Типы документов



Постановление Администрации города Райчихинска от 19.05.2023 N 325 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска", утвержденную постановлением главы города Райчихинска от 26 сентября 2014 г. N 904"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2023 г. в„– 325

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА
РАЙЧИХИНСКА ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. в„– 904

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.2 раздела 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа города Райчихинск, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением главы города Райчихинск от 7 октября 2015 г. в„– 922 (в редакции постановления от 10 апреля 2019 г. в„– 251), постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска", утвержденную постановлением главы города Райчихинска от 26 сентября 2014 г. в„– 904 (в редакции постановления от 28 марта 2023 г. в„– 197), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте города Райчихинска https://ray.amurobl.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Райчихинска по социальным вопросам Гасанову Е.А.

Глава города Райчихинска
Ю.Н.КОВАЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации
города Райчихинска
от 19 мая 2023 г. в„– 325

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА"

1. Пункт 9 раздела 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований бюджета города Райчихинска на муниципальные программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска на реализацию муниципальной программы составляет 402469,633 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23763,977 тыс. рублей;
2016 год - 25925,277 тыс. рублей;
2017 год - 26394,972 тыс. рублей;
2018 год - 31195,135 тыс. рублей;
2019 год - 35414,462 тыс. рублей;
2020 год - 39178,251 тыс. рублей;
2021 год - 37069,809 тыс. рублей;
2022 год - 48496,829 тыс. рублей;
2023 год - 44931,479 тыс. рублей;
2024 год - 42111,695 тыс. рублей;
2025 год - 47987,748 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 288933,557 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23297,311 тыс. рублей;
2016 год - 25925,277 тыс. рублей;
2017 год - 25944,972 тыс. рублей;
2018 год - 30775,135 тыс. рублей;
2019 год - 23907,805 тыс. рублей;
2020 год - 24442,785 тыс. рублей;
2021 год - 25751,720 тыс. рублей;
2022 год - 28916,441 тыс. рублей;
2023 год - 22024,852 тыс. рублей;
2024 год - 35347,959 тыс. рублей;
2025 год - 22599,300 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 101980,091 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 10644,257 тыс. рублей;
2020 год - 12532,266 тыс. рублей;
2021 год - 11318,089 тыс. рублей;
2022 год - 14271,668 тыс. рублей;
2023 год - 21061,627 тыс. рублей;
2024 год - 6763,736 тыс. рублей;
2025 год - 25388,448 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 9823,585 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 466,666 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 2203,200 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 5308,720 тыс. рублей;
2023 год - 1844,999 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 1732,400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 450,000 тыс. рублей;
2018 год - 420,000 тыс. рублей;
2019 год - 862,400 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".

2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 402469,633 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 92643,460 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 26370,490 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 99316,649 тыс. рублей;
"Дополнительное образование в сфере культуры" - 146533,306 рубля;
"Обеспечение условий реализации муниципальных программ" - 33462,725 тыс. рублей;
"Молодежь города Райчихинска" - 4323,004 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий из различных источников финансирования приведены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.".
3. Пункт 7 подраздела 1.1 паспорта подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 92643,460 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6581,060 тыс. рублей;
2016 год - 7170,932 тыс. рублей;
2017 год - 7154,380 тыс. рублей;
2018 год - 8583,396 тыс. рублей;
2019 год - 9116,157 тыс. рублей;
2020 год - 8519,590 тыс. рублей;
2021 год - 9413,949 тыс. рублей;
2022 год - 9521,528 тыс. рублей;
2023 год - 9316,146 тыс. рублей;
2024 год - 7691,016 тыс. рублей;
2025 год - 9395,305 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 73503,439 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6581,060 тыс. рублей;
2016 год - 7170,932 тыс. рублей;
2017 год - 6804,380 тыс. рублей;
2018 год - 8243,396 тыс. рублей;
2019 год - 6306,894 тыс. рублей;
2020 год - 6349,763 тыс. рублей;
2021 год - 7619,110 тыс. рублей;
2022 год - 7358,322 тыс. рублей;
2023 год - 6238,896 тыс. рублей;
2024 год - 4563,198 тыс. рублей;
2025 год - 6267,487 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 17407,621 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 1946,863 тыс. рублей;
2020 год - 2169,827 тыс. рублей;
2021 год - 1794,839 тыс. рублей;
2022 год - 2163,207 тыс. рублей;
2023 год - 3077,250 тыс. рублей;
2024 год - 3127,818 тыс. рублей;
2025 год - 3127,818 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 1552,400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 350,000 тыс. рублей;
2018 год - 340,000 тыс. рублей;
2019 год - 862,400 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".

4. Таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" подраздела 1.6 подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" изложить в следующей редакции:

"Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1. Основное мероприятие. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности











1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
0,5
1.1.2. Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
1.1.3. Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
-
-
-
1.1.4. Организация досуга населения
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
-
0,3
1.1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.6. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,1
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
0,2
1.1.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
1.1.8. Ремонт муниципального автономного учреждения культуры клуб поселка Зельвино в рамках подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
-
1.1.10. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-".

5. Пункт 7 подраздела 2.1 паспорта подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 26370,490 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1154,857 тыс. рублей;
2016 год - 1234,400 тыс. рублей;
2017 год - 1577,133 тыс. рублей;
2018 год - 1897,169 тыс. рублей;
2019 год - 3415,952 тыс. рублей;
2020 год - 2209,153 тыс. рублей;
2021 год - 2043,588 тыс. рублей;
2022 год - 2900,761 тыс. рублей;
2023 год - 2717,526 тыс. рублей;
2024 год - 2737,083 тыс. рублей;
2025 год - 4482,867 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 17641,131 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1154,857 тыс. рублей;
2016 год - 1234,400 тыс. рублей;
2017 год - 1502,133 тыс. рублей;
2018 год - 1897,169 тыс. рублей;
2019 год - 1316,799 тыс. рублей;
2020 год - 1273,270 тыс. рублей;
2021 год - 1332,899 тыс. рублей;
2022 год - 1807,279 тыс. рублей;
2023 год - 1485,968 тыс. рублей;
2024 год - 1485,287 тыс. рублей;
2025 год - 3231,071 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 8574,358 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 2099,153 тыс. рублей;
2020 год - 935,883 тыс. рублей;
2021 год - 710,689 тыс. рублей;
2022 год - 1093,482 тыс. рублей;
2023 год - 1231,558 тыс. рублей;
2024 год - 1251,796 тыс. рублей;
2025 год - 1251,796 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 155,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 75,000 тыс. рублей;
2018 год - 80,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".

6. Пункт 7 подраздела 3.1 паспорта подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 99316,649 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4377,884 тыс. рублей;
2016 год - 6424,742 тыс. рублей;
2017 год - 6134,837 тыс. рублей;
2018 год - 7073,567 тыс. рублей;
2019 год - 8614,812 тыс. рублей;
2020 год - 9646,552 тыс. рублей;
2021 год - 8728,724 тыс. рублей;
2022 год - 11290,138 тыс. рублей;
2023 год - 11650,176 тыс. рублей;
2024 год - 12195,789 тыс. рублей;
2025 год - 13179,429 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 70924,649 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4377,884 тыс. рублей;
2016 год - 6424,742 тыс. рублей;
2017 год - 6109,837 тыс. рублей;
2018 год - 7073,567 тыс. рублей;
2019 год - 6068,412 тыс. рублей;
2020 год - 5731,134 тыс. рублей;
2021 год - 5038,500 тыс. рублей;
2022 год - 7649,017 тыс. рублей;
2023 год - 5283,795 тыс. рублей;
2024 год - 11851,611 тыс. рублей;
2025 год - 5216,150 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 28367,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 2546,400 тыс. рублей;
2020 год - 3915,417 тыс. рублей;
2021 год - 3690,223 тыс. рублей;
2022 год - 3641,121 тыс. рублей;
2023 год - 6266,380 тыс. рублей;
2024 год - 344,179 тыс. рублей;
2025 год - 7963,280 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 25,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 25,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".

7. Пункт 7 подраздела 5.1 паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ" изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 33462,725 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2865,900 тыс. рублей;
2016 год - 2929,917 тыс. рублей;
2017 год - 2703,515 тыс. рублей;
2018 год - 3053,212 тыс. рублей;
2019 год - 2896,061 тыс. рублей;
2020 год - 3027,927 тыс. рублей;
2021 год - 3074,122 тыс. рублей;
2022 год - 3186,267 тыс. рублей;
2023 год - 3099,730 тыс. рублей;
2024 год - 3244,145 тыс. рублей;
2025 год - 3381,930 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 29066,468 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2865,900 тыс. рублей;
2016 год - 2929,917 тыс. рублей;
2017 год - 2703,515 тыс. рублей;
2018 год - 3053,212 тыс. рублей;
2019 год - 2896,061 тыс. рублей;
2020 год - 3027,927 тыс. рублей;
2021 год - 3074,122 тыс. рублей;
2022 год - 3186,267 тыс. рублей;
2023 год - 1650,191 тыс. рублей;
2024 год - 1770,786 тыс. рублей;
2025 год - 1908,571 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 4396,256 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 1449,539 тыс. рублей;
2024 год - 1473,359 тыс. рублей;
2025 год - 1473,359 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".

8. Пункт 7 подраздела 6.1 паспорта подпрограммы 6 "Молодежь города Райчихинска" изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 4323,004 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 552,500 тыс. рублей;
2016 год - 437,586 тыс. рублей;
2017 год - 412,676 тыс. рублей;
2018 год - 429,500 тыс. рублей;
2019 год - 413,400 тыс. рублей;
2020 год - 334,500 тыс. рублей;
2021 год - 399,874 тыс. рублей;
2022 год - 395,868 тыс. рублей;
2023 год - 332,600 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 614,500 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 4323,004 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 552,500 тыс. рублей;
2016 год - 437,586 тыс. рублей;
2017 год - 412,676 тыс. рублей;
2018 год - 429,500 тыс. рублей;
2019 год - 413,400 тыс. рублей;
2020 год - 334,500 тыс. рублей;
2021 год - 399,874 тыс. рублей;
2022 год - 395,868 тыс. рублей;
2023 год - 332,600 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 614,500 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".

9. Приложение в„– 1 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
10. Приложение в„– 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.





Утверждена
постановлением
администрации
города Райчихинска
от 26 сентября 2014 г. в„– 904
(в редакции постановления
от 19 мая 2023 г. в„– 325)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА"

1. Паспорт
муниципальной программы

1.
Наименование муниципальной программы
Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска
2.
Координатор муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
3.
Координатор подпрограмм
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
4.
Участники муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МАУК "Краеведческий музей", МАУК "ЦБС", МАУК клуб Зельвино, МАУ ДОД "Школа искусств"
5.
Цель (цели) муниципальной программы
Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства
6.
Задачи муниципальной программы
1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
4. Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования.
5. Реализация основных направлений городской политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства.
6. Создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
1. Народное творчество и досуговая деятельность.
2. Историко-культурное наследие.
3. Библиотечное обслуживание.
4. Дополнительное образование в сфере культуры.
5. Обеспечение условий реализации муниципальных программ.
6. Молодежь города Райчихинска
8.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2015 - 2025, этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом
9.
Объемы ассигнований бюджета города Райчихинска на муниципальную программу (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска на реализацию муниципальной программы составляет 402469,633 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23763,977 тыс. рублей;
2016 год - 25925,277 тыс. рублей;
2017 год - 26394,972 тыс. рублей;
2018 год - 31195,135 тыс. рублей;
2019 год - 35414,462 тыс. рублей;
2020 год - 39178,251 тыс. рублей;
2021 год - 37069,809 тыс. рублей;
2022 год - 48496,829 тыс. рублей;
2023 год - 44931,479 тыс. рублей;
2024 год - 42111,695 тыс. рублей;
2025 год - 47987,748 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 288933,557 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23297,311 тыс. рублей;
2016 год - 25925,277 тыс. рублей;
2017 год - 25944,972 тыс. рублей;
2018 год - 30775,135 тыс. рублей;
2019 год - 23907,805 тыс. рублей;
2020 год - 24442,785 тыс. рублей;
2021 год - 25751,720 тыс. рублей;
2022 год - 28916,441 тыс. рублей;
2023 год - 22024,852 тыс. рублей;
2024 год - 35347,959 тыс. рублей;
2025 год - 22599,300 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 101980,091 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 10644,257 тыс. рублей;
2020 год - 12532,266 тыс. рублей;
2021 год - 11318,089 тыс. рублей;
2022 год - 14271,668 тыс. рублей;
2023 год - 21061,627 тыс. рублей;
2024 год - 6763,736 тыс. рублей;
2025 год - 25388,448 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 9823,585 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 466,666 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 2203,200 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 5308,720 тыс. рублей;
2023 год - 1844,999 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 1732,400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 450,000 тыс. рублей;
2018 год - 420,000 тыс. рублей;
2019 год - 862,400 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение удельного веса населения города Райчихинска Амурской области, посещающего концертные мероприятия, в общей численности населения с 58% в 2014 году до 90% в 2025 году.
2. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 31550 человек в 2014 году до 35000 человек в 2025 году.
3. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26% в 2014 году до 36% в 2025 году.
4. Увеличение доли населения, охваченного библиотечным обслуживанием, с 44,5% в 2014 году до 44,8% в 2025 году.
5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 4,6% в 2014 году до 5,3% в 2025 году

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с Программой социально-экономического развития города Райчихинска на 2014 - 2017 годы, утвержденной решением Райчихинского городского Совета народных депутатов от 26 ноября 2013 г. в„– 25/4, которая направлена на обеспечение устойчивых темпов качественного экономического роста, усиление конкурентных позиций города в области. Основными целями программы являются сохранение и дальнейшее развитие города Райчихинска за счет модернизации действующих и создания новых производств, повышение качества жизни и благосостояния населения.
С 1 января 2006 года вступил в действие Федеральный закон от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Закон в„– 131-ФЗ). Данный Закон определил вопросы местного значения в сфере культуры для городских округов, к которым относится город Райчихинск. Статьей 16 определены следующие вопросы:
- организация предоставления дополнительного образования;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
Как показывает анализ, основной тенденцией в сфере реализации программы является следующая:
создание условий для развития культуры в городе Райчихинске Амурской области.
К настоящему моменту в городе Райчихинске Амурской области создана сеть учреждений культуры. На территории города функционируют учреждения культуры: муниципальное автономное учреждение культуры клуб сельского населенного пункта поселок Зельвино городского округа города Райчихинска Амурской области, муниципальное автономное учреждение культуры "Краеведческий музей" городского округа города Райчихинска Амурской области, муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" городского округа города Райчихинска Амурской области, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа города Райчихинска.
Приоритетными направлениями деятельности всех учреждений культуры являются:
- совершенствование форм и методов работы культурно-досуговой деятельности;
- поддержка и развитие профессионального искусства и народного творчества;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи города и поселков;
- организация досуга населения и др.
В организации досуга молодежи большая роль отводится клубу поселка Зельвино. На базе культурно-досугового учреждения действуют 8 клубных формирований с общей численностью более 200 человек. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более 9000 тыс. человек. Самодеятельные коллективы часто участвуют в городских и областных мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Два самодеятельных коллектива имеют звание "Народный".
Библиотеки МАУК "Централизованная библиотечная система" городского округа г. Райчихинск являются важнейшим элементом единой инфраструктуры информационного, культурного, сервисного обслуживания пользователей. Они выполняют информационные, образовательные, культурно-просветительные и досуговые функции, предоставляют свободный, бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех социальных групп - молодежи, пенсионеров, инвалидов.
В городе Райчихинске Амурской области существует ЦБС (центральная библиотечная система), которая включает в себя центральную городскую библиотеку, центральную детскую библиотеку, филиал в„– 5 (пос. Зельвино).
Историко-культурное наследие - МАУК "Краеведческий музей" городского округа города Райчихинска Амурской области, городской краеведческий музей расположен в здании "Дома детского творчества" и имеет общую площадь 214,4 кв. метров. Музей располагает 3 экспозиционными залами. Фонд краеведческого музея составляет более 9,468 единицы хранения. В выставочной деятельности использовалось около 45%. В 2013 году краеведческий музей посетили 11605 человек, доля детей в общей численности посетителей составила в 2013 году 72%. Общее число экскурсий составило 31.
Школа искусств по своим типу и виду относится к муниципальным образовательным автономным учреждениям дополнительного образования детей в области музыкального искусства. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства;
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
В школе обучаются 136 человек. Из них 7 человек - на подготовительном отделении, остальные - на фортепианном, хоровом, народном отделах.
Образовательный процесс в школе осуществляют 12 преподавателей (10 - по штату, 2 - совместители) вместе с руководящим составом. Уровень педагогических кадров достаточно высок, 7 - с высшим профессиональным образованием, остальные имеют среднее специальное образование. Улучшается качественный состав педагогических работников. Так, в 2011 году преподавателей с высшей и первой квалификационными категориями было 30%, а в 2013 году - 60% от общего числа преподавателей. Коллектив отличается стабильностью, средний педагогический стаж составляет более 20 лет. Но при этом наблюдается ярко выраженная тенденция старения педагогических кадров.
Проведение политики города Райчихинска в сфере культуры осуществляется министерством культуры и архивного дела Амурской области. Как показывает анализ, потенциал развития сферы реализации муниципальной программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры, искусства и архивного дела:
наличие многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами государственной власти и местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширение перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития, с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
работа по информатизации отрасли, которая включает в том числе перевод в электронную форму архивных документов, музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Райчихинска Амурской области;
разработка административных регламентов государственных и муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры и архивного дела.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:
1. Сокращение посещаемости жителями города Райчихинска Амурской области учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры области, в результате ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.);
недостаточно развитая система информирования учреждениями культуры населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей.
2. Снижение качества муниципальных услуг в результате устаревания материально-технической базы учреждений, размещение большой доли (более 20%) муниципальных учреждений в аварийных помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте, отсутствие в учреждениях современной техники.
3. Снижение кадрового потенциала сферы культуры и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные низким уровнем оплаты труда, снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города Райчихинска Амурской области.
Снижение привлекательности города Райчихинска Амурской области как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения города Райчихинска Амурской области, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение о проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует или сильно ограничено. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в центральные регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках программы.

3. Приоритеты политики города Райчихинска в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты

Приоритеты городской политики в сфере культуры города Райчихинска Амурской области на долгосрочную перспективу установлены Стратегией, в соответствии с которой стратегической целью развития культуры является превращение ее в доступный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности человека, источник интеллектуального и культурного развития человеческого капитала.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
1) стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
2) обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия;
3) обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов;
4) создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования;
5) реализация основных направлений городской политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства;
6) создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе.
Для достижения целей Стратегии целью муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1.
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятий
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
Народное творчество и досуговая деятельность
2015 - 2025, этапы не выделяются
Увеличение числа клубных формирований на 37,5% к 2025 году по сравнению с 2014 годом
2.
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей города Райчихинска к историко-культурному наследию
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия
Историко-культурное наследие
2015 - 2025, этапы не выделяются
Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26% в 2014 году до 36% в 2025 году.
Увеличение объема передвижного фонда музеев области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области с 25 в 2014 году до 50 в 2025 году
3.
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей области
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов
Библиотечное обслуживание
2015 - 2025, этапы не выделяются
Увеличение числа пользователей библиотек на 2,2%.
Увеличение числа книговыдач на 2,1%.
Увеличение количества изданий на 45%.
Увеличение доли средней книгообеспеченности на 17%.
Увеличение внесения библиографических записей в электронный каталог на 12,7%
4.
Выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области музыкального искусства
Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования
Дополнительное образование в сфере культуры
2015 - 2025, этапы не выделяются
Сохранение числа творческих обучающихся коллективов в количестве 5 единиц
5.
Необходимость обеспечения реализации установленных законодательством полномочий в сфере культуры, искусства. Потребность в единой политике города Райчихинска в данной сфере
Реализация основных направлений городской политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства, спорта, молодежной политики
Обеспечение условий реализации муниципальных программ
2015 - 2025, этапы не выделяются
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2014 году до 100% в 2025 году
6.
Необходимость формирования и реализации государственной молодежной политики
Создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе
Молодежь города Райчихинска
2015 - 2025, этапы не выделяются
Сохранение и развитие детских и молодежных общественных объединений и числа их участников.
Систематизация профилактических мероприятий, направленных на улучшение здоровья молодежи, повышение эффективности данного направления работы.
Повышение деловой и социальной активности студентов и профессионально обучающейся молодежи, а также молодежи, охват данным направлением работы - более 5000 человек.
Повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней.
Закрепление и увеличение количества молодых специалистов

4. Описание системы подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 6 подпрограмм.
1. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения городского округа города Райчихинска Амурской области услуг по организации досуга, создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечение доступности услуг, предоставляемых культурно-досуговым учреждением для граждан с ограниченными возможностями, поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (проведение капитальных ремонтов и реконструкция учреждения, обеспечение учреждения средствами пожарной безопасности, материально-техническими средствами), охват работников учреждения различными формами повышения квалификации.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа клубных формирований на 37,5% к уровню предыдущего года.
2. Подпрограмма "Историко-культурное наследие".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, созданию музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26% в 2014 году до 32% в 2025 году; увеличение объема передвижного фонда музеев области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области с 25% в 2014 году до 50% в 2025 году.
3. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания, обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов, совершенствование традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий, расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения, расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, пополнение фонда традиционными и современными носителями информации, укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных фондов, обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограниченными возможностями в жизнедеятельности детей и юношества, сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляются методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы государственных библиотек.
4. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры".
Подпрограмма направлена на решение задачи создания необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечения высокого уровня образования в соответствии с приоритетами городской политики в области культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются:
выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля, повышение качества образовательных услуг.
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня, также организуется участие представителей города Райчихинска Амурской области в общероссийских и международных мероприятиях. Кроме того, подпрограмма предусматривает поддержку одаренных детей и молодежи в сфере культуры.
Реализация подпрограммы позволит сохранить число творческих обучающихся коллективов в количестве 5 единиц, участвующих в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня.
5. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальных программ".
Подпрограмма направлена на решение задачи создания условий для развития культуры в городе Райчихинске. В ходе реализации подпрограммы будут решены следующие задачи: стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов, организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства, реализация основных направлений городской политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства, спорта, молодежной.
Основными конечными результатами подпрограммы являются увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли представленных зрителю музейных предметов, увеличение объема передвижного фонда музеев области для экспонирования музейных фондов населенных пунктов Амурской области, увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки, увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня, увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона. Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении в„– 1 к муниципальной программе.
6. Подпрограмма "Молодежь города Райчихинска".
Подпрограмма направлена на решение задачи создания условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе, содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь города, развитие потенциала молодежи в интересах города. Задачами подпрограммы являются:
формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи, поддержка молодежных и студенческих инициатив, организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня, также организуется участие молодежи в мероприятиях. Кроме того, подпрограмма предусматривает рост числа молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, акциях, пропагандирующих здоровый образ.

5. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. в„– 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и Закон Амурской области от 5 апреля 1999 г. в„– 135-ОЗ "О культуре".
Вопросы сохранения, популяризации и государственной охраны памятников истории и культуры, а также музейных фондов регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. в„– 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 26 мая 1996 г. в„– 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29 декабря 1994 г. в„– 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29 декабря 1994 г. в„– 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 5 марта 1997 г. в„– 150-ОЗ "О библиотечном деле".
Кроме этого, в сфере реализации муниципальной программы приняты и реализуются стандарты и регламенты исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг.
Также в Амурской области принят Закон Амурской области от 19 января 2005 г. в„– 413-ОЗ "О выплатах единовременного социального пособия работникам учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры", направленный на повышение социальной защищенности работников учреждений культуры и предусматривающий осуществление единовременных социальных выплат отдельным категориям работников.
Вместе с тем проводимые в настоящий момент структурные реформы в сфере реализации государственной программы на федеральном уровне, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", требуют создания механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных услуг. В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в сфере культуры города Райчихинска Амурской области разработан План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского округа города Райчихинска Амурской области".

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 402469,633 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 92643,460 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 26370,490 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 99316,649 тыс. рублей;
"Дополнительное образование в сфере культуры" - 146533,306 тыс. рублей;
"Обеспечение условий реализации муниципальных программ" - 33462,725 тыс. рублей;
"Молодежь города Райчихинска" - 4323,004 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий из различных источников финансирования приведены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

7. Планируемые показатели эффективности
муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Райчихинска Амурской области по муниципальной программе приведен в приложении в„– 3 к муниципальной программе.

8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений культуры, музейных фондов. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры, искусства и архивного дела.
Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры и искусства размещается в зданиях, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии. Для минимизации этих рисков в каждой подпрограмме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений, а также субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.
Информационные риски определяются недостатком отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, особенно информации, характеризующей деятельность муниципальных учреждений культуры и архивного дела. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствованию системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации программы, использованию в программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности.

I. Подпрограмма 1 "Народное творчество
и досуговая деятельность"

1.1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Народное творчество и досуговая деятельность
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
3.
Участник муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
5.
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение многообразия культурно-досуговой деятельности граждан.
3. Реализация современной политики в сфере культуры г. Райчихинска, направленной на сохранение и развитие культурного потенциала города.
4. Организация отдыха жителей города с учетом их возрастных, профессиональных, социальных и индивидуальных особенностей
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2015 - 2025 годы
7.
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 92643,460 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6581,060 тыс. рублей;
2016 год - 7170,932 тыс. рублей;
2017 год - 7154,380 тыс. рублей;
2018 год - 8583,396 тыс. рублей;
2019 год - 9116,157 тыс. рублей;
2020 год - 8519,590 тыс. рублей;
2021 год - 9413,949 тыс. рублей;
2022 год - 9521,528 тыс. рублей;
2023 год - 9316,146 тыс. рублей;
2024 год - 7691,016 тыс. рублей;
2025 год - 9395,305 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 73503,439 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6581,060 тыс. рублей;
2016 год - 7170,932 тыс. рублей;
2017 год - 8243,396 тыс. рублей;
2019 год - 6306,894 тыс. рублей;
2020 год - 6349,763 тыс. рублей;
2021 год - 7619,110 тыс. рублей;
2022 год - 7358,322 тыс. рублей;
2023 год - 6238,896 тыс. рублей;
2024 год - 4563,198 тыс. рублей;
2025 год - 6267,487 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 17407,621 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 1946,863 тыс. рублей;
2020 год - 2169,827 тыс. рублей;
2021 год - 1794,839 тыс. рублей;
2022 год - 2163,207 тыс. рублей;
2023 год - 3077,250 тыс. рублей;
2024 год - 3127,818 тыс. рублей;
2025 год - 3127,818 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 1552,400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 350,000 тыс. рублей;
2018 год - 340,000 тыс. рублей;
2019 год - 862,400 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение числа клубных формирований на 37,5% к 2025 году по сравнению с 2014 годом

1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" (далее - подпрограмма) направлена на стимулирование, поддержку и развитие народного художественного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности, обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе детей и молодежи, к культурным ценностям. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий на 3,5% к уровню предыдущего года.
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере государственной подпрограммы, являются Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. в„– 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и Закон Амурской области от 5 апреля 1999 г. в„– 135-ОЗ "О культуре".
На базе культурно-досугового учреждения действуют 8 клубных формирований с общей численностью более 200 человек. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более 9000 тыс. человек. Самодеятельные коллективы часто участвуют в городских и областных мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Два самодеятельных коллектива имеют звание "Народный".
В целях повышения эффективности бюджетных расходов была проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой у учреждения появился филиал, изменен механизм финансирования культурно-досугового учреждения, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение муниципального задания. Это создает стимул для учреждения более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведение платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждения и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
Вместе с тем основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются:
- рост числа участников клубных формирований и посещаемости мероприятий. В частности, число клубных формирований самодеятельного народного творчества в целом в период с 2010 по 2014 год увеличилось, число участников клубных формирований за этот же период увеличилось с 150 до 234 человек. Число участников культурно-массовых мероприятий увеличилось за период с 2010 по 2014 год (на 15%).
Но показатель может уменьшиться путем сокращения численности населения в целом;
- недостаточное количество платных услуг обусловлено недостаточной материально-технической базой (современная световая и звуковоспроизводящая аппаратура);
- ухудшение материально-технической базы учреждения культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из бюджетов всех уровней.
В связи с вышесказанным основными направлениями деятельности учреждения будут обеспечение досуга населения, повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговым учреждением, в том числе путем модернизации существующей бюджетной сферы, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал могут привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего алкогольной зависимости).
Вместе с тем преобразования в обществе, экономические и политические реформы не могли не затронуть культурную жизнь города. На сегодняшний день имеют место основные социально-культурные проблемы:
- сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры, накопленного культурного наследия города, являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального развития населения, - одно из приоритетных направлений политики государства в сфере культуры;
- оптимальное использование потенциала учреждений культуры, усиление их роли как центров культурного общения (в современных условиях рыночных отношений инфраструктура учреждений культуры и искусства должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения потребностей и запросов потребителей культурных услуг) и др.
Разработка программы продиктована необходимостью реализации государственной политики в сфере культуры и искусства. Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности населения.
Программа способствует рациональному расходованию финансовых ресурсов.

1.3. Приоритеты политики города Райчихинска в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты

Приоритетами городской политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с комплексным планом являются:
повышение качества и доступности услуг учреждения культуры населению городского округа, расширение их спектра;
развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, видео-, мультимедиа);
поддержка творческих коллективов и создание новых.
С учетом вышеперечисленных приоритетов городской политики целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение многообразия культурно-досуговой деятельности граждан.
3. Реализация современной политики в сфере культуры г. Райчихинска, направленной на сохранение и развитие культурного потенциала города.
4. Организация отдыха жителей города с учетом их возрастных, профессиональных, социальных и индивидуальных особенностей.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2025 гг.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа клубных формирований по сравнению с предыдущим годом, в процентах.
За период реализации подпрограммы планируется увеличение числа клубных формирований на 37,5%.
Показатель реализации подпрограммы (Пп) рассчитывается по формуле:



Кп - число посещений культурно-массовых мероприятий, ;
i, i - 1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.

1.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано следующее основное мероприятие:
- создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения МАУК клуб Зельвино работ по организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.
В рамках основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения.
2. Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города.
3. Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры.
4. Организация досуга населения.
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы.
6. Ремонт МАУК клуба Зельвино.
7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
8. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
9. Отбор муниципальных образований для предоставления в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
10. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области.

1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" является МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области".
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города Райчихинска на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы из различных источников финансирования отражены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

1.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Показатели конечных результатов основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
- число клубных формирований, единиц;
- число участников клубных формирований, человек;
- число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц;
- число посещений культурно-досуговых мероприятий всех форм.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
- число клубных формирований увеличится с 8 в 2014 году до 11 в 2025 году;
- число участников клубных формирований составит 193 человека в 2025 году;
- число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 95 в 2014 году до 119 в 2025 году;
- число посещений культурно-досуговых мероприятий всех форм увеличится с 9850 чел. в 2014 году до 11570 чел. в 2025 году.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты, форма 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
- культурный досуг населения города путем проведения культурных мероприятий (праздников, выставок, вечеров, концертных программ, демонстраций фильмов и т.п.);
- развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха в городе, целенаправленной работы по сохранению культурного наследия города;
- формирование привлекательного имиджа города в сфере культуры.

Таблица 2. Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1. Основное мероприятие. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности











1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
0,5
1.1.2. Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
1.1.3. Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
-
-
-
1.1.4. Организация досуга населения
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
-
0,3
1.1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.6. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,1
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
0,2
1.1.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
1.1.8. Ремонт муниципального автономного учреждения культуры клуб поселка Зельвино в рамках подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
-
1.1.10. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-

2. Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"

2.1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Историко-культурное наследие
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
3.
Участник муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 26370,490 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1154,857 тыс. рублей;
2016 год - 1234,400 тыс. рублей;
2017 год - 1577,133 тыс. рублей;
2018 год - 1897,169 тыс. рублей;
2019 год - 3415,952 тыс. рублей;
2020 год - 2209,153 тыс. рублей;
2021 год - 2043,588 тыс. рублей;
2022 год - 2900,761 тыс. рублей;
2023 год - 2717,526 тыс. рублей;
2024 год - 2737,083 тыс. рублей;
2025 год - 4482,867 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 17641,131 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1154,857 тыс. рублей;
2016 год - 1234,400 тыс. рублей;
2017 год - 1502,133 тыс. рублей;
2018 год - 1897,169 тыс. рублей;
2019 год - 3316,799 тыс. рублей;
2020 год - 1273,270 тыс. рублей;
2021 год - 2332,899 тыс. рублей;
2022 год - 1807,279 тыс. рублей;
2023 год - 1485,968 тыс. рублей;
2024 год - 1485,287 тыс. рублей;
2025 год - 3231,071 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 8574,358 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 2099,153 тыс. рублей;
2020 год - 935,883 тыс. рублей;
2021 год - 710,689 тыс. рублей;
2022 год - 1093,482 тыс. рублей;
2023 год - 1231,558 тыс. рублей;
2024 год - 1251,796 тыс. рублей;
2025 год - 1251,796 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 155,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 75,000 тыс. рублей;
2018 год - 80,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение количества выставок на 151,6% к 2025 году; увеличение количества посещаемости с 13700 человек в 2014 году до 48000 человек в 2025 году

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Городской краеведческий музей расположен в здании "Дома детского творчества" и имеет общую площадь 214,4 кв. метров. Музей располагает 3 экспозиционными залами. Фонд краеведческого музея составляет более 9,468 единицы хранения. В выставочной деятельности использовалось около 45 процентов. В 2013 году краеведческий музей посетили 11605 человек, доля детей в общей численности посетителей составила в 2013 году 72 процента. Общее число экскурсий составило 31.
Структура музейного фонда представлена в следующей таблице:

Наименование фонда
Количество, ед.
Живопись
44
Графика
5
Предметы прикладного искусства, быта и этнографии
434
Предметы нумизматики
1403
Предметы археологии
4
Оружие
61
Документы
959
Предметы естественно-научной коллекции
82
Предметы истории техники
213
Предметы печатной продукции
490
Прочие предметы
385

В целях оптимизации работы МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта" по сохранению, популяризации, повышению прозрачности административных процедур принял административные регламенты.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации культурного наследия, наблюдаются следующие основные тенденции:
- происходит устаревание материально-технической базы музея, что снижает качество предоставляемых услуг;
- необходимы реставрация и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музея.
В этой связи основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны культурного наследия, проведения реставрационных работ, а также модернизация материально-технической базы учреждения;
- популяризация историко-культурного наследия, в том числе путем издания произведений амурских авторов, краеведческой литературы, проведения различных культурно-массовых мероприятий, смены экспозиций музея.

2.3. Приоритеты городской политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты

Приоритеты политики города Райчихинска в сфере реализации подпрограммы:
- сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ;
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населения города.
С учетом вышеперечисленных приоритетов городской политики целью подпрограммы является обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия.
Задачей подпрограммы является:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2025 гг.
Показателями конечных результатов подпрограммы являются:
увеличение количества посещений с 13700 человек в 2014 году до 48000 человек в 2025;
увеличение количества выставок на 151,6% к 2025 году.

2.4. Описание системы основных мероприятий

Описание системы основного мероприятия.
В рамках данной подпрограммы будет реализовано следующее основное мероприятие:
1. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия.
В рамках одного основного мероприятия будет реализовано мероприятие:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения.

2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы "Историко-культурное наследие" является МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области".
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города Райчихинска на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы из различных источников финансирования отражены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

2.6. Планируемые показатели эффективности реализации

Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы:
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26% в 2014 году до 32% в 2025 году;
- увеличение объема передвижного фонда музеев области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области с 25% в 2014 году до 50% в 2025 году.

Таблица 3. Коэффициенты значимости основных мероприятий

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1.
Основное мероприятие. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия











2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
1
1
1
1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
2.1.2.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2.1.3.
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-

3. Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"

3.1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Библиотечное обслуживание
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
3.
Участник муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов
5.
Задача подпрограммы
1. Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания и высокого уровня сохранности библиотечных фондов
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 99316,649 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4377,884 тыс. рублей;
2016 год - 6424,742 тыс. рублей;
2017 год - 6134,837 тыс. рублей;
2018 год - 7073,567 тыс. рублей;
2019 год - 8614,812 тыс. рублей;
2020 год - 9646,552 тыс. рублей;
2021 год - 8728,724 тыс. рублей;
2022 год - 11290,138 тыс. рублей;
2023 год - 11650,176 тыс. рублей;
2024 год - 12195,789 тыс. рублей;
2025 год - 13179,429 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 70924,649 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4377,884 тыс. рублей;
2016 год - 6424,742 тыс. рублей;
2017 год - 6109,837 тыс. рублей;
2018 год - 7073,567 тыс. рублей;
2019 год - 6068,412 тыс. рублей;
2020 год - 5731,134 тыс. рублей;
2021 год - 5038,500 тыс. рублей;
2022 год - 7649,017 тыс. рублей;
2023 год - 5283,795 тыс. рублей;
2024 год - 11851,611 тыс. рублей;
2025 год - 5216,150 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 28367,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 2546,400 тыс. рублей;
2020 год - 3915,417 тыс. рублей;
2021 год - 3690,223 тыс. рублей;
2022 год - 3641,121 тыс. рублей;
2023 год - 6266,380 тыс. рублей;
2024 год - 344,179 тыс. рублей;
2025 год - 7963,280 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 25,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 25,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1) увеличение числа пользователей библиотек на 2,2%;
2) увеличение числа книговыдач на 2,1%;
3) увеличение количества изданий на 45%;
4) увеличение доли средней книгообеспеченности на 17%;
5) увеличение внесения библиографических записей в электронный каталог на 12,7%

3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Библиотеки МАУК "Централизованная библиотечная система" городского округа г. Райчихинск являются важнейшим элементом единой инфраструктуры информационного, культурного, сервисного обслуживания пользователей. Они выполняют информационные, образовательные, культурно-просветительные и досуговые функции, предоставляют свободный, бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех социальных групп - молодежи, пенсионеров, инвалидов.
В своей деятельности муниципальные библиотеки используют как традиционные, так и новейшие технологии, книжные фонды и современные носители информации, обеспечивая доступ в глобальные информационные сети и содействуя образованию и просвещению общества.
Библиотеки идут по пути внедрения новаций и свое будущее видят в следующих эффективных приоритетных направлениях деятельности:
- сохранение и продвижение интеллектуального наследия;
- дальнейшее улучшение качества библиотечного обслуживания населения, расширение перечня предлагаемых услуг;
- совершенствование информационных технологий в библиотечном деле;
- привлечение внимания к просветительской деятельности библиотеки как одной из ведущих культурных центров, продвижение книги и чтения среди различных возрастных категорий читателей.
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" городского округа г. Райчихинск" должна обеспечить укрепление позиций библиотек для полноценного обслуживания пользователей с учетом специфики муниципального образования.

3.3. Приоритеты городской политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты

Цели:
- обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задача: обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания и высокого уровня сохранности библиотечных фондов.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) увеличение числа книговыдач на 2,1%;
2) увеличение количества изданий на 45%;
3) увеличение доли средней книгообеспеченности на 17%;
4) увеличение внесения библиографических записей в электронный каталог на 12,7%.

3.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано следующее основное мероприятие:
1. Содержание библиотек.
А в рамках данного основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения.
В настоящее время наиболее актуальной проблемой для библиотек остается вопрос комплектования книжных фондов. Состояние фондов обеспечивает социальные гарантии населения на доступ к информации. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного количества современной периодики и книжной продукции, в том числе медиапродукции на электронных носителях.
В ходе реализации подпрограммы должно быть обеспечено постоянное совершенствование технического и технологического оснащения библиотек, ассортимента и качества библиотечных услуг. К числу первоочередных мероприятий в этом направлении относятся приобретение, установка систем охранной сигнализации, проведение капитальных и текущих ремонтов помещений учреждений, приобретение компьютеров новейших комплектаций и программно-аппаратных комплексов, приобретение технологического и иного оборудования. Для проведения работ по реставрации библиотечных фондов необходим перевод наиболее востребованных, а также ценных и редких изданий на электронные носители, микрофильмирование документов, подверженных разрушению.
1.2. Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности.
1.3. Ремонт помещения.
1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
В ходе реализации настоящей подпрограммы необходимо максимально использовать существующие возможности библиотечной системы для сохранения численности пользователей и интереса населения к библиотекам.
1.5. Организация и проведение досуга молодежи.
1.5.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы "Библиотечное обслуживание" является МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области".
Примечание: объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города Райчихинска на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы из различных источников финансирования отражены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

3.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Для оценки качества работы библиотек устанавливается система показателей, достижение которых будет свидетельствовать о результативности и качестве работы:
увеличение количества посещений библиотек; увеличение пользователей библиотек; увеличение числа книговыдач; увеличение количества изданий; доля средней книговыдачи; увеличение внесения библиографических записей в электронный каталог.
Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.
Координатором подпрограммы является МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", которое осуществляет контроль над исполнением подпрограммы, мониторинг выполнения программных мероприятий.
Основным исполнителем подпрограммы является муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" городского округа города Райчихинск в лице директора. Директор МАУК "ЦБС" осуществляет общее руководство и контроль над исполнением подпрограммы, координацию деятельности по реализации мероприятий подпрограммы, рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, объемов финансирования, несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4.

Таблица 4. Коэффициенты значимости основных мероприятий

в„– п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.1.
Основное мероприятие. Содержание библиотек











3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
1
0,6
1
1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
3.1.2.
Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности
-
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.3.
Ремонт помещения
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3.2.
Организация и проведение досуга молодежи











3.2.1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. Подпрограмма 4 "Дополнительное образование
в сфере культуры"

4.1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Дополнительное образование в сфере культуры
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
3.
Участник муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования
5.
Задачи подпрограммы
1. Выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.
2. Повышение качества образовательных услуг
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 146533,306 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 8231,776 тыс. рублей;
2016 год - 7727,700 тыс. рублей;
2017 год - 8412,431 тыс. рублей;
2018 год - 10158,291 тыс. рублей;
2019 год - 10958,080 тыс. рублей;
2020 год - 15440,529 тыс. рублей;
2021 год - 13409,553 тыс. рублей;
2022 год - 21202,267 тыс. рублей;
2023 год - 17815,301 тыс. рублей;
2024 год - 16243,661 тыс. рублей;
2025 год - 16933,717 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 93474,866 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7765,110 тыс. рублей;
2016 год - 7727,700 тыс. рублей;
2017 год - 8412,431 тыс. рублей;
2018 год - 10158,291 тыс. рублей;
2019 год - 6906,239 тыс. рублей;
2020 год - 7726,191 тыс. рублей;
2021 год - 8287,215 тыс. рублей;
2022 год - 8519,689 тыс. рублей;
2023 год - 6933,402 тыс. рублей;
2024 год - 15677,077 тыс. рублей;
2025 год - 5361,521 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 43234,855 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 4051,841 тыс. рублей;
2020 год - 5511,138 тыс. рублей;
2021 год - 5122,338 тыс. рублей;
2022 год - 7373,858 тыс. рублей;
2023 год - 9036,900 тыс. рублей;
2024 год - 566,584 тыс. рублей;
2025 год - 11572,196 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 9823,585 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 466,666 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 2203,200 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 5308,720 тыс. рублей;
2023 год - 1844,999 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Сохранение числа творческих обучающихся коллективов в количестве 5 единиц

4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Детская школа искусств существует с 1953 года. В соответствии с Законом "Об образовании в РФ" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом управлении администрации города Райчихинска, обособленное имущество на праве оперативного управления, печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица. Школа располагается в двухэтажном здании площадью 795,7 кв. м. Имеет концертный зал на 135 мест, 16 учебных кабинетов, библиотеку, два хранилища для музыкальных инструментов. Все помещения соответствуют:
- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений;
- правилам техники безопасности и охраны труда.
Школа по своим типу и виду относится к муниципальным образовательным автономным учреждениям дополнительного образования детей в области музыкального искусства. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства;
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
Деятельность школы соответствует лицензионным нормам и осуществляется в соответствии с Законом "Об образовании в РФ", Уставом школы, договором с учредителем.
В школе обучаются 136 человек. Из них 7 человек - на подготовительном отделении, остальные - на фортепианном, хоровом, народном отделах.
Анализируя контингент обучающихся по различным видам деятельности, можно сделать вывод о том, что "отсев" не влияет на выполнение муниципального задания.
Причинами отсева являются:
- загруженность детей в общеобразовательной школе;
- ухудшение здоровья;
- большая нагрузка в ШИ, т.к. некоторые дети выбирают одновременно несколько образовательных маршрутов;
- низкий уровень платежеспособности родителей;
- переезд на другое место жительства.
Образовательный процесс в школе осуществляют 12 преподавателей (10 - по штату, 2 - совместители) вместе с руководящим составом. Уровень педагогических кадров достаточно высок, 7 - с высшим профессиональным образованием, остальные имеют среднее специальное образование. Улучшается качественный состав педагогических работников. Так, в 2011 году преподавателей с высшей и первой квалификационными категориями было 30%, а в 2013 году - 60% от общего числа преподавателей. Коллектив отличается стабильностью, средний педагогический стаж составляет более 20 лет. Но при этом наблюдается ярко выраженная тенденция старения педагогических кадров.
На сегодняшний день в школе существует кадровая проблема, школа испытывает дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессии "преподаватель".
Обновление кадрового состава за счет привлечения молодых специалистов через систему оплаты труда стимулирующего характера не срабатывает.
В школе накоплен опыт по выявлению наиболее способных детей на ранних стадиях развития, поддержке и развитию таланта детей.
Качество образования в школе искусств является одним из наиболее важных показателей системы образования в области искусства.
В целях повышения профессиональной компетенции преподавателей и исполнительского уровня обучающихся на базе школы в течение 5 лет проводятся мастер-классы профессора Дальневосточной государственной академии искусств А.К.Капитана и доцента Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Диденко Ю.В. Участниками мастер-классов являются преподаватели и обучающиеся как нашей школы, так и других школ области.
Традиционным является участие обучающихся в конкурсах различного уровня. Так, за последние два года приняли участие в конкурсе Международного уровня 2 человека, Всероссийского уровня - 1 человек.
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в выпускных классах и проходит в форме экзамена по предметам "музыкальный инструмент" и "сольфеджио". В 2014 году итог аттестации выпускников (процент положительных оценок (хорошо и отлично)) составил 60%.
За 60 лет существования школы было выпущено более 1000 обучающихся, из них около 220 человек закончили средние и высшие учебные музыкальные заведения. 70% преподавательского состава - выпускники этой школы.
В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в ДШИ. Утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным общеобразовательным программам подтвердили их ориентированность на способных детей, чем обусловлены содержательное наполнение этих программ и, соответственно, их высокая затратность.
Школа начала реализацию предпрофессиональных общеобразовательных программ с 1 сентября 2013 года, по которым приняты на обучение 28 детей. Вопросы перехода на ФГТ и одновременное повышение качества образовательного процесса требуют обновления музыкального парка инструментов и технологии образования, в том числе информационно-образовательной среды. Отсутствие качественных инструментов ограничивает возможность обучающимся старших классов принимать участие в престижных конкурсах, снижает качество образовательного процесса, а также уровень проводимых концертных мероприятий, блокирует налаживание системной и многогранной просветительской деятельности, также требуется обновление костюмов для хора старших классов.
В 2009 году школа перешла на новую систему оплаты труда.
Средняя оплата труда работников выросла с 2009 года на 20%, педагогических работников увеличилась на 30%.
Несмотря на ежегодное финансирование выделяемых средств недостаточно.
Так, капитальный ремонт крыши не проводился более 30 лет, ремонт и покраска фасада здания - более 10 лет. Техническое состояние здания, кроме концертного зала, поддерживается текущими ремонтами, проводимыми работниками школы. Более 90% музыкальных инструментов в школе находятся в эксплуатации по истечении срока полезного использования.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов городского бюджета проведена реформа муниципальных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования этих учреждений, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждения более активно заниматься деятельностью, приносящей доход, повышая качество работы учреждения.
Несмотря на небольшой спектр оказываемых услуг школа достаточно популярна и востребована.
Школа искусств как социальная организация представляет собой систему совместной деятельности преподавателей, обучающихся и их родителей. Являясь учреждением дополнительного образования, школа обеспечивает условия для творческой деятельности детей, их самореализации, раннего профессионального и личностного самоопределения.
Решение многих проблем возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства", которая обеспечит наиболее большой уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

4.3. Приоритеты городской политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты

Приоритетными направлениями в области дополнительного образования являются укрепление духовно-нравственной основы общества, формирование нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России.
Целями подпрограммы являются создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования в соответствии с приоритетами городской политики в области образования, культуры и искусства.
Задачами подпрограммы являются:
- выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля;
- повышение качества образования.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является:
- сохранение числа творческих обучающихся коллективов в количестве 5 единиц.

4.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие:
1. Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задачи подпрограммы по выявлению одаренных детей и подготовке их к возможному продолжению образования в области музыкального искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля, и повышению качества образовательных услуг путем развития кадрового потенциала (повышение квалификации основного персонала), приобретения музыкальных инструментов.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по организации деятельности отделов школы, работ по улучшению качества итоговой аттестации выпускников школы, работ по организации и деятельности творческих коллективов обучающихся, работ по организации и проведению мероприятий концертно-просветительской направленности (формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к восприятию и критическому осмыслению искусства). Также в рамках данного основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, музыкальных инструментов, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
В рамках основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения.
1.2. Проведение мероприятий по доступности объектов культуры.
1.3. Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы".
1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
1.5. Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
1.6. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.
1.7. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ).
1.8. Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта).

4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы "Дополнительное образование в сфере культуры" является МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области".
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города Райчихинска на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы из различных источников финансирования отражены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

4.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Показатели результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
- качество итоговой аттестации выпускников;
- доля обучающихся, освоивших образовательные программы;
- число творческих коллективов обучающихся;
- число концертно-просветительских мероприятий;
- доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации;
- доля преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории;
- уровень укомплектованности педагогическими кадрами.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
- качество итоговой аттестации выпускников увеличится с 30% до 60% в 2025 году;
- доля обучающихся, освоивших образовательные программы, увеличится с 90% до 100%;
- число концертно-просветительских мероприятий увеличится с 4 до 48 в 2025 году;
- уровень укомплектованности педагогическими кадрами увеличится с 70% до 85% в 2025 году.
Источниками определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты, форма 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 5.

Таблица 5. Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1. Основное мероприятие. Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования











4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
0,7
1
1
1
0,9
0,7
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
4.1.2. Проведение мероприятий по доступности объектов культуры
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.3. Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4.1.5. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
4.1.6. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
-
0,1
0,1
4.2. Основное мероприятие. Региональный проект "Культурная среда"











4.2.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
4.2.2. Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-

5. Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации
муниципальных программ"

5.1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Обеспечение условий реализации муниципальных программ
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
3.
Участник муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Реализация основных направлений городской политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства, спорта, молодежной политики
5.
Задача подпрограммы
Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025, этапы подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 33462,725 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 2865,900 тыс. рублей;
2016 - 2929,917 тыс. рублей;
2017 - 2703,515 тыс. рублей;
2018 - 3053,212 тыс. рублей;
2019 - 2896,061 тыс. рублей;
2020 - 3027,927 тыс. рублей;
2021 - 3074,122 тыс. рублей;
2022 - 3186,267 тыс. рублей;
2023 - 3099,730 тыс. рублей;
2024 - 3244,145 тыс. рублей;
2025 - 3381,930 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 29066,468 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 2865,900 тыс. рублей;
2016 - 2929,917 тыс. рублей;
2017 - 2703,515 тыс. рублей;
2018 - 3053,212 тыс. рублей;
2019 - 2896,061 тыс. рублей;
2020 - 3027,927 тыс. рублей;
2021 - 3074,122 тыс. рублей;
2022 - 3186,267 тыс. рублей;
2023 - 1650,191 тыс. рублей;
2024 - 1770,786 тыс. рублей;
2025 - 1908,571 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 4396,256 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 0,000 тыс. рублей;
2016 - 0,000 тыс. рублей;
2017 - 0,000 тыс. рублей;
2018 - 0,000 тыс. рублей;
2019 - 0,000 тыс. рублей;
2020 - 0,000 тыс. рублей;
2021 - 0,000 тыс. рублей;
2022 - 0,000 тыс. рублей;
2023 - 1449,539 тыс. рублей;
2024 - 1473,359 тыс. рублей;
2025 - 1473,359 тыс. рублей
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2014 году до 100% в 2025 году

5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В городе Райчихинске в настоящее время сеть учреждений культуры представлена библиотеками, клубом (пос. Зельвино), городским краеведческим музеем, детской школой искусств.
Приоритетными направлениями деятельности всех учреждений культуры являются:
- совершенствование форм и методов работы культурно-досуговой деятельности;
- поддержка и развитие профессионального искусства и народного творчества;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи города и поселков;
- организация досуга населения и др.
Одной из составляющих поликультурного пространства города является ЦБС (центральная библиотечная система), которая включает в себя центральную городскую библиотеку, центральную детскую библиотеку, филиал в„– 5 (пос. Зельвино).
Сегодня библиотечное обслуживание пользователей характеризуется сочетанием традиционных и инновационных приемов, форм обслуживания. Традиционные - это беседы, обзоры литературы и публикаций, тематические вечера, викторины, конкурсы, утренники. К инновационным можно отнести все маркетинговые исследования, презентации книг, ролевые игры, встречи с интересными людьми. Самой популярной формой работы библиотек, способствующей объединению людей разных возрастов, профессий, особенно детей и молодежи, являются любительские объединения и клубы по интересам. В ЦБС работают клубы "Друзья книги" (ЦГБ), "Юный краевед" (ЦДБ).
Городской краеведческий музей расположен в здании "Дома детского творчества" и имеет общую площадь 214,4 кв. метров. Музей располагает 3 экспозиционными залами.
В организации досуга молодежи большая роль отводится клубу поселка Зельвино. Клуб предоставляет реальную возможность по пробуждению, формированию и реализации человеческих интересов.
Уже много лет в городе организуются и проводятся полюбившиеся всем жителям традиционные мероприятия, которые даже не нуждаются в рекламе, зрителей всегда много:
- праздничные мероприятия к знаменательным датам;
- новогодние представления для детей;
- новогодние балы для молодежи и вечера отдыха для взрослых;
- в каникулы - игровые, конкурсные программы;
- вечера выпускников всех школ города;
- тематические вечера;
- концерты коллективов художественной самодеятельности города.

5.3. Приоритеты городской политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты

Приоритетом городской политики в сфере реализации подпрограммы являются проведение городской политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры, искусства и архивного дела в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в подведомственной министерству культуры и архивного дела Амурской области сфере, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.
Целью подпрограммы является реализация современной политики в сфере культуры г. Райчихинска, направленной на сохранение и развитие культурного потенциала города.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры, участие в областных, региональных мероприятиях.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателями конечных результатов реализации подпрограммы являются:
реализация современной политики в сфере культуры г. Райчихинска, направленной на сохранение и развитие культурного потенциала города;
развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха в городе;
обеспечение целенаправленной работы по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города.
Показатели подпрограммы рассчитываются следующим образом:
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах (Дзпл) рассчитывается по формуле:

Дзпл = Сзрк / Сзэо, где:

Сзрк - средняя заработная плата работников учреждений организаций культуры, руб.;
Сзэо - средняя заработная плата в Амурской области, руб.

5.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано следующее основное мероприятие:
1. Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления.
В рамках данного основного мероприятия будет реализовано следующее мероприятие:
1.1. Содержание исполнительных органов местного самоуправления.

5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальных программ" является МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области".
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города Райчихинска на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы из различных источников финансирования отражены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

5.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Реализация программы будет способствовать сохранению сети учреждений культуры, пропаганде культуры и искусства, самовыражению жителей города в форме творческой реализации и раскрытия особенностей талантов (вокалист, танцор, организатор праздников и др.), воспитанию нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи города.
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
- оптимизацию расходов в данной сфере.
Программа будет содействовать возрождению старых и созданию новых культурных городских традиций, активизации культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений, творческого потенциала городского населения.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 6.

Таблица 6. Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.1. Основное мероприятие. Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления











5.1.1. Содержание исполнительных органов местного самоуправления
1
1
1
1
1
1
1
1
0,9
0,9
0,9
5.1.2. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1

6. Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска"

6.1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Молодежь города Райчихинска
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
3.
Участник муниципальной программы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе, содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь города, развитие потенциала молодежи в интересах города
5.
Задачи подпрограммы
1. Разработка и внедрение новых форм гражданского и военно-патриотического воспитания.
2. Поддержка инициатив молодых людей, способствование их успешной самореализации и активному участию в жизни города.
3. Привлечение молодежи к здоровому образу жизни.
4. Организация мероприятий, направленных на профилактику абортов среди молодых женщин.
5. Создание условий для привлечения молодых специалистов
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 4323,004 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 552,500 тыс. рублей;
2016 год - 437,586 тыс. рублей;
2017 год - 412,676 тыс. рублей;
2018 год - 429,500 тыс. рублей;
2019 год - 413,400 тыс. рублей;
2020 год - 334,500 тыс. рублей;
2021 год - 399,874 тыс. рублей;
2022 год - 395,868 тыс. рублей;
2023 год - 332,600 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 614,500 тыс. рублей
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение охвата молодежи к 2025 году на 17,7% по сравнению с 2014 годом

6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Численность молодежи на территории города Райчихинск в возрасте 14 - 30 лет составляет 5841 человек, или около 27,5% от общего числа населения города. Среди них мужчин - 2813 человек, женщин - 3028 человек.
Необходимость формирования и реализации городской молодежной политики обусловлена тем, что молодежь, с одной стороны, является основным стратегическим ресурсом развития общества в целом, а с другой - в современных российских условиях - одной из незащищенных категорий населения.
Именно молодежь - та часть жителей, которая является ретранслятором социального опыта и культуры в целом для младших поколений. Основные возрастные особенности - психологические (стремление к творчеству, решительность, эмоциональность, склонность к энтузиазму, быстрая обучаемость и др.), социально-экономические (социальная мобильность, готовность образовывать активно действующие группы, работоспособность, готовность к риску, открытость к новому и др.) делают ее основной силой прогресса в современном быстро изменяющемся обществе.
От молодежи во многом зависит стабильность состояния общества: она является основной социальной группой, обеспечивающей развитие культуры и укрепление межпоколенных и межнациональных отношений.
Однако существует реальная опасность того, что молодежь может стать социальной общностью, которая является источником нестабильного состояния общества. Недооценка проблем молодежи, ее социальной значимости может иметь тяжелые последствия.
Молодежная политика - это целостная система мер, направленная на улучшение социально-экономического положения, духовно-нравственного становления, в том числе через повышение социальной активности молодых граждан. Для достижения целей молодежной политики (например, таких как содействие социальному, культурному и физическому развитию молодежи; недопущение дискриминации молодежи и т.д.) проводится поэтапное и активное воздействие социальной работы в следующих сферах - правовой, в сфере социальных услуг, в сфере развития и поддержки творческой молодежи. В работе с молодежью в городе одной из ведущих проблем остается недостаточный уровень вовлеченности молодежи в социально-культурную жизнь города.
Организация молодежной социально-культурной деятельности состоит в том, чтобы через то дело, которым человек любит заниматься, как можно более многообразно и глубоко развивать различные стороны его личности: интеллект, нравственность, эстетические чувства.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодежной политики города, и определяет сферы первоочередного финансирования.
Совокупная реализация всех элементов программы позволит проводить целенаправленную городскую молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с молодежью.

6.3. Приоритеты городской политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты

Основные цели - создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе, содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь города, развитие потенциала молодежи в интересах города.
Задачи и сроки реализации подпрограммы:
1. Разработка и внедрение новых форм гражданского и военно-патриотического воспитания.
2. Поддержка инициатив молодых людей, способствование их успешной самореализации и активному участию в жизни города.
3. Привлечение молодежи к здоровому образу жизни.
4. Организация мероприятий, направленных на профилактику абортов среди молодых женщин.
5. Создание условий для привлечения молодых специалистов.
6. Поддержка общественных организаций, программ и проектов, организационное сопровождение их реализации, развитие талантов и способностей у детей и молодежи.
8. Осуществление комплексной профилактической работы и обеспечение потребности населения в организации отдыха горожан.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи, рост количества участников различных видов молодежного творчества, вовлечение в творческую деятельность более 5000 человек, увеличение охвата молодежи к 2025 г. на 17,7%;
- сохранение и развитие детских и молодежных общественных объединений и числа их участников;
- систематизация профилактических мероприятий, направленных на улучшение здоровья молодежи, повышение эффективности данного направления работы;
- повышение деловой и социальной активности студентов и профессионально обучающейся молодежи, а также молодежи, охват данным направлением работы более 5000 человек;
- повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней;
- закрепление и увеличение количества молодых специалистов.

6.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Сохранение потенциала молодежи в интересах города.
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по молодежи города Райчихинска обеспечивает комплексный подход к адаптации молодежи к жизни в городе, содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь города, развитие потенциала молодежи в интересах города.
В рамках данного основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия:
1.1. Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи.
1.2. Поддержка молодежных и студенческих инициатив.
1.3. Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
1.4. Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения.
1.6. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам.
2. Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семьи, любви и верности":
2.1. Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности".

6.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы "Молодежь города Райчихинска" является МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области".
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города Райчихинска на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы из различных источников финансирования отражены в приложении в„– 2 к муниципальной программе.

6.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Реализация программы предполагает достижение следующего результата:
- увеличение охвата молодежи к 2025 году на 17,7% по сравнению с 2014 годом.
Ожидаемый эффект от реализации программы носит социальный характер и состоит в изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и социальной активности.

Таблица 7. Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.1. Основное мероприятие. Сохранение потенциала молодежи в интересах города











6.1.1. Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
6.1.2. Поддержка молодежных и студенческих инициатив
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
6.1.3. Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
6.1.4. Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.5. Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.6. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам
0
0,7
0,1
0
0
0
0
0,1
0,1
0
0,1
6.2. Основное мероприятие. Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семьи, любви и верности"











6.2.1. Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0





Приложение в„– 1
к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год (2014)
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному, в процентах
начало
завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
I.
Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Удельный вес населения города Райчихинска Амурской области, посещающего концертные мероприятия, в общей численности населения, %
58,0
63,0
70,0
79,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
155,17
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
31550
32000
32500
33500
34000
34500
35000
35000
35000
35000
35000
35000
110,9
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
26,0
28,0
31,0
33,0
34,0
35,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
138,5
Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием, %
44,5
44,5
44,5
44,5
44,6
44,7
44,8
44,8
44,8
44,8
44,8
44,8
100,7
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
4,6
4,7
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
115,2
1.
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число клубных формирований
8
8
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
137,5
1.1.
Основное мероприятие. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"














1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
2015
2025
МАУК клуб Зельвино
Число участников клубных формирований, чел.
234
280
282
284
286
193
193
193
193
193
193
193
82,47
1.1.2.
Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число культурно-досуговых мероприятий
95
99
103
107
111
115
119
119
119
119
119
119
125,3
1.1.3.
Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число посещений культурно-досуговых мероприятий всех форм, чел.
4500
4650
4800
5000
5150
5200
5300
5300
5300
5300
5300
5300
117,8
1.1.4.
Организация досуга населения
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число посещений культурно-досуговых мероприятий всех форм, чел.
9850
9545
9950
10355
10760
11165
11570
11570
11570
11570
11570
11570
117,5
1.1.5.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число посещений культурно-досуговых мероприятий
3000
3100
3150
3200
3300
3400
3500
3500
3500
3500
3500
3500
116,7
1.1.6.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
-
1.1.7.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Количество домов культуры, ед.
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1.1.8.
Ремонт муниципального автономного учреждения культуры клуб поселка Зельвино в рамках подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Выполнение мероприятия, %
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.9.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, чел.
3000
3100
3150
3200
3300
3400
3500
3500
3500
3500
3500
3500
116,7
1.1.10.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Количество посещений, чел.
13700
17000
21000
26000
32000
39000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
350,4
Количество выставок
31
33
33
34
34
78
78
78
78
78
78
78
251,6
2.1.
Основное мероприятие. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"














2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
26
28
31
33
34
35
36
36
36
36
36
36
138,5
Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед.
25
30
35
40
42
45
50
50
50
50
50
50
200,0
2.1.2.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
-
2.1.3.
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией
2015
2025
МБУ "Служба благоустройства"
Количество памятников, шт.
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число пользователей библиотек, чел.
9100
9120
9120
9125
9200
9300
9300
9300
9300
9300
9300
9300
102,2
Число книговыдач
210349
214700
214700
214730
214730
214760
214760
214760
214760
214760
214760
214760
102,1
Количество изданий, поступивших на отчетный год, ед.
4000
4000
4200
4700
5300
5600
5800
5800
5800
5800
5800
5800
145,0
Средняя книгообеспеченность
7,1
7,2
7,6
7,8
7,9
8,2
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
117,0
Внесение библиографических записей в электронный каталог
75000
75100
81200
82500
83600
83900
84500
84500
84500
84500
84500
84500
112,7
3.1.
Основное мероприятие. Содержание библиотек
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"














3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
2015
2025
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Количество посещений библиотек
43200
43300
43300
43320
43320
42700
42730
42730
42740
42740
42740
42740
98,9
3.1.2.
Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности
2015
2025
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Ремонт кровли здания библиотеки
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.3.
Ремонт помещения
2015
2025
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Ремонтные работы в МАУК "ЦБС"
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2015
2025
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
-
3.2.
Основное мероприятие. Организация и проведение досуга молодежи
2015
2025
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Число посещений культурно-досуговых мероприятий
-
-
2150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.1.
Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года
2015
2025
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Число посещений культурно-досуговых мероприятий
-
-
2150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Число творческих обучающихся коллективов
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100,0
4.1.
Основное мероприятие. Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"














4.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Качество итоговой аттестации выпускников, %
30
30
40
40
40
60
60
60
60
60
60
60
200
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы, %
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
111,1
Число концертно-просветительских мероприятий
4
4
5
5
6
48
48
48
48
48
48
48
В 12 раз
Уровень укомплектованности педагогическими кадрами, %
70
70
70
80
80
85
85
85
85
85
85
85
121,4
4.1.2.
Проведение мероприятий по доступности объектов культуры
2015
2025
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Количество объектов культуры, обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.3.
Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
2015
2025
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Количество объектов культуры, обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2015
2025
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
-
4.1.5.
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
2015
2025
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
4.1.6.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
2015
2025
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
-
4.2.
Основное мероприятие. Региональный проект "Культурная среда"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"














4.2.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
2020
2025
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Количество приобретаемых музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
-
-
4.2.2.
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)
2021
2025
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, %
36,3
80,0
85,0
90,0
95,0
100
100
100
100
100
100
100
275,5
5.1.
Основное мероприятие. Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"














5.1.1.
Содержание исполнительных органов местного самоуправления
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
74,0
78,0
83,0
88,0
90,0
100
100
100
100
100
100
100
135,1
5.1.2.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Выполнение мероприятия, %
-
-
-
-
-
-
-


100
100
100
-
6.
Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Охват молодежи, чел.
8970
9830
10100
10200
10300
10500
10560
10560
10560
10560
10560
10560
117,7
6.1.
Основное мероприятие. Сохранение потенциала молодежи в интересах города
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"














6.1.1.
Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Охват молодежи, чел.
4100
4600
4700
4750
4800
4850
4864
4864
4864
4864
4864
4864
118,6
Организация и реализация мероприятий, ед.
8
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
137,5
Организация и реализация совещаний, ед.
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
166,7
6.1.2.
Поддержка молодежных и студенческих инициатив
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Охват молодежи, чел.
1070
1230
1300
1350
1400
1450
1500
1500
1500
1500
1500
1500
140,2
6.1.3.
Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Организация и реализация мероприятий, ед.
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
106,7
Охват молодежи, чел.
3800
4000
4100
4100
4100
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
110,5
6.1.4.
Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Охват молодых женщин, чел.
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.5.
Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Охват молодого поколения, чел.
-
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.6.
Количество молодых специалистов, которым будет предоставлена единовременная выплата
2015
2025
Учреждение администрация города Райчихинска Амурской области
Охват молодого поколения, чел.
-
-
3
1
-
-
-
-
-
5
5
5
-
6.2.
Основное мероприятие. Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семьи, любви и верности"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Установка памятника Петру и Февронии
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2.1.
Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"
2015
2025
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Установка памятника Петру и Февронии
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение в„– 2
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

в„– п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
3
5
6
7
8
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

"Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




402469,585
23763,977
25925,277
26394,972
311795,135
35414,462
39178,251
37069,809
48496,829
44931,479
42111,695
47987,748
Федеральный бюджет




9823,585
466,666
-
-
-
-
2203,200
-
5308,720
1844,999
-
-
Областной бюджет




101980,091
-
-
-
-
10644,257
12532,266
11318,089
14271,668
21061,627
6763,736
25388,448



100
4396,256








1449,539
1473,359
1473,359



200
1465,991
-
-
-
-
1316,198
149,793
-
-
-
-
-



600
96117,843
-
-
-
-
9328,059
12382,473
11318,089
14271,668
19612,089
5290,377
23915,089
Местный бюджет




288933,557
23297,311
25925,277
25944,972
30775,135
23907,805
24442,785
25571,720
28916,441
22024,852
35347,959
22599,300



100
25002,253
70,090
2795,572
2556,818
2887,515
2691,465
2891,232
2962,972
3050,767
1533,249
1770,786
1791,786



200
20714,964
2150,502
2843,188
2276,317
2806,969
2453,682
2247,922
2319,408
1943,267
829,156
-
844,552



600
239438,300
18024,761
20144,974
21034,925
25004,439
18691,242
19303,631
20469,340
23922,407
19502,447
33577,173
19762,961



300
944,350
324,350
130,000
65,000
65,000
-
-
-
-
160,000
-
200,000



800
2833,691
2727,608
11,543
11,912
11,212
71,416
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




1732,400
-
-
450,000
420,000
862,400
-
-
-
-
-
-
1.
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




92643,460
6581,060
7170,932
7154,380
8583,396
9116,157
8519,590
9413,949
9521,528
9316,146
7691,016
9395,305
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




17407,621
-
-
-
-
1946,863
2169,827
1794,839
2163,207
3077,250
3127,818
3127,818



200
149,793
-
-
-
-
-
149,793
-
-
-
-
-



600
17257,828
-
-
-
-
1946,863
2020,034
1794,839
2163,207
3077,250
3127,818
3127,818
Местный бюджет




73503,439
6581,060
7170,932
6804,380
8243,396
6306,894
6349,763
7619,110
7358,322
6238,896
4563,198
6267,487



100
38,520
38,520
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
15865,915
1614,280
2412,800
1793,856
2287,984
1907,102
1776,727
1808,384
1411,900
539,614
-
13,268



600
57274,654
4603,910
4758,132
5010,524
5955,412
4399,792
4573,036
5810,726
5946,422
5699,282
4563,198
5954,219



300
324,350
324,350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




1552,400
-
-
350,000
340,000
862,400
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




90911,060
6581,060
7170,932
7154,380
8583,396
9116,157
8519,590
9413,949
9521,528
9316,146
7691,016
9395,305
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




17407,621
-
-
-
-
1946,863
2169,827
1794,839
2163,207
3077,250
3127,818
3127,818



200
149,793
-
-
-
-
-
149,793
-
-
-
-
-



600
17257,828
-
-
-
-
1946,863
2020,034
1794,839
2163,207
3077,250
3127,818
3127,818
Местный бюджет




73503,439
6581,060
7170,932
6804,380
8243,396
6306,894
6349,763
7619,110
7358,322
6238,896
4563,198
6267,487



100
38,520
38,520
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
15865,915
1614,280
2412,800
1793,856
2287,984
1907,102
1776,727
1808,384
1411,900
539,614
-
313,268



600
57274,654
4603,910
4758,132
5010,524
5955,412
4399,792
4573,036
5810,726
5946,422
5699,282
4563,198
5954,219



300
324,350
324,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




1552,400
-
-
350,000
340,000
862,400
-
-
-
-
-
-
1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МАУК клуб поселка Зельвино
Всего, в том числе:




56112,383
4037,913
4558,085
5250,524
6295,412
5157,834
4488,868
5235,941
5856,288
5043,344
4398,576
5789,597
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




56112,383
4037,913
4558,085
5250,524
6295,412
5157,834
4488,868
5235,941
5856,288
5043,344
4398,576
5789,597


62.1.01.40590
100
-













200
-











015
0801
600
56112,383
4037,913
4558,085
5250,524
6295,412
5157,834
4488,868
5235,941
5856,288
5043,344
4398,576
5789,597


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




1552,400


350,000
340,000
862,400






1.1.2.
Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




640,047
330,000
200,047
110,000
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




640,047
330,000
200,047
110,000
-
-
-
-
-
-
-
-


62.1.01.42520
100
-













200
-











015
0801
600
640,047
330,000
200,047
110,000











300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











1.1.3.
Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




203,170
50,000
100,000
53,170
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




203,170
50,000
100,000
53,170
-
-
-
-
-
-
-
-
015
0801
62.1.01.42530
100
3,600
3,600










015
0801
200
199,570
46,400
100,000
53,170










600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











1.1.4.
Организация досуга населения
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МБУ "Служба благоустройства"
Всего, в том числе:




6857,176
675,000
1050,000
967,402
744,984
740,528
726,520
766,451
333,409
539,614
-
313,268
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




6857,176
675,000
1050,000
967,402
744,984
740,528
726,520
766,451
333,409
539,614
-
313,268


62.1.01.42540
100
-











015
0804
200
6857,176
675,000
1050,000
967,402
744,984
740,528
726,520
766,451
333,409
539,614
-
313,268


600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











1.1.5.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Дня Победы
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




634,150
634,150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




634,150
634,150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
015
0801
62.1.01.42550
100
34,920
34,920










015
0801
200
242,880
242,880










015
1003
600
32,000
32,000










015
0801
300
324,350
324,350










Внебюджетные фонды





-










Юридические лица





-










1.1.6.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
МАУК клуб поселка Зельвино
Всего, в том числе:




17696,915
-
-
-
-
1679,401
2104,202
1869,624
2253,340
3205,469
3292,440
3292,440
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




16,923,190
-
-
-
-
1612,225
2020,034
1794,839
2163,207
3077,250
3127,818
3127,818


62.1.01.S7710
200
-











015
0801
600
16,923,190




1612,225
2020,034
1794,839
2163,207
3077,250
3127,818
3127,818
Местный бюджет




773,725
-
-
-
-
67,176
84,168
74,785
90,134
128,219
164,622
164,622


62.1.01.S7710
100
-













200
-











015
0801
600
773,725




67,176
84,168
74,785
90,134
128,219
164,622
164,622


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











1.1.7.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
МАУК клуб поселка Зельвино
Всего, в том числе:




371,820
-
-
-
-
371,820
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




334,638
-
-
-
-
334,638
-
-
-
-
-
-


62.1.01.L4670
200
-











015
0801
600
334,638




334,638






Местный бюджет




37,182
-
-
-
-
37,182
-
-
-
-
-
-


62.1.01.L4670
100
-













200
-











015
0801
600
37,182




37,182








300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











1.1.8.
Ремонт муниципального автономного учреждения культуры клуб поселка Зельвино в рамках подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"
МАУК клуб поселка Зельвино
Всего, в том числе:




203,997
203,997
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




203,997
203,997
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.1.01.40720
100
-













200
-











015
0801
600
203,997
203,997












300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











1.1.9.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




9543,801
650,000
1262,800
773,284
1543,000
1166,574
1000,000
1541,933
1078,491
527,719
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




9543,801
650,000
1262,800
773,284
1543,000
1166,574
1000,000
1541,933
1078,491
527,719
-
-


62.1.01.42560
100
-











015
0801
200
8516,082
650,000
1262,800
773,284
1543,000
1166,574
1000,000
1041,933
1078,491



015
0801
600
1027,719






500,000

527,719




300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











1.1.10.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




200,000
-
-
-
-
-
200,000
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




149,793
-
-
-
-
-
149,793
-
-
-
-
-
015
0801
62.1.01.S7550
200
149,793





149,793







600
-











Местный бюджет




50,207
-
-
-
-
-
50,207
-
-
-
-
-


62.1.01.S7550
100
-











015
0801
200
50,207





50,207







600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




26370,490
1154,857
1234,400
1577,133
1897,169
3415,952
2209,153
2043,588
2900,761
22717,526
2737,083
4482,867
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




8574,358
-
-
-
-
2099,153
935,883
710,689
1093,482
1231,558
1251,796
1251,796



200
1316,198
-
-
-
-
1316,198
-
-
-
-
-
-



600
7258,160
-
-
-
-
782,955
935,883
710,689
1093,482
1231,558
1251,796
1251,796
Местный бюджет




17641,131
1154,857
1234,400
1502,133
1817,169
1316,799
1273,270
1332,899
1807,279
1485,968
1485,287
3231,071



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
17641,131
1154,857
1234,400
1502,133
1817,169
1316,799
1273,270
1332,899
1807,279
1485,968
1485,287
3231,071



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




155,000


75,000
80,000







2.1.
Основное мероприятие. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




26370,490
1154,857
1234,400
1577,133
1897,169
3415,952
2209,153
2043,588
2900,761
2717,526
2737,083
4482,867
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




8574,358
-
-
-
-
2099,153
935,883
710,689
1093,482
1231,558
1251,796
1251,796



200
1316,198
-
-
-
-
1316,198
-
-
-
-
-
-



600
7258,160
-
-
-
-
782,955
935,883
710,689
1093,482
1231,558
1251,796
1251,796
Местный бюджет




17641,131
1154,857
1234,400
1502,133
1817,169
1316,799
1273,270
1332,899
1807,279
1485,968
1485,287
3231,071



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
17641,131
1154,857
1234,400
1502,133
1817,169
1316,799
1273,270
1332,899
1807,279
1485,968
1485,287
3231,071



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




155,000
-
-
75,000
80,000
-
-
-
-
-
-
-
2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МАУК "Краеведческий музей"
Всего, в том числе:




17320,013
1154,857
1234,400
1577,133
1897,169
1137,932
1234,275
1303,287
1761,717
1434,653
1419,403
3165,187
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




17165,013
1154,857
1234,400
1502,133
1817,169
1137,932
1234,275
1303,287
1761,717
1434,653
1419,403
3165,187


62.2.01.40590
100
-













200
-











015
0801
600
17165,013
1154,857
1234,400
1502,133
1817,169
1137,932
1234,275
1303,287
1761,717
1434,653
1419,403
3165,187


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




155,000


75,000
80,000







2.1.2.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
МАУК "Краеведческий музей"
Всего, в том числе:




7588,035
-
-
-
-
815,578
974,878
740,301
1139,044
1282,873
1317,680
1317,680
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




7258,160
-
-
-
-
782,955
935,883
710,689
1093,482
1231,558
1251,796
1251,796


62.2.01.S7710
200
-











015
0801
600
7258,160




782,955
935,883
710,689
1093,482
1231,558
1251,796
1251,796
Местный бюджет




329,875




32,623
38,995
29,612
45,562
51,315
65,884
65,884


62.2.01.S7710
100
-













200
-











015
0801
600
329,875




32,623
38,995
29,612
45,562
51,315
65,884
65,884


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











2.1.3.
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
МБУ "Служба благоустройства"
Всего, в том числе:




1462,442
-
-
-
-
1462,442
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




1316,198
-
-
-
-
1316,198
-
-
-
-
-
-
004
0801
62.2.01.S0550
200
1316,198




1316,198








600
-











Местный бюджет




146,244
-
-
-
-
146,244
-
-
-
-
-
-


62.2.01.S0550
100
-













200
-











004
0801
600
146,244




146,244








300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




99316,649
4377,884
6424,742
6134,837
7073,567
8614,812
9646,552
8728,723
11290,138
11650,176
12195,789
13179,429
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




28367,000
-
-
-
-
2546,400
3915,418
3690,223
3641,121
6266,380
344,179
7963,280



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
28367,000
-
-
-
-
2546,400
3915,418
3690,223
3641,121
6266,380
344,179
7963,280
Местный бюджет




70924,649
4377,884
6424,742
6109,837
7073,567
6068,412
5731,134
5038,500
7649,017
5383,795
11851,611
5216,150



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
70924,649
4377,884
6424,742
6109,837
7073,567
6068,412
5731,134
5038,500
7649,017
5383,795
11851,611
5216,150



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




25,000
-
-
25,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Основное мероприятие. Содержание библиотек
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




99172,752
4377,884
6305,845
6134,837
7073,567
8614,812
9646,552
8728,723
11290,138
11650,176
12195,789
13179,429
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




28367,000
-
-
-
-
2546,400
3915,418
3690,223
3641,121
6266,380
344,179
7963,280



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
28367,000
-
-
-
-
2546,400
3915,418
3690,223
3641,121
6266,380
344,179
7963,280
Местный бюджет




70805,752
4377,884
6305,845
6109,837
7073,567
6068,412
5731,134
5038,500
7649,017
5383,795
11851,611
5216,150



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
70805,752
4377,884
6305,845
6109,837
7073,567
6068,412
5731,134
5038,500
7649,017
5383,795
11851,611
5216,150



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




25,000
-
-
25,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Всего, в том числе:




68439,081
4377,884
5187,222
6134,837
7073,567
5962,312
5567,992
4884,741
7497,303
5122,696
11833,496
4797,030
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




68414,081
4377,884
5187,222
6109,837
7073,567
5962,312
5567,992
4884,741
7497,303
5122,696
11833,496
4797,030


62.3.01.40590
100
-













200
-











015
0801
600
68414,081
4377,884
5187,222
6109,837
7073,567
5962,312
5567,992
4884,741
7497,303
5122,696
11833,496
4797,030


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




25,000


25,000








3.1.2.
Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Всего, в том числе:




623,670
-
623,670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




623,670
-
623,670
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.3.01.42880
100
-













200
-











015
0801
600
623,670

623,670











300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











3.1.3.
Ремонт помещения
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Всего, в том числе:




494,953
-
494,953
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




494,953
-
494,953
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.3.01.42700
100
-













200
-











015
0801
600
494,953

494,953











300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











3.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Всего, в том числе:




29640,048
-
-
-
-
2652,500
4078,560
3843,982
3792,834
6527,479
362,293
8382,400
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




28367,000
-
-
-
-
2546,400
3915,418
3690,223
3641,121
6266,380
344,179
7963,280


62.3.01.S7710
200
-











015
0801
600
28367,000
-
-
-
-
2546,400
3915,418
3690,223
3641,121
6266,380
344,179
7963,280
Местный бюджет




1273,048
-
-
-
-
106,100
163,142
153,759
151,713
261,099
18,115
419,120


62.3.01.S7710
100
-













200
-











015
0801
600
1273,048




106,100
163,142
153,759
151,713
261,099
18,115
419,120


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











3.2.
Основное мероприятие. Организация и проведение досуга молодежи
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Всего, в том числе:




118,897

118,897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет




118,897
-
118,897
-
-
-
-
-
-
-
-
-



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
118,897
-
118,897
-
-
-
-
-
-
-
-
-



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года
МАУК "Централизованная библиотечная система"
Всего, в том числе:




118,897
-
118,897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




118,897
-
118,897
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.3.02.42560
100
-













200
-











015
0801
600
118,897

118,897











300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




146533,306
8231,776
7727,700
8412,431
10158,291
10958,080
15440,529
13409,553
21202,267
17815,301
16243,661
16933,717
Федеральный бюджет




9823,585
466,666
-
-
-
-
2203,200
-
5308,720
1844,999
-
-
Областной бюджет




43234,855
-
-
-
-
4051,841
5511,138
5122,338
7373,858
9036,900
566,584
11572,196



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
43234,55
-
-
-
-
4051,841
5511,138
5122,338
7373,858
9036,900
566,584
11572,196
Местный бюджет




93474,866
7765,110
7727,700
8412,431
10158,291
6909,239
7726,191
8287,215
8519,689
6933,402
15677,077
5361,521



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
93474,866
7765,110
7727,700
8412,431
10158,291
6909,239
7726,191
8287,215
8519,689
6933,402
15677,077
5361,521



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Основное мероприятие. Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




137445,712
8231,776
7727,700
8412,431
10158,291
10958,080
15440,529
13409,553
14458,422
15471,552
16243,661
16933,717
Федеральный бюджет




2669,866
466,666
-
-
-
-
2203,200
-
-
-
-
-
Областной бюджет




41664,526
-
-
-
-
4051,841
5511,138
5122,338
6208,529
8631,900
566,584
11572,196



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
41664,526
-
-
-
-
4051,841
5511,138
5122,338
6208,529
8631,900
566,584
11572,196
Местный бюджет




93111,319
7765,110
7727,700
8412,431
10158,291
6906,239
7726,191
8287,215
8249,893
6839,652
15677,077
5361,521



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
93111,319
7765,110
7727,700
8412,431
10158,291
6906,239
7726,191
8287,215
8249,893
6839,652
15677,077
5361,521



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




90794,475
7565,110
7727,700
8412,431
10158,291
6737,412
7355,846
7966,777
7991,204
6479,989
15647,257
4752,458
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




90794,475
7565,110
7727,700
8412,431
10158,291
6737,412
7355,846
7966,777
7991,204
6479,989
15647,257
4752,458


62.4.01.40590
100
-













200
-











015
0703
600
90794,475
7565,110
7727,700
8412,431
10158,291
6737,412
7355,846
7966,777
7991,204
6479,989
15647,257
4752,458


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.1.2.
Проведение мероприятий по доступности объектов культуры
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




200,000
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




200,000
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.4.01.42560
100
-













200
-











015
0702
600
200,000
200,000












300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.1.3.
Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




466,666
466,666
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
015
0702
62.4.01.50270

466,666
466,666










Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



100
-














200
-














600
-














300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.1.4.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




43128,650
-
-
-
-
4220,668
5335,769
5335,769
6467,218
8991,563
596,404
12181,259
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




41275,726
-
-
-
-
4051,841
5122,338
5122,338
6208,529
8631,900
566,584
11572,196


62.4.01.S7710
200
-











015
0703
600
41275,726




4051,841
5122,338
5122,338
6208,529
8631,900
566,584
11572,196
Местный бюджет




1852,923
-
-
-
-
168,827
213,431
231,431
258,689
359,663
29,820
609,063


62.4.01.S7710
100
-













200
-











015
0703
600
1852,923




168,827
213,431
231,431
258,689
359,663
29,820
609,063


300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.1.5.
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




2700,000
-
-
-
-
-
2700,000
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
015
0703


2203,200





2203,200





Областной бюджет




388,800
-
-
-
-
-
388,800
-
-
-
-
-



200
-











015
0703

600
388,800





388,800





Местный бюджет




108,000
-
-
-
-
-
108,000
-
-
-
-
-


62.4.01.L3060
100
-













200
-











015
0703
600
108,000





108,000







300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.1.6.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




155,921
-
-
-
-
-
48,914
107,007
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




155,921
-
-
-
-
-
48,914
107,007
-
-
-
-


62.4.01.43540
100
-













200
-











015
0703
600
155,921





48,914
107,007






300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.2.
Основное мероприятие. Региональный проект "Культурная среда"
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




9087,595
-
-
-
-
-
-
-
6743,845
2343,749
-
-
Федеральный бюджет




7153,719
-
-
-
-
-
-
-
5308,720
1844,999
-
-
Областной бюджет




1570,329
-
-
-
-
-
-
-
1165,329
405,000
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
1570,329
-
-
-
-
-
-
-
1165,329
405,000
-
-
Местный бюджет




363,546
-
-
-
-
-
-
-
269,796
93,750
-
-



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
363,546
-
-
-
-
-
-
-
269,796
93,750
-
-



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.1.
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и культуры)
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




2343,749
-
-
-
-
-
-
-
-
2343,749
-
-
Федеральный бюджет
015
0703
62.4.A1.55192

1844,999








1844,999


Областной бюджет




405,000
-
-
-
-
-
-
-
-
405,000
-
-



200
-














600
405,000








405,000


Местный бюджет




93,750
-
-
-
-
-
-
-
-
93,750
-
-


62.4.A1.55192
100
-













200
-











015
0703
600
93,750








93,750




300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











4.2.2.
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)
МАУ ДО "Детская школа искусств"
Всего, в том числе:




6743,845
-
-
-
-
-
-
-
6743,845
-
-
-
Федеральный бюджет




5308,720







5308,720



Областной бюджет




1165,329
-
-
-
-
-
-
-
1165,329
-
-
-



200
-














600
1165,329







1165,329



Местный бюджет




269,796
-
-
-
-
-
-
-
269,796
-
-
-


62.4.A1.55194
100
-













200
-











015
0703
600
269,796







269,796





300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




33462,725
2865,900
2929,917
2703,515
3053,212
2896,061
3027,927
3074,122
3186,267
3099,730
3244,145
3381,930
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




4396,256
-
-
-
-
-
-
-
-
1449,539
1473,359
1473,359



100
4396,256








1449,539
1473,359
1473,359



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет




29066,468
2865,900
2929,917
2703,515
3053,212
2896,061
3027,927
3074,122
3186,267
1650,191
1770,786
1908,571



100
24908,838
13,570
2795,572
2556,818
2887,515
2691,465
2890,142
2959,567
3050,767
1518,849
1770,786
1773,786



200
1323,940
124,722
122,802
134,785
154,485
133,180
137,785
114,555
135,500
131,342
-
134,785



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



800
2833,691
2727,608
11,543
11,912
11,212
71,416
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Основное мероприятие. Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




29066,468
2865,900
2929,917
2703,515
3053,212
2896,061
3027,927
3074,122
3186,267
1650,191
1770,786
1908,571
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




4396,256








1449,539
1473,359
1473,359



100
4396,256








1449,539
1473,359
1473,359



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет




29066,468
2865,900
2929,917
2703,515
3053,212
2896,061
3027,927
3074,122
3186,267
1650,191
1770,786
1908,571



100
24908,838
13,570
2795,572
2556,818
2887,515
2691,465
2890,142
2959,567
3050,767
1518,849
1770,786
1773,786



200
1323,940
124,722
122,802
134,785
154,485
133,180
137,785
114,555
135,500
131,342
-
134,785



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



300
-














800
2833,691
2727,608
11,543
11,912
11,212
71,416
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.1.
Содержание исполнительных органов местного самоуправления
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




28850,980
2865,900
2929,917
2703,515
3053,212
2896,061
3027,927
3074,122
3186,267
1589,793
1693,241
1831,026
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




28850,980
2865,900
2929,917
2703,515
3053,212
2896,061
3027,927
3074,122
3186,267
1589,793
1693,241
1831,026
015
0804
62.5.01.40191
100
24693,350
13,570
2795,572
2556,818
2887,515
2691,465
2890,142
2959,567
3050,767
1458,452
1693,241
1696,241
015
0804
200
1323,940
124,722
122,802
134,785
154,485
133,180
137,785
114,555
135,500
131,342
-
134,785
015
0804
600
-











015
0804
800
2833,691
2727,608
11,543
11,912
11,212
71,416






Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











5.1.2.
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




4611,744
-
-
-
-
-
-
-
-
1509,936
1550,904
1550,904
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




4396,256
-
-
-
-
-
-
-
-
1449,539
1473,359
1473,359
015
0804
62.5.01.S7710
100
4396,256








1449,539
1473,359
1473,359


200
-













600
-











Местный бюджет




215,488
-
-
-
-
-
-
-
-
60,397
77,545
77,545
015
0804
62.5.01.S7710
100
215,488








60,397
77,545
77,545


200
-













600
-













800
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











6.
Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




4323,004
552,500
437,586
412,676
429,500
413,400
334,500
399,874
395,868
332,600
-
614,500
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет




4323,004
552,500
437,586
412,676
429,500
413,400
334,500
399,874
395,868
332,600
-
614,500



100
54,895
18,000
-
-
-
-
1,090
3,405
-
14,400
-
18,000



200
3525,109
411,500
307,586
347,676
364,500
413,400
333,410
396,469
395,868
158,200
-
396,500



600
123,000
123,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



300
620,000
-
130,000
65,000
65,000
-
-
-
-
160,000
-
200,000
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.
Основное мероприятие. Сохранение потенциала молодежи в интересах города
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




4200,004
429,500
437,586
412,676
429,500
413,400
334,500
399,874
395,868
332,600
-
614,500
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет




4200,004
429,500
437,586
412,676
429,500
413,400
334,500
399,874
395,868
332,600
-
614,500



100
54,895
18,000
-
-
-
-
1,090
3,405
-
14,400
-
18,000



200
3525,109
411,500
307,586
347,676
364,500
413,400
333,410
396,469
395,868
158,200
-
396,500



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



300
620,000
-
130,000
65,000
65,000
-
-
-
-
160,000
-
200,000
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.1.
Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




607,070
70,000
50,600
60,050
70,000
71,920
70,000
70,000
67,500
7,000
-
70,000
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




607,070
70,000
50,600
60,050
70,000
71,920
70,000
70,000
67,500
7,000
-
70,000


62.6.01.42570
100
-











015
0707
200
607,070
70,000
50,600
60,050
70,000
71,920
70,000
70,000
67,500
7,000

70,000


600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











6.1.2.
Поддержка молодежных и студенческих инициатив
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




462,926
62,000
48,444
47,000
50,000
46,980
30,857
35,405
37,300
46,640
-
58,300
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




462,926
62,000
48,444
47,000
50,000
46,980
30,857
35,405
37,300
46,640
-
58,300
015
0707
62.6.01.42610
100
54,895
18,000




1,090
3,405
-
14,400
-
18,000
015
0707
200
408,031
44,000
48,444
47,000
50,000
46,980
29,767
32,000
37,300
32,240
-
40,300


600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











6.1.3.
Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




2495,008
282,500
208,542
240,626
244,500
294,500
233,643
294,469
291,068
118,960
-
286,200
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




2495,008
282,500
208,542
240,626
244,500
294,500
233,643
294,469
291,068
118,960
-
286,200


62.6.01.42580
100
-











015
0707
200
2495,008
282,500
208,542
240,626
244,500
294,500
233,643
294,469
291,068
118,960
-
286,200


600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











6.1.4.
Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.6.01.42920
100
-











015
0707
200
5,000
5,000












600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











6.1.5.
Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.6.01.42930
100
-











015
0707
200
10,000
10,000












600
-













300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











6.1.6.
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам
Учреждение администрация города Райчихинск Амурской области
Всего, в том числе:




620,000
-
130,000
65,000
65,000
-
-
-
-
160,000
-
200,000
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




620,000
-
130,000
65,000
65,000
-
-
-
-
160,000
-
200,000


62.6.01.42990
100
-













200
-













600
-











001
1004
300
620,000

130,000
65,000
65,000



-
160,000
-
200,000
Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-











6.2.
Основное мероприятие. Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семьи, любви и верности"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




123,000
123,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет




123,000
123,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



600
123,000
123,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные фонды




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2.1.
Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности"
МКУ "Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"
Всего, в том числе:




123,000
123,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет




-











Областной бюджет




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



200
-














600
-











Местный бюджет




123,000
123,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


62.6.01.40700
100
-













200
-











015
0801
600
123,000
123,000












300
-











Внебюджетные фонды




-











Юридические лица




-
















Приложение в„– 3
к муниципальной программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета города Райчихинска Амурской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
1-й год

1-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
1. Количество культурно-досуговых мероприятий всех форм
ед.
112
113

114
4440,338
6365,138
6690,838
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Основное мероприятие 2.1. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
1. Нормативное количество посещений
чел.
3600
3600

3600
1234,400
1950,700
2020,200
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие 3.1. Содержание библиотек
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
1. Число зарегистрированных пользователей
чел.
9120

9120
9120
5146,405
7995,305
8406,705
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры"
Основное мероприятие 4.1. Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения
1. Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, соответствующих типу, виду и категории учреждения
1 уч-ся
100
95

95
7542,546
9120,946
9595,546


------------------------------------------------------------------