,00
95,00
100,00
100,00
100,00
917,56
1735,27
3262,89
8004,22
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию
001
60.2.01.00000
49979,93
0,00
95,00
100,00
100,00
100,00
917,56
1735,27
3262,89
8004,22
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
008
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Совершенствование системы профилактики правонарушений и действий экстремистской направленности в молодежной и подростковой среде, а также среди отдельных категорий граждан


1346,69
0,00
90,00
95,00
95,00
95,00
0,00
116,69
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию
001
0707
60.2.01.00001
1346,69
0,00
90,00
95,00
95,00
95,00
0,00
116,69
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
60.2.01.03140 <*>
60.2.01.07250 <**>
008
0314
60.2.0001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Организация профилактических мероприятий, направленных на предотвращение действий экстремистской направленности



30,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию
001
0314
60.2.01.00002
25,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.2.01.03150 <*>
60.2.01.03190 <**>
008
0314
60.2.0002
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения
001
0314
60.2.01.03230
48608,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912,56
1618,58
3167,89
7909,22
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Управление ГО и ЧС, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию
2.2.
Основное мероприятие. Построение, развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования
Итого по основному мероприятию
5744,76
50,00
245,64
0,00
200,00
4411,99
360,00
0,00
104,55
88,50
142,04
142,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление ГО и ЧС, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, администрация города
в том числе:


















текущий год
001
60.2.02.00000
4893,17
0,00
0,00
0,00
200,00
3856,03
360,00
0,00
104,55
88,50
142,04
142,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
текущий год
008
605,96
50,00
0,00
0,00
0,00
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиторская задолженность прошлых лет
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
008
0314
60.2.0003
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.2.02.03180 <*>
001
60.2.02.S1590
1027,13
50,00
0,00
0,00
0,00
140,00
360,00
0,00
104,55
88,50
142,04
142,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:


















текущий год
001
1027,13
50,00
0,00
0,00
0,00
140,00
360,00
0,00
104,55
88,50
142,04
142,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиторская задолженность прошлых лет
008
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", направленные на аренду и техническое обслуживание систем видеонаблюдения
008
0314
60.2.0003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.2.02.03180 <*>
001


3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:




















текущий год
001


3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кредиторская задолженность прошлых лет
008


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Обеспечение транспортной безопасности
008
0314
60.2.02.03220
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного"
Итого по подпрограмме
27095,60
250,00
245,00
244,82
238,64
344,46
145,39
951,18
2595,75
2896,09
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
Администрация города (отдел по делам молодежи семьи и детства), управление образования, управление по ЖКХ и благоустройству города Свободного
001
60.3.00.00000
1190,12
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
65,12
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
003
25895,48
200,00
200,00
199,82
193,64
299,46
100,39
886,06
2495,75
2801,09
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
015
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие. Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков
Итого по основному мероприятию
27085,60
245,00
245,00
244,82
238,64
344,46
145,39
951,18
2590,75
2896,09
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
Администрация города (отдел по делам молодежи семьи и детства), управление образования, управление по ЖКХ и благоустройству города Свободного
3.1.1.
Реализация мер по профилактике употребления наркотиков
001
0707
60.3.01.00001
1190,12
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
65,12
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
60.3.01.07200 <*>
60.3.01.07260 <**>
3.1.2.
Раннее выявление потребителей наркотических и психотропных веществ
003
0707
60.3.01.00002 <*>
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования администрации города
60.3.01.07270 <**>
3.1.3.
Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних группы риска
003
0707
60.3.01.00003
25845,48
150,00
200,00
199,82
193,64
299,46
100,39
886,06
2495,75
2801,09
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
60.3.01.07220 <*>
60.3.01.07280 <**>
3.2.
Основное мероприятие. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
015


10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
3.2.1.
Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на заброшенных участках, на жилых участках на территории города
015
0314
60.3.02.00001 <*>
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.3.02.03200 <**>

--------------------------------
<*> Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год указано согласно таблице соответствия измененных кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов городского бюджета на 2016 год, размещенной на портале администрации города Свободного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.svobnews.amur.ru.
<**> Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год указано согласно таблице соответствия измененных кодов бюджетной классификации в части целевой статьи, статей расходов городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов к целевым статьям, применяемым в 2016 году, размещенной на портале администрации города Свободного в в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.svobnews.amur.ru.





Приложение в„– 4
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Исполнители программных мероприятий
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного, годы"
Всего
582025,23
16936,93
18713,31
17749,86
18813,64
38530,35
41410,96
39507,97
45299,95
48874,23
46406,99
43602,99
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61
Управление по делам ГО и ЧС, управление по ЖКХ и благоустройству, управление образования, администрация города
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14501,42
371,00
0,00
0,00
0,00
316,84
5694,96
0,00
1986,52
1681,43
2225,34
2225,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
567523,82
16565,93
18713,31
17749,86
18813,64
38213,51
35716,00
39507,97
43313,43
47192,81
44181,65
41377,65
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61
41235,61
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В том числе на погашение задолженности прошлых лет
Всего
6527,89
779,03
2993,11
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
6527,89
779,03
2993,11
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Всего
484698,52
16260,93
18127,67
17405,04
18275,00
33357,06
34293,05
36821,52
37350,24
36204,00
36204,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
Управление по делам ГО и ЧС, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по ЖКХ и благоустройству, администрация города
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
484698,52
16260,93
18127,67
17405,04
18275,00
33357,06
34293,05
36821,52
37350,24
36204,00
36204,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
33400,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В том числе на погашение задолженности прошлых лет
Всего
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие. Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Всего
23451,28
981,90
550,00
600,00
1438,16
1549,53
6851,35
1999,81
1080,53
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
Управление по делам ГО и ЧС, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
23451,28
981,90
550,00
600,00
1438,16
1549,53
6851,35
1999,81
1080,53
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне
Всего
17,80
17,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
17,80
17,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Всего
97,40
97,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
97,40
97,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Выполнение первичных мер пожарной безопасности
Всего
15456,57
727,70
550,00
600,00
1000,00
1000,00
1339,31
1239,57
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
Управление по делам ГО и ЧС, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
15456,57
727,70
550,00
600,00
1000,00
1000,00
1339,31
1239,57
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Всего
7028,96
100,00
0,00
0,00
438,16
500,00
5462,07
528,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
7028,96
100,00
0,00
0,00
438,16
500,00
5462,07
528,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5.
Обеспечение выполнения противопаводковых мероприятий
Всего
156,54
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
156,54
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6.
Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
Всего
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,53
49,97
99,98
80,53
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Управление по делам ГО и ЧС, управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,53
49,97
99,98
80,53
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7.
Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
Всего
14,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
14,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
461247,24
15279,03
17577,67
16805,04
16836,84
31807,53
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
Управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
461247,24
15279,03
17577,67
16805,04
16836,84
31807,53
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В том числе на погашение задолженности прошлых лет
Всего
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.2.1.
Обеспечение повседневного функционирования управления по делам ГО и ЧС города Свободного
Всего
450593,95
15279,03
17577,67
16805,04
16836,84
21154,24
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
Управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
450593,95
15279,03
17577,67
16805,04
16836,84
21154,24
27441,70
34821,71
36269,72
35154,00
35154,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
32350,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В том числе на погашение задолженности прошлых лет
Всего
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
6282,25
779,03
2747,47
2025,99
729,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Приобретение транспортных средств в муниципальную собственность
Всего
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
5887,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.2.3.
Текущий ремонт защитного сооружения, расположенного по адресу: г. Свободный, ул. Ленина, 102
Всего
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
4765,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
Всего
70231,11
426,00
340,64
100,00
300,00
4828,83
6972,52
1735,27
5353,95
9774,14
7462,38
7462,38
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





областной бюджет
14501,42
371,00
0,00
0,00
0,00
316,84
5694,96
0,00
1986,52
1681,43
2225,34
2225,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
55729,70
55,00
340,64
100,00
300,00
4511,99
1277,56
1735,27
3367,44
8092,72
5237,04
5237,04
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В том числе на погашение задолженности прошлых лет
Всего
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие. Совершенствование организации профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений и действий экстремистской направленности
Всего
49984,93
5,00
95,00
100,00
100,00
100,00
917,56
1735,27
3262,89
8004,22
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
49984,93
5,00
95,00
100,00
100,00
100,00
917,56
1735,27
3262,89
8004,22
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
5095,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде, а также среди отдельных категорий граждан
Всего
1346,69
0,00
90,00
95,00
95,00
95,00
0,00
116,69
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1346,69
0,00
90,00
95,00
95,00
95,00
0,00
116,69
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Организация профилактических мероприятий, направленных на предотвращение действий экстремистской направленности
Всего
30,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
30,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения
Всего
48608,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912,56
1618,58
3167,89
7909,22
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Администрация города, управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
48608,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912,56
1618,58
3167,89
7909,22
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие. Построение, развитие и эксплуатация АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования
Всего
20246,18
421,00
245,64
0,00
200,00
4728,83
6054,96
0,00
2091,07
1769,93
2367,38
2367,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по делам ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14501,42
371,00
0,00
0,00
0,00
316,84
5694,96
0,00
1986,52
1681,43
2225,34
2225,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
5744,77
50,00
245,64
0,00
200,00
4411,99
360,00
0,00
104,55
88,50
142,04
142,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В том числе на погашение задолженности прошлых лет
Всего
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
245,64
0,00
245,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Всего
15974,19
421,00
245,64
0,00
200,00
456,84
6054,96
0,00
2091,07
1769,93
2367,38
2367,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию, управление по ГО и ЧС
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
14501,42
371,00
0,00
0,00
0,00
316,84
5694,96
0,00
1986,52
1681,43
2225,34
2225,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1472,78
50,00
245,64
0,00
200,00
140,00
360,00
0,00
104,55
88,50
142,04
142,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", направленные на аренду и техническое обслуживание систем видеонаблюдения
Всего
3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3716,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Обеспечение транспортной безопасности
Всего
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
555,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Свободного"
Всего
27095,60
250,00
245,00
244,82
238,64
344,46
145,39
951,18
2595,75
2896,09
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
Администрация города, управление образования, управление по ЖКХ и благоустройству
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
27095,60
250,00
245,00
244,82
238,64
344,46
145,39
951,18
2595,75
2896,09
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие. Реализация на территории города целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков
Всего
27085,60
245,00
245,00
244,82
238,64
344,46
145,39
951,18
2590,75
2896,09
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
Администрация города, управление образования, управление по ЖКХ и благоустройству
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
27085,60
245,00
245,00
244,82
238,64
344,46
145,39
951,18
2590,75
2896,09
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
2740,61
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Реализация мер по профилактике употребления наркотиков
Всего
1190,12
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
65,12
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Администрация города (отдел по делам молодежи семьи и детства)
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1190,12
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
65,12
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Раннее выявление потребителей наркотических и психотропных веществ
Всего
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования администрации города
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних (группы риска)
Всего
25845,48
150,00
200,00
199,82
193,64
299,46
100,39
886,06
2495,75
2801,09
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
Управление образования администрации города
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
25845,48
150,00
200,00
199,82
193,64
299,46
100,39
886,06
2495,75
2801,09
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
2645,61
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Основное мероприятие. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1.
Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на заброшенных участках, на жилых участках на территории города
Всего
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
10,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------