Типы документов



Постановление Администрации города Благовещенска от 27.10.2023 N 5746 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4132"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2023 г. в„– 5746

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2014 Г. в„– 4132

В целях корректировки основных параметров реализации муниципальной программы (подпрограмм) постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. в„– 4132 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 18 октября 2023 г. в„– 5523), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" строки "Сроки и этапы реализации муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение муниципальной программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2026 годы, без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 6086047,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 281615,5 тыс. руб.;
2016 год - 276324,0 тыс. руб.;
2017 год - 336781,3 тыс. руб.;
2018 год - 389579,0 тыс. руб.;
2019 год - 460619,9 тыс. руб.;
2020 год - 491823,9 тыс. руб.;
2021 год - 587384,5 тыс. руб.;
2022 год - 590647,0 тыс. руб.;
2023 год - 682874,8 тыс. руб.;
2024 год - 636052,1 тыс. руб.;
2025 год - 669365,5 тыс. руб.;
2026 год - 682979,6 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 4863160,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 218462,7 тыс. руб.;
2016 год - 211483,4 тыс. руб.;
2017 год - 260841,5 тыс. руб.;
2018 год - 298328,3 тыс. руб.;
2019 год - 354782,7 тыс. руб.;
2020 год - 390533,1 тыс. руб.;
2021 год - 471454,6 тыс. руб.;
2022 год - 465847,5 тыс. руб.;
2023 год - 535729,5 тыс. руб.;
2024 год - 525152,1 тыс. руб.;
2025 год - 558465,5 тыс. руб.;
2026 год - 572079,6 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 31145,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 107,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 10287,2 тыс. руб.;
2020 год - 5740,8 тыс. руб.;
2021 год - 9094,8 тыс. руб.;
2022 год - 1968,4 тыс. руб.;
2023 год - 3947,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 31905,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 32,2 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 10685,1 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 16147,3 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 1159835,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 63111,9 тыс. руб.;
2016 год - 64840,6 тыс. руб.;
2017 год - 75800,0 тыс. руб.;
2018 год - 91250,7 тыс. руб.;
2019 год - 95550,0 тыс. руб.;
2020 год - 95550,0 тыс. руб.;
2021 год - 96150,0 тыс. руб.;
2022 год - 117831,1 тыс. руб.;
2023 год - 127051,0 тыс. руб.;
2024 год - 110900,0 тыс. руб.;
2025 год - 110900,0 тыс. руб.;
2026 год - 110900,0 тыс. руб.
По подпрограмме 1 "Историко-культурное наследие" общий объем финансирования составляет 48366,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 6635,0 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 43079,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 1347,8 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 5287,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5287,2 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
По подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" общий объем финансирования составляет 1477132,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 66310,9 тыс. руб.;
2016 год - 69506,3 тыс. руб.;
2017 год - 75040,7 тыс. руб.;
2018 год - 87903,0 тыс. руб.;
2019 год - 95976,3 тыс. руб.;
2020 год - 109193,1 тыс. руб.;
2021 год - 122935,5 тыс. руб.;
2022 год - 132543,1 тыс. руб.;
2023 год - 172648,9 тыс. руб.;
2024 год - 173913,3 тыс. руб.;
2025 год - 182506,6 тыс. руб.;
2026 год - 188654,9 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1332208,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 56850,9 тыс. руб.;
2016 год - 58740,2 тыс. руб.;
2017 год - 63440,7 тыс. руб.;
2018 год - 76303,0 тыс. руб.;
2019 год - 84376,3 тыс. руб.;
2020 год - 97593,1 тыс. руб.;
2021 год - 110735,5 тыс. руб.;
2022 год - 117615,1 тыс. руб.;
2023 год - 157479,1 тыс. руб.;
2024 год - 161913,3 тыс. руб.;
2025 год - 170506,6 тыс. руб.;
2026 год - 176654,9 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 570,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 570,6 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 2599,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 2599,2 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 141754,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9460,0 тыс. руб.;
2016 год - 10766,1 тыс. руб.;
2017 год - 11600,0 тыс. руб.;
2018 год - 11600,0 тыс. руб.;
2019 год - 11600,0 тыс. руб.;
2020 год - 11600,0 тыс. руб.;
2021 год - 12200,0 тыс. руб.;
2022 год - 14928,0 тыс. руб.;
2023 год - 12000,0 тыс. руб.;
2024 год - 12000,0 тыс. руб.;
2025 год - 12000,0 тыс. руб.;
2026 год - 12000,0 тыс. руб.
По подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание" общий объем финансирования составляет 711206,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 29574,7 тыс. руб.;
2016 год - 27945,4 тыс. руб.;
2017 год - 36806,1 тыс. руб.;
2018 год - 43975,6 тыс. руб.;
2019 год - 55772,2 тыс. руб.;
2020 год - 62973,5 тыс. руб.;
2021 год - 76433,5 тыс. руб.;
2022 год - 81573,1 тыс. руб.;
2023 год - 74834,8 тыс. руб.;
2024 год - 69336,8 тыс. руб.;
2025 год - 74377,2 тыс. руб.;
2026 год - 77603,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 658300,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 28296,1 тыс. руб.;
2016 год - 26674,4 тыс. руб.;
2017 год - 33916,3 тыс. руб.;
2018 год - 42025,6 тыс. руб.;
2019 год - 48822,2 тыс. руб.;
2020 год - 56023,5 тыс. руб.;
2021 год - 64483,5 тыс. руб.;
2022 год - 74856,4 тыс. руб.;
2023 год - 67884,8 тыс. руб.;
2024 год - 67336,8 тыс. руб.;
2025 год - 72377,2 тыс. руб.;
2026 год - 75603,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 10107,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 107,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 20073,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 32,2 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 10000,0 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 5000,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 22725,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1237,7 тыс. руб.;
2016 год - 1271,0 тыс. руб.;
2017 год - 2750,0 тыс. руб.;
2018 год - 1950,0 тыс. руб.;
2019 год - 1950,0 тыс. руб.;
2020 год - 1950,0 тыс. руб.;
2021 год - 1950,0 тыс. руб.;
2022 год - 1716,7 тыс. руб.;
2023 год - 1950,0 тыс. руб.;
2024 год - 2000,0 тыс. руб.;
2025 год - 2000,0 тыс. руб.;
2026 год - 2000,0 тыс. руб.
По подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" общий объем финансирования составляет 3177747,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 164088,7 тыс. руб.;
2016 год - 156021,6 тыс. руб.;
2017 год - 183367,7 тыс. руб.;
2018 год - 214748,8 тыс. руб.;
2019 год - 249765,3 тыс. руб.;
2020 год - 262339,6 тыс. руб.;
2021 год - 315118,6 тыс. руб.;
2022 год - 306843,7 тыс. руб.;
2023 год - 360798,0 тыс. руб.;
2024 год - 308274,0 тыс. руб.;
2025 год - 325956,1 тыс. руб.;
2026 год - 330425,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2157978,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 111674,5 тыс. руб.;
2016 год - 103218,1 тыс. руб.;
2017 год - 121917,7 тыс. руб.;
2018 год - 137048,1 тыс. руб.;
2019 год - 167765,3 тыс. руб.;
2020 год - 179598,8 тыс. руб.;
2021 год - 223338,7 тыс. руб.;
2022 год - 203688,9 тыс. руб.;
2023 год - 235772,5 тыс. руб.;
2024 год - 211374,0 тыс. руб.;
2025 год - 229056,1 тыс. руб.;
2026 год - 233525,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 15180,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 740,8 тыс. руб.;
2021 год - 9094,8 тыс. руб.;
2022 год - 1968,4 тыс. руб.;
2023 год - 3376,4 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 9233,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 685,1 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 8548,1 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 995355,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 52414,2 тыс. руб.;
2016 год - 52803,5 тыс. руб.;
2017 год - 61450,0 тыс. руб.;
2018 год - 77700,7 тыс. руб.;
2019 год - 82000,0 тыс. руб.;
2020 год - 82000,0 тыс. руб.;
2021 год - 82000,0 тыс. руб.;
2022 год - 101186,4 тыс. руб.;
2023 год - 113101,0 тыс. руб.;
2024 год - 96900,0 тыс. руб.;
2025 год - 96900,0 тыс. руб.;
2026 год - 96900,0 тыс. руб.
По подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры" общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета составляет 671593,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 21222,9 тыс. руб.;
2016 год - 22101,3 тыс. руб.;
2017 год - 22964,5 тыс. руб.;
2018 год - 42618,7 тыс. руб.;
2019 год - 52471,1 тыс. руб.;
2020 год - 53906,9 тыс. руб.;
2021 год - 63174,1 тыс. руб.;
2022 год - 66878,4 тыс. руб.;
2023 год - 72579,7 тыс. руб.;
2024 год - 83359,0 тыс. руб.;
2025 год - 84984,0 тыс. руб.;
2026 год - 85332,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение количества памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 180 ед. в 2026 году, что составит 97,8% от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска.
2. Увеличение количества детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, до 1875 человек в 2026 году, что составит 8,2% в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ.
3. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек не менее 0,01%, что составит 231,4 тыс. человек в 2026 году.
4. Увеличение количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках не менее 0,01%, что составит 614,8 тыс. единиц в 2026 году.
5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий не менее 3,2%, что составит 40,3 тыс. человек в 2026 году.
6. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100% до 2018 года.
7. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2026 году.
8. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2026 году".

1.2. В разделе 1 "Характеристика сферы реализации муниципальной программы:
1.2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Разнообразное культурно-историческое наследие. На территории города Благовещенска находятся 154 объекта культурного наследия, в том числе: 128 памятников архитектуры и градостроительства, 22 памятника истории и монументального искусства, 4 памятника археологии. Из общего количества памятников 10 имеют федеральное значение, 144 - региональное значение. Помимо этого, 6 объектов включены в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Также имеются 24 муниципальных объекта, увековечивающих память граждан и исторические события, но не являющихся объектами культурного наследия.";
1.2.2) в абзаце третьем пункта 4 слова "72 клубных формирования" заменить словами "около 70 клубных формирований";
1.2.3) абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"В целях поддержки коллективов самодеятельного художественного творчества, мастеров ДПИ, писателей, поэтов, художников и скульпторов ежегодно присуждается премия муниципального образования в четырех номинациях: лучший коллектив самодеятельного художественного творчества, лауреат в области декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, в области литературы.";
1.2.4) в пункте 8 абзацы первый и пятый изложить в следующей редакции соответственно:
"За период 2015 - 2022 годов существенно выросла заработная плата работников муниципальной сферы культуры. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2022 году составила 53,3 тыс. руб., педагогических работников сферы культуры составила 52,0 тыс. руб., что на 133,8% и 95,5% соответственно выше, чем в 2015 году.".
"2. Низкий уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. При нормативе 12% охвата детей от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста, в настоящее время охват фактически составляет 8,2%.".
1.3. Абзацы с первого по девятый раздела 3 "Прогноз конечных результатов муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Решение задач и достижение цели муниципальной программы при своевременном и полном финансировании позволят в 2026 году достигнуть следующих результатов:
1. Увеличение количества памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 180 ед. в 2026 году, что составит 97,8% от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска.
2. Увеличение количества детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, до 1875 человек в 2026 году, что составит 8,2% в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ.
3. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек не менее 0,01%, что составит 231,4 тыс. человек в 2026 году.
4. Увеличение количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках не менее 0,01%, что составит 614,8 тыс. единиц в 2026 году.
5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий не менее 3,2%, что составит 40,3 тыс. человек в 2026 году.
6. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100% до 2018 года.
7. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2026 году.
8. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2026 году.".
1.4. В разделе 4 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы":
1.4.1) в абзаце первом цифры "2025" заменить цифрами "2026";
1.4.2) в таблице 1 раздела:
1.4.2.1) в строке 1 цифры "2025", "149", "2025" заменить соответственно цифрами "2026", "180", "2026";
1.4.2.2) в строке 2 цифры "2025", "1885", "2025" заменить соответственно цифрами "2026", "1875", "2026";
1.4.2.3) в строке 3 цифры "2025", "230,7", "2025", "614,3", "2025" заменить соответственно цифрами "2026", "231,4", "2026", "614,8", "2026";
1.4.2.4) в строке 4 цифры "2025", "2025", "39,0", "2025" заменить соответственно цифрами "2026", "2026", "40,3", "2026";
1.4.2.5) в строке 5 цифры "2025", "58,2", "2025", "57,3", "2025" заменить соответственно цифрами "2026", "69,4", "2026", "61,5", "2026".
1.5. В разделе 5 "Перечень и краткое описание подпрограмм":
1.5.1) в абзаце пятом цифры "149", "2025" заменить соответственно цифрами "180", "2026";
1.5.2) в абзаце двенадцатом цифры "1885", "2025" заменить соответственно цифрами "1875", "2026";
1.5.3) абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции:
"рост посещаемости муниципальных библиотек до 231,4 тыс. человек в 2026 году;
рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках до 614,8 тыс. единиц в 2026 году.";
1.5.4) в абзаце двадцать шестом цифры "39,0", "2025" заменить соответственно цифрами "40,3", "2026";
1.5.5) в абзацах тридцать четвертом и тридцать пятом цифры "2025" заменить цифрами "2026".
1.6. Абзацы с первого по двадцать четвертый раздела 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 6086047,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 281615,5 тыс. руб.;
2016 год - 276324,0 тыс. руб.;
2017 год - 336781,3 тыс. руб.;
2018 год - 389579,0 тыс. руб.;
2019 год - 460619,9 тыс. руб.;
2020 год - 491823,9 тыс. руб.;
2021 год - 587384,5 тыс. руб.;
2022 год - 590647,0 тыс. руб.;
2023 год - 682874,8 тыс. руб.;
2024 год - 636052,1 тыс. руб.;
2025 год - 669365,5 тыс. руб.;
2026 год - 682979,6 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 4863160,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 218462,7 тыс. руб.;
2016 год - 211483,4 тыс. руб.;
2017 год - 260841,5 тыс. руб.;
2018 год - 298328,3 тыс. руб.;
2019 год - 354782,7 тыс. руб.;
2020 год - 390533,1 тыс. руб.;
2021 год - 471454,6 тыс. руб.;
2022 год - 465847,5 тыс. руб.;
2023 год - 535729,5 тыс. руб.;
2024 год - 525152,1 тыс. руб.;
2025 год - 558465,5 тыс. руб.;
2026 год - 572079,6 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 31145,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 107,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 10287,2 тыс. руб.;
2020 год - 5740,8 тыс. руб.;
2021 год - 9094,8 тыс. руб.;
2022 год - 1968,4 тыс. руб.;
2023 год - 3947,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 31905,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 32,2 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 10685,1 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 16147,3 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 1159835,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 63111,9 тыс. руб.;
2016 год - 64840,6 тыс. руб.;
2017 год - 75800,0 тыс. руб.;
2018 год - 91250,7 тыс. руб.;
2019 год - 95550,0 тыс. руб.;
2020 год - 95550,0 тыс. руб.;
2021 год - 96150,0 тыс. руб.;
2022 год - 117831,1 тыс. руб.;
2023 год - 127051,0 тыс. руб.;
2024 год - 110900,0 тыс. руб.;
2025 год - 110900,0 тыс. руб.;
2026 год - 110900,0 тыс. руб.
По подпрограмме 1 "Историко-культурное наследие" общий объем финансирования составляет 48366,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 6635,0 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 43079,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 1347,8 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 5287,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5287,2 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
По подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" общий объем финансирования составляет 1477132,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 66310,9 тыс. руб.;
2016 год - 69506,3 тыс. руб.;
2017 год - 75040,7 тыс. руб.;
2018 год - 87903,0 тыс. руб.;
2019 год - 95976,3 тыс. руб.;
2020 год - 109193,1 тыс. руб.;
2021 год - 122935,5 тыс. руб.;
2022 год - 132543,1 тыс. руб.;
2023 год - 172648,9 тыс. руб.;
2024 год - 173913,3 тыс. руб.;
2025 год - 182506,6 тыс. руб.;
2026 год - 188654,9 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1332208,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 56850,9 тыс. руб.;
2016 год - 58740,2 тыс. руб.;
2017 год - 63440,7 тыс. руб.;
2018 год - 76303,0 тыс. руб.;
2019 год - 84376,3 тыс. руб.;
2020 год - 97593,1 тыс. руб.;
2021 год - 110735,5 тыс. руб.;
2022 год - 117615,1 тыс. руб.;
2023 год - 157479,1 тыс. руб.;
2024 год - 161913,3 тыс. руб.;
2025 год - 170506,6 тыс. руб.;
2026 год - 176654,9 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 570,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 570,6 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 2599,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 2599,2 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 141754,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9460,0 тыс. руб.;
2016 год - 10766,1 тыс. руб.;
2017 год - 11600,0 тыс. руб.;
2018 год - 11600,0 тыс. руб.;
2019 год - 11600,0 тыс. руб.;
2020 год - 11600,0 тыс. руб.;
2021 год - 12200,0 тыс. руб.;
2022 год - 14928,0 тыс. руб.;
2023 год - 12000,0 тыс. руб.;
2024 год - 12000,0 тыс. руб.;
2025 год - 12000,0 тыс. руб.;
2026 год - 12000,0 тыс. руб.
По подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание" общий объем финансирования составляет 711206,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 29574,7 тыс. руб.;
2016 год - 27945,4 тыс. руб.;
2017 год - 36806,1 тыс. руб.;
2018 год - 43975,6 тыс. руб.;
2019 год - 55772,2 тыс. руб.;
2020 год - 62973,5 тыс. руб.;
2021 год - 76433,5 тыс. руб.;
2022 год - 81573,1 тыс. руб.;
2023 год - 74834,8 тыс. руб.;
2024 год - 69336,8 тыс. руб.;
2025 год - 74377,2 тыс. руб.;
2026 год - 77603,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 658300,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 28296,1 тыс. руб.;
2016 год - 26674,4 тыс. руб.;
2017 год - 33916,3 тыс. руб.;
2018 год - 42025,6 тыс. руб.;
2019 год - 48822,2 тыс. руб.;
2020 год - 56023,5 тыс. руб.;
2021 год - 64483,5 тыс. руб.;
2022 год - 74856,4 тыс. руб.;
2023 год - 67884,8 тыс. руб.;
2024 год - 67336,8 тыс. руб.;
2025 год - 72377,2 тыс. руб.;
2026 год - 75603,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 10107,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 107,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 20073,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 32,2 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 10000,0 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 5000,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 22725,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1237,7 тыс. руб.;
2016 год - 1271,0 тыс. руб.;
2017 год - 2750,0 тыс. руб.;
2018 год - 1950,0 тыс. руб.;
2019 год - 1950,0 тыс. руб.;
2020 год - 1950,0 тыс. руб.;
2021 год - 1950,0 тыс. руб.;
2022 год - 1716,7 тыс. руб.;
2023 год - 1950,0 тыс. руб.;
2024 год - 2000,0 тыс. руб.;
2025 год - 2000,0 тыс. руб.;
2026 год - 2000,0 тыс. руб.
По подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" общий объем финансирования составляет 3177747,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 164088,7 тыс. руб.;
2016 год - 156021,6 тыс. руб.;
2017 год - 183367,7 тыс. руб.;
2018 год - 214748,8 тыс. руб.;
2019 год - 249765,3 тыс. руб.;
2020 год - 262339,6 тыс. руб.;
2021 год - 315118,6 тыс. руб.;
2022 год - 306843,7 тыс. руб.;
2023 год - 360798,0 тыс. руб.;
2024 год - 308274,0 тыс. руб.;
2025 год - 325956,1 тыс. руб.;
2026 год - 330425,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2157978,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 111674,5 тыс. руб.;
2016 год - 103218,1 тыс. руб.;
2017 год - 121917,7 тыс. руб.;
2018 год - 137048,1 тыс. руб.;
2019 год - 167765,3 тыс. руб.;
2020 год - 179598,8 тыс. руб.;
2021 год - 223338,7 тыс. руб.;
2022 год - 203688,9 тыс. руб.;
2023 год - 235772,5 тыс. руб.;
2024 год - 211374,0 тыс. руб.;
2025 год - 229056,1 тыс. руб.;
2026 год - 233525,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 15180,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 740,8 тыс. руб.;
2021 год - 9094,8 тыс. руб.;
2022 год - 1968,4 тыс. руб.;
2023 год - 3376,4 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 9233,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 685,1 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 8548,1 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 995355,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 52414,2 тыс. руб.;
2016 год - 52803,5 тыс. руб.;
2017 год - 61450,0 тыс. руб.;
2018 год - 77700,7 тыс. руб.;
2019 год - 82000,0 тыс. руб.;
2020 год - 82000,0 тыс. руб.;
2021 год - 82000,0 тыс. руб.;
2022 год - 101186,4 тыс. руб.;
2023 год - 113101,0 тыс. руб.;
2024 год - 96900,0 тыс. руб.;
2025 год - 96900,0 тыс. руб.;
2026 год - 96900,0 тыс. руб.
По подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры" общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета составляет 671593,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 21222,9 тыс. руб.;
2016 год - 22101,3 тыс. руб.;
2017 год - 22964,5 тыс. руб.;
2018 год - 42618,7 тыс. руб.;
2019 год - 52471,1 тыс. руб.;
2020 год - 53906,9 тыс. руб.;
2021 год - 63174,1 тыс. руб.;
2022 год - 66878,4 тыс. руб.;
2023 год - 72579,7 тыс. руб.;
2024 год - 83359,0 тыс. руб.;
2025 год - 84984,0 тыс. руб.;
2026 год - 85332,6 тыс. руб.".
1.7. В подпрограмме 1 "Историко-культурное наследие":
1.7.1) в паспорте строки "Сроки и этапы реализации подпрограммы", "Ресурсное обеспечение подпрограммы", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции соответственно:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2026 годы, без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 48366,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 6635,0 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 43079,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 1347,8 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 5287,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5287,2 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение количества памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 180 ед. в 2026 году, что составит 97,8% от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска";

1.7.2) абзац первый раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"На территории города Благовещенска находятся 154 объекта культурного наследия, в том числе: 128 памятников архитектуры и градостроительства, 22 памятника истории и монументального искусства, 4 памятника археологии. Из общего количества памятников 10 имеют федеральное значение, 144 - региональное значение. Помимо этого, 6 объектов включены в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Также имеются 24 муниципальных объекта, увековечивающих память граждан и исторические события, но не являющихся объектами культурного наследия.";
1.7.3) в абзаце первом раздела 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" цифры "149", "2025", "99,3" заменить соответственно цифрами "180", "2026", "97,8";
1.7.4) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
1.7.5) абзацы с первого по третий раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 48366,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 6635,0 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 43079,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. руб.;
2016 год - 749,4 тыс. руб.;
2017 год - 18602,3 тыс. руб.;
2018 год - 332,9 тыс. руб.;
2019 год - 1347,8 тыс. руб.;
2020 год - 3410,8 тыс. руб.;
2021 год - 9722,8 тыс. руб.;
2022 год - 2808,7 тыс. руб.;
2023 год - 2013,4 тыс. руб.;
2024 год - 1169,0 тыс. руб.;
2025 год - 1541,6 тыс. руб.;
2026 год - 962,5 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 5287,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5287,2 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.".
1.8. В подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры":
1.8.1) в паспорте строки "Сроки и этапы реализации подпрограммы", "Ресурсное обеспечение подпрограммы", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции соответственно:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2026 годы, без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 1477132,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 66310,9 тыс. руб.;
2016 год - 69506,3 тыс. руб.;
2017 год - 75040,7 тыс. руб.;
2018 год - 87903,0 тыс. руб.;
2019 год - 95976,3 тыс. руб.;
2020 год - 109193,1 тыс. руб.;
2021 год - 122935,5 тыс. руб.;
2022 год - 132543,1 тыс. руб.;
2023 год - 172648,9 тыс. руб.;
2024 год - 173913,3 тыс. руб.;
2025 год - 182506,6 тыс. руб.;
2026 год - 188654,9 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1332208,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 56850,9 тыс. руб.;
2016 год - 58740,2 тыс. руб.;
2017 год - 63440,7 тыс. руб.;
2018 год - 76303,0 тыс. руб.;
2019 год - 84376,3 тыс. руб.;
2020 год - 97593,1 тыс. руб.;
2021 год - 110735,5 тыс. руб.;
2022 год - 117615,1 тыс. руб.;
2023 год - 157479,1 тыс. руб.;
2024 год - 161913,3 тыс. руб.;
2025 год - 170506,6 тыс. руб.;
2026 год - 176654,9 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 570,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 570,6 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 2599,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 2599,2 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 141754,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9460,0 тыс. руб.;
2016 год - 10766,1 тыс. руб.;
2017 год - 11600,0 тыс. руб.;
2018 год - 11600,0 тыс. руб.;
2019 год - 11600,0 тыс. руб.;
2020 год - 11600,0 тыс. руб.;
2021 год - 12200,0 тыс. руб.;
2022 год - 14928,0 тыс. руб.;
2023 год - 12000,0 тыс. руб.;
2024 год - 12000,0 тыс. руб.;
2025 год - 12000,0 тыс. руб.;
2026 год - 12000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение количества детей, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, до 1875 человек в 2026 году, что составит не менее 8,2% в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ";

1.8.2) в абзаце девятом раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" цифры "5,8" заменить цифрами "8,2";
1.8.3) в разделе 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" цифры "1885", "2025", "7,0" заменить соответственно цифрами "1875", "2026", "8,2";
1.8.4) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
1.8.5) абзацы с первого по пятый раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 1477132,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 66310,9 тыс. руб.;
2016 год - 69506,3 тыс. руб.;
2017 год - 75040,7 тыс. руб.;
2018 год - 87903,0 тыс. руб.;
2019 год - 95976,3 тыс. руб.;
2020 год - 109193,1 тыс. руб.;
2021 год - 122935,5 тыс. руб.;
2022 год - 132543,1 тыс. руб.;
2023 год - 172648,9 тыс. руб.;
2024 год - 173913,3 тыс. руб.;
2025 год - 182506,6 тыс. руб.;
2026 год - 188654,9 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1332208,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 56850,9 тыс. руб.;
2016 год - 58740,2 тыс. руб.;
2017 год - 63440,7 тыс. руб.;
2018 год - 76303,0 тыс. руб.;
2019 год - 84376,3 тыс. руб.;
2020 год - 97593,1 тыс. руб.;
2021 год - 110735,5 тыс. руб.;
2022 год - 117615,1 тыс. руб.;
2023 год - 157479,1 тыс. руб.;
2024 год - 161913,3 тыс. руб.;
2025 год - 170506,6 тыс. руб.;
2026 год - 176654,9 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 570,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 570,6 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 2599,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 2599,2 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 141754,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9460,0 тыс. руб.;
2016 год - 10766,1 тыс. руб.;
2017 год - 11600,0 тыс. руб.;
2018 год - 11600,0 тыс. руб.;
2019 год - 11600,0 тыс. руб.;
2020 год - 11600,0 тыс. руб.;
2021 год - 12200,0 тыс. руб.;
2022 год - 14928,0 тыс. руб.;
2023 год - 12000,0 тыс. руб.;
2024 год - 12000,0 тыс. руб.;
2025 год - 12000,0 тыс. руб.;
2026 год - 12000,0 тыс. руб.".
1.9. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
1.9.1) в паспорте строки "Сроки и этапы реализации подпрограммы", "Ресурсное обеспечение подпрограммы", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции соответственно:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2026 годы, без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 711206,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 29574,7 тыс. руб.;
2016 год - 27945,4 тыс. руб.;
2017 год - 36806,1 тыс. руб.;
2018 год - 43975,6 тыс. руб.;
2019 год - 55772,2 тыс. руб.;
2020 год - 62973,5 тыс. руб.;
2021 год - 76433,5 тыс. руб.;
2022 год - 81573,1 тыс. руб.;
2023 год - 74834,8 тыс. руб.;
2024 год - 69336,8 тыс. руб.;
2025 год - 74377,2 тыс. руб.;
2026 год - 77603,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 658300,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 28296,1 тыс. руб.;
2016 год - 26674,4 тыс. руб.;
2017 год - 33916,3 тыс. руб.;
2018 год - 42025,6 тыс. руб.;
2019 год - 48822,2 тыс. руб.;
2020 год - 56023,5 тыс. руб.;
2021 год - 64483,5 тыс. руб.;
2022 год - 74856,4 тыс. руб.;
2023 год - 67884,8 тыс. руб.;
2024 год - 67336,8 тыс. руб.;
2025 год - 72377,2 тыс. руб.;
2026 год - 75603,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 10107,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 107,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 20073,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 32,2 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 10000,0 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 5000,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 22725,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1237,7 тыс. руб.;
2016 год - 1271,0 тыс. руб.;
2017 год - 2750,0 тыс. руб.;
2018 год - 1950,0 тыс. руб.;
2019 год - 1950,0 тыс. руб.;
2020 год - 1950,0 тыс. руб.;
2021 год - 1950,0 тыс. руб.;
2022 год - 1716,7 тыс. руб.;
2023 год - 1950,0 тыс. руб.;
2024 год - 2000,0 тыс. руб.;
2025 год - 2000,0 тыс. руб.;
2026 год - 2000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек не менее 0,01%, что составит 231,4 тыс. человек в 2026 году.
2. Увеличение количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках не менее 0,01%, что составит 614,8 тыс. единиц в 2026 году";

1.9.2) в разделе 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
1.9.2.1) в абзаце втором цифры "230,7", "2025" заменить соответственно цифрами "231,4", "2026";
1.9.2.2) в абзаце третьем цифры "614,3", "2025" заменить соответственно цифрами "614,8", "2026";
1.9.3) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
1.9.4) абзацы с первого по пятый раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 711206,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 29574,7 тыс. руб.;
2016 год - 27945,4 тыс. руб.;
2017 год - 36806,1 тыс. руб.;
2018 год - 43975,6 тыс. руб.;
2019 год - 55772,2 тыс. руб.;
2020 год - 62973,5 тыс. руб.;
2021 год - 76433,5 тыс. руб.;
2022 год - 81573,1 тыс. руб.;
2023 год - 74834,8 тыс. руб.;
2024 год - 69336,8 тыс. руб.;
2025 год - 74377,2 тыс. руб.;
2026 год - 77603,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 658300,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 28296,1 тыс. руб.;
2016 год - 26674,4 тыс. руб.;
2017 год - 33916,3 тыс. руб.;
2018 год - 42025,6 тыс. руб.;
2019 год - 48822,2 тыс. руб.;
2020 год - 56023,5 тыс. руб.;
2021 год - 64483,5 тыс. руб.;
2022 год - 74856,4 тыс. руб.;
2023 год - 67884,8 тыс. руб.;
2024 год - 67336,8 тыс. руб.;
2025 год - 72377,2 тыс. руб.;
2026 год - 75603,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 10107,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 107,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 20073,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 32,2 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 10000,0 тыс. руб.;
2022 год - 5000,0 тыс. руб.;
2023 год - 5000,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 22725,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1237,7 тыс. руб.;
2016 год - 1271,0 тыс. руб.;
2017 год - 2750,0 тыс. руб.;
2018 год - 1950,0 тыс. руб.;
2019 год - 1950,0 тыс. руб.;
2020 год - 1950,0 тыс. руб.;
2021 год - 1950,0 тыс. руб.;
2022 год - 1716,7 тыс. руб.;
2023 год - 1950,0 тыс. руб.;
2024 год - 2000,0 тыс. руб.;
2025 год - 2000,0 тыс. руб.;
2026 год - 2000,0 тыс. руб.".
1.10. В подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность":
1.10.1) в паспорте строки "Сроки и этапы реализации подпрограммы", "Ресурсное обеспечение подпрограммы", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции соответственно:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2026 годы, без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 3177747,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 164088,7 тыс. руб.;
2016 год - 156021,6 тыс. руб.;
2017 год - 183367,7 тыс. руб.;
2018 год - 214748,8 тыс. руб.;
2019 год - 249765,3 тыс. руб.;
2020 год - 262339,6 тыс. руб.;
2021 год - 315118,6 тыс. руб.;
2022 год - 306843,7 тыс. руб.;
2023 год - 360798,0 тыс. руб.;
2024 год - 308274,0 тыс. руб.;
2025 год - 325956,1 тыс. руб.;
2026 год - 330425,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2157978,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 111674,5 тыс. руб.;
2016 год - 103218,1 тыс. руб.;
2017 год - 121917,7 тыс. руб.;
2018 год - 137048,1 тыс. руб.;
2019 год - 167765,3 тыс. руб.;
2020 год - 179598,8 тыс. руб.;
2021 год - 223338,7 тыс. руб.;
2022 год - 203688,9 тыс. руб.;
2023 год - 235772,5 тыс. руб.;
2024 год - 211374,0 тыс. руб.;
2025 год - 229056,1 тыс. руб.;
2026 год - 233525,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 15180,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 740,8 тыс. руб.;
2021 год - 9094,8 тыс. руб.;
2022 год - 1968,4 тыс. руб.;
2023 год - 3376,4 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 9233,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 685,1 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 8548,1 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 995355,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 52414,2 тыс. руб.;
2016 год - 52803,5 тыс. руб.;
2017 год - 61450,0 тыс. руб.;
2018 год - 77700,7 тыс. руб.;
2019 год - 82000,0 тыс. руб.;
2020 год - 82000,0 тыс. руб.;
2021 год - 82000,0 тыс. руб.;
2022 год - 101186,4 тыс. руб.;
2023 год - 113101,0 тыс. руб.;
2024 год - 96900,0 тыс. руб.;
2025 год - 96900,0 тыс. руб.;
2026 год - 96900,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 40,3 тыс. человек в 2026 году";

1.10.2) в абзаце втором раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" цифры "39,5", "2019" заменить соответственно цифрами "53,3", "2022";
1.10.3) в разделе 3 "Прогноз конечных результатов цифры "39,0", "2025" заменить соответственно цифрами "40,3", "2026";
1.10.4) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
1.10.5) абзацы с первого по пятый раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 3177747,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 164088,7 тыс. руб.;
2016 год - 156021,6 тыс. руб.;
2017 год - 183367,7 тыс. руб.;
2018 год - 214748,8 тыс. руб.;
2019 год - 249765,3 тыс. руб.;
2020 год - 262339,6 тыс. руб.;
2021 год - 315118,6 тыс. руб.;
2022 год - 306843,7 тыс. руб.;
2023 год - 360798,0 тыс. руб.;
2024 год - 308274,0 тыс. руб.;
2025 год - 325956,1 тыс. руб.;
2026 год - 330425,8 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2157978,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 111674,5 тыс. руб.;
2016 год - 103218,1 тыс. руб.;
2017 год - 121917,7 тыс. руб.;
2018 год - 137048,1 тыс. руб.;
2019 год - 167765,3 тыс. руб.;
2020 год - 179598,8 тыс. руб.;
2021 год - 223338,7 тыс. руб.;
2022 год - 203688,9 тыс. руб.;
2023 год - 235772,5 тыс. руб.;
2024 год - 211374,0 тыс. руб.;
2025 год - 229056,1 тыс. руб.;
2026 год - 233525,8 тыс. руб.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 15180,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 740,8 тыс. руб.;
2021 год - 9094,8 тыс. руб.;
2022 год - 1968,4 тыс. руб.;
2023 год - 3376,4 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 9233,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 685,1 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 8548,1 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 995355,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 52414,2 тыс. руб.;
2016 год - 52803,5 тыс. руб.;
2017 год - 61450,0 тыс. руб.;
2018 год - 77700,7 тыс. руб.;
2019 год - 82000,0 тыс. руб.;
2020 год - 82000,0 тыс. руб.;
2021 год - 82000,0 тыс. руб.;
2022 год - 101186,4 тыс. руб.;
2023 год - 113101,0 тыс. руб.;
2024 год - 96900,0 тыс. руб.;
2025 год - 96900,0 тыс. руб.;
2026 год - 96900,0 тыс. руб.".
1.11. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры":
1.11.1) в паспорте строки "Сроки и этапы реализации подпрограммы", "Ресурсное обеспечение подпрограммы", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции соответственно:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2026 годы, без разделения на этапы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета составляет 671593,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 21222,9 тыс. руб.;
2016 год - 22101,3 тыс. руб.;
2017 год - 22964,5 тыс. руб.;
2018 год - 42618,7 тыс. руб.;
2019 год - 52471,1 тыс. руб.;
2020 год - 53906,9 тыс. руб.;
2021 год - 63174,1 тыс. руб.;
2022 год - 66878,4 тыс. руб.;
2023 год - 72579,7 тыс. руб.;
2024 год - 83359,0 тыс. руб.;
2025 год - 84984,0 тыс. руб.;
2026 год - 85332,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%.
2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2026 году.
3. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2026 году";

1.11.2) в абзацах третьем и четвертом раздела 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
1.11.3) в разделе 4 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить цифрами "2026";
1.11.4) абзац первый раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета составляет 671593,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 21222,9 тыс. руб.;
2016 год - 22101,3 тыс. руб.;
2017 год - 22964,5 тыс. руб.;
2018 год - 42618,7 тыс. руб.;
2019 год - 52471,1 тыс. руб.;
2020 год - 53906,9 тыс. руб.;
2021 год - 63174,1 тыс. руб.;
2022 год - 66878,4 тыс. руб.;
2023 год - 72579,7 тыс. руб.;
2024 год - 83359,0 тыс. руб.;
2025 год - 84984,0 тыс. руб.;
2026 год - 85332,6 тыс. руб.".
1.12. Слова "Музыкальная школа" по всему тексту муниципальной программы заменить словами "Детская музыкальная школа имени Г.М.Сапаловой" в соответствующем падеже.
1.13. Приложения Nв„– 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям Nв„– 1 - 3 соответственно к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся параметров 2024 года и последующих годов, в текущем году применяются при составлении проекта городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" (без приложений Nв„– 1 - 3), полный текст постановления (с приложениями Nв„– 1 - 3) подлежит размещению в сетевом издании "Официальный сайт администрации города Благовещенск".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Хопатько В.А.

Мэр
города Благовещенска
О.Г.ИМАМЕЕВ





Приложение в„– 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 27 октября 2023 г. в„– 5746

Приложение в„– 1
к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата
Единица измерения
Источник данных, использованный для расчета показателя
Значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска
%
Расчетные данные
-
87,8
88,6
92,1
93,0
95,3
96,6
97,3
92,1
94,6
96,7
97,8
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ
%
Расчетные данные
7,3
7,0
5,9
5,8
5,8
5,7
5,8
6,9
8,2
8,2
8,2
8,2
Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек
%
Расчетные данные
0,04
0,5
0,5
0,5
4,5
1,2
1,3
0,01
0,9
0,2
0,2
0,2
Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
%
Расчетные данные
0,01
0,5
0,5
0,3
1,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетные данные
4,7
4,9
5,0
5,1
3,6
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
%
Расчетные данные
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона
%
Форма статистического наблюдения в„– "ЗП-культура", данные Росстата
70,8
82,4
91,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона
%
Форма статистического наблюдения в„– "ЗП-образование", данные Росстата
85
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Управление культуры администрации города Благовещенска
Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска
%
Расчетные данные
-
87,8
88,6
92,1
93,0
95,3
96,6
97,3
92,1
94,6
96,7
97,8
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
















Мероприятие 1.1.1
Работы по сохранению и созданию объектов историко-культурного наследия
Управление культуры администрации города Благовещенска и муниципальные учреждения культуры, управление образования администрации города Благовещенска и муниципальные учреждения образования
Количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (с нарастающим итогом)
ед.

-
101
102
105
106
143
145
146
171
174
178
180
Количество возведенных объектов историко-культурного наследия
ед.

-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.2
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
Управление культуры администрации города Благовещенска, управление образования администрации города Благовещенска, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска
Количество памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года, находящихся в удовлетворительном состоянии
ед.

-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Управление культуры администрации города Благовещенска

%
Расчетные данные
7,3
7,0
5,9
5,8
5,8
5,7
5,8
6,9
8,2
8,2
8,2
8,2
Основное мероприятие 2.1
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры
















Мероприятие 2.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
ед.

-
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Количество детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
чел.

1400
1400
1400
1400
1431
1457
1485
1875
1875
1875
1875
1875
Мероприятие 2.1.2
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
Количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
чел.

-
58
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, на объектах которых установлена архитектурная подсветка
ед.

-
-
-
-
-
2
-
1
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
















Мероприятие 2.2.1
Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, МУ "ГУКС"
Готовность проектной документации
%

-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
Количество объектов, на которые разработана проектная документация <*>
ед.

-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
Основное мероприятие 2.3
Региональный проект "Культурная среда"
















Мероприятие 2.3.1
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
ед.

-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Управление культуры администрации города Благовещенска
Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек
%
Расчетные данные
0,04
0,5
0,5
0,5
4,5
1,2
1,3
0,01
0,9
0,2
0,2
0,2
Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках
%

0,01
0,5
0,5
0,3
1,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Основное мероприятие 3.1
Организация деятельности библиотек
















Мероприятие 3.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска, МБУК "МИБС"
Обеспечение деятельности МБУК "Муниципальная информационная библиотечная система"
ед.

-
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Количество зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках
тыс. чел.

29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
27,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
29,9
Количество посещений муниципальных библиотек
тыс. ед.

209,6
210,5
211,6
212,6
222,3
225,0
227,9
227,9
229,9
230,4
230,9
231,4
Количество документов (книговыдача), выданных в муниципальных библиотеках
тыс. экз.

599,0
602,0
605,0
602,8
610,6
611,2
611,8
612,4
613,0
613,6
614,2
614,8
Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы
ед.

-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
Мероприятие 3.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество зданий муниципальных библиотек, в которых проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и услуг
ед.

-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 3.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Управление культуры администрации города Благовещенска, МБУК "МИБС"
Количество муниципальных библиотек, на объектах которых установлена архитектурная подсветка
ед.

-
-
-
-
-
2
3
-
3
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Региональный проект "Культурная среда"
















Мероприятие 3.2.1
Создание модельных муниципальных библиотек
Управление культуры администрации города Благовещенска, МБУК "МИБС"
Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту
ед.

-
-
-
-
1
1
1
1
1
-
-
-
Мероприятие 3.2.2
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление культуры администрации города Благовещенска, МБУК "МИБС"
Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту
ед.

-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Управление культуры администрации города Благовещенска
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
%
Расчетные данные
4,7
4,9
5,0
5,1
3,6
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
Основное мероприятие 4.1
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества
















Мероприятие 4.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения культуры
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры
ед.

-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Число культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями
ед.

-
826
826
837
1013
985
1017
1012
1012
1012
1012
1013
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. чел.

26,6
27,9
29,3
30,8
31,9
32,9
34,0
35,4
36,5
37,7
39,0
40,3
Число клубных формирований
ед.

-
72
70
72
72
72
71
70
70
67
67
68
Мероприятие 4.1.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в которых обновлена и укреплена материально-техническая база
ед.

-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 4.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения культуры
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, на объектах которых установлена архитектурная подсветка
ед.

-
-
-
-
1
1
2
2
1
-
-
-
Мероприятие 4.1.4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения культуры
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
чел.

-
-
-
-
-
9,7
9,8
-
-
-
-
-
Количество приобретенных кресел для отделений МБУК "ГДК"
шт.

-
-
-
-
-
68
270
-
-
-
-
-
Количество отделений МБУК "ГДК", в которых обновлена и укреплена материально-техническая база
ед.

-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
Мероприятие 4.1.5
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения культуры
Увеличение числа посещений учреждений культуры
%

-
-
-
-
-
2,84
-
-
-
-
-
-
Количество проведенных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
ед.

-
-
-
-
-
217
-
-
-
-
-
-
Количество построенных (реконструируемых) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений
ед.

-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
Мероприятие 4.1.6
Празднование 165-летней годовщины города Благовещенска за счет пожертвований
Управление культуры администрации города Благовещенска и подведомственные организации, юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющие деятельность парков культуры и отдыха на территории города Благовещенска
Количество организованных и проведенных в честь 165-летия города Благовещенска мероприятий, городских творческих конкурсов и концертных программ
ед.

-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
Количество участников мероприятий, посвященных празднованию 165-летней годовщины основания города Благовещенска
чел.

-
-
-
-
-
-
3112
-
-
-
-
-
Количество муралов, нанесенных на многоквартирные жилые дома к 165-летию города Благовещенска
шт.

-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Количество изготовленных и установленных малых архитектурных форм в честь 165-летия города Благовещенска
ед.

-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Количество благоустроенных территорий в месте массового отдыха - Городском парке культуры и отдыха для последующей установки памятника почетному гражданину города Благовещенска Маслову Олегу Константиновичу в целях увековечения памяти
ед.

-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
Мероприятие 4.1.7
Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения культуры
Количество реализованных на территориях муниципального образования проектов, основанных на местных инициативах
ед.

-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
Основное мероприятие 4.2
Региональный проект "Культурная среда"
















Мероприятие 4.2.1
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры администрации города Благовещенска, МБУК "ГДК"
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности
ед.

-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры

Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
%
Расчетные данные
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона
%
Форма статистического наблюдения в„– "ЗП-культура", данные Росстата
70,8
82,4
91,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона
%
Форма статистического наблюдения в„– "ЗП-образование", данные Росстата
85
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 5.1
Организация деятельности в сфере культуры

Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
%
Расчетные данные
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-

Мероприятие 5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Управление культуры администрации города Благовещенска
Обеспечение установленного уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
тыс. руб.

22,8
22,8
29,9
36,9
39,6
44,3
47,4
53,3
53,8
60,7
64,9
69,4
Обеспечение установленного уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры
тыс. руб.

26,6
27,2
30,2
34,6
38,1
43,4
49,0
52,0
50,2
53,8
57,5
61,5
Обеспечение деятельности муниципальных организаций культуры
ед.

-
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
Мероприятие 5.1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Управление культуры администрации города Благовещенска, МБУ "ЦБСК"
Количество учреждений, обслуживаемых МБУ "Централизованная бухгалтерия сферы культуры"
ед.

-
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Основное мероприятие 5.2
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске



Официальные данные на основе внутренней статистики












Мероприятие 5.2.1
Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска
Управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений)
Количество проектов, поддержанных в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства
ед.

-
18
24
15
10
24
11
15
13
13
13
13
Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, получивших премию муниципального образования города Благовещенска
ед.

-
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
Количество лауреатов, получивших премию муниципального образования города Благовещенска
ед.

-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
4
4
Количество стипендий, полученных работниками муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, за вклад в развитие культуры города Благовещенска
ед.

-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество премий, полученных работниками муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей, за вклад в развитие культуры города Благовещенска
ед.

-
-
-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 5.3
Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска



Официальные данные на основе внутренней статистики












Мероприятие 5.3.1
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)
Управление культуры администрации города Благовещенска, юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющие деятельность парков культуры и отдыха на территории города Благовещенска
Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт
ед.

-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 5.3.2
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)
Управление культуры администрации города Благовещенска, юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющие деятельность парков культуры и отдыха на территории города Благовещенска
Количество нестационарных объектов санитарно-гигиенического назначения, установленных в местах массового отдыха
ед.

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Количество мест массового отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории, включая устройство системы видеонаблюдения
ед.

-
-
-
-
1
-
1
-
1
-
-
-
Мероприятие 5.3.3
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с содержанием мест общего пользования в местах массового отдыха населения (парках)
Управление культуры администрации города Благовещенска, юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющие деятельность парков культуры и отдыха на территории города Благовещенска
Количество мест общего пользования, доступных для населения в местах массового отдыха населения (парках) на территории муниципального образования
ед.

-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1





Приложение в„– 2
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 27 октября 2023 г. в„– 5746

Приложение в„– 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске
Всего
6086047,1
281615,5
276324,0
336781,3
389579,0
460619,9
491823,9
587384,5
590647,0
682874,8
636052,1
669365,5
682979,6
федеральный бюджет
31905,5
40,9
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
10685,1
5000,0
16147,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
31145,8
0,0
0,0
107,6
0,0
10287,2
5740,8
9094,8
1968,4
3947,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
4863160,5
218462,7
211483,4
260841,5
298328,3
354782,7
390533,1
471454,6
465847,5
535729,5
525152,1
558465,5
572079,6
погашение кредиторской задолженности
14420,2
14420,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1159835,3
63111,9
64840,6
75800,0
91250,7
95550,0
95550,0
96150,0
117831,1
127051,0
110900,0
110900,0
110900,0
Подпрограмма 1
Историко-культурное наследие
Всего
48366,7
418,3
749,4
18602,3
332,9
6635,0
3410,8
9722,8
2808,7
2013,4
1169,0
1541,6
962,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
43079,5
418,3
749,4
18602,3
332,9
1347,8
3410,8
9722,8
2808,7
2013,4
1169,0
1541,6
962,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
Итого
48366,7
418,3
749,4
18602,3
332,9
6635,0
3410,8
9722,8
2808,7
2013,4
1169,0
1541,6
962,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
43079,5
418,3
749,4
18602,3
332,9
1347,8
3410,8
9722,8
2808,7
2013,4
1169,0
1541,6
962,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Работы по сохранению и созданию объектов историко-культурного наследия
Итого:
42492,0
418,3
749,4
18602,3
332,9
760,3
3410,8
9722,8
2808,7
2013,4
1169,0
1541,6
962,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
42492,0
418,3
749,4
18602,3
332,9
760,3
3410,8
9722,8
2808,7
2013,4
1169,0
1541,6
962,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года
Итого:
5874,7
0,0
0,0
0,0
0,0
5874,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5287,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
587,5
0,0
0,0
0,0
0,0
587,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Дополнительное образование детей в сфере культуры
Всего
1477132,6
66310,9
69506,3
75040,7
87903,0
95976,3
109193,1
122935,5
132543,1
172648,9
173913,3
182506,6
188654,9
федеральный бюджет
2599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2599,2
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
570,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570,6
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.:
1332208,7
56850,9
58740,2
63440,7
76303,0
84376,3
97593,1
110735,5
117615,1
157479,1
161913,3
170506,6
176654,9
погашение кредиторской задолженности
302,1
302,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
141754,1
9460,0
10766,1
11600,0
11600,0
11600,0
11600,0
12200,0
14928,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
Основное мероприятие 2.1
Организация дополнительного образования детей в сфере культуры
Итого:
1471642,1
66310,9
69506,3
75040,7
87903,0
95976,3
107093,1
122935,5
132543,1
169258,4
173913,3
182506,6
188654,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
1329888,0
56850,9
58740,2
63440,7
76303,0
84376,3
95493,1
110735,5
117615,1
157258,4
161913,3
170506,6
176654,9
погашение кредиторской задолженности
302,1
302,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
141754,1
9460,0
10766,1
11600,0
11600,0
11600,0
11600,0
12200,0
14928,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
Мероприятие 2.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого:
1464774,4
66310,9
68015,2
73332,9
85746,1
95976,3
106194,1
122935,5
131930,2
169258,4
173913,3
182506,6
188654,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1323020,3
56850,9
57249,1
61732,9
74146,1
84376,3
94594,1
110735,5
117002,2
157258,4
161913,3
170506,6
176654,9
внебюджетные источники
141754,1
9460,0
10766,1
11600,0
11600,0
11600,0
11600,0
12200,0
14928,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
Мероприятие 2.1.2
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней
Итого:
5355,8
0,0
1491,1
1707,8
2156,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
5355,8
0,0
1491,1
1707,8
2156,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Итого:
1511,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
899,0
0,0
612,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1511,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
899,0
0,0
612,9
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Итого:
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.1
Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства
Итого:
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Региональный проект "Культурная среда"
Итого:
3390,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3390,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2599,2
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
570,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570,6
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
220,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
220,7
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.3.1
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)
Итого:
3390,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3390,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2599,2
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
570,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570,6
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
220,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
220,7
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Библиотечное обслуживание
Всего
711206,7
29574,7
27945,4
36806,1
43975,6
55772,2
62973,5
76433,5
81573,1
74834,8
69336,8
74377,2
77603,8
федеральный бюджет
20073,1
40,9
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
10000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10107,6
0,0
0,0
107,6
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
658300,6
28296,1
26674,4
33916,3
42025,6
48822,2
56023,5
64483,5
74856,4
67884,8
67336,8
72377,2
75603,8
погашение кредиторской задолженности
1614,1
1614,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22725,4
1237,7
1271,0
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1716,7
1950,0
2000,0
2000,0
2000,0
Основное мероприятие 3.1
Организация деятельности библиотек
Итого:
680728,2
29574,7
27945,4
36806,1
43975,6
50293,7
57973,5
66433,5
76573,1
69834,8
69336,8
74377,2
77603,8
федеральный бюджет
73,1
40,9
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,6
0,0
0,0
107,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
657822,1
28296,1
26674,4
33916,3
42025,6
48343,7
56023,5
64483,5
74856,4
67884,8
67336,8
72377,2
75603,8
погашение кредиторской задолженности
1614,1
1614,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22725,4
1237,7
1271,0
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1716,7
1950,0
2000,0
2000,0
2000,0
Мероприятие 3.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого
677541,6
29574,7
27945,4
36606,4
43975,6
50293,7
57438,5
64569,6
76573,1
69246,8
69336,8
74377,2
77603,8
федеральный бюджет
40,9
40,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
654775,3
28296,1
26674,4
33856,4
42025,6
48343,7
55488,5
62619,6
74856,4
67296,8
67336,8
72377,2
75603,8
внебюджетные источники
22725,4
1237,7
1271,0
2750,0
1950,0
1950,0
1950,0
1950,0
1716,7
1950,0
2000,0
2000,0
2000,0
Мероприятие 3.1.2
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения
Итого
199,7
0,0
0,0
199,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
32,2
0,0
0,0
32,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107,6
0,0
0,0
107,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
59,9
0,0
0,0
59,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Итого
2986,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
535,0
1863,9
0,0
588,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2986,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
535,0
1863,9
0,0
588,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Региональный проект "Культурная среда"
Итого
30478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5478,5
5000,0
10000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.1
Создание модельных муниципальных библиотек
Итого:
25478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5478,5
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
478,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2.2
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Итого
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
3177747,9
164088,7
156021,6
183367,7
214748,8
249765,3
262339,6
315118,6
306843,7
360798,0
308274,0
325956,1
330425,8
федеральный бюджет
9233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
685,1
0,0
8548,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15180,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
740,8
9094,8
1968,4
3376,4
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
2157978,5
111674,5
103218,1
121917,7
137048,1
167765,3
179598,8
223338,7
203688,9
235772,5
211374,0
229056,1
233525,8
погашение кредиторской задолженности
12291,9
12291,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
995355,8
52414,2
52803,5
61450,0
77700,7
82000,0
82000,0
82000,0
101186,4
113101,0
96900,0
96900,0
96900,0
Основное мероприятие 4.1
Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Итого
3166658,0
164088,7
156021,6
183367,7
214748,8
249765,3
262339,6
315118,6
306843,7
349708,1
308274,0
325956,1
330425,8
федеральный бюджет
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13304,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
740,8
9094,8
1968,4
1500,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
2157313,1
111674,5
103218,1
121917,7
137048,1
167765,3
179598,8
223338,7
203688,9
235107,1
211374,0
229056,1
233525,8
погашение кредиторской задолженности
12291,9
12291,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
995355,8
52414,2
52803,5
61450,0
77700,7
82000,0
82000,0
82000,0
101186,4
113101,0
96900,0
96900,0
96900,0
Мероприятие 4.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого
3120945,6
164088,7
155521,6
183367,7
214748,8
238663,3
256998,2
293954,9
301436,7
347509,8
308274,0
325956,1
330425,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2125589,8
111674,5
102718,1
121917,7
137048,1
156663,3
174998,2
211954,9
200250,3
234408,8
211374,0
229056,1
233525,8
внебюджетные источники
995355,8
52414,2
52803,5
61450,0
77700,7
82000,0
82000,0
82000,0
101186,4
113101,0
96900,0
96900,0
96900,0
Мероприятие 4.1.2
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)
Итого
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.3
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований
Итого:
19527,8
0,0
0,0
0,0
0,0
11102,0
4448,0
1522,0
2247,0
208,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
19527,8
0,0
0,0
0,0
0,0
11102,0
4448,0
1522,0
2247,0
208,8
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Итого:
1247,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
468,8
778,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
685,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
429,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
429,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
132,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,4
93,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.5
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
Итого:
10099,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424,6
9675,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9406,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311,4
9094,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
693,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
113,2
580,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.6
Празднование 165-летней годовщины города Благовещенска за счет пожертвований
Итого:
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.7
Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах
Итого:
5149,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3160,0
1989,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3468,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1968,4
1500,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
1681,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1191,6
489,5
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Региональный проект "Культурная среда"
Итого
11089,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11089,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
8548,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8548,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1876,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1876,4
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
665,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
665,4
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2.1
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Итого
11089,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11089,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
8548,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8548,1
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1876,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1876,4
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
665,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
665,4
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры
Всего
671593,2
21222,9
22101,3
22964,5
42618,7
52471,1
53906,9
63174,1
66878,4
72579,7
83359,0
84984,0
85332,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
671593,2
21222,9
22101,3
22964,5
42618,7
52471,1
53906,9
63174,1
66878,4
72579,7
83359,0
84984,0
85332,6
погашение кредиторской задолженности
212,1
212,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1
Организация деятельности в сфере культуры
Итого
628801,6
18006,9
18439,5
19963,2
40722,4
46058,4
49890,9
55237,5
63269,6
69310,0
81509,3
82688,2
83705,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет, в т.ч.
628801,6
18006,9
18439,5
19963,2
40722,4
46058,4
49890,9
55237,5
63269,6
69310,0
81509,3
82688,2
83705,7
погашение кредиторской задолженности
212,1
212,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования
Итого:
117244,0
6010,6
6092,5
5892,1
6338,4
8633,9
9118,7
10616,7
12072,0
12371,8
12851,8
13403,1
13842,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
117244,0
6010,6
6092,5
5892,1
6338,4
8633,9
9118,7
10616,7
12072,0
12371,8
12851,8
13403,1
13842,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)
Итого
511557,6
11996,3
12347,0
14071,1
34384,0
37424,5
40772,2
44620,8
51197,6
56938,2
68657,5
69285,1
69863,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
511557,6
11996,3
12347,0
14071,1
34384,0
37424,5
40772,2
44620,8
51197,6
56938,2
68657,5
69285,1
69863,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске
Итого
28075,6
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1560,0
1913,7
1388,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
28075,6
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1560,0
1913,7
1388,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.1
Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска
Итого
28075,6
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1560,0
1913,7
1388,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
28075,6
3216,0
2800,0
3001,3
1896,3
1741,2
4016,0
2011,8
2516,0
2015,0
1560,0
1913,7
1388,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3
Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска
Итого
14716,0
0,0
861,8
0,0
0,0
4671,5
0,0
5924,8
1092,8
1254,7
289,7
382,1
238,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
14716,0
0,0
861,8
0,0
0,0
4671,5
0,0
5924,8
1092,8
1254,7
289,7
382,1
238,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.1
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)
Итого
861,8
0,0
861,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
861,8
0,0
861,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.2
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)
Итого
10860,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4671,5
0,0
5598,4
0,0
590,5

0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
10860,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4671,5
0,0
5598,4
0,0
590,5
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.3
Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с содержанием мест общего пользования в местах массового отдыха населения (парках)
Итого
2993,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326,4
1092,8
664,2
289,7
382,1
238,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2993,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326,4
1092,8
664,2
289,7
382,1
238,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение в„– 3
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 27 октября 2023 г. в„– 5746

Приложение в„– 4
к муниципальной программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Единица измерения
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся
человек
1400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

56548,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания
человеко-час
-
22471
19105
-
-
-
-
-
-
-
-

-
5220,7
5224,8
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов
человеко-час
-
-
-
27591
28008
34160
32700
61011
111427
102312
104500
109938
-
-
-
3543,7
5085,3
11531,7
12866,9
15807,2
32885,5
31740,0
31026,3
32194,4
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся
человек
-
1110
1077
-
-
-
-
-
-
-
-

-
34623,1
41412,0
-
-
-
-
-
-
-
-

5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов
человеко-час
-
-
-
312192
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
43533,4
-
-
-
-
-
-
-

6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов
человеко-час
-
-

-
366189
359685
364497,5
393018,5
318365
481306
491370,5
495431,5
-
-
-
-
56991,6
82016,7
94000,9
100980,2
124142,1
130173,3
139480,3
144460,5
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., количество человеко-часов
человеко-час
-
62255,5
40194
-
-
-
-
-
-
-
-

-
17405,3
10778,1
-
-
-
-
-
-
-
-

8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., число обучающихся
человек
-
-
-
93
59
-
-
-
-
-
-

-
-
-
27069,0
21433,4
-
-
-
-
-
-

Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей
человек
29950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

26548,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

129,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:













-
23500,1
23581,2
42025,6
27158,7
28892,4
31674,5
35534,4
36177,5
37246,1
40145,1
41787,5
- количество посещений в стационарных условиях
единиц
-
202000
203000
202000
210312
180042
202314
227300
213700
215500
217800
219200












- количество посещений вне стационара
единиц
-
7500
7550
7650
12000
24950
13950
18942
16200
14900
15000
15100












- количество посещений удаленно через сеть Интернет
единиц
-
18000
18000
18000
18983
20200
37050
35000
30000
32500
32600
32700












4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов
единиц
-
7000
7000
-
-
-
-
-
-
-
-

-
1973,9
1980,6
-
-
-
-
-
-
-
-

5. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, количество документов
единиц
-
-
-
7000
7000
7100
9370
8500
8500
8500
8500
8500
-
-
-
6431,4
6941,4
7938,1
10452,5
9119,2
10257,8
10647,4
11406,3
11967,4
6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов
единиц
-
14300
15000
15000
15000
16000
18760
18000
17200
18000
18000
18000
-
1200,4
1204,5
11881,5
12823,4
15421,4
18044,2
16652,8
17897,4
19442,3
20825,8
21848,9
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий
единиц
732
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

60195,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований
единиц
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

39187,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Работа: организация мероприятий:













-
40376,3
-
-

-
-
-
-
-
-

- количество участников мероприятий
человек
-
16447
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество проведенных мероприятий
штук
-
841
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество проведенных мероприятий
человеко-дней
-
12430
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество проведенных мероприятий
часов
-
6411
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество экспонатов, представленных на мероприятиях
единиц
-
6035
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:













-
-
40874,0
85468,5
92915,7
100806,9
117476,5
127340,2
133177,4
141264,6
153058,9
155256,2
- количество участников мероприятий
человек
-
-
17538
17752
19742
26926
20447
17277
25413
25924
25924
26473












- количество проведенных мероприятий
единиц
-
-
827
953
1013
985
1002
1012
1012
1012
1012
1013












- количество проведенных мероприятий
человеко-дней
-
-
19768,1
23278
25580
25655
24650
24629
24581
25428
25428
26317












- количество проведенных мероприятий
часов
-
-
3646
1600
2338
4253
4141
4141
4141
4141
4141
4141












5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
единиц












-
62261,8
62548,7
49865,2
49470,6
55926,1
61433,1
64904,2
68099,0
68530,8
74304,6
76457,7
количество клубных формирований
единиц
-
70
70
71
71
72
71
70
70
67
67
68












число участников
человек
-
-
1960
2195
2110
2110
2105
2160
2160
1920
1920
1938












6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия
единиц
-
8
8
11
11
10
10
10
10
10
10
10
-
580,0
582,4
1251,4
1404,4
1320,8
1297,7
1417,9
1514,7
1578,6
1692,6
1811,9
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культур"
1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений
единиц
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11900,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:














9976,4
9977,2









- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации:
единиц
-























- годовая

-
168
248
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- внутригодовая


504
744
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации:
единиц
-


-
-
-


















- годовая

-
168
248
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- внутригодовая

-
504
744
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм:













-
2370,6
2370,8
-

-
-





- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
единиц
-
49
59
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации
единиц
-
147
177
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации
единиц
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
единиц
-
49
59
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации
единиц
-
147
177
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- количество проведенных консультаций на электронных носителях информации
единиц
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. Работа: ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета:













-
-
-
19322,5
21030,6
23369,4
27810,7
32144,3
33883,1
30637,7
31351,8
30791,7
количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
8
8
8
8
8
8
8
8
8












- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
781
781
781












- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
781
781
781












- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации

-
-
-
16
16
16
16
16
16
16
16
16












- количество согласований на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
4
4
4












- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
8
8
8
8
8
8
8
8
8












- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
781
781
781












- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
745
745
745
745
745
779
781
781
781












количество пользователей отчетов на электронных носителях информации

-
-
-
8
8
8
8
8
8
8
8
8












- количество согласований на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
4
4
4












5. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:













-
-
-
2491,9
2712,2
3053,7
3826,5
4442,8
4792,0
7574,4
7785,4
7578,3
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
328
328
328












- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
328
328
328












- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
328
328
328












- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2












- количество согласований на бумажных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
4
4
4












- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
328
328
328












- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
328
328
328












- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
177
177
177
177
177
188
328
328
328












- количество пользователей отчетов на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2












- количество согласований на электронных носителях информации
единиц
-
-
-
3
3
3
3
3
3
4
4
4












6. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности:
единиц












-
-
-
12569,6
13681,7
14349,1
12983,6
14610,5
18263,1
30445,4
30147,9
31493,3
- количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов
единиц
-
-
-
24
24
24
24
24
37
29
29
29












- норма времени
год
-
-
-
Год
Год
Год
Год
Год
Год
Год
Год
Год












- эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории
тыс. кв. м
-
-
-
21551,18
21551,18
21551,18
21151,18
21151,18
27995,7
53259,6
53259,6
53259,6














------------------------------------------------------------------