По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Постановление Администрации города Благовещенска от 26.06.2023 N 3356 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4132"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2023 г. в„– 3356
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. в„– 4132
В целях корректировки основных параметров реализации муниципальной программы (подпрограмм 2, 3, 4, 5) постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. в„– 4132 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 13 июня 2023 г. в„– 3033), следующие изменения:
1.1. В строке "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы:
1.1.1) в абзаце первом цифры "5289176,9", "618226,9" заменить соответственно цифрами "5316842,6", "645892,6";
1.1.2) в абзаце втором цифры "4238191,3", "502182,6" заменить соответственно цифрами "4265857,0", "529848,3";
1.1.3) в абзаце девятом цифры "1316549,7", "178355,2" заменить соответственно цифрами "1314738,1", "176543,6";
1.1.4) в абзаце десятом цифры "1183625,8", "163185,4" заменить соответственно цифрами "1181814,2", "161373,8";
1.1.5) в абзаце четырнадцатом цифры "620664,1", "71453,1" заменить соответственно цифрами "621955,3", "72744,3";
1.1.6) в абзаце пятнадцатом цифры "569858,0", "64503,1" заменить соответственно цифрами "571149,2", "65794,3";
1.1.7) в абзаце девятнадцатом цифры "2739943,2", "295052,3" заменить соответственно цифрами "2768393,8", "323502,9";
1.1.8) в абзаце двадцатом цифры "1877974,8", "201127,8" заменить соответственно цифрами "1906425,4", "229578,4";
1.1.9) в абзаце двадцать четвертом цифры "564584,6", "71942,4" заменить соответственно цифрами "564320,1", "71677,9".
1.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
1.2.1) в абзаце первом цифры "5289176,9", "618226,9" заменить соответственно цифрами "5316842,6", "645892,6";
1.2.2) в абзаце втором цифры "4238191,3", "502182,6" заменить соответственно цифрами "4265857,0", "529848,3";
1.2.3) в абзаце девятом цифры "1316549,7", "178355,2" заменить соответственно цифрами "1314738,1", "176543,6";
1.2.4) в абзаце десятом цифры "1183625,8", "163185,4" заменить соответственно цифрами "1181814,2", "161373,8";
1.2.5) в абзаце четырнадцатом цифры "620664,1", "71453,1" заменить соответственно цифрами "621955,3", "72744,3";
1.2.6) в абзаце пятнадцатом цифры "569858,0", "64503,1" заменить соответственно цифрами "571149,2", "65794,3";
1.2.7) в абзаце девятнадцатом цифры "2739943,2", "295052,3" заменить соответственно цифрами "2768393,8", "323502,9";
1.2.8) в абзаце двадцатом цифры "1877974,8", "201127,8" заменить соответственно цифрами "1906425,4", "229578,4";
1.2.9) в абзаце двадцать четвертом цифры "564584,6", "71942,4" заменить соответственно цифрами "564320,1", "71677,9".
1.3. В подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры":
1.3.1) в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы:
1.3.1.1) в абзаце первом цифры "1316549,7", "178355,2" заменить соответственно цифрами "1314738,1", "176543,6";
1.3.1.2) в абзаце втором цифры "1183625,8", "163185,4" заменить соответственно цифрами "1181814,2", "161373,8";
1.3.2) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.3.2.1) в абзаце первом цифры "1316549,7", "178355,2" заменить соответственно цифрами "1314738,1", "176543,6";
1.3.2.2) в абзаце втором цифры "1183625,8", "163185,4" заменить соответственно цифрами "1181814,2", "161373,8".
1.4. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
1.4.1) в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы:
1.4.1.1) в абзаце первом цифры "620664,1", "71453,1" заменить соответственно цифрами "621955,3", "72744,3";
1.4.1.2) в абзаце втором цифры "569858,0", "64503,1" заменить соответственно цифрами "571149,2", "65794,3";
1.4.2) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.4.2.1) в абзаце первом цифры "620664,1", "71453,1" заменить соответственно цифрами "621955,3", "72744,3";
1.4.2.2) в абзаце втором цифры "569858,0", "64503,1" заменить соответственно цифрами "571149,2", "65794,3".
1.5. В подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность":
1.5.1) в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы:
1.5.1.1) в абзаце первом цифры "2739943,2", "295052,3" заменить соответственно цифрами "2768393,8", "323502,9";
1.5.1.2) в абзаце втором цифры "1877974,8", "201127,8" заменить соответственно цифрами "1906425,4", "229578,4";
1.5.2) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.5.2.1) в абзаце первом цифры "2739943,2", "295052,3" заменить соответственно цифрами "2768393,8", "323502,9";
1.5.2.2) в абзаце втором цифры "1877974,8", "201127,8" заменить соответственно цифрами "1906425,4", "229578,4".
1.6. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры":
1.6.1) в строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы цифры "564584,6", "71942,4" заменить соответственно цифрами "564320,1", "71677,9";
1.6.2) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
1.6.2.1) в абзаце первом цифры "564584,6", "71942,4" заменить соответственно цифрами "564320,1", "71677,9".
1.7. Приложения Nв„– 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям Nв„– 1, 2 (соответственно) к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" (без приложений Nв„– 1, 2), полный текст постановления (с приложениями Nв„– 1, 2) подлежит размещению в сетевом издании "Официальный сайт администрации города Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Хопатько В.А.
Мэр
города Благовещенска
О.Г.ИМАМЕЕВ
Приложение в„– 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 26 июня 2023 г. в„– 3356
Приложение в„– 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске
Всего
5316842,6
281615,5
276324,0
336781,3
389579,0
460619,9
491823,9
587384,5
590647,0
645892,6
625581,1
630593,8
федеральный бюджет
31905,5
40,9
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
10685,1
5000,0
16147,3
0,0
0,0
областной бюджет
31145,8
0,0
0,0
107,6
0,0
10287,2
5740,8
9094,8
1968,4
3947,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
4265857,0
218462,7
211483,4
260841,5
298328,3
354782,7
390533,1
471454,6
465847,5
529848,3
529631,1
534643,8
погашение кредиторской задолженности
14420,2
14420,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
987934,3
63111,9
64840,6
75800,0
91250,7
95550,0
95550,0
96150,0
117831,1
95950,0
95950,0
95950,0
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Всего
47435,3
418,3
749,4
18602,3
332,9
6635,0
3410,8
9722,8
2808,7
1423,9
1678,0
1653,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
42148,1
418,3
749,4
18602,3
332,9
1347,8
3410,8
9722,8
2808,7
1423,9
1678,0
1653,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
Итого
47435,3
418,3
749,4
18602,3
332,9
6635,0
3410,8
9722,8
2808,7
1423,9
1678,0
1653,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
42148,1
418,3
749,4
18602,3
332,9
1347,8
3410,8
9722,8
2808,7
1423,9
1678,0
1653,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Работы по сохранению и созданию объектов историко-культурного наследия
Итого
41560,6
418,3
749,4
18602,3
332,9
760,3
3410,8
9722,8
2808,7
1423,9
1678,0
1653,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
41560,6
418,3
749,4
18602,3
332,9
760,3
3410,8
9722,8
2808,7
1423,9
1678,0
1653,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
Итого
5874,7
0,0
0,0
0,0
0,0
5874,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
587,5
0,0
0,0
0,0
0,0
587,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Всего
1314738,1
66310,9
69506,3
75040,7
87903,0
95976,3
109193,1
122935,5
132543,1
176543,6
188362,5
190423,1
федеральный бюджет
2599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2599,2
0,0
0,0
областной бюджет
570,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570,6
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
1181814,2
56850,9
58740,2
63440,7
76303,0
84376,3
97593,1
110735,5
117615,1
161373,8
176362,5
178423,1
погашение кредиторской задолженности
302,1
302,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
129754,1
9460,0
10766,1
11600,0
11600,0
11600,0
11600,0
12200,0
14928,0
12000,0
12000,0
12000,0
Основное мероприятие 2.1
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры
Итого
1309266,0
66310,9
69506,3
75040,7
87903,0
95976,3
107093,1
122935,5
132543,1
173171,5
188362,5
190423,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
1179511,9
56850,9
58740,2
63440,7
76303,0
84376,3
95493,1
110735,5
117615,1
161171,5
176362,5
178423,1
погашение кредиторской задолженности
302,1
302,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
129754,1
9460,0
10766,1
11600,0
11600,0
11600,0
11600,0
12200,0
14928,0
12000,0
12000,0
12000,0
Мероприятие 2.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого
1302398,3
66310,9
68015,2
73332,9
85746,1
95976,3
106194,1
122935,5
131930,2
173171,5
188362,5
190423,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1172644,2
56850,9
57249,1
61732,9
74146,1
84376,3
94594,1
110735,5
117002,2
161171,5
176362,5
178423,1
внебюджетные источники
129754,1
9460,0
10766,1
11600,0
11600,0
11600,0
11600,0
12200,0
14928,0
12000,0
12000,0
12000,0
Мероприятие 2.1.2
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
Итого
5355,8
0,0
1491,1
1707,8
2156,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
5355,8
0,0
1491,1
1707,8
2156,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Итого
1511,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
899,0
0,0
612,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1511,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
899,0
0,0
612,9
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Итого
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.1
Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства
Итого
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Региональный проект "Культурная среда"
Итого
3372,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3372,1
0,0
0,0
федеральный бюджет
2599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2599,2
0,0
0,0
областной бюджет
570,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570,6
0,0
0,0
городской бюджет
202,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202,3
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3.1
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
Итого
3372,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3372,1
0,0
0,0
федеральный бюджет
2599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2599,2
0,0
0,0
областной бюджет
570,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570,6
0,0
0,0
городской бюджет
202,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202,3
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Всего
621955,3
29574,7
27945,4
36806,1
43975,6
55772,2
62973,5
76433,5
81573,1
72744,3
67056,1
67100,8
федеральный бюджет
20073,1
40,9
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
10000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
областной бюджет
10107,6
0,0
0,0
107,6
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
571149,2
28296,1
26674,4
33916,3
42025,6
48822,2
56023,5
64483,5
74856,4
65794,3
65106,1
65150,8
погашение кредиторской задолженности
1614,1
1614,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
20625,4
1237,7
1271,0
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1716,7
1950,0
1950,0
1950,0
Основное мероприятие 3.1
Организация деятельности библиотек
Итого
591476,8
29574,7
27945,4
36806,1
43975,6
50293,7
57973,5
66433,5
76573,1
67744,3
67056,1
67100,8
федеральный бюджет
73,1
40,9
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,6
0,0
0,0
107,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
570670,7
28296,1
26674,4
33916,3
42025,6
48343,7
56023,5
64483,5
74856,4
65794,3
65106,1
65150,8
погашение кредиторской задолженности
1614,1
1614,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
20625,4
1237,7
1271,0
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1716,7
1950,0
1950,0
1950,0
Мероприятие 3.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого
588081,4
29574,7
27945,4
36606,4
43975,6
50293,7
57438,5
64569,6
76573,1
66947,5
67056,1
67100,8
федеральный бюджет
40,9
40,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
567415,1
28296,1
26674,4
33856,4
42025,6
48343,7
55488,5
62619,6
74856,4
64997,5
65106,1
65150,8
внебюджетные источники
20625,4
1237,7
1271,0
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1716,7
1950,0
1950,0
1950,0
Мероприятие 3.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Итого
199,7
0,0
0,0
199,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
32,2
0,0
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,6
0,0
0,0
107,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
59,9
0,0
0,0
59,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Итого
3195,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
535,0
1863,9
0,0
796,8
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
3195,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
535,0
1863,9
0,0
796,8
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Региональный проект "Культурная среда"
Итого
30478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5478,5
5000,0
10000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.1
Создание модельных муниципальных библиотек
Итого
25478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5478,5
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.2
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Итого
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
2768393,8
164088,7
156021,6
183367,7
214748,8
249765,3
262339,6
315118,6
306843,7
323502,9
295429,1
297167,8
федеральный бюджет
9233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
685,1
0,0
8548,1
0,0
0,0
областной бюджет
15180,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
740,8
9094,8
1968,4
3376,4
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
1906425,4
111674,5
103218,1
121917,7
137048,1
167765,3
179598,8
223338,7
203688,9
229578,4
213429,1
215167,8
погашение кредиторской задолженности
12291,9
12291,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
837554,8
52414,2
52803,5
61450,0
77700,7
82000,0
82000,0
82000,0
101186,4
82000,0
82000,0
82000,0
Основное мероприятие 4.1
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Итого
2757303,9
164088,7
156021,6
183367,7
214748,8
249765,3
262339,6
315118,6
306843,7
312413,0
295429,1
297167,8
федеральный бюджет
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13304,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
740,8
9094,8
1968,4
1500,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
1905760,0
111674,5
103218,1
121917,7
137048,1
167765,3
179598,8
223338,7
203688,9
228913,0
213429,1
215167,8
погашение кредиторской задолженности
12291,9
12291,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
837554,8
52414,2
52803,5
61450,0
77700,7
82000,0
82000,0
82000,0
101186,4
82000,0
82000,0
82000,0
Мероприятие 4.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого
2711800,3
164088,7
155521,6
183367,7
214748,8
238663,3
256998,2
293954,9
301436,7
310423,5
295429,1
297167,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1874245,5
111674,5
102718,1
121917,7
137048,1
156663,3
174998,2
211954,9
200250,3
228423,5
213429,1
215167,8
внебюджетные источники
837554,8
52414,2
52803,5
61450,0
77700,7
82000,0
82000,0
82000,0
101186,4
82000,0
82000,0
82000,0
Мероприятие 4.1.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Итого
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Итого
19319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11102,0
4448,0
1522,0
2247,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
19319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11102,0
4448,0
1522,0
2247,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Итого
1247,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
468,8
778,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
429,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
429,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
132,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,4
93,3
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.5
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
Итого
10099,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424,6
9675,3
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9406,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311,4
9094,8
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
693,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113,2
580,5
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.6
Празднование 165-летней годовщины города Благовещенска за счет пожертвований
Итого
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.7
Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах
Итого
5149,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3160,0
1989,5
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3468,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1968,4
1500,0
0,0
0,0
городской бюджет
1681,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1191,6
489,5
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Региональный проект "Культурная среда"
Итого
11089,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11089,9
0,0
0,0
федеральный бюджет
8548,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8548,1
0,0
0,0
областной бюджет
1876,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1876,4
0,0
0,0
городской бюджет
665,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
665,4
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2.1
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Итого
11089,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11089,9
0,0
0,0
федеральный бюджет
8548,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8548,1
0,0
0,0
областной бюджет
1876,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1876,4
0,0
0,0
городской бюджет
665,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
665,4
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры
Всего
564320,1
21222,9
22101,3
22964,5
42618,7
52471,1
53906,9
63174,1
66878,4
71677,9
73055,4
74248,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
564320,1
21222,9
22101,3
22964,5
42618,7
52471,1
53906,9
63174,1
66878,4
71677,9
73055,4
74248,9
погашение кредиторской задолженности
212,1
212,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1
Организация деятельности в сфере культуры
Итого
523693,7
18006,9
18439,5
19963,2
40722,4
46058,4
49890,9
55237,5
63269,6
69310,0
70795,3
72000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
523693,7
18006,9
18439,5
19963,2
40722,4
46058,4
49890,9
55237,5
63269,6
69310,0
70795,3
72000,0
погашение кредиторской задолженности
212,1
212,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Итого
103368,1
6010,6
6092,5
5892,1
6338,4
8633,9
9118,7
10616,7
12072,0
12371,8
12811,9
13409,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
103368,1
6010,6
6092,5
5892,1
6338,4
8633,9
9118,7
10616,7
12072,0
12371,8
12811,9
13409,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого
420325,6
11996,3
12347,0
14071,1
34384,0
37424,5
40772,2
44620,8
51197,6
56938,2
57983,4
58590,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
420325,6
11996,3
12347,0
14071,1
34384,0
37424,5
40772,2
44620,8
51197,6
56938,2
57983,4
58590,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Итого
26896,9
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1844,2
1839,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
26896,9
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1844,2
1839,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.1
Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска
Итого
26896,9
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1844,2
1839,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
26896,9
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1844,2
1839,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3
Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска
Итого
13729,5
0,0
861,8
0,0
0,0
4671,5
0,0
5924,8
1092,8
352,9
415,9
409,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
13729,5
0,0
861,8
0,0
0,0
4671,5
0,0
5924,8
1092,8
352,9
415,9
409,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.1
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)
Итого
861,8
0,0
861,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
861,8
0,0
861,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.2
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)
Итого
10269,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4671,5
0,0
5598,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
10269,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4671,5
0,0
5598,4
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.3
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с содержанием мест общего пользования в местах массового отдыха населения (парках)
Итого
2597,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326,4
1092,8
352,9
415,9
409,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2597,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326,4
1092,8
352,9
415,9
409,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение в„– 2
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 26 июня 2023 г. в„– 3356
Приложение в„– 4
к муниципальной программе
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Единица измерения
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся
человек
1400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56548,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания
человеко-час
-
22471
19105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5220,7
5224,8
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов
человеко-час
-
-
-
27591
28008
34160
32700
61011
111427
107308
105747
-
-
-
3543,7
5085,3
11531,7
12866,9
15807,2
36425,6
37062,4
36566,0
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся
человек
-
1110
1077
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34623,1
41412,0
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов
человеко-час
-
-
-
312192
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43533,4
-
-
-
-
-
-
-
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов
человеко-час
-
-
-
366189
359685
364497,5
393018,5
318365
331783,5
336205
-
-
-
-
56991,6
82016,7
94000,9
100980,2
124745,8
138082,0
140639,0
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., количество человеко-часов
человеко-час
-
62255,5
40194
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17405,3
10778,1
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., число обучающихся
человек
-
-
-
93
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27069,0
21433,4
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей
человек
29950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26548,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
129,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:
-
23500,1
23581,2
42025,6
27158,7
28892,4
31674,5
35534,4
34884,5
36707,3
36787,7
- количество посещений в стационарных условиях
единиц
-
202000
203000
202000
210312
180042
202314
227300
213700
214000
214200
- количество посещений вне стационара
единиц
-
7500
7550
7650
12000
24950
13950
18942
16200
16300
16500
- количество посещений удаленно через сеть Интернет
единиц
-
18000
18000
18000
18983
20200
37050
35000
30000
30000
30000
4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов
единиц
-
7000
7000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1973,9
1980,6
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, количество документов
единиц
-
-
-
7000
7000
7100
9370
8500
8500
8500
8500
-
-
-
6431,4
6941,4
7938,1
10452,5
9119,2
9891,1
10346,4
10333,4
6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов
единиц
-
14300
15000
15000
15000
16000
18760
18000
17200
17200
17200
-
1200,4
1204,5
11881,5
12823,4
15421,4
18044,2
16652,8
17257,8
18052,4
18029,7
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий
единиц
732
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60195,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований
единиц
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39187,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Работа: организация мероприятий:
-
40376,3
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество участников мероприятий
человек
-
16447
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество проведенных мероприятий
штук
-
841
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество проведенных мероприятий
человеко-дней
-
12430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество проведенных мероприятий
часов
-
6411
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество экспонатов, представленных на мероприятиях
единиц
-
6035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:
-
-
40874,0
85468,5
92915,7
100806,9
117476,5
127340,2
130781,7
139805,3
140933,8
- количество участников мероприятий
человек
-
-
17538
17752
19742
26926
20447
17277
36500
37700
39000
- количество проведенных мероприятий
единиц
-
-
827
953
1013
985
1002
1012
1012
1012
1013
- количество проведенных мероприятий
человеко-дней
-
-
19768,1
23278
25580
25655
24650
24629
25580
25580
25580
- количество проведенных мероприятий
часов
-
-
3646
1600
2338
4253
4141
4141
2338
2338
2338
5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
единиц
-
62261,8
62548,7
49865,2
49470,6
55926,1
61433,1
64904,2
67196,5
72103,9
72717,0
количество клубных формирований
единиц
-
70
70
71
71
72
71
70
70
70
70
число участников
человек
-
-
1960
2195
2110
2110
2105
2160
2100
2100
2100
6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия
единиц
-
8
8
11
11
10
10
10
10
10
10
-
580,0
582,4
1251,4
1404,4
1320,8
1297,7
1417,9
1458,9
1519,9
1517,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культур"
1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений
единиц
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11900,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:
9976,4
9977,2
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации:
единиц
-
- годовая
-
168
248
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- внутригодовая
504
744
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации:
единиц
-
-
-
-
- годовая
-
168
248
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- внутригодовая
-
504
744
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм:
-
2370,6
2370,8
-
-
-
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
единиц
-
49
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации
единиц
-
147
177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации
единиц
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
единиц
-
49
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации
единиц
-
147
177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- количество проведенных консультаций на электронных носителях информации
единиц
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Работа: ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета:
-
-
-
19322,5
21030,6
23369,4
27810,7
32144,3
33883,1
32076,8
23986,3
количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
8
8
8
8
8
8
8
8
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
779
779
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
779
779
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации
-
-
-
16
16
16
16
16
16
16
16
- количество согласований на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
8
8
8
8
8
8
8
8
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
779
779
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
779
779
количество пользователей отчетов на электронных носителях информации
-
-
-
8
8
8
8
8
8
8
8
- количество согласований на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
5. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:
-
-
-
2491,9
2712,2
3053,7
3826,5
4442,8
4792,0
4453,5
3093,4
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
188
188
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
188
188
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
18
188
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
- количество согласований на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
188
188
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
188
188
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
188
188
- количество пользователей отчетов на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
- количество согласований на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
6. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности:
единиц
-
-
-
12569,6
13681,7
14349,1
12983,6
14610,5
18263,1
14123,6
15604,5
- количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов
единиц
-
-
-
24
24
24
24
24
37
37
37
- норма времени
год
-
-
-
Год
Год
Год
Год
Год
Год
Год
Год
- эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории
тыс. кв. м
-
-
-
21551,18
21551,18
21551,18
21151,18
21151,18
27995,7
27995,7
27995,7
------------------------------------------------------------------